Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 05.12.2007 № 640
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2007 г. № 640

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

Руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Муниципальную целевую программу "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15 августа 2007 года № 403:
1.1. В разделе "Паспорт Муниципальной целевой программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы" слова "226,6 млн. рублей" заменить словами "265,85 млн. рублей", слова "из местного бюджета 179,1 млн. рублей" заменить словами "из местного бюджета 218,35 млн. рублей".
1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы" слова "226,6 млн. рублей" заменить словами "265,85 млн. рублей", слова "из местного бюджета 179,1 млн. рублей" заменить словами "из местного бюджета 218,35 млн. рублей".
1.3. Раздел 8 "План мероприятий Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.4. Раздел 9 "Показатели и индикаторы Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.5. Раздел 10 "Расписание финансирования Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.6. Дополнить Программу разделом 11 "Бюджетная заявка на финансирование по статье бюджета "Муниципальная целевая программа "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." согласно приложению № 4.

И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.12.2007 № 640

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2008 -
2010 ГГ."

   -----T-----------------T--------T-------------------T-----------------T----------------------T------T-----T-----¬

¦ ¦ Мероприятия ¦Код ¦ Главный ¦ Ожидаемый ¦ Объемы и источники ¦ 2008 ¦2009 ¦2010 ¦
¦ ¦ ¦экономи-¦ распорядитель ¦ результат ¦ финансирования, ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
¦ ¦ ¦ческой ¦ бюджетных средств ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦класси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фикации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+-----------------+----------------------+------+-----+-----+
¦1. Модернизация и капитальный ремонт подвижного состава пассажирского транспорта ¦
+----T-----------------T--------T-------------------T-----------------T---------------T------T------T-----T-----+
¦1.1.¦Модернизация ¦ ¦Комитет по ¦Повышение ¦Итого: ¦124500¦ 94500¦15000¦15000¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦управлению ¦безопасности, +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦пассажирского ¦ ¦имуществом ¦удобства и ¦в т.ч. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦транспорта: ¦ ¦ ¦комфорта проезда ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение 10 ¦ ¦ ¦на городском ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автобусов и 14 ¦ ¦ ¦пассажирском +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦трамваев ¦ ¦ ¦транспорте, ¦Республиканский¦ 27500¦ 27500¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение нагрузки¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на улично- +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожную сеть ¦Местный бюджет ¦ 97000¦ 67000¦15000¦15000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+ +---------------+------+------+-----+-----+
¦1.2.¦Капитальный ¦ ¦Комитет ¦ ¦Итого: ¦ 9000¦ - ¦ 4500¦ 4500¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦производственных ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦муниципального ¦ ¦технологий и ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦пассажирского ¦ ¦предпринимательства¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подвижного ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 9000¦ - ¦ 4500¦ 4500¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+-----------------+---------------+------+------+-----+-----+
¦2. Строительство и реконструкция инженерных сооружений городского электрического транспорта ¦
+----T-----------------T--------T-------------------T-----------------T---------------T------T------T-----T-----+
¦2.1.¦Реконструкция ¦ ¦Комитет ¦Обеспечение ¦Итого: ¦120000¦ 20000¦50000¦50000¦
¦ ¦трамвайных путей,¦ ¦производственных ¦безопасности +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦контактной линии,¦ ¦технологий и ¦пассажирских ¦в т.ч. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦стрелочных ¦ ¦предпринимательства¦перевозок на ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переводов ¦ ¦ ¦городском ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрическом +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорте ¦Республиканский¦ 20000¦ 20000¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦100000¦ - ¦50000¦50000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+-----------------+---------------+------+------+-----+-----+
¦2.2.¦Телемеханизация ¦ ¦Комитет ¦Повышение ¦Итого: ¦ 2400¦ - ¦ 1200¦ 1200¦
¦ ¦тяговых ¦ ¦производственных ¦качества +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦подстанций ¦ ¦технологий и ¦транспортного ¦в т.ч. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦обслуживания ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городским +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрическим ¦Республиканский¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом: ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойности ¦Местный бюджет ¦ 2400¦ - ¦ 1200¦ 1200¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы городского+---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрического ¦Внебюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+ +---------------+------+------+-----+-----+
¦2.3.¦Строительство ¦ ¦Комитет ¦ ¦Итого: ¦ 5500¦ - ¦ 5500¦ - ¦
¦ ¦новой конечной ¦ ¦производственных ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦станции (ост. ¦ ¦технологий и ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Шишковка), ¦ ¦предпринимательства¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отстойных путей ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦протяженностью ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦250 м с ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остановочным ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦павильоном ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 5500¦ - ¦ 5500¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+-----------------+---------------+------+------+-----+-----+
¦3. Совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом ¦
+----T-----------------T--------T-------------------T-----------------T---------------T------T------T-----T-----+
¦3.1.¦Обследование ¦ ¦Комитет ¦Повышение ¦Итого: ¦ 2750¦ 2750¦ - ¦ - ¦
¦ ¦пассажиропотоков ¦ ¦производственных ¦качества +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦в г. Улан-Удэ и ¦ ¦технологий и ¦транспортного ¦в т.ч. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦оптимизация ¦ ¦предпринимательства¦обслуживания ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутной сети ¦ ¦ ¦населения, ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦безопасности +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦Республиканский¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения, ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение нагрузки+---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на дороги города ¦Местный бюджет ¦ 2750¦ 2750¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+-----------------+---------------+------+------+-----+-----+
¦3.2.¦Проведение ¦ ¦Комитет ¦Повышение ¦Итого: ¦ 100¦ 30¦ 30¦ 40¦
¦ ¦конкурсов ¦ ¦производственных ¦качества и +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦профессионального¦ ¦технологий и ¦безопасности ¦в т.ч. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦мастерства (в ¦ ¦предпринимательства¦перевозки ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. на звание ¦ ¦ ¦пассажиров ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Лучший водитель ¦ ¦ ¦водителями +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦автобуса") ¦ ¦ ¦пассажирского ¦Республиканский¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 100¦ 30¦ 30¦ 40¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+-----------------+---------------+------+------+-----+-----+
¦3.3.¦Обустройство ¦ ¦Комитет ¦Повышение ¦Итого: ¦ 900¦ - ¦ 450¦ 450¦
¦ ¦остановок ¦ ¦производственных ¦качества +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦расписаниями ¦ ¦технологий и ¦транспортного ¦в т.ч. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦движения ¦ ¦предпринимательства¦обслуживания ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 900¦ - ¦ 450¦ 450¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+-----------------+---------------+------+------+-----+-----+
¦3.4.¦Освещение ¦ ¦Комитет ¦Повышение ¦Итого: ¦ 400¦ 120¦ 140¦ 140¦
¦ ¦деятельности по ¦ ¦производственных ¦качества +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦реформированию ¦ ¦технологий и ¦обслуживания ¦в т.ч. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦городского ¦ ¦предпринимательства¦пассажиров, ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирского ¦ ¦ ¦информированности¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта в ¦ ¦ ¦населения, +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦средствах ¦ ¦ ¦обеспечение ¦Республиканский¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦массовой ¦ ¦ ¦открытости и ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦публичности +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимой ¦Местный бюджет ¦ 400¦ 120¦ 140¦ 140¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реформы +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+-----------------+---------------+------+------+-----+-----+
¦3.5.¦Прочие ¦ ¦Комитет ¦Реализация ¦Итого: ¦ 300¦ 100¦ 100¦ 100¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦производственных ¦социальных +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦(организация ¦ ¦технологий и ¦мероприятий, ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортного ¦ ¦предпринимательства¦досуга и отдыха ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦горожан, ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных ¦ ¦ ¦повышение +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦профессионального¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнований, ¦ ¦ ¦мастерства ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автогонок на ¦ ¦ ¦водителей +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦призы мэра и ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 300¦ 100¦ 100¦ 100¦
¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+--------+-------------------+-----------------+---------------+------+------+-----+-----+
¦Итого по Программе ¦Всего: ¦265850¦117500¦76920¦71430¦
¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦в т.ч. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦Республиканский¦ 47500¦ 47500¦ - ¦ - ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦Местный бюджет ¦218350¦ 70000¦76920¦71430¦
¦ +---------------+------+------+-----+-----+
¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------------------------------------+---------------+------+------+-----+------






Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.12.2007 № 640

9. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

   -----------------------T--------------------T---------T---------------¬

¦ Задача ¦ Показатель ¦Индикатор¦Срок выполнения¦
+----------------------+--------------------+---------+---------------+
¦1. Модернизация и ¦Количество новых ¦10 ¦2008 г. ¦
¦капитальный ремонт ¦автобусов ¦ ¦ ¦
¦подвижного состава +--------------------+---------+---------------+
¦городского ¦Количество новых ¦10 ¦2008 г. ¦
¦пассажирского ¦трамваев ¦2 ¦2009 г. ¦
¦транспорта ¦ ¦2 ¦2010 г. ¦
+----------------------+--------------------+---------+---------------+
¦2. Строительство и ¦Количество ¦2,2 ¦2008 г. ¦
¦реконструкция ¦реконструированного ¦5,6 ¦2009 г. ¦
¦инженерных сооружений ¦трамвайного пути, км¦5,6 ¦2010 г. ¦
¦городского +--------------------+---------+---------------+
¦электрического ¦Количество ¦2,0 ¦2009 г. ¦
¦транспорта ¦реконструированной ¦ ¦ ¦
¦ ¦контактной линии, км¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------------+
¦ ¦Количество ¦1 ¦2009 г. ¦
¦ ¦телемеханизированных¦1 ¦2010 г. ¦
¦ ¦тяговых подстанций ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------------+---------+---------------+
¦3. Совершенствование ¦Процент охвата ¦100% ¦В течение ¦
¦организации управления¦транспортной сетью ¦ ¦2008 - 2010 гг.¦
¦городским пассажирским¦отдаленных поселков ¦ ¦ ¦
¦транспортом ¦и микрорайонов ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦
L----------------------+--------------------+---------+----------------






Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.12.2007 № 640

10. РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2008 -
2010 ГГ."

(тыс. руб.)
   -----------------------T------------------T--------------------------¬

¦ Источники и ¦ Общий объем ¦ В том числе по годам ¦
¦ направления ¦ финансирования, ¦ реализации Программы ¦
¦ финансирования ¦предусмотренный по+--------T--------T--------+
¦ ¦Программе на весь ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
¦ ¦период реализации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦Всего ¦ 265850¦ 117500¦ 76920¦ 71430¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦Бюджет города ¦ 218350¦ 70000¦ 76920¦ 71430¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капитальные вложения¦ 213900¦ 67000¦ 76200¦ 70700¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦- НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦- прочие нужды ¦ 4450¦ 3000¦ 720¦ 730¦
L----------------------+------------------+--------+--------+---------






Приложение № 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.12.2007 № 640

11. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО СТАТЬЕ БЮДЖЕТА
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2008 - 2010 ГГ."

   --------------------------T--------------------------------------T-----------¬

¦ Мероприятие ¦ Стоимость мероприятия по годам ¦ Стоимость ¦
¦ ¦ реализации проекта ¦мероприятия¦
¦ +--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ 2008 год ¦ ¦
¦ +---------T--------T----------T--------+ ¦
¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+
¦Обследование ¦825 т. р.¦ ¦1925 т. р.¦ ¦2750 т. р. ¦
¦пассажиропотоков в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ на 2008 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+
¦Проведение конкурсов ¦ ¦ ¦15 т. р. ¦15 т. р.¦30 т. р. ¦
¦профмастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+
¦Освещение деятельности по¦30 т. р. ¦30 т. р.¦30 т. р. ¦30 т. р.¦120 т. р. ¦
¦реформированию городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+
¦Прочие мероприятия ¦25 т. р. ¦25 т. р.¦25 т. р. ¦25 т. р.¦100 т. р. ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+
¦Итого ¦880 т. р.¦55 т. р.¦1995 т. р.¦70 т. р.¦3000 т. р. ¦
¦ +---------+--------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ 3000 т. р. ¦ ¦
L-------------------------+--------------------------------------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru