ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 05.12.2007 № 640
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2007 г. № 640
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Муниципальную целевую программу "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15 августа 2007 года № 403:
1.1. В разделе "Паспорт Муниципальной целевой программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы" слова "226,6 млн. рублей" заменить словами "265,85 млн. рублей", слова "из местного бюджета 179,1 млн. рублей" заменить словами "из местного бюджета 218,35 млн. рублей".
1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы" слова "226,6 млн. рублей" заменить словами "265,85 млн. рублей", слова "из местного бюджета 179,1 млн. рублей" заменить словами "из местного бюджета 218,35 млн. рублей".
1.3. Раздел 8 "План мероприятий Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.4. Раздел 9 "Показатели и индикаторы Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.5. Раздел 10 "Расписание финансирования Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.6. Дополнить Программу разделом 11 "Бюджетная заявка на финансирование по статье бюджета "Муниципальная целевая программа "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." согласно приложению № 4.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.12.2007 № 640
8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2008 -
2010 ГГ."
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.12.2007 № 640
9. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
-----------------------T--------------------T---------T---------------¬
¦ Задача ¦ Показатель ¦Индикатор¦Срок выполнения¦
+----------------------+--------------------+---------+---------------+
¦1. Модернизация и ¦Количество новых ¦10 ¦2008 г. ¦
¦капитальный ремонт ¦автобусов ¦ ¦ ¦
¦подвижного состава +--------------------+---------+---------------+
¦городского ¦Количество новых ¦10 ¦2008 г. ¦
¦пассажирского ¦трамваев ¦2 ¦2009 г. ¦
¦транспорта ¦ ¦2 ¦2010 г. ¦
+----------------------+--------------------+---------+---------------+
¦2. Строительство и ¦Количество ¦2,2 ¦2008 г. ¦
¦реконструкция ¦реконструированного ¦5,6 ¦2009 г. ¦
¦инженерных сооружений ¦трамвайного пути, км¦5,6 ¦2010 г. ¦
¦городского +--------------------+---------+---------------+
¦электрического ¦Количество ¦2,0 ¦2009 г. ¦
¦транспорта ¦реконструированной ¦ ¦ ¦
¦ ¦контактной линии, км¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+---------+---------------+
¦ ¦Количество ¦1 ¦2009 г. ¦
¦ ¦телемеханизированных¦1 ¦2010 г. ¦
¦ ¦тяговых подстанций ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------------+---------+---------------+
¦3. Совершенствование ¦Процент охвата ¦100% ¦В течение ¦
¦организации управления¦транспортной сетью ¦ ¦2008 - 2010 гг.¦
¦городским пассажирским¦отдаленных поселков ¦ ¦ ¦
¦транспортом ¦и микрорайонов ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦
L----------------------+--------------------+---------+----------------
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.12.2007 № 640
10. РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2008 -
2010 ГГ."
(тыс. руб.)
-----------------------T------------------T--------------------------¬
¦ Источники и ¦ Общий объем ¦ В том числе по годам ¦
¦ направления ¦ финансирования, ¦ реализации Программы ¦
¦ финансирования ¦предусмотренный по+--------T--------T--------+
¦ ¦Программе на весь ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
¦ ¦период реализации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦Всего ¦ 265850¦ 117500¦ 76920¦ 71430¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦Бюджет города ¦ 218350¦ 70000¦ 76920¦ 71430¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капитальные вложения¦ 213900¦ 67000¦ 76200¦ 70700¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦- НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦- прочие нужды ¦ 4450¦ 3000¦ 720¦ 730¦
L----------------------+------------------+--------+--------+---------
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.12.2007 № 640
11. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО СТАТЬЕ БЮДЖЕТА
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2008 - 2010 ГГ."
--------------------------T--------------------------------------T-----------¬
¦ Мероприятие ¦ Стоимость мероприятия по годам ¦ Стоимость ¦
¦ ¦ реализации проекта ¦мероприятия¦
¦ +--------------------------------------+ ¦
¦ ¦ 2008 год ¦ ¦
¦ +---------T--------T----------T--------+ ¦
¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+
¦Обследование ¦825 т. р.¦ ¦1925 т. р.¦ ¦2750 т. р. ¦
¦пассажиропотоков в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ на 2008 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+
¦Проведение конкурсов ¦ ¦ ¦15 т. р. ¦15 т. р.¦30 т. р. ¦
¦профмастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+
¦Освещение деятельности по¦30 т. р. ¦30 т. р.¦30 т. р. ¦30 т. р.¦120 т. р. ¦
¦реформированию городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+
¦Прочие мероприятия ¦25 т. р. ¦25 т. р.¦25 т. р. ¦25 т. р.¦100 т. р. ¦
+-------------------------+---------+--------+----------+--------+-----------+
¦Итого ¦880 т. р.¦55 т. р.¦1995 т. р.¦70 т. р.¦3000 т. р. ¦
¦ +---------+--------+----------+--------+-----------+
¦ ¦ 3000 т. р. ¦ ¦
L-------------------------+--------------------------------------+------------