ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 10.02.2003 № 60
(ред. от 21.04.2003)
"О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД, ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД, ЗАКАЗЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА 2003 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Городская газета", № 19, 30.04.2003.
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2003 г. № 60
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД, ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД, ЗАКАЗЕ НА УПРАВЛЕНИЕ
НА 2003 ГОД
(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2003 № 185)
В целях реализации Постановления Правительства Республики Бурятия от 14.05.2002 № 142 "О программе социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2002 - 2004 годы" и обеспечения согласованных действий комитетов, управлений, отделов Администрации города Улан-Удэ и глав районных администраций по управлению социально-экономическим развитием города постановляю:
1. Одобрить Программу социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2003 год, Экономическому управлению Комитета по экономике, финансам и имущественным отношениям Администрации города (Гаврилов В.Г.) (далее - Экономическое Управление) вынести Программу на рассмотрение сессии городского Совета депутатов.
2. Утвердить прилагаемые План действий Администрации города Улан-Удэ на 2003 год (приложение № 1), Заказ на управление структурным подразделениям на 2003 год (приложение № 2).
3. Отменить приложение № 1 постановления Администрации г. Улан-Удэ от 15.03.2002 № 97 "О заказе на управление структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ".
4. Комитетам, управлениям, отделам Администрации города, районным администрациям:
4.1. В месячный срок представить Экономическому управлению помесячную, поквартальную разбивку с нарастающим итогом Плана действий и Заказа на управление своего структурного подразделения на 2003 год.
4.2. Представлять аналитическую информацию о ходе выполнения Плана действий за отчетный период (месяц нарастающим итогом с начала года, квартал) в Экономическое управление не позднее 23 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Экономическому управлению (Гаврилов В.Г.) ежемесячно представлять отчет о ходе выполнения Плана действий по реализации Программы социально-экономического развития города на 2003 год на заседание коллегии Администрации города.
6. Персональную ответственность за выполнение Плана действий Администрации города Улан-Удэ возложить на заместителей мэра города Улан-Удэ, руководителей комитетов, управлений, отделов.
7. Координационную деятельность по реализации Программы социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2003 год и Плана действий Администрации города на 2003 год возложить на Комитет по экономике, финансам и имущественным отношениям (Егоров М.М.).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
Утверждена
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.02.2003 № 60
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
НА 2003 ГОД
Паспорт программы
----------------------T-----------------------------------------¬
¦Наименование ¦Программа социально-экономического ¦
¦Программы ¦развития города Улан-Удэ на 2003 год ¦
+---------------------+-----------------------------------------+
¦Основание для ¦"Программа социально-экономического ¦
¦разработки Программы ¦развития г. Улан-Удэ на 2002 - 2004 гг.",¦
¦ ¦утвержденная решением сессии Городского ¦
¦ ¦Совета от 21.02.2002 № 231-27, одобренная¦
¦ ¦Постановлением Правительства РБ от ¦
¦ ¦14.05.2002 № 142, Постановление ¦
¦ ¦Администрации города 13.11.2001 № 484 "О ¦
¦ ¦регламенте системы индикативного ¦
¦ ¦управления в г. Улан-Удэ" ¦
+---------------------+-----------------------------------------+
¦Заказчик Программы ¦Администрация города ¦
+---------------------+-----------------------------------------+
¦Основные разработчики¦Комитет по экономике, финансам и ¦
¦Программы ¦имущественным отношениям Администрации ¦
¦ ¦города, Комитет по социально- ¦
¦ ¦экономическому развитию, Комитет по ¦
¦ ¦социальной политике, Комитет по ¦
¦ ¦строительству, Комитет по городскому ¦
¦ ¦хозяйству, Управление архитектуры и ¦
¦ ¦градостроительства, Управление ГО и ЧС ¦
+---------------------+-----------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Реализация экономической политики, ¦
¦Программы ¦направленной на повышение благосостояния ¦
¦ ¦населения, обеспечение положительной ¦
¦ ¦динамики развития во всех отраслях ¦
¦ ¦реального сектора экономики и социальной ¦
¦ ¦сферы ¦
+---------------------+-----------------------------------------+
¦Исполнители Программы¦Комитеты, Управления, администрации ¦
¦ ¦районов, предприятия и организации ¦
+---------------------+-----------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Всего на реализацию программы потребуется¦
¦финансирования, млн. ¦1,1 млрд. руб. ¦
¦руб. ¦ ¦
+---------------------+-----------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации Программы ¦
¦результаты реализации¦ожидается: ¦
¦Программы ¦Рост реальных денежных доходов ¦
¦ ¦населения - 5,5%; ¦
¦ ¦Рост объемов промышленного производства -¦
¦ ¦11,0%; ¦
¦ ¦Развитие малого предпринимательства, ¦
¦ ¦ремесленничества, промыслов; ¦
¦ ¦Рост занятости населения ¦
+---------------------+-----------------------------------------+
¦Система организации ¦Реализация Программы возложена на ¦
¦контроля за ходом ¦отраслевые комитеты и учреждения, ¦
¦исполнения Программы ¦администрации районного управления. ¦
¦ ¦Контроль за ходом выполнения Программы ¦
¦ ¦осуществляет Администрация города ¦
¦ ¦Улан-Удэ. ¦
L---------------------+------------------------------------------
Введение
Программа социально - экономического развития города Улан-Удэ на 2003 год разработана в соответствии с регламентом системы индикативного управления в городе, Программы социально - экономического развития г. Улан-Удэ на 2002 - 2004 годы (утвержденной решением сессии Городского Совета от 21.02.2002 № 231-27, одобренной Постановлением Правительства РБ от 14.05.2002 № 142), представленных материалов структурных подразделений Администрации города, с учетом критических замечаний и предложений, высказанных на общегородском итоговом совещании "Итоги работы Администрации г. Улан-Удэ за 2001 год и задачи на 2002 год", наказов избирателей мэру г. Улан-Удэ, высказанных в ходе выборов в 2002 году.
Целевые макроэкономические индикаторы Программы ориентированы на достижение темпов экономического развития, заложенных в Программе социально - экономического развития г. Улан-Удэ на 2002 - 2004 годы (таблица 1).
Мероприятия по достижению целевых макроэкономических индикаторов и реализации Программы определены в Плане действий Администрации г. Улан-Удэ на 2003 год.
Таблица 1
Макроэкономические индикаторы Программы социально -
экономического развития г. Улан-Удэ на 2003 год
-------------------------------------T-----T-------T---------¬
¦ Показатели ¦Ед. ¦ 2002 ¦ 2003 ¦
¦ ¦изм. ¦оценка ¦Программа¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦ Промышленность ¦
+------------------------------------T-----T-------T---------+
¦1. Объем производства промышленной ¦млн. ¦12423,6¦ 16660,8 ¦
¦продукции ¦руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого ¦ % ¦ 109,0¦ 111,5 ¦
¦года в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦2. Из общего объема: производство ¦млн. ¦ 1415,9¦ 2074,6 ¦
¦продукции на пищевых предприятиях ¦руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого ¦ % ¦ 120,0¦ 107 ¦
¦года в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦ Инвестиции ¦
+------------------------------------T-----T-------T---------+
¦3. Объем инвестиций за счет всех ¦млн. ¦ 1489,9¦ 1886,6 ¦
¦источников финансирования ¦руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого ¦ % ¦ 154,0¦ 109,2 ¦
¦года в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦ Социальная сфера и уровень жизни населения ¦
+------------------------------------T-----T-------T---------+
¦4. Ввод жилья в эксплуатацию ¦тыс. ¦ 70,0¦ 73,59¦
¦ ¦кв. м¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого ¦ % ¦ 105,0¦ 105 ¦
¦года в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦5. Оборот розничной торговли ¦млн. ¦13165,6¦ 15219,7 ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого ¦ % ¦ 110,0¦ 107 ¦
¦года в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦6. Объем оказанных населению платных¦млн. ¦ 1631,2¦ 1907,3 ¦
¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого ¦ % ¦ 102,0¦ 102,0 ¦
¦года в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦7. Реальные денежные доходы ¦ % ¦ 105,3¦ 105,5 ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦8. Уровень зарегистрированной ¦ % ¦ 1,8¦ 1,7 ¦
¦безработицы, % ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦9. Уровень младенческой смертности ¦чел. ¦ 16,0¦ 16 ¦
¦на 1000 родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----+-------+---------+
¦10. Охват учащихся обучением в ¦ % ¦ 99,2¦ 99,7 ¦
¦общеобразовательных школах ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+-----+-------+----------
Раздел 1. РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1.1. Взаимодействие органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Приоритетными направлениями в области взаимоотношений между органами власти различных уровней на 2003 год являются вопросы разграничения компетенции между Российской Федерацией и местным самоуправлением, Республикой Бурятия и местным самоуправлением, укрепления института государственной и муниципальной власти на основе предложений о внесении изменений и дополнений в республиканские и федеральные законы, а также в организацию механизма контроля за их реализацией.
1.2. Кадровая политика
Одним из главных факторов по обеспечению экономического роста являются профессиональная компетентность, ответственность и активность муниципальных служащих. Выбор стратегии на путь устойчивого функционирования экономики повышает ответственность органов местного самоуправления, требует совершенствования системы управления и руководящего состава, обладающего стратегическим мышлением, экономической грамотностью и гражданской ответственностью. Оптимизация системы управления должна привести к исключению дублирования и к более четкому распределению функций различных органов.
С введением системы индикативного управления одной из основных задач для Администрации города является внедрение и продвижение идеологии нового управления, ориентированного на достижение конкретных результатов в рамках договорных отношений между органами власти, организациями, населением.
В 2003 году продолжится работа по приведению нормативно - правовой базы в сфере кадровой политики в соответствие с требованиями времени.
В целях упорядочения системы оплаты труда работников органов местного самоуправления будут разрабатываться нормативные правовые акты о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления.
Решению задач, направленных на повышение эффективности мероприятий по развитию персонала на производстве, будет способствовать Программа подготовки персонала на производстве в г. Улан-Удэ на 2001 - 2003 годы. Необходимо заново возродить несправедливо забытые традиции недавнего прошлого - поощрение лучших работников, новаторов, рационализаторов, трудовое соперничество.
Приоритетным направлением в развитии рынка труда будет обеспечение условий для повышения реального размера заработной платы до среднероссийского уровня.
Для работников бюджетной сферы это будет достигаться постепенным приближением ставок разрядов Единой тарифной сетки к уровню прожиточного минимума трудоспособного населения с приданием им характера минимальных государственных гарантий в оплате труда.
Реализация мер, предусмотренных реформированием системы заработной платы и доходов населения, позволит обеспечить рост реальных денежных доходов населения в 2003 году на 5,5 процента.
Увеличение денежных доходов населения позволит сократить долю граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, на 1,5 - 2 процента.
1.3. Информационная политика
Информационная политика является важной составной частью развития г. Улан-Удэ и охватывает все сферы жизнедеятельности современного общества.
Основными задачами информационной политики на 2003 год являются:
- дальнейшее развитие и модернизация информационной инфраструктуры;
- дальнейшее формирование и широкое использование городских информационных ресурсов, обеспечение свободного доступа к ним органов власти, граждан, хозяйствующих субъектов;
- обеспечение граждан общественно значимой информацией и развитие независимых, социально ориентированных средств массовой информации.
Эффективность и качество управления в органах власти во многом зависит от полноты, оперативности и качества используемой информации. В этой связи получит дальнейшее развитие информационно - коммуникационная система, которая интегрирует в себя информационные ресурсы структурных подразделений.
Подключение удаленных сегментов сети позволит осуществить интеграцию межведомственных информационных потоков и вплотную подойти к созданию единой технологической информационной среды.
1.4. Сегментированное планирование развития жилой зоны
г. Улан-Удэ
Одной из важнейших задач, стоящих перед Администрацией города, является повышение эффективности управления городским хозяйством. Для этого необходимо оптимизировать систему выявления, сбора и учета интересов населения, создать единую геоинформационную адресную основу для функционирования автоматизированных систем различных структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ и обмена информацией между ними на основе выявления приоритетных потребностей жителей сегментов жилищного массива г. Улан-Удэ. Существует проект Положения "О сегментном планировании социально - экономического развития жилищного массива г. Улан-Удэ", в котором определен порядок введения сегментного планирования развития жилой зоны города.
Целью сегментного планирования развития жилищного массива города является обеспечение планомерного социально - экономического развития жилой зоны города на основе учета и реализации приоритетных потребностей населения на местах.
Основными задачами сегментного планирования являются:
- информационное обеспечение планирования, управления и контроля результатов деятельности в соответствии с планами, стандартами (контроллинг);
- разработка источников финансирования, включая бюджетные ассигнования и инвестиции;
- обеспечение инвестиционной привлекательности территории.
1.5. Управление и регулирование экономикой
муниципального образования
Разработка и реализация механизма управления и регулирования экономики муниципального образования строится с учетом существующих тенденций и на основе системы индикативного управления.
Продолжится работа по совершенствованию системы прогнозирования и программирования в целях определения структурных сдвигов и реализации стратегии инновационного развития.
Реализация программы социально - экономического развития будет строиться на основе Соглашения о социально - экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и Администрацией города.
Продолжится совершенствование системы индикаторов на разных уровнях исполнительной власти, муниципальных предприятиях. Составляющей системы индикаторов в городе являются индикаторы для хозяйствующих субъектов, важнейшим из которых является уровень добавленной стоимости. Индикаторы для хозяйствующих субъектов определяются на основе маржинального анализа, а их значения закрепляются в контрактах или соглашениях с руководителями предприятий.
Получит дальнейшее развитие система бюджетирования в отраслях социальной сферы, основанная на системе социальных и финансовых нормативов.
Для повышения эффективности стратегического управления, целенаправленного воздействия на ключевые направления социально - экономического развития города будут усовершенствованы технологические этапы разработки и реализации муниципальных целевых программ. Программа по своей сути станет бизнес - планом развития отраслевых проблем и основой для разработки программного бюджета.
1.6. Развитие внешнеэкономической деятельности
Основной целью в области внешнеэкономической деятельности является повышение ее эффективности, обеспечение координации и сложения усилий всех заинтересованных сторон в этом направлении, формирование долгосрочных партнерских отношений государственных структур и деловых кругов в обеспечении торгово - экономических интересов, организация работы по созданию имиджа города и продвижению экспортной продукции городских товаропроизводителей за рубежом, развитие сотрудничества с городами Азиатско - Тихоокеанского региона.
1.7. Ценовая политика
Ключевой проблемой развития ценовой политики является несовершенная тарифная политика.
В целях решения этой проблемы в области ценовой политики планируется решение следующих задач:
- сокращение перекрестного субсидирования;
- проведение экспертизы деятельности муниципальных предприятий с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включенных в тариф;
- государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и организаций;
- контроль за правильностью формирования и применения цен и тарифов (количество хозяйствующих субъектов).
Индикаторы оценки уровня развития ценовой политики
--------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+-------------------------------------+-------+-------+
¦1. Снижение проектируемых тарифов, % ¦ 6,88¦ 8,0¦
L-------------------------------------+-------+--------
1.8. Укрепление финансово - бюджетной системы
Важнейшая задача бюджетной политики Администрации города - обеспечить социальную стабильность, создать условия роста уровня жизни населения. Ежегодно принимаемые Решения городского Совета депутатов о бюджете способствуют стабилизации производства и формированию условий для роста экономического потенциала на основе снижения уровня инфляции, осуществлению структурной перестройки, концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития экономики города.
Решение основных задач в бюджетной сфере направлено на:
- повышение качества составления и безусловного исполнения городского бюджета;
- распределение расходных полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями власти на исполнение государственных полномочий;
- создание условий для укрепления собственной доходной базы городского бюджета;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.
1.8.1. Увеличение доходной части бюджета
Бюджетная политика Администрации города в области доходов будет направлена на увеличение собственных доходов городского бюджета:
1. Расширение налогооблагаемой базы.
2. Эффективное использование муниципального имущества.
3. Выявление незадействованных площадей, объектов занятых под ними земельных участков, оборудования.
4. Взыскание задолженности по арендной плате.
5. Проведение эффективной дивидендной политики.
Особое внимание должно быть уделено на повышение качества прогнозов доходных показателей. Одной из главных задач бюджетной политики на 2003 год является разработка достоверных оценок налогового потенциала города. Налоговый потенциал позволит получить более объективную картину бюджетного положения на территории города.
1.8.2. Задачи бюджетной политики в области расходов
Бюджетная политика в области расходов на 2003 год будет реализовываться исходя из объема ресурсов, определяемых в рамках прогнозирования и планирования доходов и источников финансирования бюджетного дефицита. В условиях ограниченности финансовых ресурсов следует выделить приоритеты расходования бюджетных средств и определить так называемые защищенные статьи бюджета.
Продолжить работу по снижению расходов бюджета города в области жилищно - коммунального хозяйства путем совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг.
Осуществить перевод исполнения городского бюджета на казначейскую систему.
Предусмотреть в составе местного бюджета расходы на развитие города. Основная цель политики расходов на развитие города - это концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития экономики города, создание благоприятного инвестиционного и делового климата для стимулирования инвестиционных процессов в городе, привлечение внебюджетных средств, а также исполнение муниципальных программ. Целевое использование средств, выделяемых из республиканского бюджета на исполнение городом столичных функций согласно функциональным направлениям.
1.8.3. Политика в области управления муниципальным
долгом
Объем муниципального долга соответствует предельным параметрам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Политика управления муниципальным долгом должна быть направлена на эффективное управление им, гибко реагируя на все происходящие изменения.
Основные задачи на 2003 год:
- Реструктуризация муниципального долга.
- Привлечение среднесрочных и долгосрочных займов.
- Минимизация обслуживания муниципального долга.
- Производить заимствования, реструктуризацию муниципального долга, покрытие дефицита бюджета, временных кассовых разрывов, инвестиционные цели.
Индикаторы оценки уровня развития финансово - бюджетной
системы
-----------------------------------T--------------T-------------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г. оценка¦ 2003 г. ¦
+----------------------------------+--------------+-------------+
¦1. Исполнение местного бюджета по ¦103,0 ¦Не менее 90,0¦
¦собственным доходам, в % к ¦ ¦ ¦
¦первоначально утвержденному ¦ ¦ ¦
¦бюджету ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------+-------------+
¦2. Уменьшение погрешности при ¦10,0 - 15,0 ¦10,0 - 15,0 ¦
¦расчете прогноза налогооблагаемой ¦ ¦ ¦
¦базы, % ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------+-------------+
¦3. Дефицит бюджета, в % от ¦Не более 10,0 ¦Не более 10,0¦
¦собственных доходов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------------+-------------+
¦4. Уменьшение расходов по ¦Не более 15 ¦Не более 15 ¦
¦обслуживанию долговых обязательств¦ ¦ ¦
¦местного бюджета, в % от расходной¦ ¦ ¦
¦части ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+--------------+--------------
1.9. Развитие муниципального сектора экономики
1.9.1. Развитие муниципального сектора экономики
Целью разработки плана развития муниципального сектора экономики является планирование хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, учреждений на очередной год с учетом потребностей рынка и возможностей получения необходимых материальных, трудовых, финансовых ресурсов.
Основной задачей плана развития муниципального сектора является формирование целой системы взаимосвязанных и взаимоувязанных показателей деятельности отраслей, муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.
1.9.2. Развитие муниципальной статистики
Потребность в формировании системы муниципальной статистики обусловлена происходящими в обществе процессами становления российской государственности и, в первую очередь, развития местного самоуправления.
Развитие местного самоуправления, эффективное управление муниципальной собственностью нуждается в достоверной и полной информации.
Недостаток статистической информации ощущается постоянно при решении задач, связанных с управлением города. Данные по уровню жизни населения, движению финансовых потоков, экономике малых предприятий, по использованию различных ресурсов объектами или отсутствуют, или неполные. Отсутствие статистической информации приводит к тому, что она собирается на основе переписки между организациями и предприятиями. При такой системе сбора информации невозможно обеспечить ее достоверность и качество. Это приводит к тому, что решения, которые могут затрагивать каждого жителя города, принимаются на основе оценочных, субъективных данных.
Отсутствие единого статистического пространства города приводит к тому, что предприятия, организации, учреждения в экономических расчетах используют различные данные.
Для исправления создавшегося положения создан отдел муниципальной статистики при Комитете по экономике Администрации г. Улан-Удэ.
Главной целью становления и развития муниципальной статистики является обеспечение органов местного управления информацией, необходимой для изучения социально - экономических явлений, происходящих на муниципальной территории, анализ состояния и развития муниципального хозяйства, принятия эффективных решений и осуществления управления муниципальным образованием.
Центральным звеном содержания муниципальной статистики является разработка соответствующих статистических показателей и индикаторов, характеризующих все сферы жизнедеятельности. Система показателей муниципальной статистики должна включать относительно небольшое число показателей, но в то же время оно должно быть достаточным для глубокого изучения муниципальной территории, для проведения сравнительного анализа и управления муниципальным образованием.
1.9.3. Управление муниципальными закупками
Одним из инструментов повышения эффективности расходования бюджетных средств является закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе.
Основные принципы построения системы государственных закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд:
1. Гласность и "прозрачность" расходов бюджета для всей номенклатуры намечаемой к закупке продукции, а не только по укрупненным статьям расхода.
2. Создание конкурентной среды по отношению к поставщикам продукции.
3. Долгосрочное планирование муниципальных нужд в денежном и натуральном выражении. В сочетании с протекционизмом это позволяет предприятиям осуществлять полноценную промышленную политику.
Ведь полный перечень продукции, потребляемой на внутреннем рынке города, позволит произвести структурные сдвиги в экономике и освоить новые виды товаров (работ, услуг).
4. Создание экономического механизма оптимизации и регулирования расходов средств местного бюджета и внебюджетных фондов, направляемых на обеспечение жизнедеятельности города, который позволил бы максимально эффективно использовать средства налогоплательщиков.
1.10. Управление муниципальной собственностью
В управлении муниципальной собственностью в 2003 г. основной акцент будет сделан на вовлечение в арендные отношения земельных участков, стимулирование выкупа земельных участков приватизированными предприятиями и гражданами.
Это потребует разработки нормативно - правовых актов, приведения действующих в соответствие с Федеральным законом "О приватизации государственной и муниципальной собственности". В 2003 г. будут разрабатываться и утверждаться следующие положения:
- Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками;
- Положение о порядке резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд и др.
В процессе совершенствования системы управления муниципальными землями приоритетными направлениями деятельности управления имущественных отношений являются:
- работа по разграничению собственности на землю;
- внедрение ГИС технологии;
- сдача в аренду и продажа земельных участков под объектами муниципальной недвижимости или находящимися в частной собственности.
В целях увеличения доходов бюджета (налоговых и неналоговых) от использования муниципального имущества будет продолжена работа по выявлению неиспользуемых объектов нежилого фонда и бесхозяйного имущества, взысканию просроченной арендной платы, продаже имущества в рамках выполнения прогнозного плана приватизации муниципальной собственности. Приватизация объектов недвижимости будет производиться в едином комплексе с земельными участками.
Одним из механизмов управления муниципальным имуществом является процесс управления пакетами акций (долями) хозяйственных обществ с долей города с целью увеличения поступлений денежных средств (дивидендов) в бюджет города.
Важнейшим механизмом, обеспечивающим сохранность и воспроизводство муниципального имущества, является его страхование. Выбор страховых партнеров из числа страховых компаний должен осуществляться на конкурсной основе с условием привлечения на возмездной основе дополнительных ресурсов страхового капитала для решения городских проблем.
Индикаторы оценки уровня развития сферы управления
имуществом
--------------------------------------------T---------T--------¬
¦ Наименование индикатора ¦ 2002 г. ¦ 2003 г.¦
+-------------------------------------------+---------+--------+
¦1. Повышение эффективности арендных ¦30971 ¦31125,9 ¦
¦отношений, тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+
¦2. Дивиденды по принадлежащим Администрации¦ 0,368¦ 0,35¦
¦города акциям, тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+
¦3. Доходы от продажи (приватизации) ¦ 1640 ¦ 1500 ¦
¦муниципального имущества, тыс. руб. ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------+---------+---------
Раздел 2. РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Главной целью развития и реформирования социальной сферы г. Улан-Удэ является последовательное повышение уровня жизни населения и развитие социальной инфраструктуры и отраслей социальной сферы города для удовлетворения запросов населения.
Для достижения поставленной цели в программе решаются следующие задачи:
- укрепление здоровья жителей города на основе доступности для широких слоев населения медицинской помощи и повышения качества лечебных услуг, развития массовой физической культуры и спорта;
- обеспечение социального минимума услуг для населения;
- гарантированная поддержка социально незащищенных слоев населения;
- проведение политики поддержки создания негосударственного сектора по всем видам социальных услуг для увеличения их объема и качества;
- развитие культурных ценностей и национальных традиций;
- расширение возможных источников финансирования отраслей социальной сферы, привлечение средств населения и предприятий для финансирования инвестиционных проектов в социальной сфере на взаимовыгодных условиях;
- формирование муниципального заказа на социальные услуги по всем основным видам социальной сферы;
- создание трудоспособному населению экономических условий, позволяющих им за счет собственных доходов обеспечивать растущий уровень социального потребления;
- развитие и поддержка материально - технической базы социальной сферы.
Достижение главной цели и решение поставленных задач требует проведения модернизации в основных отраслях социальной сферы.
В этой связи в городе будет осуществлена широкая программа мер, нацеленная на осуществление глубоких качественных преобразований социальной сферы, затрагивающих систему управления, механизм функционирования, организацию финансирования.
Принцип социального нормирования будет положен в основу социально - экономических мер по выравниванию уровня жизни семей и социально - экономического развития районов, поселков и городов.
2.1. Социальная защита, трудовые отношения и занятость
населения
Политика органов местного самоуправления в области социальной поддержки направлена на оказание поддержки социально уязвимым категориям граждан и создание условий, стимулирующих трудоспособное население самостоятельно решать проблему своего благосостояния. Одна из задач - становление и развитие оптимальной системы учреждений социального обслуживания детей, пенсионеров, инвалидов, семей, создание условий для ее эффективного функционирования.
Основной целью политики социальной поддержки населения является перевод социальных выплат в адресные формы.
Достижение цели планируется путем работы по следующим приоритетным направлениям:
- сохранение существующих и предоставление гарантированных и дополнительных мер адресной поддержки населению г. Улан-Удэ;
- разработать городские целевые программы "Семья и дети", по устранению детской безнадзорности, социального сиротства;
- развитие материально - технической базы загородных лагерей;
- продолжить практику проведения тендеров на поставку социальных услуг для населения;
- смягчение негативных последствий бедности, снижение социального неравенства и предотвращение социального иждивенчества.
Приоритетным направлением в развитии рынка труда является повышение эффективности функционирования рынка труда и создание условий, способствующих повышению реального размера заработной платы до среднероссийского уровня.
Работа по приоритетным направлениям развития сферы социальной защиты и трудовых отношений будет реализовываться в 2003 году путем решения конкретных задач:
1. В сфере регулирования социально - трудовых отношений - закрепление наметившихся положительных тенденций через развитие системы регулирования заработной платы на основе коллективных договоров и тарифных соглашений в системе социального партнерства. Планируется повышение среднегородского уровня заработной платы до 4372,0 рублей, снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,7%.
2. Обеспечение безопасных условий труда, снижение травматизма, чему будет способствовать реализация мероприятий городской программы по улучшению условий и охраны труда, принятой на 2002 - 2003 гг.
3. Реализация мероприятий городских программ "Первоочередные меры по оказанию адресной социальной поддержки населению г. Улан-Удэ", "Об организации круглогодичного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" позволит улучшить условия жизни и увеличить количество мест для проживания престарелых и инвалидов.
4. Предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг гражданам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума.
5. Планируется увеличить охват детей и семей с детьми мероприятиями социальной защиты на 760 человек и увеличить степень охвата социальным обслуживанием инвалидов, одиноких, престарелых и детей - инвалидов в стационарных учреждениях, мест на 10000 жителей (чел.) в 1,2 раза.
В 2003 году продолжится работа по внедрению системы социального нормирования.
Индикаторы оценки уровня социальной поддержки и
социального партнерства населения
-----------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦1. Доля населения, имеющего доходы ¦ 41,0¦ 40,0¦
¦ниже прожиточного минимума, % ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦2. Реальные денежные доходы населения, %¦ 105,3¦ 107,0¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦3. Среднемесячная заработная плата на 1 ¦ 3345,0¦ 4372,0¦
¦работающего, руб. ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦4. Уровень регистрируемой безработицы, %¦ 1,8¦ 1,7¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦5. Степень охвата мероприятиями по ¦ 572 ¦ 583 ¦
¦круглогодичному оздоровлению детей, на ¦ ¦ ¦
¦1000 детей ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦6. Степень охвата несовершеннолетних ¦ 49 ¦ 51 ¦
¦детскими социально - реабилитационными ¦ ¦ ¦
¦учреждениями, мест на 10000 детей ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦7. Степень охвата граждан системой льгот¦ 26 ¦ 26 ¦
¦и пособий, предусмотренных ¦ ¦ ¦
¦законодательством, % ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦8. Степень охвата социальным ¦ 34,4¦ 41,7¦
¦обслуживанием инвалидов, одиноких и ¦ ¦ ¦
¦престарелых в стационарных учреждениях, ¦ ¦ ¦
¦мест на 10000 жителей (чел.) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦9. Численность населения, охваченного ¦ 2060 ¦ 2820 ¦
¦мероприятиями по поддержке семей с ¦ ¦ ¦
¦с детьми (чел.) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦10. Количество проводимых массовых ¦ 12 ¦ 17 ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦11. Количество мероприятий по снижению ¦ 10 ¦ 12 ¦
¦социальной напряженности на уровне ¦ ¦ ¦
¦города, шт. ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------+-------+
¦12. Количество заключенных коллективных ¦ 77 ¦ 100 ¦
¦договоров, шт. ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------+-------+--------
2.2. Реформирование и развитие образования
Основным направлением деятельности Администрации г. Улан-Удэ на 2003 год является обеспечение условий для модернизации системы образования, повышения качества образования на основе использования современных информационных технологий и подготовки кадров, развития материально - технической базы.
Реализация основных направлений развития сферы образования основывается на решении следующих задач:
- строительство, ремонт и модернизация объектов образования, создание и развитие информационной сети;
- создание условий для детей дошкольного возраста;
- охрана здоровья школьников;
- повышение квалификации педагогических кадров, социальная поддержка молодых педагогов;
- реализация программы энергосбережения.
Индикаторы оценки уровня развития образования и науки
---------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦1. Обеспеченность местами в дошкольных¦ 102,0¦ 94,8¦
¦образовательных учреждениях на одного ¦ ¦ ¦
¦занимающегося, % (при фактической ¦ ¦ ¦
¦сменности 1,0) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦2. Охват учащихся обучением в ¦ 99,2¦ 99,7¦
¦общеобразовательных школах, % ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦3. Обеспеченность местами в ¦ 67 ¦ 73,3¦
¦общеобразовательных учреждениях на ¦ ¦ ¦
¦одного занимающегося (при фактической ¦ ¦ ¦
¦сменности), % ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦4. Увеличение объема платных ¦ 71 ¦ 110,2¦
¦образовательных услуг к уровню ¦ ¦ ¦
¦предыдущего года, % ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+-------+--------
2.3. Развитие здравоохранения
Приоритетными направлениями развития области здравоохранения является обеспечение условий для решения проблем высоких показателей социально значимых заболеваний, в т.ч. снижения младенческой смертности, развития материально - технической базы, повышения профилактической помощи населению.
В 2003 году будет продолжена работа по обеспечению прав граждан на качественную и доступную медицинскую помощь, развитию принципиально нового направления деятельности отрасли - переход от системы, ориентированной на лечение заболевания, к системе охраны здоровья граждан, основанной на приоритете здорового образа жизни и направленной на профилактику заболеваний.
Индикаторы оценки уровня развития здравоохранения
---------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦1. Число посещений амбулаторно - ¦ 8431,4¦ 9099,9¦
¦поликлинических учреждений, на 1000 ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦2. Число дней пребывания в ¦ 435,1¦ 464,5¦
¦стационарозамещающих учреждениях, на ¦ ¦ ¦
¦1000 населения ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦3. Число койко - дней в круглосуточных¦ 1490,4¦ 1560,6¦
¦стационарах, на 1000 населения ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦4. Младенческая смертность, на 1000 ¦ 16,0¦ 16,0¦
¦детей, родившихся живыми ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦5. Доля платных медицинских услуг в ¦ 7,0¦ 6,7¦
¦отраслевом бюджете, % ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+-------+--------
2.4. Развитие культуры и искусства
Основной целью развития культуры и искусства г. Улан-Удэ на 2003 год является дальнейшее сохранение культурного потенциала и культурного наследия народов республики, всемерная поддержка культурных инноваций, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов из негосударственного сектора и усиление социальной направленности деятельности учреждений культуры и искусства, развитие материально - технической базы, повышение эффективности управления в сфере культуры.
Индикаторы уровня развития культуры и искусства
-------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------------------+-------+-------+
¦1. Число проведенных ¦ 35 ¦ 25 ¦
¦общегородских мероприятий, ед.¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+-------+
¦2. Платные услуги, млн. руб. ¦ 4,1¦ 4,3¦
L------------------------------+-------+--------
2.5. Молодежная политика
Основным направлением развития в области молодежной политики является формирование правовых, социально - экономических и организационных условий для адаптации молодежи к современному обществу.
Достижение намеченной цели предполагается решением следующих задач:
- обеспечение правовой защиты молодежи, развитие гражданственности и патриотизма; правовое просвещение и повышение электоральной активности молодежи;
- формирование активной социальной позиции молодежи;
- использование всех форм и методов для выявления и развития творческих задатков личности молодого человека, повышения его потенциала и способности к самовыражению;
- развитие массового молодежного спорта;
- проведение мероприятий по профилактике преступности в молодежной среде;
- формирование кадров для молодежной политики.
Индикаторы оценки уровня реализации молодежной политики
---------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦1. Количество проведенных мероприятий ¦ 52¦ 60¦
¦по профилактике преступности среди ¦ ¦ ¦
¦молодежи, ед. ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦2. Количество подростковых клубов в ¦ 30¦ 30¦
¦городе, ед. ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦3. Количество молодежных общественных ¦ 20¦ 20¦
¦объединений, ед. ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦4. Количество социальных центров и ¦ 1¦ 1¦
¦служб для молодежи, ед. ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦5. Количество семинаров и совещаний по¦ 8¦ 10¦
¦молодежной проблематике ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+-------+--------
2.6. Физическая культура и спорт
Основной задачей в 2003 году является расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов и места жительства.
Деятельность Администрации города будет направлена на решение следующих задач:
- улучшение качества процесса физического воспитания и образования населения, особенно детей и молодежи;
- расширение информационно - образовательной и пропагандистской деятельности по формированию здорового образа жизни;
- укрепление и развитие материально - технической базы для физкультурно - оздоровительных мероприятий и спортивных занятий, в том числе создание по месту жительства.
Индикаторы оценки уровня развития физической культуры и
спорта
--------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+-------------------------------------+-------+-------+
¦1. Охват занимающихся в детских ¦ 55,5 ¦ 55,6 ¦
¦спортивных и юношеских школах, в % от¦ ¦ ¦
¦числа детей и подростков в возрасте 6¦ ¦ ¦
¦- 15 лет ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------+-------+
¦2. Доля населения, занимающегося ¦ 35,07¦ 35,08¦
¦физической культурой и спортом, в % ¦ ¦ ¦
¦от общего числа жителей республики в ¦ ¦ ¦
¦возрасте 7 - 60 лет ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-------+-------+
¦3. Количество проводимых массовых ¦ 84 ¦ 85 ¦
¦физкультурно - оздоровительных ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+-------+--------
Раздел 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
3.1. Развитие промышленности, транспорта, связи
3.1.1. Развитие отраслей промышленности
Политика Администрации г. Улан-Удэ по регулированию предприятий промышленности города строится на основе "Основных направлений муниципальной промышленной политики Администрации г. Улан-Удэ на 2003 г.".
Основные стратегические направления развития промышленности города формируются на основе основных стратегических потребностей города, тенденций развития промышленности, политики Российской Федерации и Республики Бурятия в области промышленного регулирования. Основные стратегические цели и задачи промышленной политики:
- рост объемов производства промышленной продукции;
- повышение численности занятых на производстве;
- повышение объемов платежей в бюджеты всех уровней, в т.ч. в местный бюджет;
- инновационное развитие предприятий промышленности.
К первоочередным мерам промышленного регулирования относится решение как наиболее острых, так и текущих задач:
- повышение уровня налоговой дисциплины промышленными предприятиями: своевременности уплаты налогов в бюджет и внебюджетные фонды;
- создание условий для выполнения организациями утвержденных графиков реструктуризации задолженности по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды;
- оказание поддержки предприятий в повышении оборачиваемости собственных средств и сокращении неликвидных активов;
- сокращение доли убыточных промышленных предприятий;
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие производств;
- создание условий инновационного развития предприятий;
- ресурсо- и энергосбережение.
- государственное регулирование тарифов на услуги естественных монополий;
- софинансирование затрат по подготовке и повышению квалификации рабочих основных профессий;
- тарифное регулирование уровня заработной платы;
- определение перспективных производств машиностроения;
- продолжение реализации принятых Правительством республики программ развития отраслей промышленности.
Механизм исполнения: со стороны Администрации г. Улан-Удэ в целях формирования и реализации "Основных направлений муниципальной промышленной политики Администрации г. Улан-Удэ на 2003 год" планируется дальнейшее проведение паспортизации и мониторинга промышленных предприятий города. Будет продолжена практика заключения двух- и трехсторонних соглашений по социально - экономическому развитию, при этом планируется охватить большее количество предприятий с целью повышения роли партнерских отношений между городом и предприятиями промышленности.
В целях более точной оценки развития промышленности города в целом рассмотрим данное развитие в разрезе основных отраслей.
В рамках указанных направлений предполагается оказывать государственную поддержку организациям в регулировании вопросов реструктуризации задолженности, в этой связи на основе взаимодействия с федеральными органами и Правительством Республики Бурятия реализовать инициативы по продлению сроков подачи заявлений, увеличение сроков реструктуризации задолженности и сокращению периода, в течение которого списываются пени.
Будет продолжена работа и получит дальнейшее совершенствование система государственного регулирования тарифов на услуги естественных монополий. Для этого будут использованы механизм работы региональной энергетической комиссии и развитие законодательной базы.
Получит развитие процесс заключения тарифных соглашений, коллективных договоров, направленных на государственное регулирование уровня оплаты труда в отраслях промышленности. С целью выработки законодательных инициатив в разработке федерального закона "О заработной плате" предполагается изучить и применить опыт развитых государств и регионов России.
Постоянный рост доли машиностроения в общепромышленном производстве актуализировал вопрос систематизации развития этой отрасли на предстоящую перспективу. К этому подводят, прежде всего, структурные изменения в отрасли, необходимость учета интересов промышленных предприятий республики в корпоративной политике, продвижении продукции на региональные и внешние рынки, внедрение современных технологий и освоение новых видов изделий. С этой целью Правительство республики разработает на основе анализа уровня технологической базы промышленных предприятий Программу развития машиностроения.
В 2003 году будет достигнут темп роста объема промышленной продукции на уровне 111,5 процентов.
Энергетика
Главной целью развития отрасли является обеспечение надежности энергоснабжения и теплоснабжения города Улан-Удэ.
Для реализации этой цели и в связи с имеющимися внешними условиями в городе необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение инвестиционных средств для реализации программы ввода дополнительных энергетических мощностей,
- проведение необходимых мероприятий по изысканию внутренних резервов на предприятиях.
Стратегия развития ТЭК должна быть направлена на снижение энергоемкости производства и в целом затрат хозяйствующих субъектов на свое энергообеспечение, уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и реализацию концепции устойчивого развития на основе совершенствования производительных сил, повышения эффективности использования топлива и энергии. Показатели эффективности отрасли энергетика:
1. Бесперебойность (надежность) поставок топлива, тепловой, электрической энергии промышленным и коммунально - бытовым потребителям города Улан-Удэ.
2. Увеличение объемов производства продукции отрасли: тепловой и электрической энергии.
Более точное определение целей, задач, стратегии развития и числовые значения индикаторов будут определены в "Основных направлениях муниципальной промышленной политики Администрации г. Улан-Удэ на 2003 год".
Машиностроение и металлообработка
Главной целью развития машиностроения в среднесрочной перспективе является достижение устойчивых темпов экономического роста, обусловленного повышением конкурентоспособности, увеличение доли высокотехнологичной, наукоемкой и экспортно - ориентированной продукции (услуг).
Основными проблемами в машиностроении являются:
- высокий процент износа основных производственных фондов и совокупных издержек производства;
- низкий уровень загрузки основных фондов и обеспеченности производств заказами;
- низкий уровень кооперации производств;
- недостаток оборотных средств и убыточность многих производств;
- низкий инвестиционный рейтинг;
- слаборазвитая система маркетинга либо отсутствие таковой на предприятиях;
- географическая удаленность от основных поставщиков сырья, материалов и потребителей готовой продукции, это приводит к высоким транспортным расходам и длительному времени поставок;
- дефицит инновационных разработок и технологий, в силу структурных изменений инновационных институтов;
- низкий уровень управления;
- недостаток квалифицированного промышленно - производственного персонала.
Для достижения поставленной цели и преодоления указанных выше проблем отрасли необходимо решение следующих ключевых задач:
1. Модернизация или частичная замена устаревшего технологического оборудования.
2. Осуществление структурных изменений в отрасли, направленных на снижение уровня совокупных издержек производства.
3. Совершенствование технологического уклада производств, направленного на повышение эффективности производства и максимальной загрузки основных фондов.
4. Создание структуры по кооперации технологически взаимосвязанных производств промышленных предприятий.
5. Создание условий для более полного вовлечения промышленными предприятиями наукоемких технологий, использующих местные природные ресурсы и оказывающих наименьшее отрицательное влияние на экологию.
6. Перепрофилирование предприятий на выпуск изделий для других отраслей экономики, имеющих гарантированный рынок сбыта, и, в первую очередь, удовлетворяющих потребность внутреннего рынка и соседних регионов России.
7. Совершенствование структуры экспорта и расширение его потенциала.
8. Создание стимулирующих условий для повышения качества производимой продукции на основе мониторинга торгово - оптовой деятельности предприятий и определения факторов, влияющих на процесс производства и продвижение товаров на рынок.
9. Поиск и привлечение прямых инвестиций, в том числе иностранных, а также большее участие государства в финансировании инвестиционных проектов. Ориентация деятельности коммерческих банков на инвестирование реального сектора экономики.
10. Формирование и развитие элементов производственной инфраструктуры, включающей оказание научно - консультативных, маркетинговых, информационных и иных услуг.
11. Создание институциональных механизмов подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров и промышленно - производственного персонала.
Кроме того, необходимо реализовать механизм, обеспечивающий:
- создание условий органами власти предприятиям, проводящим реформирование предприятия и снижающим издержки по выпуску продукции;
- интеграцию и кооперацию промышленных предприятий, инновационное развитие как в области технологий, так и в области освоения новых видов изделий;
- элементы государственного протекционизма в продвижении продукции, инвестиционных предложений, в разработке и поддержке систем продаж продукции промышленных предприятий;
- проведение совместных с предприятиями исследований товарных рынков с целью выработки политики продвижения их продукции;
- государственную поддержку в финансировании инвестиционных проектов на основе долевого участия;
- создание особых условий деятельности промышленным предприятиям, реализующим высокоэффективные инвестиционные проекты на основе договорных отношений.
Индикаторы оценки уровня развития машиностроения и
металлообработки
-------------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Объем продукции (работ, услуг) в ¦ 5765,7¦ 6951,7¦
¦отпускных ценах без НДС и акциза (в ¦ ¦ ¦
¦действующих ценах каждого года), млн. руб.¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------+-------+
¦2. в % к предыдущему году, % ¦ 110,0¦ 106,7¦
L------------------------------------------+-------+--------
Легкая промышленность
Главной целью развития легкой промышленности города на 2003 год является достижение устойчивых темпов экономического роста, обусловленного повышением конкурентоспособности производства и выпуска экспортно - ориентированной продукции (услуг).
Для достижения поставленной цели и преодоления указанных выше проблем отрасли необходимо решение следующих ключевых задач:
- модернизация или частичная замена устаревшего технологического оборудования;
- смягчение влияния фактора сезонности реализации продукции, через введение механизма предоставления отсрочек по уплате налоговых платежей;
- развитие собственной сырьевой базы;
- осуществление структурных изменений в отрасли, направленных на снижение уровня совокупных издержек производства;
- совершенствование технологического уклада производств, направленного на повышение эффективности производства и максимальной загрузки основных фондов;
- совершенствование структуры экспорта и расширение его потенциала;
- создание стимулирующих условий повышения качества производимой продукции через мониторинг торгово - оптовой деятельности предприятий и определению факторов, влияющих на процесс производства и продвижение товаров на рынок;
- поиск и привлечение прямых инвестиций, в том числе иностранных, а также большее участие государства в финансировании инвестиционных проектов. Ориентация деятельности коммерческих банков на инвестирование реального сектора экономики;
- формирование и развитие элементов производственной инфраструктуры, включающей оказание научно - консультативных, маркетинговых, информационных и иных услуг.
Для реализации целей и задач будут использованы меры муниципальной поддержки, направленные на стимулирование развития производства, предоставление иностранных и бюджетных кредитов и ссуд на возвратной платной основе, предоставление государственных поручительств и частичная компенсация учетной ставки по заемным ресурсам в банковской системе.
Получат развитие инфраструктурные составляющие рынка изделий предприятий отрасли, совершенствование технологий продвижения продукции на рынок, сертификация производимых изделий, расширение сбыта продукции на основе изучения сегментов региональных рынков.
Индикаторы оценки уровня развития легкой промышленности
-------------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Объем продукции (работ, услуг) в ¦ 451,9¦ 571,4¦
¦отпускных ценах без НДС и акциза (в ¦ ¦ ¦
¦действующих ценах каждого года), млн. руб.¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------+-------+
¦2. В % к предыдущему году ¦ 101,0¦ 106,0¦
L------------------------------------------+-------+--------
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Пищевая и перерабатывающая промышленность имеют большое социально - стратегическое значение для развития и жизнедеятельности города, развитие данной отрасли промышленности связано с продовольственной безопасностью города.
Основными целями регулирования предприятий отрасли является: выход предприятий перерабатывающей промышленности из кризисного состояния, возобновление роста производства продовольствия, повышение экономической эффективности производства, техническое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Выполнение данных целей и задач конечной целью имеет повышение жизненного уровня населения, улучшение социальных условий жизни, более полное удовлетворение потребностей населения города в продуктах питания местного производства.
Развитию пищевой и перерабатывающей промышленности придается также большое значение как отрасли, выступающей посредником между товаропроизводителем и потребителем сельскохозяйственной продукции.
Развитие отрасли необходимо сконцентрировать на наиболее перспективных направлениях, выявленных на основе анализа ресурсного потенциала предприятий, их сильных и слабых сторон и прогнозируемых тенденций на предстоящие годы.
Индикаторы оценки уровня развития предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности
-----------------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+----------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Объем продукции пищевой промышленности в ¦ 1731,2¦ 2074,6¦
¦действующих ценах без НДС и акциза (млн. руб.)¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------+-------+
¦2. в % к предыдущему году ¦ 116,0¦ 107,0¦
L----------------------------------------------+-------+--------
3.1.2. Транспорт
Главной целью развития транспортной инфраструктуры является повышение уровня транспортного обеспечения, в том числе бесперебойной работы пассажирского транспорта общего пользования.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ;
- разработка транспортной схемы;
- обновление подвижного состава транспортных средств;
- диспетчеризация пассажирского движения;
- разработка программы восстановления и оборудования остановочных площадок;
- перевод под контроль Администрации г. Улан-Удэ работы частного пассажирского транспорта.
В 2003 году планируется проведение обследования пассажиропотоков и степени использования транспорта различными категориями граждан. Оно позволит выявить реальную потребность населения в обеспечении пассажирским транспортом. На основании полученных планируется оптимизировать транспортную схему движения и маршрутную сеть пассажирского транспорта.
Крайне остро стоит проблема, связанная с износом подвижного состава (75%) и путей сообщения. Сокращение инвестиций потоков, отсутствие эффективной амортизационной политики, сокращение темпов обновления парков подвижных средств транспорта привело к ухудшению технического состояния транспорта в целом.
Одним из наиболее значимых видов транспорта в пассажирском комплексе города Улан-Удэ, обеспечивающим гарантированную перевозку всех категорий населения, является трамвай.
Из-за систематического недофинансирования Управления трамвая крайне остро стоит проблема, связанная с износом трамвайного пути и подвижного состава.
В соответствии со сроком эксплуатации в 2003 году МУП "Управление трамвая" подлежит списанию 27 трамвайных вагонов, выработавших ресурс. Износ трамваев составляет 79%. Тяговая подстанция № 4 эксплуатируется в аварийном режиме. Износ отдельных участков трамвайного пути в 90 раз превышает нормативные значения.
Это приводит к снижению качества обслуживания населения из-за увеличения количества простоев и аварий.
Потребность в финансировании для обеспечения только текущей деятельности МУП "Управление трамвая" составляет 70 млн. руб., а в капитальных вложениях (обновление парка и инфраструктуры) еще 108 млн. руб. Такие расходы в 2003 годы местным бюджетом не предусмотрены. В данной программе предусмотрено только финансирование первоочередных мероприятий: капитальный ремонт 5 вагонов, завершение строительства тяговой подстанции № 4, капитальный ремонт 3 участков трамвайного пути.
В 2003 году планируется осуществить первый этап создания единой диспетчерской службы всего пассажирского транспорта города: телемеханизацию тяговых подстанций и диспетчеризацию МУП "Управление трамвая".
Создание единой диспетчерской службы позволит значительно улучшить качество пассажирского обслуживания, сократить 43 работника и количество простоев, а также увеличить поступления в бюджет.
Другим важным направлением работы в области транспорта, позволяющим восстановить контроль Администрации г. Улан-Удэ над рынком пассажирских услуг, должен стать переход на договорную основу всех частных перевозчиков, что должно значительно улучшить управляемость пассажирского транспорта, увеличить доходы муниципального транспорта и бюджета города.
3.1.3. Связь
Связь имеет важное экономическое и социальное значение, являясь основой инфраструктуры экономики города и средством коммуникации между людьми.
Становление рыночных отношений невозможно без современных информационных систем и средств связи. В этих условиях отставание г. Улан-Удэ по уровню информатизации общества и хозяйства от центральных городов России, и тем более от городов развитых в промышленном отношении стран усиливается и приобретает критический характер.
Особая значимость формирования основных направлений развития средств связи и информатики для г. Улан-Удэ также определяется его специфическим геополитическим положением: по территории города проходят не только Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильная дорога, соединяющая запад и восток России, но и в то же время самая длинная в мире (8000 км) цифровая радиорелейная линия (РРЛ) Москва - Хабаровск с выходом на Японию и Республику Корея.
В этой связи формирование современного комплекса связи является неотъемлемой составной частью целевой программы социально - экономического развития города.
В процессе регулирования отрасли связи должны быть решены следующие задачи:
- улучшение технических и технологических показателей системы связи и информационных сетей;
- совершенствование организационных структур;
- информационного комплекса;
- повышение качества и расширение набора информационных услуг;
- развитие конкуренции в отрасли, предоставление права выбора для потребителя;
- обеспечение новых горизонтальных потоков информации между государственными и муниципальными структурами, юридическими и физическими лицами, обусловленных децентрализацией управления и развитием прямых хозяйственных связей между субъектами рынка;
- создание эффективного, действующего на основе самофинансирования и самоокупаемости информационного комплекса.
В рамках решения задач в 2003 году:
1. Основной поставщик услуг на рынке связи города - ОАО "Электросвязь" Республики Бурятия будет выступать в качестве регионального филиала ОАО "Сибирьтелеком", что позволит увеличить конкурентоспособность предприятия, повысить уровень предоставляемых услуг связи, а также повысить возможности по технологической модернизации.
2. Городским Узлом Электросвязи регионального филиала ОАО "Сибирьтелеком" "Электросвязь Республики Бурятия" в целях увеличения количества абонентов и повышения качества обслуживания будет произведена дальнейшая модернизация сетей проводной связи.
3. Беспроводной связью будут охвачены отдаленные поселки города. В том числе по социальной программе телефонизации отдаленных поселков малоэтажной застройки г. Улан-Удэ в 2003 г. будут установлены 200 телефонов инвалидам ВОВ, реабилитированным жертвам политических репрессий, инвалидам по зрению I группы, инвалидам детства. Из бюджета города в 2003 году на реализацию социальной программы будет направлено 2,4 млн. руб.
4. Получит дальнейшее развитие система услуг Интернета, сотовой, пейджинговой и почтовой связи.
Индикаторы оценки уровня развития отрасли "Связь"
---------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦1. Количество телефонов, установленных¦ 193¦ 200 ¦
¦по социальной программе телефонизации ¦ ¦ ¦
¦отдаленных поселков малоэтажной ¦ ¦ ¦
¦застройки г. Улан-Удэ, шт. ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+
¦2. в % к предыдущему году ¦ -¦ 103,6¦
L--------------------------------------+-------+--------
3.2. Развитие строительного комплекса
Основной целью устойчивого развития строительного комплекса являются максимальное повышение его эффективности, обновления и наращивания основных фондов отрасли на современной инновационной основе. Реализация поставленной цели позволит обеспечить рост производительности труда, снизить стоимость и сократить сроки строительства.
Проведение структурной перестройки промышленности строительных материалов, направленной на обеспечение выпуска и освоения эффективных материалов, для создания благоприятной среды жизнедеятельности населения позволит сократить затраты на энергопотребление, повысить конкурентоспособность отрасли.
Предстоит решение следующих задач:
- разработка, утверждение и реализация муниципальной целевой программы "Жилище на 2003 - 2010 гг.";
- строительство, реконструкция объектов теплоснабжения;
- продолжение строительства объектов водоснабжения и водоотведения;
- энергоснабжение поселков с индивидуальным жильем;
- реконструкция центральной части города, исторического центра;
- реконструкция дорог, строительство дорожных сооружений;
- структурные преобразования в строительном комплексе;
- обеспечение сейсмобезопасности;
- противопаводковая защита;
- размещение подряда по утвержденной заказчиком - застройщиком проектной документации;
- создание условий и развитие ипотечного жилищного кредитования в г. Улан-Удэ;
- обеспечение выпуска эффективных конкурентоспособных материалов и изделий отрасли "Промышленность строительных материалов";
- решение градостроительных вопросов развития и благоустройства населенных пунктов республики на базе генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки;
- внедрение разнообразных типов и систем жилищного строительства, для удовлетворения растущих потребностей населения и условий снижения стоимости строительства жилья;
- развитие и совершенствование творческого мастерства проектировщиков, повышение качества проектных и строительных работ, организация действенного контроля за их осуществлением;
- обеспечение качества и организационно - правового порядка строительства зданий и сооружений, а также производства строительных материалов и конструкций.
Основные направления деятельности Администрации города будут направлены на:
- концентрацию ресурсов на реализацию программ капитального строительства по всем заказчикам - застройщикам и городской инвестиционной программы;
- внедрение новых технических решений, обеспечивающих снижение затрат на создание продукции, повышение выработки, внедрение новых современных инновационных технологий;
- создание корпоративных структур;
- обновление и сохранение материально - технической базы промышленности строительных материалов с ориентацией на выпуск энерго- и ресурсосберегающих, экологически чистых материалов и конструкций для обеспечения строительного и жилищно - коммунального комплексов республики.
Предполагается активное внедрение достижений науки и техники, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности строительной продукции и реализации программ "Энергосбережение в строительстве", "Сейсмобезопасность Республики Бурятия".
Повышение качества и конкурентоспособности строительной продукции будет достигаться по следующим направлениям:
- реализация "Программы по управлению качеством проектных, строительно - монтажных работ и производства строительных материалов, конструкций и изделий в г. Улан-Удэ на 2001 - 2003 годы";
- организация контроля за выполнением требований и условий, предусмотренных лицензиями на право осуществления строительной деятельности;
- продолжение на базе лицензирования практики сертификации специалистов в строительном комплексе;
- повышение роли экспертизы и совершенствования механизма взаимодействия органов государственной экспертизы, лицензирования, архитектурно - строительного надзора и других органов государственного надзора и контроля в инвестиционном процессе;
- введение практики экспертного сопровождения наиболее важных проектов строительства.
Индикаторы уровня развития строительного комплекса
---------------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+--------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Темп роста объема подрядных работ, ¦ 116,0¦ 116,0¦
¦выполненных МУПами (в сопоставимых ценах к ¦ ¦ ¦
¦соответствующему периоду прошлого года), % ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------+-------+
¦2. Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м ¦ 70 ¦ 73,5¦
+--------------------------------------------+-------+-------+
¦3. Производство железобетонных изделий, тыс.¦16430 ¦18000 ¦
¦руб. ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------+-------+
¦4. Количество проведенных проверок за ¦ 340 ¦ 350 ¦
¦природоохранным законодательством, ед. ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------+-------+
¦5. Коэффициент сохранности покрытой лесом ¦ 1,0¦ 1,0¦
¦площади ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------+-------+
¦6. Рубки ухода в молодняках, га ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--------------------------------------------+-------+-------+
¦7. Воспроизводство лесов ¦ 10 ¦ 10,5¦
¦(лесовосстановление, посадка), га ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------+-------+--------
3.3. Развитие архитектуры и градостроительства
Приоритетными направлениями развития архитектуры и градостроительства в г. Улан-Удэ на 2003 год можно назвать:
- создание современных архитектурных ансамблей в застройке городов и поселений;
- совершенствование типологии и внедрение архитектурно - строительных систем с учетом повышения функциональных качеств, требований экологии, ресурсо-, энергосбережения, сейсмостойкости, региональной и национальной специфики.
С целью осуществления приоритетных направлений планируются следующие мероприятия:
- разработка проекта Генерального плана г. Улан-Удэ (1-й этап - правила землепользования и застройки территории города);
- разработка системы градостроительства законодательства города (градостроительный регламент, градостроительный кадастр и др.);
- разработка проектов благоустройства территории города;
- разработка проектов застройки жилых кварталов и архитектурно - художественного оформления территории города.
3.4. Реформирование и развитие жилищно - коммунальной
сферы
Основная деятельность Администрации города будет направлена на повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно - коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно - коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, адресная социальная защита населения в оплате жилищно - коммунальных услуг.
Основными задачами являются:
- финансовое оздоровление жилищно - коммунальных организаций путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня, введение федеральных стандартов оплаты услуг населения, перехода от дотирования организаций и представления льгот к субсидированию малообеспеченных семей, ликвидации перекрестного субсидирования;
- обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно - коммунального хозяйства, формирование финансового механизма предоставления государственных и муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.
Решение основных задач базируется на реализации принятых Правительством Республики Бурятия программ: "Реформирование и модернизация жилищно - коммунального комплекса", "Реконструкция ветхих инженерных сетей и коммунальных котельных на 2002 - 2004 годы", "Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в Республике Бурятия на 2002 - 2004 годы", "Переселение граждан Республики Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2001 - 2005 гг.".
Индикаторы уровня развития жилищно - коммунальной сферы
-------------------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Выполнение федерального стандарта, руб. ¦ 25,4¦ 25,4¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦2. Выполнение заданий по мобилизации собственных¦ 100,0¦ 100,0¦
¦доходов предприятий ЖКХ на выплату з/платы, % ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------+-------+--------
3.5. Торговля и потребительский рынок
Основными задачами развития потребительского рынка города являются рациональное использование инфраструктуры торговли, повышение качества и культуры обслуживания населения города, стабильный прирост оборота розничной торговли и общественного питания.
Определены пути решения поставленных задач:
- формирование законодательной базы, определяющей основы взаимодействия органов власти и субъектов потребительского рынка и устанавливающей единые подходы к государственному регулированию отраслевой деятельности;
- мониторинг рыночной среды. Формирование банка данных по товарным рынкам и ресурсному обеспечению потребительского рынка, маркетинговые исследования целевых товарных рынков, оценка потенциала местных товаропроизводителей;
- развитие сельского хозяйства с целью обеспечения городского населения сельхозпродукцией;
- развитие материально - технической базы и оснащение оборудованием объектов торговли и общественного питания;
- содействие в трансформировании рынков и контейнерных площадок в торговые комплексы;
- проведение конкурсов "Лучшее предприятие торговли", "Лучший сувенир", способствующих повышению уровня и культуры обслуживания.
Индикаторы оценки уровня оборота розничной торговли и
общественного питания
--------------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+-------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Прирост оборота розничной торговли, % ¦ 110 ¦ 107 ¦
+-------------------------------------------+-------+-------+
¦2. Прирост оборота общественного питания, %¦ 103,5¦ 107,3¦
+-------------------------------------------+-------+-------+
¦3. Прирост объема платных услуг, % ¦ 102,0¦ 102,0¦
+-------------------------------------------+-------+-------+
¦4. Оборот розничной торговли на душу ¦ 32,92¦ 38,8¦
¦населения, тыс. руб. ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------+-------+--------
3.5. Развитие агропромышленного комплекса
Основной целью развития агропромышленного комплекса является удовлетворение потребности городского населения в сельскохозяйственной продукции, предоставление новых рабочих мест.
Приоритетными задачами агропромышленного комплекса являются развитие овощеводства и животноводства.
Решения приоритетных задач будет осуществляться по следующим направлениям:
- развитие муниципальных предприятий, производящих и перерабатывающих сельхозпродукцию;
- укрепление садоводческих товариществ, организация закупа сельхозпродукции.
3.6. Развитие малого предпринимательства
Основной целью деятельности Администрации г. Улан-Удэ в сфере малого предпринимательства является создание благоприятных условий для эффективного функционирования и развития субъектов малого предпринимательства, увеличение доходной части бюджета, создание новых рабочих мест, развитие сферы производства товаров и услуг.
Достижение основной цели планируется путем утверждения и реализации Программы поддержки и развития малого предпринимательства г. Улан-Удэ на 2003 - 2004 гг.
Решение приоритетных задач будет проводиться по следующим направлениям:
- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития малого предпринимательства;
- преодоление административных барьеров;
- выявление отраслевых приоритетов с целью организации эффективной муниципальной поддержки малого предпринимательства;
- дальнейшее развитие и внедрение новых кредитно - инвестиционных механизмов: инвестиционных конкурсов, лизинга, микрокредитования, предоставление гарантий, развитие венчурного финансирования;
- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
- оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям;
- укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимательской деятельности.
Индикаторы уровня развития сферы малого
предпринимательства
-------------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Увеличение численности субъектов ¦ 100,7¦105,0 -¦
¦малого предпринимательства (малых ¦ ¦107,0 ¦
¦предприятий), % ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------+-------+
¦2. Прирост объема выпуска товаров и услуг ¦ 110,0¦ 111,0¦
¦малыми предприятиями розничной торговли, ¦ ¦ ¦
¦общественного питания, оптовой торговли, %¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------+-------+
¦3. Увеличение среднесписочной численности ¦ 102,7¦ 102,7¦
¦работников по малым предприятиям, % ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------+-------+--------
Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГРАЖДАН
4.1. Безопасность граждан и охрана общественного порядка
В 2003 году продолжится реализация мероприятий городской комплексной "Программы борьбы с преступностью и профилактики правонарушений" (Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.03.01 № 108), комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в республике (постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.00 № 515), по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.03.02 № 93).
Будут осуществляться мероприятия по основным приоритетным направлениям борьбы с преступностью:
- усиление мер по профилактике и борьбе с преступностью;
- улучшение материально - технического обеспечения правоохранительных органов;
- привлечение населения города к обеспечению охраны общественного порядка и организация правового воспитания и образования, развитие правовой культуры.
4.2. Защита территории и населения от чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и военного характера
Главной целью на 2003 год в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера является повышение готовности органов управления к выполнению возложенных на них задач: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера.
Достижение главной цели планируется путем создания территориальной автоматизированной информационно - управляющей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для этого планируется создание и развитие единой системы на территории г. Улан-Удэ оповещения населения.
В 2003 году продолжится работа по реализации целевой республиканской программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Бурятия на период до 2005 года", одобренной постановлением Правительств Республики Бурятия № 415 от 20.12.01.
Решение задачи будет проводиться по следующим направлениям:
- подготовка проектной документации;
- составление сметы расходов на приобретение системы оповещения;
- ремонт и строительство пунктов управления.
Индикаторы оценки уровня развития ГО и ЧС
--------------------------------------T-------T-------¬
¦ Наименование индикатора ¦2002 г.¦2003 г.¦
+-------------------------------------+-------+-------+
¦1. Обучение населения по вопросам ¦ 11000¦ 12100¦
¦защиты в чрезвычайных ситуациях, чел.¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+-------+--------
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение для выполнения программы представлено в Плане действий Администрации г. Улан-Удэ на 2003 год (Приложение 1).
Комплекс мероприятий по реализации Программы, увязанный с целевыми макроэкономическими индикаторами социально - экономического развития г. Улан-Удэ, представлен в Плане действий Администрации г. Улан-Удэ на 2003 год.
Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы базируется на комплексе организационных, экономических, административных мер, необходимых для достижения поставленных задач и целевых макроэкономических индикаторов.
Администрация г. Улан-Удэ проводит ежеквартальный мониторинг реализации Программы. Эффективность работы структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ оценивается в соответствии с Постановлением "О заказе на управление на 2003 год". Постановлением Администрации устанавливается порядок выполнения Плана действий Администрации г. Улан-Удэ на 2003 год.
Приложение № 1
Утвержден
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.02.2003 № 60
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД
-------T-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T-------------------------T---------------¬
¦ № ¦ Раздел, подраздел, мероприятие¦ Срок ¦ Вид ¦ Ожидаемые эффективность, ¦ Ресурсное обеспечение ¦ Ответственный ¦
¦ п/п ¦ ¦ исполнения ¦ документа ¦ результативность по срокам ¦ ¦ исполнитель ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------T---------+------------T------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ индикатор ¦ значение¦ Источники ¦ Сумма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование) ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+---------------------+---------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Раздел 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ¦ ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦1.1. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦1 ¦Участие в разработке и принятии¦в течение года ¦Аналитическая ¦Создание устойчивого института ¦ ¦ ¦Правовой отдел,¦
¦ ¦нормативных правовых актов в ¦с ¦записка ¦муниципальной службы на основе ¦ ¦ ¦комитеты, ¦
¦ ¦области разграничения ¦ежеквартальным ¦ ¦оптимизации системы управления ¦ ¦ ¦управления, ¦
¦ ¦полномочий и предметов ведения ¦отчетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделы ¦
¦ ¦между органами государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти РБ и органами местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦2 ¦Внесение предложений по ¦в течение года ¦Аналитическая ¦ ¦ ¦ ¦Правовой отдел,¦
¦ ¦изменению и дополнений в ¦с ¦записка ¦ ¦ ¦ ¦комитеты, ¦
¦ ¦действующее законодательство ¦ежеквартальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления, ¦
¦ ¦по развитию местного ¦отчетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделы ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦3 ¦Разработка совместных ¦в течение года ¦Программы, ¦повышение эффективности ¦ ¦ ¦Правовой отдел,¦
¦ ¦документов (Программ, ¦ ¦Соглашения ¦работы ¦ ¦ ¦комитеты, ¦
¦ ¦Соглашений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделы ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦1.2. Кадровая политика ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦4 ¦Реализация Концепции кадровой ¦в течение года ¦Аналитическая ¦Подготовка и переподготовка ¦ ¦ ¦Кадровое ¦
¦ ¦политики в органах местного ¦с ¦записка ¦кадров, повышение квалификации ¦ ¦ ¦управление, ¦
¦ ¦самоуправления на 2003 год ¦ежеквартальным ¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦Комитеты, ¦
¦ ¦ ¦отчетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделы ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦5 ¦Реализация Программы подготовки¦I квартал, ¦Аналитическая ¦Подготовка и переподготовка ¦ ¦ ¦Комитеты, ¦
¦ ¦персонала на производстве в ¦II квартал ¦записка ¦кадров, повышение квалификации ¦ ¦ ¦управления, ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ на 2001 - 2003 годы¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦отделы ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦1.3. Информационная политика ¦Егоров М.М. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦6 ¦Развитие муниципальной ¦ ¦ ¦Интеграция интернет - ресурсов ¦ ¦ ¦Комитеты, ¦
¦ ¦корпоративной сети г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦и информационных ресурсов, ¦ ¦ ¦управления, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление широкого набора ¦ ¦ ¦отделы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных услуг органам ¦ ¦ ¦МУП "Инац" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти, гражданам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйствующим субъектам ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦1.4. Сегментированное планирование развития жилой зоны г. Улан-Удэ ¦Егоров М.М. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦7 ¦Проведение работы по ¦в течение года ¦Постановление ¦Обеспечение планомерного ¦ ¦ ¦Егоров М.М., ¦
¦ ¦сегментированию города, ¦ ¦Администрации ¦развития жилой зоны города на ¦ ¦ ¦Главы районных ¦
¦ ¦внедрению программы принятия ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦основе учета и реализации ¦ ¦ ¦администраций ¦
¦ ¦управленческих решений на базе ¦ ¦ ¦приоритетных потребностей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГИС (геоинформационных ¦ ¦ ¦населения на местах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем), внесению дополнений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменений в базу данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦1.5. Управление и регулирование экономикой муниципального образования ¦Егоров М.М. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦8 ¦Выбор и использование ¦1 - 2 квартал ¦Прогнозные ¦Уменьшение погрешности при ¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦математических методов для ¦ ¦сценарии ¦расчете прогноза социально - ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦разработки сценариев прогноза ¦ ¦ ¦экономического развития города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально - экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦9 ¦Разработка прогноза социально -¦2 квартал ¦Постановление ¦Определение тенденций социально¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦экономического развития ¦ ¦Администрации ¦- экономического развития ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ на 2004 - 2006 гг.,¦ ¦г. Улан-Удэ ¦города до 2006 года ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отраслей экономики и социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦10 ¦Формирование Заказа на ¦4 квартал ¦Постановление ¦Оценка результата ¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦управление структурным ¦ ¦Администрации ¦управленческих воздействий ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦подразделениям Администрации ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ на 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦11 ¦Анализ выполнения Программы ¦в течение года ¦Постановление ¦Оценка выполнения и внесения ¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦социально - экономического ¦с ¦Администрации ¦оперативных изменений в ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦развития г. Улан-Удэ на 2003 г.¦ежеквартальным ¦г. Улан-Удэ ¦основные направления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и Заказа на управление ¦отчетом ¦ ¦социально - экономического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦12 ¦Разработка Программы ¦3 - 4 квартал ¦Постановление ¦Определение основных ¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦социально - экономического ¦ ¦Администрации ¦направлений и приоритетов ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦развития на 2004 г. ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦социально - экономического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития г. Улан-Удэ на 2004 г.¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦1.6. Развитие внешнеэкономической деятельности ¦Хантаев А.А. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦13 ¦Развитие побратимских связей ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Расширение межрегиональных ¦МБ ¦ 2,7 ¦Управление ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ с городами ¦ ¦отчет ¦связей ¦ ¦ ¦внешнеэкономи- ¦
¦ ¦зарубежных стран, активизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческих связей ¦
¦ ¦межрегиональных связей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городами РФ, сотрудничество с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельскими районами РБ (ЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Развитие побратимских связей")¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦1.7. Ценовая политика (совершенствование тарифной политики) ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦14 ¦Сокращение перекрестного ¦в течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦субсидирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление, ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+Городская ¦
¦15 ¦Проведение экспертизы ¦в течение года ¦ ¦снижение цен и тарифов, ¦ ¦ ¦комиссия по ¦
¦ ¦деятельности муниципальных ¦ ¦ ¦проектируемых хозяйствующими ¦ ¦ ¦ценам и тарифам¦
¦ ¦предприятий с целью выявления и¦ ¦ ¦субъектами (за счет исключения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации нерациональных и ¦ ¦ ¦непроизводительных издержек) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необоснованных затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включенных в тариф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+ ¦
¦16 ¦Государственное регулирование ¦в течение года ¦Решение ¦Снижение ¦7 - 8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цен (тарифов) на продукцию ¦ ¦городской ¦проектируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(услуги) муниципальных ¦ ¦комиссии по ¦тарифов (в %); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ценам и тарифам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+ ¦
¦17 ¦Контроль за правильностью ¦в течение года ¦ ¦Утверждение тарифов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирования и применения цен и¦ ¦ ¦подготовленных в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов (количество ¦ ¦ ¦нормативными актами по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйствующих субъектов) ¦ ¦ ¦формированию цен и тарифов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦1.8. Укрепление финансово - бюджетной системы ¦Егоров М.М. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦18 ¦Выполнение решения сессии ¦в течение года ¦ ¦Анализ исполнения бюджета ¦ ¦ ¦Аюшеев А.Д. ¦
¦ ¦Горсовета "О бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ на 2003 год" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦19 ¦Увеличение доходной базы ¦в течение года ¦ ¦исполнение ¦не менее 90%¦ ¦ ¦Аюшеев А.Д. ¦
¦ ¦бюджета г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по собственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходам, в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦первоначально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦значению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦20 ¦Разработка достоверных оценок ¦в течение года ¦прогноз СЭР ¦Уменьшение ¦10 - 15% ¦ ¦ ¦экономическое ¦
¦ ¦налогового потенциала ¦ ¦(фин. баланс ¦погрешности при ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦территории, ¦расчете прогноза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦налого - ¦налогооблагаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦облагаемая ¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦база) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦21 ¦Составление расходной части ¦в течение года ¦Решение сессии ¦качественное ¦не более 10%¦ ¦ ¦Комитет по соц.¦
¦ ¦бюджета по отраслям социальной ¦ ¦ ¦исполнение ¦от ¦ ¦ ¦политике и ¦
¦ ¦сферы и ЖКХ на основе ¦ ¦ ¦расходной части ¦собственных ¦ ¦ ¦Комитет ¦
¦ ¦социальных и финансовых ¦ ¦ ¦бюджета на основе ¦доходов ¦ ¦ ¦городского ¦
¦ ¦нормативов, утвержденных РБ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦22 ¦Казначейское исполнение бюджета¦в течение года ¦договор на ¦целевое использование бюджетных¦ ¦ ¦финансовое ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦средств ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦23 ¦Выработка предложений по ¦в течение года ¦межбюджетные ¦сокращение расходной части ¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦разграничению расходных ¦ ¦соглашения ¦ ¦ ¦ ¦Управление, ¦
¦ ¦полномочий между уровнями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Финансовое ¦
¦ ¦бюджетной системы РБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦24 ¦Реструктуризация муниципального¦в течение года ¦Распоряжение ¦Уменьшение ¦не более 15%¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦долга ¦ ¦Администрации ¦обязательств ¦расходной ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦местного бюджета ¦части ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦25 ¦Привлечение только ¦в течение года ¦Решение сессии ¦Пополнение оборотных средств ¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦среднесрочных и долгосрочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦26 ¦Внедрение новых банковских ¦в течение года ¦Постановление ¦Уменьшение налично - денежного ¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦продуктов и технологий в ¦ ¦Администрации ¦обращения ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦области безналичных форм ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦27 ¦Мероприятия по сокращению ¦в течение года ¦Протоколы ¦Увеличение ¦13% ¦ ¦ ¦Экономическое ¦
¦ ¦теневого налично - денежного ¦ ¦заседаний ¦контролируемого ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦оборота на территории города ¦ ¦комиссии по ¦налично - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦денежному ¦денежного оборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обращению при ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦1.9. Развитие муниципального сектора экономики ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦28 ¦Анализ выполнения Плана ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦для принятия управленческих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития муниципального сектора¦ ¦отчет ¦решений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦29 ¦Развитие муниципальной ¦в течение года ¦Статистические ¦Развитие систематизации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статистики ¦ ¦бюллетени ¦информации для принятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦управленческих решений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(систематизация подачи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации о муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйстве) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦30 ¦Упорядочение и развитие системы¦в течение года ¦Договора, ¦Условная экономия ¦1,15 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных закупок ¦ ¦контракты ¦бюджетных средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦% от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на закупку¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных нужд¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦1.10. Управление муниципальной собственностью ¦Егоров М.М., ¦
¦ ¦ ¦Еманаков В.И. ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Совершенствование управления пакетами акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности ¦Управление ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+муниципальной ¦
¦31 ¦Проведение анализа финансово - ¦ ¦ ¦выяснение целесообразности ¦ ¦ ¦казны ¦
¦ ¦хозяйственной деятельности ООО,¦ ¦ ¦дальнейшего участия города в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО, ЗАО с долей муниципальной ¦ ¦ ¦деятельности хозяйствующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+ ¦
¦32 ¦Проведение эффективной ¦в течение года ¦ ¦Дивиденды, ¦ 0,35¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дивидендной политики ¦ ¦ ¦перечисленные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Совершенствование учета муниципального имущества и его использования ¦Управление ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+муниципальной ¦
¦33 ¦Реализация Программы ¦в течение года ¦ ¦Возможность проведения сделок с¦ ¦ ¦казны ¦
¦ ¦государственной регистрации ¦ ¦ ¦муниципальным имуществом, их ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прав муниципальной ¦ ¦ ¦оперативность, сокращение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности на 2003 - 2005 ¦ ¦ ¦рисков претензий третьих лиц на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦муниципальную собственность ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+ ¦
¦34 ¦Ведение и пополнение реестра ¦в течение года ¦ ¦Увеличение доходов¦ 6,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности, ¦ ¦ ¦бюджета за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявление и прием бесхозяйных ¦ ¦ ¦поступления платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей и ведомственного жилья ¦ ¦ ¦от аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексов, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+ ¦
¦35 ¦Приватизация муниципального ¦в течение года ¦ ¦Доходы от продажи ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества согласно Прогнозному ¦ ¦ ¦(приватизации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦плану приватизации ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦имущества, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Совершенствование правоотношений в сфере земли и иной недвижимости ¦Управление ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+земельных ¦
¦36 ¦Разграничение государственной ¦в течение года ¦Постановление ¦Формирование перечней ¦ ¦ ¦отношений ¦
¦ ¦собственности на землю, ¦ ¦Администрации ¦федеральных, республиканских и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающее право ¦ ¦города ¦муниципальных земель, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности на ¦ ¦ ¦проведение землеустроительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельные участки ¦ ¦ ¦работ, организация учета и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрация прав собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦37 ¦Разработка мероприятий по ¦в течение года ¦Постановление ¦Стимулирование эффективного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стимулированию эффективного ¦ ¦Администрации ¦использования земли и иной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования земли и иной ¦ ¦города ¦недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости и развития рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦38 ¦Реформирование системы платежей¦в течение года ¦Методика ¦Разработка методики по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за землю ¦ ¦ ¦определению рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков, находящихся¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории города ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Совершенствование управления муниципальным имущественным комплексом ¦Управление ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T------------------T------------T------------T------------+имущественных ¦
¦39 ¦Увеличение поступлений от ¦в течение года ¦ ¦Увеличение доходов¦ 30,6¦ ¦ ¦отношений ¦
¦ ¦аренды нежилых помещений ¦ ¦ ¦бюджета за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от аренды нежилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+ ¦
¦40 ¦Проведение конкурса страховых ¦2 квартал ¦Постановление ¦Возможность возмещения расходов¦Всего ¦ 9 ¦ ¦
¦ ¦компаний ¦ ¦Администрации ¦по восстановлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦муниципального имущества в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате пожаров, аварий, что¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приводит в целом к экономии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦41 ¦Проведение конкурса независимых¦ ¦Постановление ¦Совершенствование рыночной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оценщиков на право оценки ¦ ¦Администрации ¦инфраструктуры недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦города ¦(оценка муниципального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦42 ¦Реформирование МУП ЖКХ ¦в течение года ¦Постановление ¦Реализация программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦Реформирования и модернизации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города ¦жилищно - коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Раздел 2. РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ¦Ян М.А. ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦2.1. Социальная защита, трудовые отношения и занятость населения ¦Качин Л.А. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦43 ¦Реализация целевой программы ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Социальная поддержка ¦Итого: ¦ 3,97 ¦Управление ¦
¦ ¦"Оказание адресной социальной ¦ ¦отчет ¦малообеспеченных слоев ¦ФБ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦поддержки населению ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ" ¦ ¦ +------------------T------------+ ¦ ¦развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват ¦ 1840¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиями по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержке граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват ¦ 1004¦МБ ¦ 3,97 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиями по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват ¦ 2545¦СС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиями по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержке семей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 12¦ПС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦44 ¦Реализация целевой программы ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Увеличение числа ¦До 53542 ¦Итого: ¦ 8,79 ¦Управление ¦
¦ ¦"Организация круглогодичного ¦ ¦отчет ¦оздоровленных ¦ ¦ФБ ¦ 4,25 ¦труда и ¦
¦ ¦отдыха, оздоровления и ¦ ¦ ¦детей, чел. ¦ ¦РБ ¦ 2,04 ¦социального ¦
¦ ¦занятости детей" (укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 2,5 ¦развития, ¦
¦ ¦здоровья, профилактика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ ¦Городская ¦
¦ ¦предупреждение заболеваний у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦рабочая группа ¦
¦ ¦детей, адресная социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по организации ¦
¦ ¦поддержка детей - сирот, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха и ¦
¦ ¦инвалидов, малообеспеченных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровления, ¦
¦ ¦многодетных семей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости детей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и подростков ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦45 ¦Обеспечение и предоставление ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Степень охвата ¦ 26¦Итого: ¦ 46,7 ¦Управление ¦
¦ ¦льгот согласно ФЗ " О ¦ ¦отчет ¦граждан системой ¦ ¦ФБ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦ветеранах", "О социальной ¦ ¦ ¦льгот и пособий, ¦ ¦РБ ¦ 46,7 ¦социального ¦
¦ ¦защите инвалидов", "О ¦ ¦ ¦предусмотренных ¦ ¦МБ ¦ ¦развития ¦
¦ ¦социальной защите граждан, ¦ ¦ ¦законодательством,¦ ¦СС ¦ ¦ ¦
¦ ¦подвергшихся воздействию ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦46 ¦Предоставление субсидий ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Количество семей, ¦ 9000¦Итого: ¦ 61,09 ¦Управление ¦
¦ ¦малоимущим гражданам на оплату ¦ ¦отчет ¦получивших ¦ ¦ФБ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦жилья и ком. услуг ¦ ¦ ¦субсидии ¦ ¦РБ ¦ 61,09 ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦47 ¦выплата пособий гражданам, ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Степень охвата ¦ 26¦Итого: ¦ 95,153 ¦Управление ¦
¦ ¦имеющим детей, согласно ФЗ "О ¦ ¦отчет ¦граждан системой ¦ ¦ФБ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦пособиях гражданам, имеющим ¦ ¦ ¦льгот и пособий, ¦ ¦РБ ¦ 95,153 ¦социального ¦
¦ ¦детей" ¦ ¦ ¦предусмотренных ¦ ¦МБ ¦ ¦развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством,¦ ¦СС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦48 ¦Выплата доплат к ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Количество ¦ 70¦Итого: ¦ 2 ¦Управление ¦
¦ ¦государственным пенсиям лицам, ¦ ¦отчет ¦граждан, ¦ ¦ФБ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦замещающим муниципальные ¦ ¦ ¦получивших ¦ ¦РБ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦должности ¦ ¦ ¦доплаты, чел. ¦ ¦МБ ¦ 2 ¦развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦49 ¦Реализация плана мероприятий ¦в течение года ¦Трехстороннее ¦Количество ¦ 12¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦трехстороннего соглашения между¦ ¦соглашение на ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦Администрацией г. Улан-Удэ, ¦ ¦2003 - 2004 гг.¦снижению ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦Объединением организаций ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
¦ ¦профсоюзов РБ, Союзом ¦ ¦ ¦напряженности на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленников и ¦ ¦ ¦уровне города, шт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦50 ¦Ведение коллективной договорной¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Количество ¦ 100¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦кампании ¦ ¦отчет ¦заключенных ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективных ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦договоров, шт. ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦51 ¦Капитальный ремонт ¦в течение года ¦ ¦Улучшение материально - ¦Итого ¦ 0,3 ¦Управление ¦
¦ ¦Реабилитационного центра для ¦ ¦ ¦технической базы. Выполнение ¦МБ ¦ 0,3 ¦труда и ¦
¦ ¦детей с ограниченными ¦ ¦ ¦планов заданий СЭС, ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦Госпожарнадзора ¦ ¦ ¦развития ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦52 ¦Строительство пристроя к ¦1 - 2 кварталы ¦Постановление ¦Пристрой на 30 - 50 мест. ¦Итого: ¦ 1,5 ¦Управление ¦
¦ ¦Загорскому территориальному ¦ ¦Администрации ¦Расширение возрастного ценза ¦МБ ¦ 1,5 ¦труда и ¦
¦ ¦центру социальной помощи ¦ ¦города ¦детей от 3 до 17 лет ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦53 ¦Развитие материально - ¦в течение года ¦ ¦Совершенствование ¦ ¦Итого ¦ 0,3 ¦Управление ¦
¦ ¦технической базы стационарных ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦ ¦РБ ¦ 0,3 ¦труда и ¦
¦ ¦лагерей "Рассвет", "Березка" ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦54 ¦Оказание платных услуг ¦в течение года ¦ ¦расширение ¦ 654¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых услуг,¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦2.2. Реформирование и развитие образования ¦Сергеев В.В. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦54 ¦Обновление содержания ¦в течение года ¦Концепция ¦Достижение доступного, ¦ ¦ ¦Городское ¦
¦ ¦образования (Концепция ¦ ¦модернизации ¦современного качества ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦модернизации российского ¦ ¦российского ¦образования. Внедрение новых ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦образования. Распоряжение ¦ ¦образования ¦учебных программ, учебников, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства РФ № 1756-р от ¦ ¦(распоряжение ¦подготовка школ к единому ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦29.11.2001) ¦ ¦РФ № 1756-р от ¦государственному экзамену ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦29.12.2001) +------------------T------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество школ, ¦ 12¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦участвующих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦российском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксперименте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество групп ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ДОУ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребыванием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество групп ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ДОУ семейного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦55 ¦Создание условий для развития ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Творческое развитие личности, ¦ ¦ ¦Городское ¦
¦ ¦детей школьного и дошкольного ¦ ¦отчет ¦профилактика асоциального ¦ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦возраста (Федеральная Программа¦ ¦ ¦поведения детей ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦"Дети России") ¦ ¦ +------------------T------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество групп ¦ 110¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦продленного дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество групп ¦ 60¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 12-часовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребыванием детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦56 ¦Информатизация образования ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Создание условий для поэтапного¦Всего: ¦ 3,49 ¦Городское ¦
¦ ¦согласно Постановлению ¦ ¦отчет ¦перехода к новому уровню ¦РБ ¦ 3,49 ¦управление ¦
¦ ¦Правительства РФ № 630 от ¦ ¦ ¦образования на основе ¦МБ ¦Планируется ¦образования ¦
¦ ¦28.08.2001, Постановлению ¦ ¦ ¦информационных технологий ¦ ¦за счет доп.¦ ¦
¦ ¦Администрации города № 125 от ¦ ¦ +------------------T------------+ ¦доходов ¦ ¦
¦ ¦29.03.2002 ¦ ¦ ¦Поставка ¦7 учр. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦57 ¦Организация оздоровления детей ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Социальная защита детей, ¦Всего ¦ 2,64 ¦Городское ¦
¦ ¦и подростков согласно ФП ¦ ¦отчет ¦укрепление здоровья ¦МБ ¦ 2,64 ¦управление ¦
¦ ¦"Здоровый ребенок" ¦ ¦ +------------------T------------+ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество летних ¦ -90¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ -7¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦загородных лагерей¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦58 ¦Организация горячего питания ¦в течение года ¦Постановление ¦Охрана здоровья детей, ¦Всего ¦ 4,206 ¦Городское ¦
¦ ¦для учащихся 1 - 4 классов ¦ ¦Администрации ¦профилактика заболеваемости ¦МБ ¦ ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,206 ¦образования ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦59 ¦Поддержка одаренных детей (ФП ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Развитие творческих ¦Всего: ¦ 0,05 ¦Городское ¦
¦ ¦"Одаренные дети") ¦ ¦отчет ¦способностей. Воспитание ¦МБ ¦ 0,05 ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лидеров ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------T------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦смотров по худож. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эстет. направлению¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 15¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦2 в год по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦олимпиад ¦разным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦конференций ¦1 "шаг в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будущее" ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦60 ¦Целевая подготовка кадров ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Привлечение в систему ¦Всего: ¦ 0,3 ¦Городское ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦образования квалифицированных ¦МБ ¦ 0,3 ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------T------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество квотных¦ 10¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест в БГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦61 ¦Поддержка молодых специалистов,¦в течение года ¦Распоряжение ¦Повышение заинтересованности ¦Всего ¦ 0,1 ¦Городское ¦
¦ ¦выпускников, пришедших в школу ¦ ¦Администрации ¦молодых педагогов ¦МБ ¦ 0,1 ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦города +------------------T------------+ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 111¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦62 ¦Отдых и оздоровление работников¦в течение года ¦годовой отчет ¦Повышение рабочего потенциала ¦Всего ¦ 0,29 ¦Городское ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦работников образования ¦РБ ¦ 0,29 ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦63 ¦Повышение профессионализма ¦в течение года ¦годовой отчет ¦Повышение квалификации ¦ ¦планируется ¦Городское ¦
¦ ¦педагогических и руководящих ¦ ¦ ¦(согласно ФЗ "Об образовании") ¦ ¦за счет доп.¦управление ¦
¦ ¦работников (согласно ФЗ "Об ¦ ¦ +------------------T------------+ ¦доходов ¦образования ¦
¦ ¦образовании") ¦ ¦ ¦Учеба ¦ 1105¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Учеба руководящих ¦ 54¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадров (работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтерий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аттестация ¦ 1038¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководящих кадров¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦64 ¦Создание единой информационной ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦доступ к интернету, программное¦Всего: ¦ 1,95 ¦Городское ¦
¦ ¦среды ¦ ¦отчет ¦обеспечение учебно - +------------+------------+управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитательного процесса, ¦РБ ¦ 1,95 ¦образования, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансово - хозяйственной +------------+------------+ИНАЦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности, создание ¦МБ ¦планируется ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦локальной управленческой сети ¦ ¦за счет доп.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦65 ¦Укрепление материально - ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Создание условий для ¦Всего: ¦ 35,62 ¦Городское ¦
¦ ¦технической базы (капитальное ¦ ¦отчет ¦жизнедеятельности ¦ФБ ¦ 12 ¦управление ¦
¦ ¦строительство, реконструкция), ¦ ¦ ¦образовательных учреждений, ¦РБ ¦ 19 ¦образования, ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦выполнение лицензионных ¦МБ ¦ 3,72 ¦Комитет по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований по организации ¦в т.ч. по ¦ 0,9 ¦строительству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательного процесса ¦КпС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(санаторно - гигиенических, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарных, технологий и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦65.1. ¦пристрой к Бурятско - турецкому¦ ¦Ежеквартальный ¦Приведение в соответствие с ¦Всего ¦ 0,97 ¦Городское ¦
¦ ¦лицею ¦ ¦отчет ¦нормативными условиями обучения¦МБ ¦ 0,97 ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и проживания школьников ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------T------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение ¦ 275¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ученических мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦65.2. ¦к школе № 44 пристрой: ¦ ¦Ежеквартальный ¦Организация ¦ ¦Всего ¦ 1,4 ¦Городское ¦
¦ ¦мастерские, спортзал, пищеблок ¦ ¦отчет ¦учебного процесса:¦ ¦МБ ¦ 1,4 ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по трудовому ¦ ¦в т.ч. по ¦ 1,0 ¦образования, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучению ¦ ¦КпС ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по физкультуре ¦ ¦ ¦ ¦строительству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебным планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦65.3. ¦реконструкция школы № 9 ¦ ¦Ежеквартальный ¦Увеличение ¦ 75¦Всего ¦ 0,5 ¦Городское ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦количества ¦ ¦МБ ¦ 0,5 ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ученических мест, ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебного процесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в реконструируемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦65.4. ¦Строительство столовой ¦ ¦Ежеквартальный ¦Организация питания, создание ¦Всего ¦ 0,5 ¦Городское ¦
¦ ¦Санаторно - лесной школы № 28 ¦ ¦отчет ¦условий для обучения уч-ся, ¦МБ ¦ 0,5 ¦управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦борьба с туберкулезом ¦ ¦ ¦образования ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦65.5. ¦строительство трансформаторной ¦ ¦Ежеквартальный ¦Обеспечение организации ¦Всего ¦ 0,75 ¦Городское ¦
¦ ¦подстанции, спортивный городок ¦ ¦отчет ¦учебного процесса по ¦МБ ¦ 0,75 ¦управление ¦
¦ ¦- школа № 38 ¦ ¦ ¦физкультуре в соответствии с ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учеб. планом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение выполнения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований при эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электросистем ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦65.6. ¦строительство школы в ¦ ¦ ¦Перевод школ № 6, ¦ 760¦Всего ¦ 11,5 ¦Комитет по ¦
¦ ¦п. Орешкова ¦ ¦ ¦10, 41 в новое ¦ ¦РБ ¦ 11 ¦строительству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здание, проектная ¦ ¦МБ (по КпС) ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощность, мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦65.7. ¦завершение строительства ДОУ в ¦ ¦ ¦Выполнение ¦ 55¦Всего ¦ 6,5 ¦ ¦
¦ ¦113 мкр. ¦ ¦ ¦социального заказа¦ ¦РБ ¦ 6,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦65.8. ¦завершение строительства ¦ ¦ ¦Увеличение ¦ 120¦Всего ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦Санаторного детского дома ¦ ¦ ¦количества ¦ ¦ФБ ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ученических мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спальных мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦65.9. ¦Капитальный ремонт учреждений ¦ ¦Ежеквартальный ¦Обеспечение безопасности ¦Всего ¦ 8,67 ¦ГУО ¦
¦ ¦образования ¦ ¦отчет ¦жизнедеятельности учащихся ¦МБ ¦ 8,08 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0,59 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦66 ¦реализация программы ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦экономия ТЭР, снижение затрат ¦ ¦ ¦ГУО ¦
¦ ¦энергосбережения ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦66.1. ¦установка приборов учета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦2.3. Развитие и реформирование здравоохранения ¦Очиров В.М. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦67 ¦Открытие и совершенствование ¦I кв. ¦Ежеквартальный ¦Снижение количества абортов, ¦Всего ¦ 0,673 ¦ГУЗ, гор. ¦
¦ ¦работы городского центра по ¦ ¦отчет ¦гинекологической ¦МБ ¦ 0,673 ¦поликлиника № 1¦
¦ ¦планированию семьи ¦ ¦ ¦заболеваемости, улучшение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перинатальной диагностики ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦68 ¦Совершенствование кадрового ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Повышение квалификации ¦Всего ¦ 0,155 ¦ГУЗ, ЛПУ ¦
¦ ¦потенциала ЛПУ города: ¦ ¦отчет ¦медицинских работников, ¦МБ ¦ 0,155 ¦ ¦
¦ ¦постдипломная подготовка ¦ ¦ ¦улучшение качества оказания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачей; поддержка молодых ¦ ¦ ¦медицинской помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистов; присвоение ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежегодных премий мэра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦победителям конкурса "Лучший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врач города" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦69 ¦Внедрение современных ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Раннее выявление и коррекция ¦Всего ¦ 0,7 ¦ГУЗ, ЛПУ ¦
¦ ¦медицинских и информационных ¦ ¦отчет ¦врожденных и наследственных ¦МБ ¦ 0,2 ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦заболеваний. Повышение качества¦(плат. усл.)¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и диапазона оказываемых ¦ПС в т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг ¦ФОМС ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦70 ¦Обеспечение непрерывного ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Организация оперативной ¦Всего ¦ 4,5 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦лечебного процесса при ¦ ¦отчет ¦реанимационной помощи при ¦МБ ¦ 1,2 ¦ ¦
¦ ¦ЧС - приобретение автономного ¦ ¦ ¦отключении электроэнергии ¦Источник не ¦ 3,3 ¦ ¦
¦ ¦источника питания ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦71 ¦Стабильное обеспечение детей ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Профилактика заболеваний, ¦Всего ¦ 2,96 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦детским питанием ¦ ¦отчет ¦снижение заболеваемости у ¦МБ ¦ 2,96 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, снижение младенческой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦72 ¦Увеличения охвата ¦в течение года ¦Оперативная ¦снижение ¦ 99,7¦ ¦ ¦ГУЗ, ЛПУ ¦
¦ ¦флюороосмотрами обязательного ¦ ¦информация ¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингента до 99,7% ¦ ¦ ¦туберкулезом, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦73 ¦Выполнение мероприятий согласно¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Профилактика снижения ¦Всего ¦ 2,1 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦городским целевым программам: ¦ ¦отчет ¦инфекционной заболеваемости ¦МБ ¦ 2,1 ¦ ¦
¦ ¦"Антиспид", "Вакцинопрофилак- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тика ", "Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутрибольничных инфекций" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦74 ¦Укрепление материально - ¦ ¦ ¦Улучшение обеспечения населения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы муниципальных ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ качественной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЛПУ города ¦ ¦ ¦медицинской помощью ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦74.1. ¦Дооснащение действующих ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦ ¦ ¦Всего ¦ 0,46 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦амбулаторий ОВП медицинским ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,46 ¦ ¦
¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦74.2. ¦Пристрой к инфекционной ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦ ¦ ¦Всего ¦ 0,5 ¦МЗРБ, ГУЗ, КпС ¦
¦ ¦больнице (проектно - сметная ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦документация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦74.3. ¦Окончание строительства ¦ ¦Ежеквартальный ¦ ¦ ¦Всего ¦ 2,041 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦пищеблока городской больницы ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦источник не ¦ 2,041 ¦ ¦
¦ ¦№ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦74.4. ¦Реконструкция вновь выделенного¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦ ¦ ¦Всего ¦ 1,8 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦здания для филиала городской ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,539 ¦ ¦
¦ ¦поликлиники № 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Источник не ¦ 1,261 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦74.5. ¦Обновление санитарного ¦ ¦Ежеквартальный ¦ ¦ ¦Всего ¦ 2,3 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦автотранспорта ЛПУ города ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0,72 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1,58 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦74.6. ¦Устройство запасных выходов со ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Обеспечение безопасности ¦Всего ¦ 0,3 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦2 этажа пожарной сигнализацией ¦ ¦отчет ¦жизнедеятельности детей ¦МБ ¦ 0,3 ¦ ¦
¦ ¦в Доме ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦74.7. ¦Капитальный ремонт отопительной¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Совершенствование ¦Всего ¦ 0,7 ¦ ¦
¦ ¦системы родильного дома № 2 ¦ ¦отчет ¦предоставляемых услуг ¦МБ ¦ 0,7 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦74.8. ¦Капитальный ремонт системы ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦ ¦Всего ¦ 2 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦снабжения холодной и горячей ¦ ¦отчет ¦ ¦МБ ¦ 2 ¦ ¦
¦ ¦водой, реконструкция прачечной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БСМП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦74.9. ¦Реконструкция детской молочной ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦строительно - монтажные работы ¦Всего ¦ 7,7 ¦КпС ¦
¦ ¦кухни ¦ ¦отчет ¦ ¦Источник не ¦ 7,7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определен ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+ +---------------+
¦74.10.¦Приобретение медицинского ¦в течение года ¦ ¦Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для: ¦ ¦ ¦предоставляемых услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+ +------------+------------+ ¦
¦ ¦ЛПУ города ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ 11,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦по факту фи-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 3,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦по факту фи-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФОМС ¦нансирования¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+ +------------+------------+---------------+
¦ ¦женских консультаций городских ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ 1,657 ¦ ¦
¦ ¦поликлиник и центра оперативной¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,6 ¦ ¦
¦ ¦гинекологии городской ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 1,057 ¦ ¦
¦ ¦поликлиники № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ФОМС ¦ ¦ ¦
¦ ¦(КТГ, гистероскоп) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦74.11.¦Приобретение ¦в течение года ¦ ¦Улучшение обследования на ¦Всего ¦ 1,7 ¦ГУЗ ¦
¦ ¦флюорооборудования ¦ ¦ ¦выявление туберкулеза ¦ +------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(своевременное выявление ¦МБ ¦1,7 в т.ч. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза из групп риска) ¦ ¦0,6 млн. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. за ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнения ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦75 ¦Организация кабинетов ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Улучшение эффективности ¦ ¦ ¦ГУЗ, городские ¦
¦ ¦медицинской профилактики в ¦ ¦отчет ¦профилактической работы в ЛПУ ¦ ¦ ¦поликлиники ¦
¦ ¦городских поликлиниках № 2, 6, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских больницах № 4, 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦76 ¦Проведение межведомственных ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Улучшение информированности ¦ ¦ ¦ГУЗ, ЛПУ ¦
¦ ¦семинаров по вопросам ¦ ¦отчет ¦специалистов различных ведомств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гигиенического обучения и ¦ ¦ ¦по вопросам охраны здоровья ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирования здорового образа ¦ ¦ ¦населения, расширение сферы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦деятельности по формированию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового образа жизни ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦77 ¦Подготовка медицинских кадров ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Улучшение качества ¦ ¦ ¦ГЦМП ¦
¦ ¦по вопросам медицинской ¦ ¦отчет ¦профилактической помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦78 ¦Увеличение объемов санитарно - ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Рост количества публикаций в ¦ ¦ ¦ЛПУ ¦
¦ ¦просветительной работы ¦ ¦отчет ¦СМИ, выступлений в радио- и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦телепередачах ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦79 ¦Реструктуризация аптечной сети ¦ ¦ ¦Рациональное и эффективное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦использование муниципального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦80 ¦Реорганизация аптечной сети ¦в течение года ¦ ¦Ликвидация убытков в сумме 260 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем присоединения убыточных ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аптек к рентабельным: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- МУП Аптека № 29 к МУП Аптека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- МУП Аптека № 76 к МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Оптика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦81 ¦Открытие филиала МУЗ ¦Со 2-го п/г ¦ ¦Дополнительный доход по платным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Стоматологическая п-ка № 1" на¦ ¦ ¦услугам в сумме - 350 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦свободных площадях МУП Аптеки N¦ ¦ ¦руб., доход в бюджет города в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦84 с оформлением части зданий ¦ ¦ ¦виде налогов - 45 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦через Управление имущественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦82 ¦Через Управление имущественных ¦II кв. ¦ ¦Арендная плата в год на 393 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношений приведение в ¦ ¦ ¦м2 - 310 тыс. руб. (оперативные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствие арендных отношений¦ ¦ ¦данные) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦между МУЗ "Родильный дом № 2" и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУЗ "Республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Перинатальный центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦2.3. Развитие и реформирование культуры ¦Цыренова В.Ш. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦83 ¦Сохранение сети и укрепление ¦в течение года ¦ ¦Создание условий для ¦Всего ¦ 41,196 ¦Упр. культуры ¦
¦ ¦материально - технической базы ¦ ¦ ¦удовлетворения культурных ¦МБ ¦ 37,095 ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦запросов и потребностей всех ¦ПС ¦ 4,101 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрастных групп населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦83.1. ¦Капитальный ремонт и ¦в течение года ¦Постановление ¦Завершение проектных работ и ¦Всего ¦ 5,5 ¦Упр. культуры, ¦
¦ ¦реконструкция Городского ¦ ¦Администрации ¦продолжение ремонтных работ ¦МБ ¦ 5,5 ¦ГКЦ, КпС ¦
¦ ¦культурного центра ¦ ¦ ¦театральной части ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦83.2. ¦Капитальный ремонт ДК ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Создание условий для ¦Всего: ¦ 0,657 ¦Упр. культуры, ¦
¦ ¦п. Стеклозавода ¦ ¦отчет ¦организации досуга жителей ¦МБ ¦ 0,618 ¦ДК п. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. Стеклозавод ¦ПС ¦ 0,039 ¦Стеклозавод ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦83.3. ¦Реконструкция и капитальный ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Восстановление памятника ¦Всего: ¦ 0,634 ¦Упр. культуры, ¦
¦ ¦ремонт Музея города ¦ ¦отчет ¦истории и культуры 19 - нач. 20¦МБ ¦ 0,634 ¦музей города ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вв. - дома купца И.Ф.Голдобина ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦83.4. ¦Капитальный ремонт МГЛ им. ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Создание условий для ¦Всего: ¦ 0,282 ¦Управление ¦
¦ ¦Д.Аюшеева ¦ ¦отчет ¦эстетического воспитания и ¦МБ ¦ 0,182 ¦культуры, МГЛ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦музыкального образования ¦ПС ¦ 0,1 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦83.5. ¦Реконструкция Зеленого зала ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Создание комфортных условий для¦Всего: ¦ 1,4 ¦Управление ¦
¦ ¦кинотеатра "Прогресс" ¦ ¦отчет ¦организации досуга населения ¦Мин. культ. ¦ 0,4 ¦культуры, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦РФ, ¦ ¦к/т "Прогресс" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 1 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦84 ¦Проведение ежегодного конкурса ¦II кв. ¦Ежеквартальный ¦Повышение престижа профессии ¦Всего ¦ 0,04 ¦Упр. культуры, ¦
¦ ¦"Звездочки надежды" на премию ¦ ¦отчет ¦музыканта, стимулирование ¦ПС ¦ 0,04 ¦ДШИ ¦
¦ ¦мэра города среди юных ¦ ¦ ¦творческой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музыкантов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦85 ¦Участие преподавателей и ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Совершенствования деятельности ¦Всего ¦ 0,15 ¦Упр. культуры, ¦
¦ ¦учащихся в международных, ¦ ¦отчет ¦по эстетическому воспитанию и ¦ПС ¦ 0,15 ¦ДШИ ¦
¦ ¦межрегиональных, ¦ ¦ ¦музыкальному образованию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканских конкурсах, ¦ ¦ ¦подрастающего поколения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фестивалях, концертах ¦ ¦ ¦повышение профессионального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мастерства ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦86 ¦Вручение ежегодной премии им. ¦II кв. ¦Ежеквартальный ¦Стимулирование творческой ¦Всего ¦ 0,01 ¦Управление ¦
¦ ¦Р.С.Мэрдыгеева, основоположника¦ ¦отчет ¦деятельности, выявление ¦ПС ¦ 0,01 ¦культуры, ДШИ, ¦
¦ ¦бурятского изобразительного ¦ ¦ ¦и поддержка юных дарований ¦ ¦ ¦ДХШ ¦
¦ ¦искусства, в номинациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Живопись", "Графика", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Декоративно - прикладное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творчество" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦87 ¦Проведение ежегодного конкурса ¦II кв. ¦Ежеквартальный ¦Стимулирование творческой ¦Всего ¦ 0,1 ¦Упр. культуры ¦
¦ ¦на соискание гранта и премии в ¦ ¦отчет ¦деятельности предприятий, ¦МБ ¦ 0,1 ¦ ¦
¦ ¦сфере культуры и искусства ¦ ¦ ¦организаций и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦88 ¦Проведение общероссийских, ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Организация досуга горожан ¦Всего ¦ 2,33 ¦Упр. культуры ¦
¦ ¦общегородских праздничных ¦ ¦отчет ¦ ¦МБ ¦ 2,33 ¦ ¦
¦ ¦мероприятий, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦88.1. ¦Цикл мероприятий, посвященный ¦2 - 3 квартал ¦ ¦Формирование у горожан ¦Всего: ¦ 0,2 ¦ ¦
¦ ¦80-летию РБ ¦ ¦ ¦гражданско - патриотического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношения к своей республике, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городу, к ее истории, культуре,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦традициям ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦88.2. ¦Проведение конкурса "Мой ¦4 квартал ¦ ¦Пропаганда работ ¦Всего: ¦ 0,2 ¦ ¦
¦ ¦любимый город", посвященный ¦ ¦ ¦профессиональных художников, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦75-летию Союза художников РБ ¦ ¦ ¦выявление творческой, одаренной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦88.3. ¦Мероприятия по сохранению и ¦в течение года ¦ ¦Возрождение и сохранение ¦Всего: ¦ 0,21 ¦ ¦
¦ ¦развитию народных традиций ¦ ¦ ¦культурного наследия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦народностей, населяющих город ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦88.4. ¦Международный фестиваль "Звезды¦1 квартал ¦ ¦Создание национальной эстрады, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Белого месяца" ¦ ¦ ¦выявление молодых, талантливых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнителей ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦88.5. ¦Пропаганда здорового образа ¦в течение года ¦ ¦Укрепление здоровья, ¦Всего ¦ 0,03 ¦ ¦
¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦распространение ценностей ¦МБ ¦ 0,03 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового образа жизни ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦88.6. ¦Программа мероприятий по ¦в течение года ¦ ¦Формирование ответственного ¦Всего ¦ 0,12 ¦ ¦
¦ ¦проведению Года семьи в 2003 г.¦ ¦ ¦отношения к созданию семьи, к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦родительству, повышение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценности семьи, детей, семейных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦88.7. ¦Мероприятия по подготовке и ¦ ¦ ¦Уважение к истории города, ¦Всего ¦ 5,95 ¦Администрация ¦
¦ ¦проведению 65-летия со дня ¦ ¦ ¦культуре, традициям горожан +------------+------------+Советского ¦
¦ ¦образования Советского, ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 5,95 ¦р-на, ¦
¦ ¦Железнодорожного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦Октябрьского районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦88.8. ¦Выполнение мероприятий по ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Создание и укрепление ¦Всего ¦ 0,16 ¦ ¦
¦ ¦реализации договоров, ¦ ¦отчет ¦позитивного имиджа города ¦МБ ¦ 0,15 ¦ ¦
¦ ¦соглашений о сотрудничестве с ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 0,01 ¦ ¦
¦ ¦зарубежными городами - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦побратимами, городами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦89 ¦Создание локальной ¦в течение года ¦ ¦Информационное обеспечение ¦Всего ¦ 0,05 ¦Упр. культуры, ¦
¦ ¦корпоративной сети и баз данных¦ ¦ ¦деятельности аппарата ¦ПС ¦ 0,05 ¦ВСГАКИ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управления культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦90 ¦Проведение семинара, ¦2 квартал ¦ ¦Повышение квалификации, ¦Всего: ¦ 0,1 ¦Упр. культуры, ¦
¦ ¦практикумов совместно с ВСГАКИ ¦ ¦ ¦разработка современных ¦ПС ¦ 0,03 ¦ДШИ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий и новой модели ¦МК ¦ 0,07 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно - досугового ¦РФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦91 ¦Социобиологическое исследование¦ ¦ ¦Научный подход к планированию ¦Всего: ¦ 0,02 ¦Упр. культуры, ¦
¦ ¦совместно с БНЦ и ИМБИТ ¦ ¦ ¦деятельности отрасли по ¦ПС ¦ 0,02 ¦БНЦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦формированию установок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦толерантного сознания ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦2.4. Молодежная политика ¦Филиппов В.А. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦92 ¦Мероприятия по обеспечению ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Повышение уровня правовой ¦Всего: ¦ 0,146 ¦УДМ, ГУО, ГУК, ¦
¦ ¦правовой защиты молодежи, ¦ ¦отчет ¦грамотности у молодежи. ¦ ¦ ¦ЦГБ, ¦
¦ ¦развитию гражданственности и ¦ ¦ ¦Патриотическое воспитание ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦ ¦патриотизма; мероприятия, ¦ ¦ ¦молодежи. Подготовка молодого ¦ ¦ ¦Октябрьского, ¦
¦ ¦направленные на повышение ¦ ¦ ¦человека к военной службе ¦ ¦ ¦Железнодорожно-¦
¦ ¦электоральной активности и ¦ ¦ +------------T------------------+ ¦ ¦го, Советского ¦
¦ ¦правовое просвещение молодежи ¦ ¦ ¦Охват меро- ¦ 12000¦МБ ¦ 0,146 ¦р-нов, Совет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятиями, ¦ ¦ ¦ ¦директоров ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ссузов, ГРЮБ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерация ушу, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГДДЮТ, ссузы ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------+------------------+------------+------------+---------------+
¦93 ¦Формирование активной ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Создание системы поддержки и ¦Всего: ¦ 0,292 ¦УДМ, ГУО, ГУЗ, ¦
¦ ¦социальной позиции молодежи. ¦ ¦отчет ¦развития инновационных форм и ¦ ¦ ¦ГУК, ГУФКТС, ¦
¦ ¦Организация и проведение ¦ ¦ ¦методов выявления и развития ¦ ¦ ¦Госкомитет РБ, ¦
¦ ¦мероприятий, направленных на ¦ ¦ ¦творческого потенциала и ¦ ¦ ¦Администрация ¦
¦ ¦поддержку одаренной молодежи ¦ ¦ ¦способности к самореализации ¦ ¦ ¦Советского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦р-на, БО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------T------------------+ ¦ ¦Росдетфонда, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват меро- ¦ 15000¦МБ ¦ 0,292 ¦Вузы, ГДЦЮТ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятиями, ¦ ¦ ¦ ¦Ссузы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------+------------------+------------+------------+---------------+
¦94 ¦Профилактика преступности в ¦ ¦ ¦Организация досуга детей и ¦Всего: ¦ 0,0475¦УМД, ГУО, ¦
¦ ¦молодежной среде ¦ ¦ ¦подростков. Пропаганда ¦МБ ¦ 0,0475¦Администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового образа жизни ¦ ¦ ¦Советского, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------T------------------+ ¦ ¦Октябрьского, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват меро- ¦ 4000¦ ¦ ¦Железнодорож- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятиями, ¦ ¦ ¦ ¦ного р-нов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------+------------------+------------+------------+---------------+
¦95 ¦Внедрение новых форм работы с ¦ ¦ ¦Охват меро- ¦ 300¦Всего: ¦ 0,17 ¦УДМ ¦
¦ ¦молодежью в соответствии с ¦ ¦ ¦приятиями, ¦ ¦МБ ¦ 0,17 ¦ ¦
¦ ¦современными требованиями ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------+------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦2.6. Развитие физической культуры, спорта и туризма ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦96 ¦Программа "Развитие туризма в ¦ ¦Ежеквартальный ¦Развитие туризма на территории ¦Итого ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ в 2002 - 2004 гг." ¦ ¦отчет ¦г. Улан-Удэ ¦МБ ¦ 0,5 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------T-----------+------------+------------+---------------+
¦97 ¦Организация и проведение ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Количество ¦ 85¦Итого: ¦ 0,915 ¦Управление ФК, ¦
¦ ¦массовых физкультурно - ¦ ¦отчет ¦проводимых ¦ ¦ФБ ¦ ¦спорта и ¦
¦ ¦оздоровительных и спортивных ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦РБ ¦ ¦туризма ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,915 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------+-----------+------------+------------+---------------+
¦98 ¦Информационная рекламная ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Увеличение количества ¦Итого: ¦ 0,015 ¦Управление ФК, ¦
¦ ¦деятельность по формированию ¦ ¦отчет ¦материалов СМИ, направленных на¦ФБ ¦ ¦спорта и ¦
¦ ¦здорового образа жизни ¦ ¦ ¦формирование здорового образа ¦РБ ¦ ¦туризма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ 0,015 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦99 ¦Строительство и реконструкция ¦в течение года ¦Ежеквартальный ¦Укрепление материально - ¦Итого: ¦ 0 ¦Управление ФК, ¦
¦ ¦спортивных сооружений ¦ ¦отчет ¦технической базы ¦ФБ ¦ ¦спорта и ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦туризма; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦Администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ ¦районов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦г. Улан-Удэ; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центральный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадион (Сариев¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Б.Д.) ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦100 ¦Поддержка выдающихся ¦в течение года ¦Аналитическая ¦Материальная ¦ 5¦Итого: ¦ 0,075 ¦Управление ФК, ¦
¦ ¦спортсменов города ¦ ¦записка ¦поддержка ¦ ¦ФБ ¦ ¦спорта и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦выдающихся ¦ ¦РБ ¦ ¦туризма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсменов ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ, чел. ¦ ¦СС ¦ 0,075 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦101 ¦Создание благоприятных условий ¦в течение года ¦Аналитическая ¦Получение спортсменами ¦Итого: ¦ 0,075 ¦Управление ФК, ¦
¦ ¦для подготовки и успешного ¦ ¦записка ¦республики призовых мест ¦ФБ ¦ ¦спорта и ¦
¦ ¦выступления членов сборной ¦ ¦ ¦по различным видам спорта ¦РБ ¦ ¦туризма ¦
¦ ¦России, Республики Бурятия из ¦ ¦ ¦на чемпионатах Европы, ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦Азии и Олимпийских играх ¦СС ¦ 0,075 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Раздел 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ¦ ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦3.1. Реформирование и развитие жилищно - коммунальной сферы ¦ ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦3.1.1. Организационные мероприятия в целях формирования рыночных механизмов жилищно - коммунального комплекса, ¦ ¦
¦ ¦не требующие значительных материальных ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T-------------------------+---------------+
¦102 ¦Создание холдинга на основе ¦ ¦Постановление ¦Обеспечение управляемости ¦Затраты на погашение ¦ ¦
¦ ¦энергетической компании, в ¦ ¦Администрации ¦предприятиями ЖКХ со стороны ¦задолженности по ¦ ¦
¦ ¦которую должны войти ¦ ¦города Улан-Удэ¦Администрации города за счет ¦заработной плате и ¦ ¦
¦ ¦акционерные общества: МУП ¦ ¦ ¦реализации прав собственника ¦регистрацию предприятий ¦ ¦
¦ ¦"ЕРЦ", МУП "Водоканал", МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Городская энергетическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+-------------------------+---------------+
¦103 ¦Реорганизация МУП "ЕРЦ" ¦Январь 2003 ¦Постановление о¦Централизация денежных ресурсов¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦года ¦преобразовании ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МУП ЕРЦ в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦управляющую ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦компанию и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦создание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дочерних ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦корпорации ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+-------------------------+---------------+
¦104 ¦Реорганизация МУП САХ, МУП ГДРП¦1 квартал 2003 ¦Постановление ¦Условная экономия будет ¦Затраты на погашение ¦Комитет по ¦
¦ ¦и комбинатов по благоустройству¦года ¦об образовании ¦направлена на финансовое ¦задолженности по ¦городскому ¦
¦ ¦"Октябрьское" и "Вариант" ¦ ¦муниципального +------------------T------------+заработной плате и ¦хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦унитарного ¦Снижение затрат ¦ 1,8¦регистрацию предприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятия по ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦благоустройству+------------------+------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города ¦Снижение затрат ¦ 1,9¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦ 28,3¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогам ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+-------------------------+---------------+
¦105 ¦Реорганизация МУП ЖКХ пос. ¦1 квартал 2003 ¦Постановление ¦Условная экономия будет ¦Затраты на погашение ¦Комитет по ¦
¦ ¦Заречный и МУП ЖКХ пос. Сокол ¦года ¦об образовании ¦направлена на финансовое ¦задолженности по ¦городскому ¦
¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКСК +------------------T------------+заработной плате и ¦хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Левобережное" ¦Снижение затрат ¦ 0,8¦регистрацию предприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦ 29 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности но ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогам ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+-------------------------+---------------+
¦106 ¦Создание ООО "Кингстон" по ¦1 квартал 2003 ¦Постановление ¦Создание собственной ¦Затраты на погашение ¦Комитет по ¦
¦ ¦выполнению ремонтно - ¦года ¦Администрации ¦ремонтной базы для ¦задолженности по ¦городскому ¦
¦ ¦строительных работ для ¦ ¦города Улан-Удэ¦выполнения муниципального ¦заработной плате и ¦хозяйству ¦
¦ ¦муниципальных нужд ¦ ¦ ¦заказа, снижение затрат ¦регистрацию предприятий ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+-------------------------+---------------+
¦107 ¦Реорганизация ПУЖКХ ¦1 квартал 2003 ¦Постановление ¦Условная экономия будет ¦Затраты на погашение ¦Комитет по ¦
¦ ¦"Железнодорожное" в МУП ¦года ¦Администрации ¦направлена на финансовое ¦задолженности по ¦городскому ¦
¦ ¦"Коммунальник" ¦ ¦города Улан-Удэ+------------------T------------+заработной плате и ¦хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение затрат ¦ 9¦регистрацию предприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦ 26¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогам ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+-------------------------+---------------+
¦108 ¦Реорганизация МУП ЖЭУ № 4, 6, ¦1 квартал 2003 ¦Постановление ¦Условная экономия будет ¦Затраты на погашение ¦Комитет по ¦
¦ ¦8, 12, 16, 18 в МУП ¦года ¦Администрации ¦направлена на финансовое ¦задолженности по ¦городскому ¦
¦ ¦"Солнечное", "Жердевское", ¦ ¦города Улан-Удэ¦оздоровление реорганизуемых ¦заработной плате и ¦хозяйству ¦
¦ ¦"Ключевское" ¦ ¦ ¦предприятий ¦регистрацию предприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------T------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение затрат ¦ 1,5¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦ 5,5¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогам ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+-------------------------+---------------+
¦109 ¦Реорганизация МУП ЖЭУ № 1, 21, ¦2 квартал 2003 ¦Постановление ¦Снижение затрат ¦ 0,1¦Затраты на погашение ¦Комитет по ¦
¦ ¦образование МУП "Советское" ¦года ¦Администрации ¦на оплату труда ¦ ¦задолженности по ¦городскому ¦
¦ ¦ ¦ ¦города Улан-Удэ¦ ¦ ¦заработной плате и ¦хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрацию предприятий ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+-------------------------+---------------+
¦110 ¦Реорганизация МУП "Тепловые ¦2 квартал 2003 ¦Постановление ¦Экономический ¦ 12,4¦Затраты на погашение ¦Комитет по ¦
¦ ¦сети и отопительные котельные" ¦года ¦Администрации ¦эффект ¦ ¦задолженности по ¦городскому ¦
¦ ¦в МУП "Городская энергетическая¦ ¦города Улан-Удэ¦ ¦ ¦заработной плате и ¦хозяйству ¦
¦ ¦компания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрацию предприятий ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+-------------------------+---------------+
¦111 ¦Реорганизация МУП "Центр" в ООО¦1 квартал 2003 ¦Постановление ¦Экономический ¦ 0,5¦Затраты на погашение ¦Комитет по ¦
¦ ¦по санитарной уборке города ¦года ¦Администрации ¦эффект ¦ ¦задолженности по ¦городскому ¦
¦ ¦ ¦ ¦города Улан-Удэ¦ ¦ ¦заработной плате и ¦хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрацию предприятий ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+-------------------------+---------------+
¦112 ¦Реорганизация МУП "ГЭС": ¦1 квартал 2003 ¦Постановление ¦Экономический ¦ 150 ¦Затраты на погашение ¦Комитет по ¦
¦ ¦Создание МУП "Горсвет", МУП ¦года ¦Администрации ¦эффект ¦ ¦задолженности по ¦городскому ¦
¦ ¦"Энергоремонт", создание ¦ ¦города Улан-Удэ¦ ¦ ¦заработной плате и ¦хозяйству ¦
¦ ¦простого товарищества между МУП¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрацию предприятий ¦ ¦
¦ ¦"ГЭС" и ОАО "Бурятэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+-------------------------+---------------+
¦ ¦3.1.2. Мероприятия, осуществляемые за счет финансирования из республиканского бюджета ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T-------------------------+---------------+
¦113 ¦Разработка и защита мероприятий¦В течение года ¦ ¦Улучшение качества ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦программы "Реформирование и ¦ ¦ ¦оказываемых жилищно - ¦ ¦городскому ¦
¦ ¦модернизация жилищно - ¦ ¦ ¦коммунальных услуг, ¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦коммунального комплекса" на ¦ ¦ ¦повышение надежности систем ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 - 2010 гг. ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения города ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе по пос. Стеклозавод¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по пос. Мясокомбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транзитные дороги в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------T------------+---------------+
¦114 ¦Реализация программы ¦В течение года ¦Постановление ¦Улучшение качества ¦Размер ¦ 3,5 ¦Комитет по ¦
¦ ¦"Реформирование и модернизация ¦ ¦Правительства ¦оказываемых жилищно - ¦запланирова-¦ ¦городскому ¦
¦ ¦жилищно - коммунального ¦ ¦РБ ¦коммунальных услуг, ¦нного финан-¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦комплекса" на ремонт ветхих ¦ ¦ ¦повышение надежности систем ¦сирования на¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения города ¦2003 год ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦3.1.3. Мероприятия, направленные на снижение затратности оказания жилищно - коммунальных услуг ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T------------------T------------T------------T------------+---------------+
¦115 ¦Реализация программы ¦В течение года ¦Постановление ¦Обеспечение ¦ 10,35¦Размер ¦ 10,11 ¦Комитет по ¦
¦ ¦энергосбережения ¦ ¦Правительства ¦эффективного ¦ ¦запланирова-¦ ¦городскому ¦
¦ ¦ ¦ ¦РБ от ¦использования ¦ ¦нного финан-¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦08.06.1999 № ¦энергоресурсов. ¦ ¦сирования на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦210 ¦Снижение ¦ ¦2003 год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нагрузки на бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦116 ¦Установление лимитов ¦В течение года ¦Постановление ¦Экономия бюджетных¦ 0,11¦ ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦потребления топливно - ¦ ¦Администрации ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦городскому ¦
¦ ¦энергетических ресурсов ¦ ¦города Улан-Удэ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦предприятиям и учреждениям, ¦ ¦об установлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансируемым из местного ¦ ¦лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦117 ¦Формирование и реализация ¦В течение года ¦Решение сессии ¦Оптимизация бюджетных ¦Размер ¦ 660,5 ¦Комитет по ¦
¦ ¦муниципального заказа ¦ ¦Улан-Удэнского ¦расходов при оплате товаров, ¦запланирова-¦ ¦городскому ¦
¦ ¦ ¦ ¦городского ¦работ, услуг для ¦нного финан-¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦Совета ¦муниципальных нужд ¦сирования на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦депутатов ¦ ¦2003 год ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-----------------T-------------+------------+------------+---------------+
¦118 ¦Развитие и упорядочение ¦В течение года ¦Приказ Комитета¦Получение доходов¦ 5,3¦ ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦предоставления платных услуг ¦ ¦по городскому ¦от оказания ¦ ¦ ¦ ¦городскому ¦
¦ ¦населению ¦ ¦хозяйству ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦3.1.4. Мероприятия, направленные на снижение дотационности жилищно - коммунального хозяйства ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-----------------T-------------T------------T------------T---------------+
¦119 ¦Введение для населения платы за¦1 квартал 2003 ¦Решение ¦Получение доходов¦ 25 ¦ ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦капитальный ремонт жилищного ¦года ¦городской ¦от населения на ¦ ¦ ¦ ¦городскому ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦комиссии по ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценам и тарифам¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов, улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилфонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+------------+---------------+
¦120 ¦Утверждение ставок платы ¦1 квартал 2003 ¦Решение ¦Получение ¦ 266,4¦ ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦населения за жилищно - ¦года ¦городской ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦городскому ¦
¦ ¦коммунальные услуги в размере ¦ ¦комиссии по ¦доходов от ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦90% от затрат (согласно ¦ ¦ценам и тарифам¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральному стандарту на 2003 ¦ ¦ ¦снижение нагрузки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год) ¦ ¦ ¦на городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+------------+---------------+
¦121 ¦Применение дифференцированной ¦В течение года ¦Постановление ¦Получение ¦ 26,3¦ ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦оплаты жилищно - коммунальных ¦ ¦Администрации ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦городскому ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦города от ¦доходов от ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦10.05.2001 № ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦199 ¦снижение нагрузки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦3.1.5. Совершенствование мер социальной защиты населения при повышении тарифов на услуги ЖКХ ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦122 ¦Осуществление перехода на ¦1 - 2 кварталы ¦Постановление ¦Создание благоприятных условий ¦Сумма ¦ 5 ¦ ¦
¦ ¦систему единой квитанции и ¦2003 года ¦Администрации ¦для населения города по ¦необходимых ¦ ¦ ¦
¦ ¦"единого окна" ¦ ¦города Улан-Удэ¦социальной защите при повышении¦затрат ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифа на ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦123 ¦Предоставление льгот по оплате ¦В течение года ¦Согласно ¦Совершенствование мер ¦Сумма ¦ 190 ¦ ¦
¦ ¦жилищно - коммунальных услуг ¦ ¦действующим ¦социальной защиты населения ¦необходимого¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданам, имеющим на то право ¦ ¦нормативно - ¦ ¦финансирова-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦правовым актам ¦ ¦ния на 2003 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦124 ¦Предоставление субсидий по ¦В течение года ¦Согласно ¦Совершенствование мер ¦Сумма ¦ 95 ¦ ¦
¦ ¦оплате жилищно - коммунальных ¦ ¦действующим ¦социальной защиты населения ¦необходимого¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг малообеспеченным слоям ¦ ¦нормативно - ¦ ¦финансирова-¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦правовым актам ¦ ¦ния на 2003 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦3.1.6. Мероприятия, направленные на осуществление демонополизации в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------T---------------+
¦125 ¦Реализация городской ¦В течение года ¦ ¦Повышение качества эксплуатации¦Сумма ¦ 614 ¦Комитет по ¦
¦ ¦комплексной программы по ¦ ¦ ¦и содержания жилищного фонда, ¦необходимого¦ ¦городскому ¦
¦ ¦формированию ТСЖ на 2003 - 2007¦ ¦ ¦участие граждан и их ¦финансирова-¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦объединений в управлении ¦ния на 2003 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищным фондом ¦год ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+ +------------+------------+---------------+
¦126 ¦Разработать нормативно - ¦В течение года ¦Постановление ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦правовую базу для организации ¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦городскому ¦
¦ ¦ТОС (территориальное ¦ ¦города Улан-Удэ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦общественное самоуправление) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+ +------------+------------+---------------+
¦127 ¦Разработка комплексной ¦В течение 2003 ¦Постановление ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦программы создания ТОЗ ¦года ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦городскому ¦
¦ ¦ ¦ ¦города Улан-Удэ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦3.1.7. Мероприятия, направленные на обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T------------------T------------T------------T------------+---------------+
¦128 ¦Реструктуризация кредиторской ¦В течение 2003 ¦Согласно ¦Снижение ¦ 68¦Размер ¦ 68 ¦Комитет по ¦
¦ ¦задолженности предприятий ЖКХ ¦года ¦постановлениям ¦кредиторской ¦ ¦запланирова-¦ ¦городскому ¦
¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦задолженности ¦ ¦нного финан-¦ ¦хозяйству ¦
¦ ¦ ¦ ¦РФ и РБ ¦предприятий ЖКХ ¦ ¦сирования на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 год ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦129 ¦Установление прогнозных заданий¦В течение 2003 ¦Распоряжение ¦Контроль направления средств на¦Сумма средств, ¦Комитет по ¦
¦ ¦по мобилизации собственных ¦года ¦Администрации ¦выплату заработной платы ¦направляемых на погашение¦городскому ¦
¦ ¦доходов предприятий ЖКХ на ¦ ¦города Улан-Удэ¦ ¦задолженности по ¦хозяйству ¦
¦ ¦выплату заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦заработной плате за счет ¦ ¦
¦ ¦работникам отрасли ¦ ¦ ¦ ¦собственных средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий - 50% ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------T------------+---------------+
¦130 ¦Повышение уровня собираемости ¦В течение 2003 ¦Приказ Комитета¦Обеспечение своевременной ¦ ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦начисленных платежей за ¦года ¦по городскому ¦оплаты населением оказанных ¦ ¦ ¦городскому ¦
¦ ¦жилищно - коммунальные услуги ¦ ¦хозяйству ¦жилищно - коммунальных услуг ¦ ¦ ¦хозяйству ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦3.2. Развитие промышленности, транспорта, связи ¦Грехов В.П., ¦
¦ ¦ ¦Кожухов Ю.М. ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Сохранение темпов роста объема производства в промышленности ¦Кожухов Ю.М. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T------------------T------------T------------T------------+---------------+
¦131 ¦Заключение Соглашений по ¦январь - март ¦Соглашения по ¦Количество ¦ 25¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦социально - экономическому ¦ ¦социально - ¦соглашений по ¦ ¦ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦сотрудничеству с промышленными ¦ ¦экономическому ¦социально - ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦предприятиями ¦ ¦сотрудничеству ¦экономическому ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничеству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦133 ¦Разработка основных направлений¦1 полугодие ¦Постановление ¦Формулирование целей и задач, ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦промышленной политики ¦ ¦ ¦создание благоприятного ¦ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦инвестиционного климата, роста ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленного производства ¦ ¦ ¦транспорта ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦134 ¦Анализ работы отраслей ¦ежеквартально ¦Доклад ¦принятие управленческих ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦промышленности и разработка ¦ ¦ ¦решений ¦ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦предложений по их развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦135 ¦Инвентаризация и паспортизация ¦В течение года ¦Паспорт ¦количество ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий промышленности ¦ ¦предприятия ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Повышение уровня оснащенности средствами связи ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T------------------T------------T------------T------------+---------------+
¦136 ¦Выполнение целевой программы ¦В течение года ¦Договор ¦Количество новых ¦ 200¦Всего ¦ 2,4 ¦Управление ¦
¦ ¦телефонизации окраинных ¦ ¦ ¦телефонов систем ¦ ¦РФ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦поселков и районов малоэтажной ¦ ¦ ¦беспроводной ¦ ¦РБ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦связи, шт. ¦ ¦МБ ¦ 2,4 ¦транспорта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рег. филиал ОАО¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Сибирьтелеком"¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Электросвязь ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ, Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦137 ¦Инвентаризация и паспортизация ¦В течение года ¦Паспорт ¦количество ¦ 15¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦предприятий связи ¦ ¦предприятия ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Развитие и регулирование рынка пассажирских перевозок ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦138 ¦Создание необходимой ¦1 квартал ¦Закон РБ, ¦Развитие и регулирование рынка ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦нормативно - правовой базы ¦ ¦Решение ¦пассажирских услуг ¦ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦ ¦ ¦Горсовета ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦139 ¦Обследование пассажиропотоков ¦3 - 4 квартал ¦Аналитический ¦Совершенствование обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦доклад ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦140 ¦Работа по внедрению системы ¦В течение года ¦Тех. задание, ¦Сокращение затрат за счет ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦автоматического диспетчерского ¦ ¦договор ¦сокращения диспетчеров ¦ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦управления пассажирским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Улан-Удэтранс-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сервис", МУП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамвая" ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦141 ¦Внесение изменений в ¦В течение года ¦Постановление ¦оптимизация маршрутов ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦транспортную схему движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГИБДД МВД РБ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦142 ¦Инвентаризация и паспортизация ¦В течение года ¦Паспорт ¦количество ¦ 12¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦предприятий транспорта ¦ ¦предприятия ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦142 ¦Разработка механизма обновления¦В течение года ¦Договор ¦Обновление парка ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦парка муниципальных автобусов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦трамваев на основе лизинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦143 ¦Разработка мероприятий по ¦В течение года ¦План ¦уменьшение убыточности и ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦уменьшению убыточности и ¦ ¦мероприятий ¦повышение доходности ¦ ¦ ¦промышленности,¦
¦ ¦повышению доходности ¦ ¦ ¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦связи и ¦
¦ ¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦транспорта ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦3.3. Развитие строительного комплекса ¦Битуев А.В. ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Повышение уровня обеспеченности жильем жителей г. Улан-Удэ до 18 м2/чел. ¦Битуев А.В. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-----------------T-------------T------------T------------+---------------+
¦144 ¦Утверждение и реализация ¦Утверждение в I¦Постановление ¦Ввод жилья, тыс. ¦ 73,5¦ ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦муниципальной целевой ¦кв., реализация¦Администрации ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦строительству ¦
¦ ¦программы "Развитие ¦в течение года ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительного комплекса г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Улан-Удэ на 2003 - 2007 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-----------------+-------------+------------+------------+---------------+
¦145 ¦Реализация муниципальной ¦Строительство и¦Аналитическая ¦Продолжение строительства ¦Всего ¦ 6 ¦Комитет по ¦
¦ ¦целевой программы (МЦП) ¦сдача объектов ¦записка, отчет ¦жилого дома в 111 кв. - ¦РФ ¦ ¦строительству, ¦
¦ ¦"Переселение граждан, ¦по графику ¦по капвложениям¦2 очереди ¦РБ ¦ ¦МУП ¦
¦ ¦проживающих в г. Улан-Удэ, из ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 6 ¦"Улан-Удэстрой-¦
¦ ¦ветхого и аварийного жилищного ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ ¦заказчик" ¦
¦ ¦фонда в 2001 - 2005 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦146 ¦Реализация МЦП "Обеспечение ¦Строительство и¦Аналитическая ¦Строительство 1 очереди МЖК на ¦Всего ¦ 7,5 ¦Комитет по ¦
¦ ¦жильем молодых специалистов в ¦сдача объектов ¦записка, отчет ¦200 малогабаритных квартир ¦РФ ¦ ¦строительству ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ в 2002 - 2010 гг." ¦по графику ¦по ¦ ¦РБ ¦ ¦МУП ¦
¦ ¦ ¦ ¦капвложениям, ¦ ¦МБ ¦ 2,5 ¦"Улан-Удэстрой-¦
¦ ¦ ¦ ¦форма ¦ ¦СС ¦ ¦заказчик" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 5 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦147 ¦Внедрение прогрессивной системы¦В течение года,¦Проектная ¦ПСД на дом - представитель ¦Всего ¦ ¦Комитет по ¦
¦ ¦домостроения ¦отчет ¦документация ¦казначейства ¦РФ ¦ ¦строительству ¦
¦ ¦ ¦полугодовой ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦МУП Домострои- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦тельный завод ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦148 ¦Благоустройство придомовой ¦В течение года ¦Аналит. записка¦Благоустройство жилой зоны ¦Всего ¦ 0,73 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦территории по ул. Яковлева, 10 ¦ ¦с ежекварт. ¦ ¦МБ ¦ 0,73 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦149 ¦Строительство 80-кв. дома ¦ ¦ ¦Улучшение жилищных условий ¦Всего ¦ 11,80 ¦КпС ¦
¦ ¦инвалидов - колясочников ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 11,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,5 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Улучшение качества тепло-, водо-, энергообеспечения населения г. Улан-Удэ ¦Битуев А.В. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T------------------T------------T------------T------------+---------------+
¦150 ¦Строительство, реконструкция ¦В течение года ¦ежеквартальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Малиновский ¦
¦ ¦объектов теплоснабжения: ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А.К., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Восканянц Е.К. ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Теплотрассы п. Мясокомбинат 1 ¦В течение года ¦ежеквартальный ¦ ¦ ¦Всего ¦ 20 ¦КпС, МУП ¦
¦ ¦очереди ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦У-Устрой- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 20 ¦заказчик ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Головного участка теплотрассы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ 0,892 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦ЦТП п. Мелькомбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,892 ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Тех. перевооружение ¦ ¦ежеквартальный ¦Увеличение ¦ ¦Всего ¦ ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦тепломагистрали № 2 для ¦ ¦отчет ¦мощностей, для ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения домов по ул. ¦ ¦ ¦подключения вновь ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Смолина - Модогоева - Борсоева ¦ ¦ ¦возводимых жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых будет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляться по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ипотеке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Строительство теплотрассы п. ¦В течение года ¦ ¦Подготовка ПСД ¦ ¦Всего ¦ 0,6 ¦ ¦
¦ ¦Стеклозавода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,6 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦151 ¦Продолжение строительства ¦В течение года ¦ежеквартальный ¦Увеличение мощностей для ¦ ¦Малиновский ¦
¦ ¦объектов водоснабжения и ¦ ¦отчет ¦подключения вновь возводимых ¦ ¦А.К., ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦жилых домов ¦ ¦Восканянц Е.К. ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+ +------------T------------+---------------+
¦ ¦Строительство водопровода и КНС¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦не ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦по ул. Смолина ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦определено ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦152 ¦Энергоснабжение поселков с ¦В течение года ¦ежеквартальный ¦ ¦ ¦Всего +------------+Шойдоров Ю.П. ¦
¦ ¦индивидуальным жильем ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦РБ ¦не определ. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,874 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Улучшение внешнего облика и привлекательности г. Улан-Удэ как столичного города ¦Битуев А.В. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦153 ¦Реконструкция центральной части¦В течение года ¦ежеквартальный ¦Улучшение архитектурного облика¦ ¦ ¦Малиновский ¦
¦ ¦города ¦ ¦отчет ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦А.К. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция площади Советов ¦К юбилею РБ ¦ ¦Улучшение архитектурного облика¦Всего ¦ 15 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦МБ ¦ 15 ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Строительство мемориала Победы ¦ ¦ ¦Сдача 2 очереди, ПСД 3 очереди ¦Всего ¦ 10,709 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 3,709 ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Реставрационно - ¦ ¦ ¦Сохранение исторического ¦Всего ¦ 1 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦восстановительные работы на ¦ ¦ ¦архитектурного облика центра ¦МБ ¦ 1 ¦ ¦
¦ ¦Свято - Одигитриевском соборе ¦ ¦ ¦города, устройство ограждения и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разбивка сквера ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦154 ¦Реконструкция, строительство ¦В течение года ¦ежеквартальный ¦Сокращение количества дорожно -¦ ¦ ¦Шойдоров Ю.П., ¦
¦ ¦дорожных сооружений ¦ ¦отчет ¦транспортных происшествий ¦ ¦ ¦Восканянц Е.К. ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Строительство пешеходного ¦В течение года ¦ежеквартальный ¦2 очереди ¦Всего ¦ 5 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦перехода по пр. 50-летия ¦ ¦отчет ¦ ¦МБ ¦ 5 ¦ ¦
¦ ¦Октября ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Строительство моста через ¦В течение года ¦ежеквартальный ¦Устройство временного моста ¦Всего ¦ 12,9 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦протоку Степная ¦ ¦отчет ¦ ¦ФБ ¦ 12,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Строительство путепроводной ¦В течение года ¦ежеквартальный ¦Разработка проекта ¦Всего ¦ 0,5 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦развязки в 20 кв. ¦ ¦отчет ¦ ¦РБ ¦ 0,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Реконструкция моста через ¦В течение года ¦ежеквартальный ¦Обеспечение эл. снабжения ¦Всего ¦ 5,8 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦р. Уда (строительство ТП) ¦ ¦отчет ¦трамвайного движения ¦МБ ¦ 5,8 ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Структурные преобразования в строительном комплексе ¦Битуев А.В. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦155 ¦Мероприятия на У-У ¦ ¦ ¦Выведение предприятий с ¦ ¦ ¦Шойдоров Ю.П. ¦
¦ ¦Домостроительном заводе ¦ ¦ ¦муниципальной долей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности на безубыточный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровень, развитие малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства на базе МУП¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"У-УДСЗ", создание линий по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству тротуарной плитки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бордюрного камня и стеновых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦блоков, организация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства пенобетона ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Мероприятия по снижению чрезвычайных ситуаций ¦Битуев А.В. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦156 ¦Обеспечение сейсмобезопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Усиление зданий с массовым ¦В течение года ¦ ¦Обеспечение граждан безопасными¦Всего ¦ ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦пребыванием людей ¦с ¦ ¦и комфортными условиями, ¦ФБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ежеквартальным ¦ ¦сейсмоусиление поликлиники № 4 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетом ¦ ¦(ПСД), хирургическо - легочного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделения респ. больницы им. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семашко ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+ ¦ +-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Усиление жилых домов по улицам:¦ ¦ ¦Обеспечение граждан безопасными¦ ¦ ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и комфортными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+ ¦ +-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Партизанская, 27 ¦ ¦ ¦усиление подпорной стенки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+ ¦ +-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Сокол, 1 ¦ ¦ ¦усиление торцевых стен ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+ ¦ +-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Толстихина, 2а ¦ ¦ ¦кап. ремонт ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦157 ¦Противопаводковая защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КпС ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Берегоукрепление, строительство¦В течение года ¦ ¦р. Селенга - о. Спасский и ¦Всего ¦ 4 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦дамб, очистка русла рек ¦ ¦ ¦р. Воровка - ремонт дамбы ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 4 ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Строительство ливневой ¦В течение года ¦ ¦ ¦МБ ¦ 2 ¦КпС, МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Охрана окружающей среды - улучшение экологической ситуации в г. Улан-Удэ ¦Битуев А.В. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦158 ¦Проведение мероприятий по ¦В течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Санжиева С.Г. ¦
¦ ¦снижению отрицательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦антропогенного влияния на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Лесовосстановление в городских ¦ ¦ ¦Проведение ¦Всего ¦ 2,069 ¦Урусов Ю.И. ¦
¦ ¦лесах и посадка зеленых ¦ ¦ ¦лесовосстановительных работ 10 ¦МБ ¦ 2,069 ¦ ¦
¦ ¦насаждений ¦ ¦ ¦га, зеленых насаждений 3200 шт.¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Строительство и ввод в ¦ ¦ ¦Продолжение строительства ¦Всего ¦ 0 ¦Доржиев П.М. ¦
¦ ¦эксплуатацию 1 очереди ¦ ¦ ¦мусоросортировочной станции № 1¦ФБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мусороперерабатывающего завода ¦ ¦ ¦и полигона захоронения ТБО ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦3.4. Предпринимательство ¦Грехов В.П., ¦
¦ ¦ ¦Будник О.П. ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦Создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малых предприятий ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T------------------T------------T------------T------------+---------------+
¦159 ¦Реализация Программы развития и¦В течение года ¦ежеквартальный ¦Увеличение ¦ 5 - 7¦Итого: ¦ 1,2 ¦Управление пот-¦
¦ ¦поддержки предпринимательства ¦с ¦отчет ¦численности ¦ ¦ФБ ¦ ¦ребительского ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ на 2003 - 2004 гг. ¦ежеквартальным ¦ ¦субъектов малого ¦ ¦РБ ¦ ¦рынка ¦
¦ ¦ ¦отчетом ¦ ¦предприниматель- ¦ ¦МБ ¦ 1,2 ¦Администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства, ед. ¦ ¦СС ¦ ¦г. Улан-Удэ; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ПС ¦ ¦фонд поддержки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦прирост объема ¦ 5¦ ¦ ¦предпринимате- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарной ¦ ¦ ¦ ¦льства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+ ¦ +------------------+------------+------------+------------+ ¦
¦160 ¦Разработать и внедрить механизм¦ ¦ ¦Стимулирование деятельности ¦МБ ¦ 0,7 ¦ ¦
¦ ¦финансово - кредитной ¦ ¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной поддержки ¦ ¦ ¦предпринимательства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦приоритетных направлениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦социально - экономического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития города за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦создания условий для получения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ими кредитных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+ ¦ +-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦161 ¦Разработать нормативные ¦ ¦ ¦Стимулирование развития ¦МБ ¦ 0,4 ¦ ¦
¦ ¦документы по созданию ¦ ¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского бизнес - инкубатора.¦ ¦ ¦предпринимательства, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Организовать работу городского ¦ ¦ ¦осуществляющих свою ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнес - инкубатора ¦ ¦ ¦деятельность в приоритетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениях социально - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономических развития города ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦162 ¦Ежеквартально проводить ¦ ¦ ¦Повышение информированности и ¦МБ ¦ 0,1 ¦Управление пот-¦
¦ ¦семинары по актуальным вопросам¦ ¦ ¦компетентности ¦ ¦ ¦ребительского ¦
¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦предпринимателей, а также ¦ ¦ ¦рынка ¦
¦ ¦деятельности. Координировать ¦ ¦ ¦эффективности их деятельности ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦ ¦проведение конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ; ¦
¦ ¦профессионального мастерства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд поддержки ¦
¦ ¦Провести конкурсы бизнес - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимате- ¦
¦ ¦планов, проектов, идей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льства ¦
¦ ¦Поддержать ведение ФПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ WEB-сайта "Малый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнес г. Улан-Удэ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+ ¦ +-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦163 ¦Разработать механизм ¦ ¦ ¦Получение информации о ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формирования базы данных по ¦ ¦ ¦состоянии и динамике развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектам малого ¦ ¦ ¦малого предпринимательства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства в ¦ ¦ ¦городе Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отраслевом разрезе по базовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кругу показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦3.5. Торговля, общественное питание и услуги ¦Грехов В.П., ¦
¦ ¦ ¦Будник О.П. ¦
+------+---------------------------------------------------------------T------------------T------------T------------T------------+---------------+
¦ ¦Создание необходимых условий для повышения ¦Прирост оборота ¦ 7¦ ¦ ¦Управление пот-¦
¦ ¦предпринимательской активности, культуры обслуживания в сфере ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ребительского ¦
¦ ¦торговли, общественного питания ¦торговли, % год ¦ ¦ ¦ ¦рынка ¦
¦ ¦ +------------------+------------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Оборот розничной ¦ 38,8¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦торговли на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жителя, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------+------------------+------------+------------+------------+ ¦
¦164 ¦Разработка Программы развития ¦январь ¦Постановление ¦Формирование и реализация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребительского рынка и услуг ¦ ¦Администрации ¦комплексной муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города ¦политики в сфере торговли, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного питания и услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦165 ¦Разработка порядка открытия ¦I кв. ¦Постановление ¦Упорядочение сети. Определение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов торговли, ¦ ¦Администрации ¦типа, профиля объекта торговли,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного питания и услуг ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦общепита и услуг в соответствии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в связи с переходом от ¦ ¦ ¦с ГОСТами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрешительной на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уведомительную систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦166 ¦Проведение отраслевых конкурсов¦В течение года ¦Постановление ¦Повышение качества ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦предоставляемых услуг и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города ¦культуры обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Развитие инфраструктуры торговли ¦Будник О.П. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦167 ¦Составление схемы размещения ¦I кв. ¦Аналитическая ¦Анализ существующей сети с ¦ ¦ ¦Управление пот-¦
¦ ¦объектов торговли, ¦ ¦записка ¦учетом обеспеченности населения¦ ¦ ¦ребительского ¦
¦ ¦общественного питания и услуг, ¦ ¦ ¦площадями ¦ ¦ ¦рынка ¦
¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сегментированием города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦168 ¦Составление плана строительства¦I кв. ¦Постановление ¦Рациональное размещение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и реконструкции объектов ¦ ¦Администрации ¦объектов торговли, общепита и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговли и услуг, увеличение ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов сезонной сети, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом действующей схемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения и обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦169 ¦Реконструкция контейнерных ¦в течение года ¦ ¦Повышение уровня обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок в торговые комплексы ¦ ¦ ¦населения, обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "Ливона", ОАО ¦ ¦ ¦безопасности качества ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Молпромсервис" ¦ ¦ ¦реализуемых товаров ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦170 ¦Замена устаревших киосков и ¦в течение года ¦ ¦Улучшение архитектурного облика¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦павильонов на павильоны из ¦ ¦ ¦города, повышение уровня ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦быстровозводимых конструкций, ¦ ¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отвечающих требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современной архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦171 ¦Реконструкция открытых торговых¦в течение года ¦ ¦Упорядочение торговли, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок по ул. Кабанская, ул. ¦ ¦ ¦повышение культуры обслуживания¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чкалова, ул. Борсоева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+------------------T------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Развитие сферы услуг ¦Прирост оборота ¦ ¦ ¦ ¦Будник О.П. ¦
¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦питания, % ¦ 7¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------+------------------+------------+------------+------------+---------------+
¦172 ¦Анализ сети ресторанов по ¦в течение года ¦Аналитическая ¦расширение услуг общественного ¦ ¦ ¦Управление пот-¦
¦ ¦характеру и качеству ¦ ¦записка ¦питания, повышение уровня ¦ ¦ ¦ребительского ¦
¦ ¦предоставляемых услуг, ¦ ¦ ¦досуга и комфортности ¦ ¦ ¦рынка ¦
¦ ¦ассортименту и местонахождению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в т.ч. при гостиничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексах) и осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦практических мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленных на резкое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышение качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставляемых услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресторанного бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦173 ¦Анализ действующей ¦в течение года ¦Аналитическая ¦расширение услуг общественного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированной сети ¦ ¦записка ¦питания, повышение уровня ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(закусочные, кафе), разработка ¦ ¦ ¦досуга и комфортности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекомендаций и направлений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их типизации и развитию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение практических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по расширению сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленности (дети, молодежь)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и разнообразного ассортимента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по специализации (чайные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кофейни, пирожковые, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бутербродные и т.д.) (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общедоступной сети доля кафе - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦32%, закусочных - 48%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦174 ¦Развитие материально - ¦в течение года ¦ ¦внедрение новой технологии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы и ¦ ¦ ¦производства и организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦последовательное проведение ¦ ¦ ¦обслуживания; обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательной сертификации услуг¦ ¦ ¦сбалансированности питания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пищеблоков общеобразовательных ¦ ¦ ¦школьников и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений и оздоровительных ¦ ¦ ¦соблюдения санитарных правил; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лагерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦175 ¦Внедрение новой технологии ¦в течение года ¦Распоряжение ¦Обеспечение передвижной сети ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства и организации ¦ ¦Администрации ¦питания быстрого обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦176 ¦Активизировать работу Совета по¦в течение года ¦Аналитическая ¦Повышение качества ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию ЦДБ ¦ ¦записка ¦предоставляемых услуг и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры обслуживания в ЦДБ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦177 ¦Обеспечить безусловное ¦в течение года ¦Аналитическая ¦Поддержка и развитие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение соглашения о ¦ ¦записка ¦предприятий бытового ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудничестве с НП ¦ ¦ ¦обслуживания всех ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Ремесленная палата" РБ ¦ ¦ ¦организационно - правовых форм ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦178 ¦Создать реестр предприятий ¦в течение года ¦Реестр ¦формирование информационного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦предприятий ¦банка данных по предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦бытового обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦оптимизация сети ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Удовлетворение потребностей населения города в ТНП ¦Управление пот-¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+ребительского ¦
¦179 ¦Анализ обеспеченности города ¦ежеквартально ¦ ¦Разработка предложений по ¦ ¦ ¦рынка ¦
¦ ¦продовольственными и ¦ ¦ ¦повышению уровня ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непродовольственными товарами ¦ ¦ ¦самообеспеченности города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основными продовольственными и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦непродовольственными ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Развитие сельского хозяйства, направленное на удовлетворение потребностей населения города ¦Управление пот-¦
¦ ¦ ¦ребительского ¦
¦ ¦ ¦рынка ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦180 ¦Развитие земледелия и ¦в течение года ¦ ¦Обеспечение медом (в объеме 600¦Всего ¦ 2,1 ¦МСУП ¦
¦ ¦животноводства МСУП "Заганское"¦ ¦ ¦кг), мукой (согласно ¦МБ ¦ ¦"Заганское" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности муниципального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказа) ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦181 ¦Развитие овощеводства МУП ¦в течение года ¦ ¦Увеличение производства овощей ¦Всего ¦ 1,628 ¦МУП Городские ¦
¦ ¦"Городские теплицы": 1. Ввод в ¦ ¦ ¦на 30%; Получение ранней ¦МБ ¦ ¦теплицы ¦
¦ ¦действие 1/3 2-го га земли ¦ ¦ ¦овощной продукции / капусты - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защищенного грунта. 2. Освоение¦ ¦ ¦500 ц; Получение картофеля - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7 га открытого грунта земли, в ¦ ¦ ¦625 ц, моркови - 200 ц, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе 5 га на землях МСУП ¦ ¦ ¦свеклы - 100 ц, капусты - 100 ц¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Заганское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ, БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T---------------+
¦ ¦Обеспечение защиты территорий от чрезвычайных ситуаций ¦Глазов Ю.К. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦182 ¦Создание и развитие на ¦ ¦ ¦Система позволит обеспечить ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории г. Улан-Удэ единой ¦ ¦ ¦автоматизацию и информатизацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы оповещения населения ¦ ¦ ¦процессов управления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦посредством создания единой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждения и ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+ +------------+------------+---------------+
¦183 ¦Подготовка проектной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ГО и¦
¦ ¦документации единой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧС ¦
¦ ¦оповещения населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+ +------------+------------+ ¦
¦184 ¦Составление сметы расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение системы оповещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+ +------------+------------+ ¦
¦185 ¦Ремонт помещений и оснащение ¦II кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютерной техникой пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления начальника ГО города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Геологическая, 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+ +------------+------------+ ¦
¦186 ¦Строительство 2-этажного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здания по ул. Свободы, 1 (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории водной станции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦Обеспечение безопасности граждан и охрана общественного порядка ¦Бородин А.В. ¦
+------+-------------------------------T---------------T---------------T-------------------------------T------------T------------+---------------+
¦187 ¦Усиление мер по профилактике и ¦ ¦ ¦Создание народных дружин (150 ¦ ¦ ¦Отдел по работе¦
¦ ¦борьбе с преступностью ¦ ¦ ¦чел.), 8 территориальных ¦ ¦ ¦с правоохрани- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов охраны общественного ¦ ¦ ¦тельными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядка (ТПООП): Советский ¦ ¦ ¦органами и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦район - 3, Октябрьский район - ¦ ¦ ¦воинскими ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2, Железнодорожный - 3 ¦ ¦ ¦формированиями ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦188 ¦Улучшение материально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правоохранительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦189 ¦Привлечение населения города к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного порядка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предупреждению совершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушений и преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+ ¦
¦190 ¦Организация правового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитания и образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие правовой культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+------------+------------+----------------
Приложение № 2
Утвержден
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.02.2003 № 60
ЗАКАЗ НА УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛАН-УДЭ
(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2003 № 185)
Кодификатор основных функций муниципального управления
социально-экономическим развитием г. Улан-Удэ
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 10.02.2003 № 60
ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА
ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД
(введена Постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2003 № 185)
1. Информация, утвержденная руководителем комитета, управления, представляется в 2-х форматах: бумажном исполнении и в электронном виде (Ехсеl), по следующей форме:
Отчет о выполнении мероприятий Плана Действий
Администрации г. Улан-Удэ на 2003 год
по (наименование учреждения) за ________ месяц (квартал)
Пояснение к Отчету по реализации мероприятий Плана
действий Администрации г. Улан-Удэ на 2003 год
Наименование граф и строк должно точно соответствовать названию граф и строк Плана действий Администрации города, утвержденного постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 10.02.2003 № 60.
По графам:
- "N" - порядковый номер мероприятия Плана действий;
- "Наименование мероприятия" - наименование мероприятия Плана действий;
- "План на год" - планируемая сумма средств финансирования на текущий год;
- "План на отчетный период" - планируемая сумма средств финансирования на отчетный период;
- "Факт за отчетный период" - фактическая сумма средств финансирования за отчетный период;
- "% исполнения от плана на отчетный период" - исполнение относительно плана отчетного периода (отношение суммы фактического финансирования к плановой сумме финансирования за отчетный период, в %);
- "% исполнения от плана на год" - исполнение относительно годовой программы (отношение суммы фактического финансирования к плановой сумме финансирования на год, в %).
По строкам:
- "ФБ" - сумма средств, финансируемых из федерального бюджета;
- "РБ" - сумма средств, финансируемых из республиканского бюджета;
- "МБ" - сумма средств, финансируемых из местного бюджета;
- "СС" - сумма средств, финансируемых за счет собственных средств;
- "ПС" - сумма средств, финансируемых за счет привлеченных средств;
- "Индикатор, эффект" - оценка эффективности реализуемого мероприятия, его количественно - качественная характеристика.
Файлы создавать в программе ЕХСЕL, шрифтом Аrial Суг, размер 10.
2. К табличному материалу прилагаются:
- Пояснительная записка, в которой должен быть представлен анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий (соответственно индикаторов);
- Правовые документы г. Улан-Удэ, направленные на обеспечение выполнения индикаторов, с указанием полученного или ожидаемого эффекта.