Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 06.07.2007 № 346
(ред. от 30.06.2008)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛАН-УДЭ" НА 2008 - 2010 ГГ."

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2007 г. № 346

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭЛЕКТРОННЫЙ
УЛАН-УДЭ" НА 2008 - 2010 ГГ.

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 30.06.2008 № 329)

В целях повышения реализации государственной политики в области информатизации органов местного самоуправления, формирования единого городского информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и граждан, а также удовлетворения их информационных потребностей, в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Совета Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной целевой программы, постановляю:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу "Электронный Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг. (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.), Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Пермякова Г.И.) ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы.
3. Комитету экономического развития (Пермякова Г.И.) - заказчику-координатору Программы вносить уточнения в перечень мероприятий Программы в соответствии с решением сессии городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Гаврилова В.Г.

Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ





Утверждена
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.07.2007 № 346

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛАН-УДЭ 2008 - 2010 гг."

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 30.06.2008 № 329)

Паспорт
Муниципальной целевой программы

   ---------------------T----------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦"Электронный Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы" ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Дата принятия ¦ ¦
¦решения о разработке¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
¦(наименование и ¦ ¦
¦номер нормативного ¦ ¦
¦акта) ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Заказчик/заказчик- ¦Управление информатизации и информационных ресурсов ¦
¦координатор ¦Администрации г. Улан-Удэ, Управление архитектуры и ¦
¦ ¦градостроительства, Комитет экономического развития ¦
¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Основные ¦МУП "Информационно-аналитический центр Администрации¦
¦разработчики ¦г. Улан-Удэ" ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цель: ¦
¦Программы ¦Реализация государственной политики в области ¦
¦ ¦информатизации органов местного самоуправления. ¦
¦ ¦Формирование единого городского информационного ¦
¦ ¦пространства, обеспечивающего эффективное ¦
¦ ¦взаимодействие органов местного самоуправления, ¦
¦ ¦организаций и граждан, а также удовлетворение их ¦
¦ ¦информационных потребностей. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1. Автоматизация деятельности муниципальных служащих¦
¦ ¦за счет внедрения прикладного программного ¦
¦ ¦обеспечения и автоматизированных информационных ¦
¦ ¦систем (АИС). ¦
¦ ¦2. Предоставление всесторонней информации о ¦
¦ ¦деятельности органов местного самоуправления ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ хозяйствующим субъектам и населению ¦
¦ ¦города. ¦
¦ ¦3. Совершенствование информационно-технологической и¦
¦ ¦телекоммуникационной инфраструктуры органов МСУ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦2008 - 2010 годы ¦
¦реализации ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Перечень подпрограмм¦Нет ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Управление информатизации и информационных ресурсов ¦
¦подпрограмм и ¦Администрации г. Улан-Удэ, Управление архитектуры и ¦
¦основных мероприятий¦градостроительства Администрации г. Улан-Удэ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Общие затраты на Программу - 32673,2 тыс. руб. ¦
¦финансирования ¦Из них средства местного бюджета составляют - ¦
¦ ¦28473,2 тыс. руб., ¦
¦ ¦средства республиканского бюджета - 2700 тыс. руб., ¦
¦ ¦средства из внебюджетных источников - 1500 тыс. руб.¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате проведенных в рамках МЦП мероприятий ¦
¦результаты ¦будут выполнены работы по созданию единого ¦
¦реализации Программы¦городского информационного пространства, ¦
¦ ¦направленные на эффективное взаимодействие органов ¦
¦ ¦МСУ, организаций и граждан, а также удовлетворение ¦
¦ ¦их информационных потребностей. Выполнение Программы¦
¦ ¦позволит: ¦
¦ ¦- Повысить уровень автоматизации профессиональной ¦
¦ ¦деятельности муниципальных служащих за счет ¦
¦ ¦внедрения автоматизированных информационных систем и¦
¦ ¦программных комплексов. ¦
¦ ¦- Поддерживать на современном уровне информационно- ¦
¦ ¦технологическую и телекоммуникационную ¦
¦ ¦инфраструктуру. ¦
¦ ¦- Обеспечить защиту и безопасность муниципальных ¦
¦ ¦информационных ресурсов: информационных систем и баз¦
¦ ¦данных. ¦
¦ ¦- Разработать и внедрить автоматизированную ¦
¦ ¦информационную систему обеспечения градостроительной¦
¦ ¦деятельности. Автоматизировать процессы учета и ¦
¦ ¦управления земельными участками, муниципальным ¦
¦ ¦имуществом города, объектами строительства и ¦
¦ ¦торговли. ¦
¦ ¦- Обеспечить хозяйствующие субъекты и население ¦
¦ ¦города достоверной и открытой информацией о ¦
¦ ¦деятельности органов МСУ. ¦
¦ ¦- Подготовить специалистов в области IT-технологий ¦
¦ ¦для эффективного внедрения и управления программными¦
¦ ¦и техническими средствами. ¦
¦ ¦- Обеспечить лицензионным ПО вычислительную технику,¦
¦ ¦находящуюся в эксплуатации. Модернизировать ¦
¦ ¦оборудование локальных и корпоративной сетей ¦
L--------------------+-----------------------------------------------------


I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Руководству города, особенно в режиме жесткой экономии финансовых средств, необходимо иметь полную достоверную информацию для принятия управленческих решений и иметь инструмент для прогнозирования и выработки стратегически долгосрочных и оперативных решений.
В первую очередь необходима информация о наличии всех ресурсов (финансовых, природных, трудовых и т.д.). Такая информация создается на уровне низовых звеньев управленческой структуры (отделах, управлениях, комитетах). При управлении городским хозяйством всегда возникает множество проблем, связанных с постоянным изменением объектов города. Для более эффективного решения задач управления муниципальным хозяйством, обеспечения его социального развития, эксплуатации наземных и подземных инженерных сооружений постоянно требуется информация о фактическом состоянии всей инфраструктуры города и ее ресурсах. При строительстве новых сооружений необходима информация о геологии и топографии застраиваемой местности, наличии инженерных коммуникаций и возможности их эксплуатации с учетом возрастающих мощностей.
Для решения перечисленных выше задач, для создания условий внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность Администрации г. Улан-Удэ в конце 2004 года была разработана и принята МЦП "Развитие муниципальной корпоративной информационной сети г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 годы". В рамках данной Программы были решены следующие основные задачи:
1. Создана и запущена в эксплуатацию муниципальная корпоративная информационная сеть г. Улан-Удэ (далее по тексту - МКИС), объединяющая 11 территориально удаленных зданий Администрации г. Улан-Удэ.
2. Созданы и запущены в эксплуатацию локальные вычислительные сети (далее по тексту - ЛВС) во всех зданиях Администрации. Производилось наращивание и увеличение количества рабочих мест. Практически все ЛВС оснащены выделенными серверами и оборудованием для подключения к МКИС.
3. Не менее важным результатом явилось внедрение корпоративного прикладного программного обеспечения. Благодаря наличию МКИС в муниципальных учреждениях города были внедрены такие автоматизированные информационные системы, как:
3.1. "Смета" и "Бюджет" фирмы "Криста". Это позволило значительно сократить затраты на планирование и учет бюджетных средств как внутри ГРБС, так и среди получателей бюджетных средств. Ведение единой информационной базы позволило исключить разнородность и нестыковку отчетных данных по учету финансовых средств.
3.2. Программный комплекс "САУМИ", который позволяет формировать базу данных всего муниципального имущества.
3.3. Программно-технический комплекс "МИСС-03" для автоматизации диспетчерской службы скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ.
3.4. Кроме перечисленного выше программного обеспечения, работниками МУП "ИнАЦ" разработано и внедрено в муниципальных учреждениях Администрации города более 20 прикладных пакетов.
4. Разработан и запущен в эксплуатацию официальный сайт Администрации г. Улан-Удэ: www.ulan-ude-eg.ru, на котором размещается информация о деятельности Администрации и ее структурных подразделений.
5. На базе существующей МКИС практически все учреждения Администрации получили доступ к централизованным информационным ресурсам, таким как: правовые базы "КонсультантПлюс", "Гарант", "АСДГ", доступ к сети Интернет, использованию электронной почты. На сегодняшний день доступ в Интернет имеют более 130 муниципальных служащих, возможностями электронной почты пользуются более 170 служащих. При этом налажен механизм учета используемого трафика по каждому пользователю, каждому подразделению, контроль за целевым использованием ресурсов Интернет.
6. Начаты работы по изготовлению векторизованной электронной карты г. Улан-Удэ, что является дальнейшей предпосылкой для внедрения Геоинформационных технологий.
Таким образом, главным итогом МЦП "Развитие муниципальной корпоративной информационной сети г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 годы" можно считать создание действующего программно-технического комплекса, на базе которого необходимо производить дальнейшее внедрение современных информационно-коммуникационных технологий.
Вместе с тем, стоит отметить и тот факт, что за прошедший период недостаточно внимания уделялось формированию общегородского банка данных, их централизации, обработке и взаимной увязке. Задача эта непростая и требует совместных усилий всех участников корпоративной сети. Одной из главных проблем остается разнородность информационных электронных данных, а в некоторых местах и их отсутствие. Они отличаются по виду носителя, структуре баз данных, характеру информации, функциональному назначению, ведомственной принадлежности и не обладают единым управлением, возможностью оперативного информационного обмена. Формируемые базы данных между собой в большинстве случаев никак не связаны и учреждения, эксплуатирующие базу данных, вынуждены дублировать одну и ту же информацию, вместо того чтобы получить доступ к уже существующим базам данных.
Другим немаловажным моментом является и то, что государство все большее внимание уделяет сфере информатизации. Выпускаемые Правительством РФ и РБ нормативные и законодательные акты обязывают органы МСУ производить учет и формирование данных в электронном виде, внедрять автоматизированные системы и элементы цифровой подписи, размещать информацию о своей деятельности в сети Интернет.
Так, например, Градостроительный кодекс РФ возлагает на ОМС городских округов ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" наделяет ОМС в соответствии со своими полномочиями следующими функциями:
- участвовать в разработке и реализации целевых программ применения информационных технологий;
- создавать информационные системы и обеспечивать доступ к содержащейся в них информации;
- обеспечивать защиту информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, распространения;
- внедрять системы с элементами цифровой подписи.
Распоряжениями Правительства РФ органы местного самоуправления ответственны:
- за размещение информации на сайтах по исполнению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, а также по освещению своей деятельности;
- за разработку и внедрение программно-технических решений, обеспечивающих автоматизацию процедур сбора, обработки, хранения и представления информации о реализации приоритетных национальных проектов.
На основании изложенного можно заключить, что на современном этапе требуется переход к качественно новому состоянию информатизации в городе - формированию единого информационного пространства, которое должно строиться с максимальным использованием уже существующих и жизненно необходимых банков данных, работающих в составе программно-технических комплексов и автоматизированных систем.
Предлагаемая МЦП "Электронный Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." должна помочь в решении этих проблем и сформулировать основные направления по развитию информатизации в ОМС с учетом современных требований в области ведения информационных ресурсов и информационных систем.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель:
Реализация государственной политики в области информатизации органов местного самоуправления. Формирование единого городского информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей.

   ---------------------T-----------------------------------------------------¬

¦ Задача ¦Обоснование необходимости решения поставленной задачи¦
¦ ¦ для достижения сформулированной цели Программы ¦
+--------------------+-----------------------------------------------------+
¦1. Автоматизация ¦Работа большинства муниципальных служащих в настоящий¦
¦деятельности ¦момент ведется средствами Word и Excel без ¦
¦муниципальных ¦использования специализированного программного ¦
¦служащих за счет ¦обеспечения или с использованием ПО, которое не ¦
¦внедрения ¦соответствует современным требованиям по ¦
¦прикладного ¦корпоративному (коллективному) принципу формирования ¦
¦программного ¦баз данных. Как правило, эти данные не уходят дальше ¦
¦обеспечения и ¦компьютера пользователя и не доступны для ¦
¦автоматизированных ¦руководителей среднего и высшего звена. Внедрение ¦
¦информационных ¦автоматизированных информационных систем (АИС) и ¦
¦систем (АИС) ¦программных комплексов в тех учреждениях, где ¦
¦ ¦необходима коллективная работа пользователей с ¦
¦ ¦данными, приведет к повышению производительности ¦
¦ ¦труда, упорядочиванию большого массива данных, ¦
¦ ¦сократит время на дублирование и формирование данных,¦
¦ ¦предоставит оперативный доступ к более полной ¦
¦ ¦информации и в конечном итоге повысит эффективность ¦
¦ ¦работы каждого муниципального служащего в отдельности¦
¦ ¦и муниципального учреждения в целом. В тех случаях, ¦
¦ ¦когда не требуется коллективная работа с данными, ¦
¦ ¦автоматизированные рабочие места (АРМы) на базе ¦
¦ ¦прикладного ПО, позволят эффективно формировать и ¦
¦ ¦обрабатывать данные, оперативно получать информацию ¦
¦ ¦для принятия управленческих решений ¦
+--------------------+-----------------------------------------------------+
¦2. Предоставление ¦Размещение открытой и достоверной информации о ¦
¦всесторонней ¦деятельности муниципальных структур власти на ¦
¦информации о ¦интернет-порталах и пунктах общественного доступа, ¦
¦деятельности органов¦позволит перейти на качественно новый уровень ¦
¦местного ¦взаимодействия ОМС с хозяйствующими субъектами и ¦
¦самоуправления ¦населением города. Позволит сократить ¦
¦г. Улан-Удэ ¦непроизводительное время жителей города на ожидание в¦
¦хозяйствующим ¦очередях для получения различного вида информации, ¦
¦субъектам и ¦решений, документов и справок. Создание интернет- ¦
¦населению города ¦порталов позволит жителям города в режиме "on-line" ¦
¦ ¦получать информацию по многим вопросам, отнесенным к ¦
¦ ¦компетенции ОМС. Все эти мероприятия в конечном итоге¦
¦ ¦будут создавать положительный имидж муниципалитета в ¦
¦ ¦целом ¦
+--------------------+-----------------------------------------------------+
¦3. Совершенствование¦Обработка большого массива электронных данных и ¦
¦информационно- ¦представление оперативной и достоверной информации, ¦
¦технологической и ¦находящейся в учреждениях территориально разнесенных ¦
¦телекоммуникационной¦по всему городу, требует и совершенной информационно-¦
¦инфраструктуры ¦технологической и телекоммуникационной ¦
¦ ¦инфраструктуры. В состав МКИС должны быть подключены ¦
¦ ¦все муниципальные учреждения независимо от их ¦
¦ ¦территориального расположения. Существующие на ¦
¦ ¦сегодняшний момент ЛВС основных зданий Администрации,¦
¦ ¦запущенные в эксплуатацию в 1999 - 2002 годах и ¦
¦ ¦многократно наращиваемые с того времени, требуют ¦
¦ ¦модернизации за счет установки более ¦
¦ ¦производительного сетевого оборудования, ¦
¦ ¦обеспечивающего скорость 1 Гбит/сек. и выше, изъятия ¦
¦ ¦мелких хабов и концентраторов, установленных для ¦
¦ ¦расширения ЛВС, но не способствующих надежной и ¦
¦ ¦качественной работе ЛВС в целом. Таким образом, ¦
¦ ¦наличие качественной телекоммуникационной среды - ¦
¦ ¦обязательное условие оперативности в обработке и ¦
¦ ¦получении электронных данных, залог успешной ¦
¦ ¦эксплуатации программно-технических комплексов и ¦
¦ ¦автоматизированных систем. ¦
¦ ¦За последнее время государство ужесточило меры за ¦
¦ ¦использование нелицензионного ПО. Поэтому задача ¦
¦ ¦оснащения лицензионным ПО выходит на первый план. В ¦
¦ ¦рамках данной МЦП планируется к концу 2010 года ¦
¦ ¦оснастить парк вычислительной техники на 70% ¦
¦ ¦лицензионным ПО. Для уменьшения затрат на ¦
¦ ¦приобретение лицензионного ПО планируется разработать¦
¦ ¦и согласовать с Microsoft программу лицензирования ¦
¦ ¦для государственных учреждений, рассчитанную на 3 ¦
¦ ¦года. Приобретение лицензионного ПО производится в ¦
¦ ¦комплексе с модернизацией серверного оборудования. ¦
¦ ¦Вычислительная техника рассчитана на эксплуатацию в ¦
¦ ¦течение 5 лет. За это время вычислительная техника ¦
¦ ¦морально устаревает и вырабатывает физический ресурс.¦
¦ ¦Поэтому каждый год необходима модернизация ¦
¦ ¦устаревшего оборудования. В настоящий момент в ¦
¦ ¦составе МКИС и ЛВС находится в эксплуатации более 80 ¦
¦ ¦единиц серверного и телекоммуникационного ¦
¦ ¦оборудования. Средства на модернизацию вычислительной¦
¦ ¦техники также заложены в данную МЦП ¦
L--------------------+------------------------------------------------------


Реализация Программы осуществляется за счет выполнения взаимно увязанных мероприятий с обеспечением постепенного и непрерывного внедрения информационно-коммуникационных технологий и технического обеспечения в деятельность органов МСУ в течение 2008 - 2010 годов без возможности выделения каких-либо отдельных этапов.
Программа разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной, ежеквартальной корректировкой.

III. План мероприятий МЦП "Электронный Улан-Удэ на 2008 -
2010 гг."

   ------T--------------------T----T-----T-------------------T---------------T------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦Код ¦ГРБС ¦Ожидаемый результат¦ Источник ¦Объем финансир-ния¦
¦ ¦ ¦ЭКРБ¦ ¦ ¦финансирования ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦2009 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦Задача 1. Автоматизация деятельности муниципальных служащих за счет внедрения прикладного ¦
¦программного обеспечения и автоматизированных информационных систем (АИС) ¦
+-----T--------------------T----T-----T-------------------T---------------T------T-----T-----+
¦1.1 ¦Внедрение системы ¦226 ¦УИиИР¦Внедрение ¦Итого: ¦ 100 ¦ 420¦ 450¦
¦ ¦электронного ¦ ¦ ¦стандартизированной+---------------+------+-----+-----+
¦ ¦документооборота и ¦ ¦ ¦автоматизированной ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делопроизводства ¦ ¦ ¦системы +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документооборота, с¦Местный бюджет ¦ 100 ¦ 420¦ 450¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦постепенным охватом+---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех муниципальных ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ +-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦1.2 ¦Разработка и ¦226 ¦ ¦Автоматизированный ¦Итого: ¦ 135 ¦ 250¦ 300¦
¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦учет данных +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦различного ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих мест (АРМ) в¦ ¦ ¦тематического +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦содержания для ¦Местный бюджет ¦ 135 ¦ 250¦ 300¦
¦ ¦подразделениях ¦ ¦ ¦получения +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦оперативной и ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦достоверной ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронных баз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступа различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ +-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦1.3 ¦Модернизация ¦226 ¦ ¦Поддержка ¦Итого: ¦ 100 ¦ 150¦ 200¦
¦ ¦прикладного ПО, ¦ ¦ ¦существующего +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦прикладного ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦программного +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения в ¦Местный бюджет ¦ 100 ¦ 150¦ 200¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦актуальном +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянии в ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменяющейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативно-правовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и законодательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦базой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦1.4 ¦Формирование ¦226 ¦ ¦Структурирование, ¦Итого: ¦ 80 ¦ 100¦ 150¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦систематизация и +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦электронных баз ¦ ¦ ¦упорядочивание ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных ¦ ¦ ¦существующих данных+---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в структурных ¦Местный бюджет ¦ 80 ¦ 100¦ 150¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделениях +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦1.5 ¦Внедрение системы ¦226 ¦ ¦Возможность ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 300¦
¦ ¦электронной подписи ¦ ¦ ¦оперативного +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦для муниципальных ¦ ¦ ¦согласования и ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦утверждения +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦различного вида ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ 300¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов с +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронной ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассылки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение сроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦1.6 ¦Создание единой ¦ ¦УАиГ ¦Создание ¦ ¦3000 ¦ 2900¦ 4150¦
¦ ¦геоинформационной ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, ¦ ¦ ¦слоев различного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающей ¦ ¦ ¦тематического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу с ¦ ¦ ¦содержания с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пространственными ¦ ¦ ¦помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данными ¦ ¦ ¦векторизованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ ¦электронной карты в+---------------+------+-----+-----+
¦1.6.1¦Ввод в эксплуатацию ¦226 ¦ ¦комплексе с АИС ¦Итого: ¦1500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦спецчасти для работы¦ ¦ ¦позволит +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦с картографическими ¦ ¦ ¦автоматизировать ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалами ¦ ¦ ¦процесс подготовки +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦(режимный вариант) ¦ ¦ ¦документов ¦Местный бюджет ¦1500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительной +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности и ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресного хозяйства¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Разработка проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контура заземления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Изготовление контура¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 248 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заземления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения (АИС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Аттестация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 770 ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦1.6.2¦Создание ¦226 ¦ ¦ ¦Итого: ¦1200 ¦ 800¦ ¦
¦ ¦электронного ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦адресного плана ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦1200 ¦ 800¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦1.6.3¦Перевод ¦226 ¦ ¦ ¦Итого: ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦ ¦картографических ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ на ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦бумажном носителе в ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронный вид ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦1.6.4¦Разработка и ¦226 ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 2100¦ 2000¦
¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦системы обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 2100¦ 2000¦
¦ ¦градостроительной ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(АИС ОГД) ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦1.6.5¦Создание ¦226 ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 2150¦
¦ ¦информационных слоев¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦различного ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тематического ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦содержания для ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ 1500¦
¦ ¦создания ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ <*>¦
¦ ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦систем учета и ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ 650¦
¦ ¦управления городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦Итого по задаче 1: ¦3415 ¦ 3820¦ 5550¦
+-------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
¦Задача 2. Предоставление всесторонней информации о деятельности ОМС хозяйствующим субъектам ¦
¦и населению города ¦
+-----T--------------------T----T-----T-------------------T---------------T------T-----T-----+
¦2.1 ¦Создание, ¦226 ¦УИиИР¦Обеспечение высокой¦Итого: ¦ 100 ¦ 100¦ 150¦
¦ ¦модернизация и ¦ ¦ ¦степени открытости +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦эксплуатация ¦ ¦ ¦и актуальности ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тематических сайтов,¦ ¦ ¦информации о +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦интернет-порталов, ¦ ¦ ¦деятельности ¦Местный бюджет ¦ 100 ¦ 100¦ 150¦
¦ ¦освещающих ¦ ¦ ¦Администрации +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦города ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации и ее ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ +-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦2.2 ¦Создание ¦ ¦ ¦Качественное и ¦Итого: ¦ ¦ 3500¦ 800¦
¦ ¦многофункционального¦ ¦ ¦оперативное +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦центра по ¦ ¦ ¦оказание ¦Республиканский¦ ¦ 2700¦ ¦
¦ ¦предоставлению ¦ ¦ ¦муниципальных услуг+---------------+------+-----+-----+
¦ ¦муниципальных услуг ¦ ¦ ¦населению и ¦Местный бюджет ¦ ¦ 800¦ 800¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицам с+---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимизацией ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦представляемых ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ +-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Технические средства¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300¦ 300¦
¦ +--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Программные средства¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦ 500¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦Итого по задаче 2: ¦ 100 ¦ 3600¦ 950¦
+-------------------------------------------------------------------------+------+-----+-----+
¦Задача 3. Совершенствование информационных и коммуникационных технологий, технических ¦
¦средств и инфраструктуры вычислительных сетей ¦
+-----T--------------------T----T-----T-------------------T---------------T------T-----T-----+
¦3.1 ¦Обеспечение ¦226 ¦УИиИР¦Защита программно- ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 300¦
¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦техническими +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦защиты муниципальных¦ ¦ ¦средствами ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦муниципальной +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ресурсов и систем ¦ ¦ ¦информационной сети¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ 300¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от попыток внешних +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проникновений, ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несакционированного¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействия вирусов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спама. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦целостности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронных данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦3.2 ¦Подготовка кадров ¦226 ¦УИиИР¦Эффективное ¦Итого: ¦ 196,2¦ 250¦ 250¦
¦ ¦для внедрения и ¦ ¦ ¦внедрение +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦сопровождения ¦ ¦ ¦информационно- ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных и ¦ ¦ ¦коммуникационных +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦технологий за счет ¦Местный бюджет ¦ 196,2¦ 250¦ 250¦
¦ ¦технологий в ¦ ¦ ¦наличия +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦подготовленных ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦IT-специалистов ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦обучение ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ 145¦ 145¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦командировочные: ¦212 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 5¦ 5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦222 ¦ ¦ ¦ ¦ 35,2¦ 50¦ 50¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ 38 ¦ 50¦ 50¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦3.3 ¦Расширение и ¦ ¦УИиИР¦Подключение к МКИС ¦Итого: ¦ 200 ¦ 200¦ 200¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦всех муниципальных +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦учреждений ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпоративной ¦ ¦ ¦территориально +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦информационной сети ¦ ¦ ¦удаленных друг от ¦Местный бюджет ¦ 200 ¦ 200¦ 200¦
¦ ¦г. Улан-Удэ (МКИС) ¦ ¦ ¦друга с +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественной и ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----+ ¦надежной связью +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Технические средства¦310 ¦ ¦между ее ¦ ¦ 100 ¦ 100¦ 100¦
¦ +--------------------+----+ ¦участниками +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Пусконаладочные ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100¦ 100¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦3.4 ¦Модернизация ЛВС ¦ ¦УИиИР¦За счет замены ¦Итого: ¦ 580 ¦ 300¦ 450¦
¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦существующего +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦сетевого ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦оборудования и +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦Местный бюджет ¦ 580 ¦ 300¦ 450¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптоволокна +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦произойдет ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение скорости ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----+ ¦сети в целом, +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Технические средства¦310 ¦ ¦повысится качество ¦ ¦ 150 ¦ 100¦ 150¦
¦ +--------------------+----+ ¦и надежность +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Пусконаладочные ¦226 ¦ ¦сетевого ¦ ¦ 430 ¦ 200¦ 300¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦3.5 ¦Модернизация ¦ ¦УИиИР¦Оснащение ¦Итого: ¦3000 ¦ 3000¦ 3000¦
¦ ¦программно- ¦ ¦ ¦лицензионным +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦технических средств ¦ ¦ ¦программным ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(приобретение ¦ ¦ ¦обеспечением. +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦лицензионного ¦ ¦ ¦Замена и ¦Местный бюджет ¦3000 ¦ 3000¦ 3000¦
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦модернизация +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦обеспечения, ¦ ¦ ¦серверного ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦серверного ¦ ¦ ¦оборудования ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Технические средства¦310 ¦ ¦ ¦ ¦1000 ¦ 1000¦ 1000¦
¦ +--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Программные средства¦226 ¦ ¦ ¦ ¦2000 ¦ 2000¦ 2000¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦3.6 ¦Эксплуатационные ¦ ¦УИиИР¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ +-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦3.6.1¦Оплата каналов связи¦221 ¦ ¦Оплата провайдеру ¦Итого: ¦ 500 ¦ 600¦ 700¦
¦ ¦и сетевого трафика, ¦ ¦ ¦за бесперебойное +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦включая Интернет ¦ ¦ ¦предоставление ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг Интернет и ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦трафика +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 500 ¦ 600¦ 700¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ +-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦3.6.2¦Эксплуатация ¦225 ¦ ¦Поддержка ППО, ¦Итого: ¦ 100 ¦ 150¦ 200¦
¦ ¦прикладного ¦ ¦ ¦находящегося в +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦эксплуатации в ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения и ¦ ¦ ¦структурных +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦программных ¦ ¦ ¦подразделениях ¦Местный бюджет ¦ 100 ¦ 150¦ 200¦
¦ ¦комплексов ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+ +-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦3.6.3¦Содержание ЛВС и ¦ ¦ ¦Поддержание в ¦Итого: ¦ 285 ¦ 350¦ 427¦
¦ ¦МКИС ¦ ¦ ¦рабочем состоянии +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вычислительных +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей, ¦Местный бюджет ¦ 285 ¦ 350¦ 427¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпоративной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Расходные материалы ¦225 ¦ ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 150¦ 180¦
¦ +--------------------+----+ ¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Комплектующие, ¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ 160 ¦ 200¦ 247¦
¦ ¦запасные части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----+-----+-------------------+---------------+------+-----+-----+
¦Итого по задаче 3: ¦4861,2¦ 4850¦ 5527¦
+---------------------------------------------------------T---------------+------+-----+-----+
¦Итого: ¦Итого по годам:¦8376,2¦12270¦12027¦
¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦всего: ¦ 32673,2 ¦
¦ +---------------+------T-----T-----+
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦Республ. бюджет¦ ¦ 2700¦ ¦
¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦всего: ¦ 2700 ¦
¦ +---------------+------T-----T-----+
¦ ¦Местный бюджет ¦8376,2¦ 9570¦10527¦
¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦всего: ¦ 28473,2 ¦
¦ +---------------+------T-----T-----+
¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ 1500¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ <*>¦
¦ +---------------+------+-----+-----+
¦ ¦всего: ¦ 1500 <*> ¦
L---------------------------------------------------------+---------------+-------------------


Примечания:
1. <*> Привлеченные средства предприятий.
2. Расходы на приобретение компьютерной техники для структурных подразделений Администрации в данную МЦП не включены и должны быть предусмотрены в бюджете учреждений.
3. Средств федерального бюджета для реализации мероприятий не предусмотрено.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение Программы составляют средства местного бюджета, республиканского бюджета и средства из внебюджетных источников.
За счет средств республиканского бюджета предполагается финансирование работ по обеспечению программными средствами многофункционального центра на территории г. Улан-Удэ.
За счет внебюджетных источников (средства предприятий) предполагается софинансирование работ по дальнейшему использованию электронной карты г. Улан-Удэ - автоматизированному учету инженерных коммуникаций объектов городского хозяйства.
Всего на реализацию мероприятий данной Программы предусмотрено 32673,2 тыс. руб., в т.ч. из республиканского бюджета - 2700 тыс. руб., из местного бюджета - 28473,2 тыс. руб., из внебюджетных источников - 1,5 млн. руб.

   -----------------------T-----------------------T----------¬

¦ Источник ¦ Сумма (тыс. руб.) ¦Примечания¦
¦ финансирования +-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Местный бюджет ¦ 8376,2¦ 9570¦ 10527¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Республиканский бюджет¦ ¦ 2700¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Внебюджетные источники¦ ¦ ¦ 1500¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Итого: ¦ 8376,2¦ 12270¦ 12027¦ ¦
L----------------------+-------+-------+-------+-----------


V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм
управления Программой и механизм взаимодействия заказчиков

Реализация Программы осуществляется через управленческое, организационное и финансовое обеспечение. К реализации Программы привлекаются предприятия и организации всех форм собственности и т.д.
Заказчиком Программы являются: Управление информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ и Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющие текущее управление по исполнению Программы.
Контроль и координацию работ по реализации Программы осуществляет Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
Формы и методы реализации Программы определяются заказчиками Программы.
Заказчик через систему муниципального заказа путем проведения конкурсов и котировок на поставку программно-технических средств, выполнение работ и услуг заключают договора с предприятиями различных форм собственности на выполнение мероприятий, предусмотренных данной Программой.
Заказчик Программы представляет информацию о ходе финансирования и исполнения мероприятий Программы в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ в следующие сроки:
- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным.
Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением сессии городского Совета депутатов.
При сокращении объемов бюджетного финансирования заказчик определяет первоочередные мероприятия Программы и вносит в установленном порядке предложения по уточнению финансирования сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

VI. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы складывается за счет:
- повышения производительности труда и культуры работы муниципальных служащих за счет автоматизации их профессиональной деятельности путем внедрения новых автоматизированных информационных систем и программно-технических комплексов;
- формирования муниципального электронного банка данных, формализации, оперативной обработки и выдачи этих данных руководителям среднего и высшего звена для подготовки и принятия управленческих решений;
- предоставления открытой и достоверной информации хозяйствующим субъектам и населению города о деятельности органов местного самоуправления;
- эффективного использования программных и технических средств муниципальными служащими и IT-специалистами за счет повышения своей квалификации в информационной области;
- повышения исполнительской дисциплины за счет внедрения информационных систем, обеспечивающих контроль исполнения нормативно-правовых и распорядительных документов;
- облегчения принятия управленческих решений руководителями различного звена за счет получения оперативной и достоверной информации из автоматизированных информационных систем;
- сокращения сроков обращения документов за счет внедрения электронного документооборота и цифровой подписи;
- наличия системы защиты и безопасности электронных данных, реализованной на техническом и программном уровне, обеспечивающей надежность и отказоустойчивость технических и коммуникационных средств.
Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города определяется ее целью (Реализация государственной политики в области информатизации органов местного самоуправления. Формирование единого городского информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей) и основными индикаторами достижения цели Программы.
Промежуточная и завершающая оценка эффективности реализации Программы основывается на анализе промежуточных и конечных значений целевых индикаторов Программы, характеризующих динамику увеличения показателей реализации Программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться через систему муниципального заказа путем проведения котировок и конкурсов с последующим заключением договоров с предприятиями различных форм собственности на выполнение определенных мероприятий, предусмотренных данной Программой.

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей мероприятий

   ---T--------------------T-------------------T-----T----------T--------------¬

¦№ ¦ Задача ¦Целевые индикаторы ¦Ед-ца¦ Исходное ¦ Значения по ¦
¦ ¦ ¦ и показатели ¦изме-¦(базовое) ¦ годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦рения¦ значение ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦индикатора¦ Программы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008¦2009¦2010¦
+--+--------------------+-------------------+-----+----------+----+----+----+
¦1.¦Автоматизация ¦Степень охвата ¦% ¦ 30¦ 38¦ 45¦ 55¦
¦ ¦деятельности ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦служащих в работе с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих за счет ¦прикладным ПО, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внедрения ¦том числе с АИС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программных ¦программными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продуктов и ¦комплексами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированных ¦автоматизированными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦рабочими местами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем (АИС) ¦(АРМ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+ +-------------------+-----+----------+----+----+----+
¦2.¦ ¦Количество рабочих ¦шт. ¦ 0¦ 7¦ 14¦ 25¦
¦ ¦ ¦мест, работающих с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦картматериалами с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГИС-технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+-------------------+-----+----------+----+----+----+
¦3.¦Предоставление ¦Объем ¦Мб ¦ 200¦ 400¦ 550¦ 600¦
¦ ¦всесторонней ¦представляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации о ¦информации о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ОМС ¦деятельности ОМС на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйствующим ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектам и ¦сайтах, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению города ¦относящейся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦служебной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦конфиденциальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+-------------------+-----+----------+----+----+----+
¦4.¦Совершенствование ¦Количество ¦шт. ¦ 0¦ 3¦ 3¦ 3¦
¦ ¦информационно- ¦вычислительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологической и ¦сетей, прошедших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телекоммуникационной¦модернизацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+инфраструктуры +-------------------+-----+----------+----+----+----+
¦5.¦ ¦Процент ¦% ¦ 10¦ 30¦ 50¦ 70¦
¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицензионными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦программами к числу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПК и серверов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦эксплуатации (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учета прикладного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+--------------------+-------------------+-----+----------+----+----+-----


Расписание финансирования МЦП "Электронный Улан-Удэ на
2008 - 2010 годы"

тыс. руб.
   --------------------------T---------------T-----------------------------¬

¦ Источники и направления ¦ Общий объем ¦ В том числе по годам ¦
¦ финансирования ¦финансирования,¦ реализации Программы ¦
¦ ¦предусмотренный+----------T-------T----------+
¦ ¦по Программе на¦Первый год¦2009 г.¦Последний ¦
¦ ¦ весь период ¦реализации¦ ¦ год ¦
¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦реализации¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Всего ¦ 32673,2¦ 8376,2¦ 12270¦ 12027¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Бюджет города ¦ 28473,2¦ 8376,2¦ 9570¦ 10527¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 2700 ¦ ¦ 2700¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Привлеченные средства ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1500¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦в том числе: ¦ 4535 ¦ 1485 ¦ 1500¦ 1550¦
¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦НИОКР ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Прочие нужды ¦ 28138,2¦ 6891,2¦ 10770¦ 10477¦
¦(в т.ч. приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программного обеспечения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------------+----------+-------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru