Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 23.05.2001 № 187
(ред. от 26.03.2007)
"О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2001 - 2010 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.



Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 21.10.2008 № 480, вступившего в силу со дня официального опубликования в газете "Бурятия".
   ------------------------------------------------------------------

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РБ от 26.03.2007 № 90, вступили в силу с 4 апреля 2007 года.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2001 г. № 187

О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2001 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.03.2007 № 90)

В целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления в области развития и реформирования социальной сферы Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Одобрить Концепцию развития и реформирования социальной сферы Республики Бурятия на 2001 - 2010 годы (приложение № 1).
2. Утвердить мероприятия по реализации Концепции развития и реформирования социальной сферы Республики Бурятия на 2001 - 2010 годы (приложение № 2).
3. Руководителям министерств, ведомств принять необходимые меры по выполнению положений Концепции развития и реформирования социальной сферы Республики Бурятия на 2001 - 2010 годы и мероприятий по ее реализации.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять участие в реализации положений и мероприятий Концепции развития и реформирования социальной сферы Республики Бурятия на 2001 - 2010 годы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольное управление Президента Республики Бурятия (Белоколодов Н.М.).

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ

Управляющий Делами - Руководитель
Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия
В.Е.ГУЛГОНОВ





Приложение № 1

Одобрена
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 23.05.2001 № 187

КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2001 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.03.2007 № 90)

Введение

Реализация политики Правительства Республики Бурятия, направленной на обеспечение устойчивого экономического роста, требует дальнейшего развития и реформирования социальной сферы, согласованного с реальными возможностями республики и населения. В настоящее время в социальной сфере сложилась неоднозначная и противоречивая ситуация, характеризующаяся как определенными положительными изменениями, так и негативными явлениями. В этих условиях возникла настоятельная необходимость внесения существенных корректив в характер и методы проведения социальной политики, конечная цель которых состоит в том, чтобы каждая семья реально ощутила результаты экономических преобразований. Необходимость подготовки Концепции развития и реформирования социальной сферы Республики Бурятия (далее - Концепция) также продиктована отсутствием нормативно - правового документа, обеспечивающего системные и согласованные действия органов государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и самого населения, направленные на повышение уровня и качества жизни, обеспечение благополучия и достойного образа жизни. Действующие в республике законодательные и нормативно - правовые документы, относящиеся к социальной сфере, в основном предусматривают урегулирование лишь отдельных аспектов: заработной платы, вопросов использования трудовых ресурсов, лечебно - оздоровительной, культурной, образовательной деятельности, защиты социально уязвимых групп населения. Одних только законов насчитывается более двух десятков: "О языках народов Республики Бурятия", "Об образовании", "О физической культуре и спорте", "Об усилении государственного контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции для жизни и здоровья населения", "О защите населения Республики Бурятия от туберкулеза", "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения Республики Бурятия", "О науке и научно - технической политике Республики Бурятия", "О государственной молодежной политике в Республике Бурятия", "О туризме" и т.д.
Основные цели и приоритетные направления развития и реформирования социальной сферы в среднесрочной перспективе предусмотрены в настоящей Концепции.
Формирование механизма развития и реформирования социальной сферы Республики Бурятия основано на решении следующих основных задач:
1. Обеспечение роста доходов населения в соответствии с его трудовым вкладом и располагаемым им капиталом;
2. Предотвращение социального иждивенчества путем повышения экономической и социальной ответственности всех групп населения республики;
3. Создание механизма социальной защиты населения.
В Концепции определены конкретные пути, механизмы развития и реформирования в важнейших социальных сферах - труде и трудовых отношениях, охране труда, социальном партнерстве, занятости населения, образовании, здравоохранении, культуре, социальной поддержке молодежи.
Фундаментом для реализации механизма реформирования является постепенное расширение материальных возможностей республики в результате возобновления уже в ближайшие годы экономического роста в соответствии с основными положениями Концепции экономического роста Республики Бурятия на 2001 - 2002 годы. При раскрытии содержания каждого структурного элемента настоящей Концепции учтены требования основополагающих документов Российской Федерации (Конституции Российской Федерации, Плана действий Правительства Российской Федерации в области социальной политики и модернизации экономики на 2000 - 2001 годы, Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации на период до 2005 года) и Республики Бурятия (Конституции Республики Бурятия, Программы действий Правительства Республики Бурятия на 1999 - 2002 годы, Федеральной программы социально - экономического развития Республики Бурятия до 2005 года, Концепции реформирования системы заработной платы и доходов населения Республики Бурятия).

Раздел I. Характеристика состояния социальной сферы
Республики Бурятия

За годы системной трансформации российского общества кардинальным образом изменились условия развития социальной сферы. Сведены практически на "нет" государственные инвестиции, направленные на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, отменено централизованное управление всей социальной сферой. Несмотря на все трудности, республика постоянно уделяла пристальное внимание развитию социальной сферы. За годы реформ не приостановлена деятельность по строительству жилья, вводу в действие объектов социально - культурного назначения. За 1994 - 1999 годы построено 1141,5 тыс. кв. м жилья (общей площади), общеобразовательных школ на 11278 ученических мест, больниц на 540 коек и поликлиник на 1183 посещений в смену. За эти годы обеспеченность населения республики домашними телефонами возросла на 18%.
Однако существующий прирост объектов социальной инфраструктуры отстает от темпов их износа. Нарастает тенденция увеличения доли морально и физически устаревших объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в реконструкции или выбытии.
К числу существенных достижений трансформационного периода, безусловно, относится раскрепощение творческого потенциала экономически активных слоев населения, снятие ограничений на заработную плату, увеличение зарплаты работникам бюджетных организаций и учреждений, повышение после 1991 года компенсационных пособий социально незащищенным категориям на 90% и их периодическое увеличение, содействие сглаживанию перекосов в доходах путем совершенствования налогового механизма. Все это послужило важным залогом того, что в 1999 году доля состоятельных и обеспеченных семей составила 11,8% против 1,4% в 1989 году. Но данный процесс не приостановил тенденцию имущественного расслоения и обнищания значительной массы населения. За рассматриваемый период удельный вес бедных семей возрос примерно в два раза, а доля среднеобеспеченных снизилась почти втрое. Денежный доход половины населения республики не превышает прожиточного минимума. Начиная с 1993 года, средний размер пенсий не превышает уровня прожиточного минимума.
В сфере социальной защиты населения республики наработан определенный положительный опыт. Это своевременная выплата государственных пенсий, оказание адресной социальной помощи, расширение местных инициатив и инноваций, направленных на сохранение и создание рабочих мест, снятие психологических стрессов (например, открытие ряда кризисных центров), привитие трудовых навыков детям, оказание помощи семьям и т.д. Вместе с тем, действующая система социальных гарантий, льгот и выплат практически не учитывает происшедших институциональных изменений, в том числе из-за недостатка собственных финансовых ресурсов.
За последние годы стабильно увеличивается прием студентов в средние специальные, высшие учебные заведения, особенно на гуманитарные специальности. В 2000 году, по сравнению с 1999 годом, прием студентов возрос на 10%. Однако, на фоне многих позитивных изменений в сфере образования идет увеличение численности детей, не посещающих учреждения образования по социальным причинам, наметился рост детской преступности. В 1993 году доля несовершеннолетних среди осужденных составила 11,7%, а в 1999 году - 15,9%.
В области здравоохранения принимаются комплексные меры, направленные на улучшение снабжения лекарственными средствами, усиливается внимание к здоровью матерей и детей, активизируется деятельность по сохранению санаторно - курортных учреждений, повышаются требования к профессионализму медицинских работников, ведется работа по повышению общедоступности медицинской помощи, увеличивается количество медицинского персонала, призванного лечить заболевания, порожденные, преимущественно, неблагополучной социально - экономической ситуацией. Это алкоголизм, наркомания, туберкулез, СПИД и другие. Развивается и совершенствуется альтернативная (негосударственная) медицина, снимающая часть проблем с гарантированного государством медицинского обслуживания. Однако многие усилия органов власти не привели к улучшению демографической ситуации: в 1999 году рождаемость в нашей республике в расчете на 1000 жителей населения составила 11 человек, а смертность - 12,6 человек. В определенной мере рост смертности обусловлен ростом безработицы (за последние три года среди экономически активного населения удельный вес незанятых стабильно составляет около 20%), низким уровнем, задержкой оплаты труда и, соответственно, ростом материального неблагополучия, а также старением населения. На начало 2000 года доля лиц в возрасте 65 лет и старше составила в Бурятии 8,6%, а в России - 12,5%. Эти показатели существенно выше действующих международных критериев - 7%. Без коррекции неблагоприятной демографической ситуации не может быть решена глобальная проблема общества - сохранение генофонда народов республики. К решению этой проблемы должны быть привлечены все субъекты власти и само население, а не только медицинские работники.
В формировании здорового образа жизни велика роль физкультуры, спорта и туризма, санаторно - курортных учреждений. В республике достигнуты заметные успехи в большом спорте. Многие спортсмены республики защищают честь страны на различных соревнованиях международного уровня. Вместе с тем, недостаточно внимания уделяется массовой физической культуре, не проводится работа по формированию ценностей самосовершенствования физических сил, не создаются условия для занятий физкультурой по месту жительства. Не уделяется достаточное внимание и развитию и совершенствованию рекреационных мероприятий, решению экологических проблем.
В сфере духовного развития и культурного обслуживания населения достигнуты немалые успехи. Так, значительно увеличилось число печатной продукции и новых каналов электронных СМИ, появляются интересные театральные постановки, развивается деятельность по поддержке профессионального искусства, самобытной народной культуры и молодых дарований. К сожалению, наблюдается упадок нравственности, растет неуверенность в завтрашнем дне, а значит, усиливается тревога за будущее подрастающего поколения. Многие виды культурной деятельности проводятся лишь на энтузиазме. Нужна государственная политика по содействию духовному развитию, культурному обслуживанию жителей республики.
Ведущей предпосылкой повышения уровня жизни людей является труд. Правительство Республики Бурятия уделяет значительное внимание анализу и определению ориентиров развития социально - трудовых отношений. Подготовлены и приняты нормативно - правовые документы, призванные регулировать социально - трудовые отношения: Концепция развития персонала на производстве, Концепция реформирования заработной платы и доходов населения в Республике Бурятия, Указ Президента Республики Бурятия "О мерах по совершенствованию действующей системы оплаты труда во внебюджетном секторе экономики Республики Бурятия" и т.д. В них подробно рассмотрены существующие проблемы, раскрыты концептуальные положения, определяющие стратегию развития социально - трудовой сферы.
Тем не менее, необходимы как активизация деятельности в данном направлении, так и дальнейшее развитие, конкретизация концептуальных положений указанных документов. Это обусловлено многими факторами: и тем, что примерно каждый пятый представитель трудоспособного возраста относится к числу незанятых (безработных), и тем, что десятки тысяч людей по инициативе администрации организаций заняты неполную рабочую неделю или же находятся в административных отпусках. На 1 января 2000 года среди учтенных статистическими органами крупных и средних организаций республики в административных отпусках находились 25,6 тыс. человек, а 8,3 тыс. человек имели частичную занятость. Не уменьшается удельный вес работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, особенно в строительстве.
Начиная с 90-х годов, растет миграция населения. За последние десять лет стабильно снижается прирост сельского населения. Здесь ведущим фактором служит активный отток сельских жителей в города или другие регионы.
Эти и другие проблемы социально - трудовой сферы усугубляются бесправностью работников, неразвитостью цивилизованного социального партнерства как между работодателем и коллективом работников, так и между работодателем и конкретным работником.
Успешность решения перечисленных проблем зависит от создания государственными органами власти республики необходимых предпосылок для удовлетворения основных потребностей населения, достижения ощутимого улучшения материального положения и условий жизни, эффективной занятости населения.

Раздел II. Цель, принципы, ведущие направления и задачи
развития и реформирования социальной сферы
Республики Бурятия

(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.03.2007 № 90)

Стратегической целью развития и реформирования социальной сферы Республики Бурятия является содействие повышению уровня и качества жизни, инициирование формирования достойного образа жизни граждан в Республике Бурятия.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.03.2007 № 90)
Экономическим фундаментом для реализации этой цели является достижение в 2001 - 2002 гг. среднегодового темпа роста валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал на 4 - 5%, наращивание объемов производства в отраслях материального производства, увеличение доли расходов на конечное потребление домашних хозяйств, рост реальных доходов населения на 10%.
Достижение стратегической цели возможно при выполнении следующих принципов:
- приоритет прав человека в сочетании с индивидуальной ответственностью гражданина за образ и уровень своей жизни;
- разграничение предметов ведения и полномочий федеральных, республиканских органов власти и органов местного самоуправления в области управления социальной сферой;
- устранение параллелизма и дублирования в деятельности управленческих структур, преодоление отраслевого подхода к управлению социальной сферой.
Реформирование социальной сферы планируется провести в два этапа.
На первом этапе (2001 - 2003 гг.) предполагается решение главных задач:
- стабилизация уровня жизни населения;
- постепенное сокращение масштабов бедности;
- уменьшение разрыва в уровне жизни между различными категориями населения;
- недопущение массовой безработицы;
- усиление защиты трудовых и социальных прав граждан.
Решению этих задач должна способствовать реализация таких мер, как ликвидация и недопущение в дальнейшем задолженности по выплате заработной платы, пенсий и пособий; упорядочение действующей системы льгот и компенсаций, повышение обоснованности их предоставления;
формирование системы государственных минимальных социальных и финансовых нормативов; законодательное закрепление порядка определения и использования величины минимального потребительского бюджета, уточнение методики его расчета, исходя из реально складывающихся расходов на продовольственные и непродовольственные товары, жилищно - коммунальные, транспортные, бытовые, медицинские и другие услуги;
предотвращение массовой безработицы в депрессивных населенных пунктах республики.
Второй этап охватывает 2003 - 2010 годы. Он будет протекать в более благоприятных экономических условиях. Экономика республики начнет динамично развиваться, о чем свидетельствуют прогнозные показатели. Этому же призвана способствовать реализация Концепции экономического роста Республики Бурятия на 2001 - 2002 годы. В результате появятся материальные и финансовые возможности для увеличения расходов на социальные нужды, произойдет искоренение бедности, обеспечение оптимального уровня занятости.
Приоритетными направлениями развития и реформирования социальной сферы на период реализации поставленных задач являются:
1. Совершенствование социально - трудовых отношений и повышение материальной обеспеченности населения (далее - труд, материальные услуги и блага).
2. Обеспечение социальных гарантий государства (далее - социальные гарантии).
3. Развитие местных инициатив и инноваций (далее - местные инициативы и инновации).
Направление "Труд, материальные услуги и блага" призвано способствовать повышению уровня жизни населения республики. Одним из приоритетных направлений социальной политики в период реформирования экономических и социальных подсистем общества является совершенствование социально - трудовых отношений и повышение материальной обеспеченности населения.
Не менее важным направлением социального развития и реформирования следует признать сохранение и развитие государственных гарантий прав граждан на охрану здоровья, образование, духовное развитие, правовую защиту и социальную обеспеченность уязвимых групп населения. Это означает сохранение доступности и бесплатности для всех категорий населения базовых социальных услуг, прежде всего в здравоохранении и образовании, перераспределение социальных расходов республики в пользу самых уязвимых групп населения при одновременном сокращении помощи обеспеченным семьям, сокращение социального неравенства.
Изменение стратегии развития государства и переход на рыночную экономику неизбежно ставят вопрос о реформировании стратегии развития социальной сферы. Важной линией реформирования стратегии социальной сферы является не только переход от патерналистской к субсидиарной модели развития региона, но и содействие развитию местных инициатив и инноваций, призванных поднять самостоятельность местного сообщества и обеспечить самовыживание населения, а также способствовать повышению ответственности людей за свой образ жизни, собственное благополучие и здоровье. Итак, важной задачей государственной социальной политики в области местных инициатив и инноваций является содействие в смене парадигм и вовлечение собственных ресурсов населения в процесс жизнеобеспечения. К собственным ресурсам относятся: личная инициатива, выработка навыков здорового образа жизни, умение разумного ведения домохозяйства. Они не нуждаются в крупных инвестициях, затраты здесь будут связаны главным образом с работой по формированию общественного мнения.
Основными задачами по направлению "Труд, материальные услуги и блага" являются:
1) в области занятости населения:
- содействие занятости населения;
- содействие развитию самозанятости и предпринимательской инициативы;
- повышение профессиональной мобильности безработных путем предоставления образовательных услуг с учетом потребностей работодателей и прогнозов рынка труда;
- материальная поддержка безработных граждан в период активного поиска работы;
- содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
2) в области социально - трудовых отношений:
- обеспечение роста заработной платы до среднероссийского уровня и создание условий для усиления ее стимулирующей роли;
- повышение доли заработной платы в производимой продукции и денежных доходах населения и обеспечение гарантий роста минимальной оплаты труда во всех секторах экономики за счет введения тарифного регулирования заработной платы;
- усиление законодательной защиты прав работников бюджетной сферы на своевременное получение и повышение заработной платы;
- совершенствование нормативно - правовой базы социально - трудовых отношений;
- формирование и осуществление политики в области развития персонала на производстве и содействие формированию системы подготовки кадров на производстве;
3) в области охраны труда:
- защита интересов работников организаций всех форм собственности, пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание, а также членов их семей;
- совершенствование системы государственного управления охраной труда и усиление государственного надзора, контроля за соблюдением законодательства об охране труда, соответствием рабочих мест нормам и правилам техники безопасности;
- совершенствование экономических механизмов, стимулирующих работодателей вкладывать средства в улучшение условий и охраны труда;
4) в области социального партнерства:
- совершенствование системы коллективно - договорного регулирования социально - трудовых отношений на основе социальных стандартов и индикаторов, усиление правовых требований к содержанию и выполнению коллективных договоров, соглашений;
- повышение роли и гибкости индивидуального трудового договора в правовом обеспечении законных интересов работников, усиление правовых требований к содержанию, заключению и выполнению трудовых договоров;
- повышение ответственности должностных лиц за выполнение норм действующего трудового законодательства, регламентирующих участие представителей объединений работодателей и профсоюзов в разработке законодательных и других нормативных актов, относящихся к сфере трудовых отношений;
5) в области жилищно - коммунального хозяйства:
- содействие расширению строительства жилья всех форм собственности;
- постепенный перевод жилищно - коммунального хозяйства Республики Бурятия на режим безубыточного функционирования;
- обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества;
- соблюдение федеральных стандартов;
6) в области улучшения обеспеченности населения промышленными и продовольственными товарами:
- развитие товарного рынка, стимулирование завоза товаров, не производимых в республике, по доступным ценам;
- усиление государственного контроля за качеством промышленных и продовольственных товаров;
- содействие расширению производства местных товаров народного потребления и повышению их качества, конкурентоспособности;
7) в области улучшения обеспеченности населения услугами связи:
- расширение внедрения новых видов услуг;
- сдерживание необоснованного роста оплаты услуг связи;
- повышение доступности услуг связи в сельских поселениях, малых городах и районных центрах;
8) в области улучшения транспортного обслуживания:
- содействие расширению сети автомобильного обслуживания на всей территории Бурятии;
- обеспечение пересмотра политики льгот по оплате транспортных услуг, регулирование стоимости проезда на автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте;
- улучшение работы железнодорожного транспорта.
Основными задачами развития и реформирования социальных гарантий государства являются:
1) в области охраны здоровья:
- улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи;
- обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения;
- усиление профилактической направленности и содействие формированию здорового образа жизни;
2) в области развития физической культуры, спорта, туризма и санаторно - курортного обслуживания:
- расширение массовой физкультурно - спортивной деятельности "Наше здоровье - залог процветания Бурятии";
- поддержка спорта, спортсменов высшего мастерства, подготовка спортивного резерва;
- создание условий для развития индустрии туризма на принципах устойчивого развития;
3) в области пенсионного обслуживания населения:
- переход на назначение пенсий на основании сведений индивидуального персонифицированного учета о стаже и заработке застрахованных лиц;
- совершенствование системы негосударственного пенсионного обеспечения;
- реализация законодательной инициативы, направленной на осуществление неотложных мер, обеспечивающих социальную защиту отдельных категорий пенсионеров;
4) в области социальной защиты детей, молодежи, инвалидов и малоимущих семей:
- обеспечение государственных гарантий в области социальной защиты пожилых граждан, инвалидов, детей малоимущих семей;
- совершенствование комплексной системы реабилитации инвалидов;
- совершенствование системы адресной социальной помощи (в том числе дополнительной) и привлечение внебюджетных источников финансирования;
- совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
- совершенствование системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- совершенствование нормативно - правовой базы по вопросам социальной помощи населению;
- совершенствование кадрового потенциала;
5) в области образования и науки:
- совершенствование структуры управления и развития системы образования;
- реализация республиканских программ по социальной защите учащихся;
- развитие материально - технической базы образовательных учреждений;
- обеспечение государственной поддержки региональной науки;
- укрепление кадрового потенциала в сфере образования и науки;
- разработка нормативно - правовой базы, направленной на модернизацию образовательной системы;
6) в области культуры и искусства:
- совершенствование нормативно - правовой базы развития культуры и искусства;
- сохранение и содействие развитию культурного потенциала;
- совершенствование финансовых и организационных предпосылок для развития культуры и искусства;
- развитие и совершенствование кадрового потенциала;
7) в области охраны правопорядка и безопасности населения:
- обеспечение охраны общественного порядка и обеспечение безопасности личности и имущества;
- предотвращение любой формы насилия над детьми, женщинами, пожилыми людьми и социальная реабилитация пострадавших от насилия;
- создание и реализация общереспубликанской программы медицинской и социальной реабилитации сотрудников ОВД - участников боевых действий.
Основными задачами развития направления "Местные инициативы и инновации" являются:
- содействие адаптации населения к рыночной среде через стимулирование самозанятости, развитие трудовой инициативы и формирование ответственности за собственное благосостояние; содействие более широкому вовлечению населения в решение жизненно важных проблем через развитие разных форм самоуправления, создание общественных организаций, инициативных групп;
- содействие активизации молодежной политики;
- развитие общественной инициативы в системе образования;
- содействие активизации создания родовых и территориально - соседских общин коренных малочисленных народов республики с целью возрождения вековых традиций самозанятости и социальной защиты населения в рамках семьи и общин;
- создание условий для привлечения негосударственных организаций и семей к социальному обслуживанию населения;
- содействие развитию благотворительности и меценатства;
- создание условий для мобилизации средств населения и организаций на решение социальных проблем и содействие их эффективному использованию;
- внедрение механизмов возвратного и паритетного финансирования для поддержки местных инициатив и инноваций.

Раздел III. Механизм реализации основных задач развития
и реформирования социальной сферы Республики Бурятия

3.1. В реализации основных задач развития и реформирования социальной сферы Республики Бурятия важную роль должна играть финансовая политика. Инвестирование социального развития и упорядочение расходов финансовых ресурсов необходимо осуществлять путем:
- определения финансовой базы по реализации основных направлений социальной политики Республики Бурятия с учетом долей затрат на эти цели бюджетов всех уровней, бюджетных и внебюджетных фондов, средств организаций всех форм собственности, финансово - кредитных и страховых структур, трансфертов, субвенций и дотаций, иностранных источников, спонсорских средств и личных средств граждан;
- предоставления налоговых и иных льгот хозяйствующим субъектам за финансирование социальных мероприятий;
- предоставления бюджетных средств только под эффективные инвестиционные проекты на конкурсной основе;
- ужесточения государственного контроля за полнотой поступления средств в бюджеты всех уровней и целевым использованием как бюджетных средств, так и средств государственных внебюджетных фондов;
- финансирования республиканских социальных программ и государственного социального заказа на конкурсной основе с выделением грантов и предоставлением налоговых льгот исполнителям указанных программ.
В целях защиты интересов населения следует усилить государственный контроль за обоснованностью тарифов и цен на предоставляемые услуги жителям республики, в том числе жилищно - коммунальные, образовательные, услуги связи, транспорта, учреждений культуры, здравоохранения.
3.2. Для создания условий динамичного развития социальной сферы необходимо совершенствовать нормативно - правовую базу Республики Бурятия. Для этого необходимо:
- провести инвентаризацию всех имеющихся нормативно - правовых документов в целях оптимизации их количества и повышения качества;
- опираться не только на ведомственные научно - методические инструкции, но и учитывать возможности, интересы и своеобразие республики, ставя во главу угла заботу о человеке, защиту его прав, свобод и безопасности в целях повышения доверия людей к власти, государству;
- тщательно проанализировать опыт регионов России, успешно решающих социальные проблемы на основе новых социальных технологий и при разработке собственной нормативно - правовой базы учесть их достижения.
3.3. Реализация задач развития и реформирования социальной сферы в значительной мере зависит от эффективности управленческой деятельности, четкости функций, выполняемых структурными подразделениями органов исполнительной власти, своевременности и полноты выполнения функциональных обязанностей каждым работником. В соответствии с этим кадровая политика должна быть направлена на:
- определение функций государственных и муниципальных служащих;
- повышение ответственности и инициативности руководящих кадров;
- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов учреждений социальной сферы.
Эффективность управленческой деятельности во многом зависит от четкости определения и исполнения функций соответствующих министерств и ведомств, ликвидации имеющегося распыления финансовых ресурсов и т.д. В целях устранения параллелизма действий властных структур и распыления финансовых ресурсов, обеспечения прозрачности достигнутых результатов (эффекта), возможно, потребуется оптимизация структуры органов исполнительной власти Республики Бурятия.
Мероприятия по реализации механизма основных задач реформирования и развития социальной сферы Республики Бурятия на 2001 - 2010 годы представлены в приложении № 2.





Приложение № 2

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 23.05.2001 № 187

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ И
РЕФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ НА 2001 - 2010 ГОДЫ

Направление I. Труд, материальные услуги и блага

1.1. Занятость населения

   -------------------------------------T----------------T------------------T------------T-------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию <*> ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания <**> ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+----------------+------------------+------------+-------------+----------------------------+
¦Задача 1. Содействие занятости населения ¦
+------------------------------------T----------------T------------------T------------T-------------T----------------------------+
¦1. Содействие в подборе подходящей ¦2001 - 2003 гг. ¦ ¦ ¦Департамент ¦Содействие трудоустройству ¦
¦работы для граждан, ищущих работу ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной ¦(к уровню 2000 года): ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гос. службы ¦2001 г. - 8700 чел. (101%); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦2002 г. - 8800 чел. (102%); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения по ¦2003 г. - 8900 чел. (103%) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦
+------------------------------------+----------------+------------------+------------+-------------+----------------------------+
¦2. Содействие временной занятости ¦ ¦Федеральный ¦Софинансиро-¦Департамент ¦Содействие временному ¦
¦граждан на период поиска ими ¦ ¦бюджет: ¦вание феде- ¦Федеральной ¦трудоустройству (к уровню ¦
¦постоянного места работы: расширение¦ ¦2001 - 1800,0 ¦рального и ¦гос. службы ¦2000 г.): ¦
¦сферы общественных работ с учетом ¦ ¦2002 - 2100,0 ¦республикан-¦занятости ¦2001 г. - 2500 чел. (102%); ¦
¦экономической целесообразности ¦ ¦2003 - 2500,0 ¦ского ¦населения по ¦2002 г. - 2800 чел. (114%); ¦
¦ ¦ ¦Респ. бюджет: ¦бюджетов ¦РБ, органы ¦2003 г. - 3000 чел. (122%) ¦
¦ ¦ ¦2001 - 700,0 ¦ ¦МСУ, ¦ ¦
¦ ¦ ¦2002 - 900,0 ¦ ¦работодатели ¦ ¦
¦ ¦ ¦2003 - 1100,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------------+------------------+------------+-------------+----------------------------+
¦Задача 2. Содействие развитию самозанятости и предпринимательской инициативы ¦
+------------------------------------T----------------T------------------T------------T-------------T----------------------------+
¦1. Оказание информационно - ¦2001 - 2003 гг. ¦Федеральный ¦Софинансиро-¦Департамент ¦Создание условий для занятий¦
¦консультационных услуг безработным ¦ ¦бюджет: ¦вание феде- ¦Федеральной ¦собственным делом (к уровню ¦
¦гражданам, желающим организовать ¦ ¦2001 - 900,0 ¦рального и ¦гос. службы ¦2000 г.): ¦
¦собственное дело ¦ ¦2002 - 1300,0 ¦республикан-¦занятости ¦2001 г. - 500 чел. (105%); ¦
¦ ¦ ¦2003 - 1500,0 ¦ского ¦населения по ¦2002 г. - 550 чел. (115%); ¦
¦ ¦ ¦Республиканский ¦бюджетов ¦РБ, Комитет ¦2003 г. - 600 чел. (125%) ¦
¦ ¦ ¦бюджет: ¦ ¦по поддержке ¦ ¦
¦ ¦ ¦2001 - 400,0 ¦ ¦и развитию ¦ ¦
¦ ¦ ¦2002 - 500,0 ¦ ¦предпринима- ¦ ¦
¦ ¦ ¦2003 - 700,0 ¦ ¦тельства ¦ ¦
+------------------------------------+----------------+------------------+------------+-------------+----------------------------+
¦Задача 3. Повышение профессиональной мобильности безработных путем предоставления образовательных ¦
¦ услуг с учетом потребностей работодателей и прогнозов рынка труда ¦
+------------------------------------T----------------T------------------T------------T--------------T---------------------------+
¦1. Развитие и совершенствование ¦2001 - 2003 гг. ¦Федеральный ¦Софинансиро-¦Департамент ¦Повышение качества рабочей ¦
¦системы профессионального обучения ¦ ¦бюджет: ¦вание феде- ¦Федеральной ¦силы и ¦
¦безработных граждан. ¦ ¦2001 - 4200,0 ¦рального и ¦гос. службы ¦конкурентоспособности ¦
¦2. Совершенствование нормативно - ¦2001 - 2003 гг. ¦2002 - 4900,0 ¦республикан-¦занятости ¦безработных граждан на ¦
¦правовой и материально - технической¦ ¦2003 - 5600,0 ¦ского ¦населения по ¦рынке труда. ¦
¦базы профессионального обучения. ¦ ¦Республиканский ¦бюджетов ¦РБ, ¦Профессиональное обучение ¦
¦3. Внедрение эффективных ¦2001 - 2003 гг. ¦бюджет: ¦ ¦Минобразования¦(к уровню 2000 года): ¦
¦образовательных профессиональных ¦ ¦2001 - 1800,0 ¦ ¦ ¦2001 г. - 1470 чел. (107%);¦
¦программ и интенсивных технологий ¦ ¦2002 - 2100,0 ¦ ¦ ¦2002 г. - 1690 чел. (123%);¦
¦обучения ¦ ¦2003 - 2400,0 ¦ ¦ ¦2003 г. - 1780 чел. (129%) ¦
+------------------------------------+----------------+------------------+------------+--------------+---------------------------+
¦Задача 4. Материальная поддержка безработных граждан в период активного поиска работы ¦
+------------------------------------T----------------T------------------T------------T-------------T----------------------------+
¦Обеспечение адресности материальной ¦2001 - 2003 гг. ¦2001 г. - 40000,0 ¦Федеральный ¦Департамент ¦Материальная поддержка ¦
¦поддержки безработным и членам их ¦ ¦ ¦бюджет ¦Федеральной ¦безработных граждан ¦
¦семей (выплата пособий по ¦ ¦2002 г. - 42600,0 ¦ ¦гос. службы ¦(к уровню 2000 г.): ¦
¦безработице, оказание материальной ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦2001 г. - 17117 чел. (115%);¦
¦помощи безработным гражданам) ¦ ¦2003 г. - 45200,0 ¦ ¦населения по ¦2002 г. - 17477 чел. (117%);¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦2003 г. - 17746 чел. (119%) ¦
+------------------------------------+----------------+------------------+------------+-------------+----------------------------+
¦Задача 5. Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите ¦
+------------------------------------T----------------T------------------T------------T-------------T----------------------------+
¦Трудоустройство инвалидов и молодежи¦2001 - 2003 гг. ¦ ¦ ¦Департамент ¦Усиление социальной защиты ¦
¦в рамках квот рабочих мест, ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной ¦граждан, ¦
¦установленных органами местного ¦ ¦ ¦ ¦гос. службы ¦неконкурентоспособных на ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦рынке труда ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ, органы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МСУ, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодатели ¦ ¦
L------------------------------------+----------------+------------------+------------+-------------+-----------------------------


1.2. Социально - трудовые отношения

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Обеспечение роста заработной платы до среднероссийского уровня и создание условий для усиления ее стимулирующей роли ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦Реализация основных задач Концепции ¦2000 - 2005 гг.¦В соответствии с ¦Федеральный,¦Минтруд, союзы¦Обеспечить рост номинальной ¦
¦реформирования системы заработной ¦ ¦финансированием, ¦республикан-¦работодателей,¦заработной платы до конца ¦
¦платы и доходов населения Республики¦ ¦предусмотренным ¦ский и ¦Объединение ¦2001 г. в 1,4 раза, ¦
¦Бурятия, утвержденной постановлением¦ ¦для реализации ¦местный ¦организаций ¦2002 - 2003 гг. - ¦
¦Правительства РБ от 29.11.1999 № 431¦ ¦Концепции ¦бюджеты, ¦профсоюзов, ¦в 1,8 раза и в 2005 г. - ¦
¦ ¦ ¦реформирования ¦средства ¦органы МСУ, ¦в 2 раза ¦
¦ ¦ ¦системы заработной¦организаций ¦все ¦ ¦
¦ ¦ ¦платы ¦ ¦хозяйствующие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Госкомстат ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Повышение доли заработной платы в производимой продукции и денежных доходах населения и обеспечение гарантий роста ¦
¦ минимальной оплаты труда всех секторов экономики за счет введения тарифного регулирования заработной платы ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Претворение в жизнь главных задач¦2001 - 2005 гг.¦ ¦Федеральный ¦Союз промыш- ¦1. Постепенное повышение ¦
¦Концепции реформирования системы ¦ ¦ ¦и республи- ¦ленников и ¦доли тарифной системы ¦
¦заработной платы и доходов населения¦ ¦ ¦канский ¦предпринимате-¦оплаты труда и увеличение ¦
¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦бюджеты, ¦лей, Аграрный ¦доли тарифной части до 2,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет рабо-¦союз, ¦общего размера оплаты труда ¦
¦ ¦ ¦ ¦тодателей ¦Объединение ¦2. Постепенное приближение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦размера тарифной ставки к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профсоюзов (по¦100% прожиточного минимума ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦трудоспособного населения ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+ ¦
¦2. Заключение регионального ¦2002 - 2005 гг.¦ ¦ ¦Профсоюзы, ¦ ¦
¦соглашения между Правительством РБ и¦ ¦ ¦ ¦объединения ¦ ¦
¦СПП, Аграрным союзом, Объединением ¦ ¦ ¦ ¦работодателей,¦ ¦
¦организаций профсоюзов ¦ ¦ ¦ ¦Правительство ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Реализация концептуальных ¦2001 - 2005 гг.¦ ¦ ¦Министерства и¦ ¦
¦положений в ходе заключения ¦ ¦ ¦ ¦ведомства, ¦ ¦
¦отраслевых (тарифных), территориаль-¦ ¦ ¦ ¦Союз промыш- ¦ ¦
¦ных соглашений и коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ленников и ¦ ¦
¦договоров с учетом Указа Президента ¦ ¦ ¦ ¦предпринимате-¦ ¦
¦Республики Бурятия "О мерах по ¦ ¦ ¦ ¦лей, Аграрный ¦ ¦
¦совершенствованию действующей ¦ ¦ ¦ ¦союз, ¦ ¦
¦системы оплаты труда во внебюджетном¦ ¦ ¦ ¦Объединение ¦ ¦
¦секторе экономики Республики ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦
¦Бурятия" от 21.06.1999 № 140 ¦ ¦ ¦ ¦профсоюзов, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Проведение мониторинга ¦Постоянно ¦ ¦ ¦Министерства и¦Предоставление информации в ¦
¦действующих систем оплаты труда во ¦ ¦ ¦ ¦ведомства, ¦республиканскую ¦
¦внебюджетном секторе экономики и ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ, ¦трехстороннюю комиссию - ¦
¦предоставление материалов в ¦ ¦ ¦ ¦Объединение ¦2 раза в год для ¦
¦республиканскую трехстороннюю ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦корректировки мероприятий ¦
¦комиссию по регулированию ¦ ¦ ¦ ¦профсоюзов, ¦ ¦
¦социально - трудовых отношений, ¦ ¦ ¦ ¦объединения ¦ ¦
¦разработка мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦работодателей ¦ ¦
¦дальнейшему их совершенствованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Продолжить работу по ¦Постоянно ¦ ¦ ¦Министерства и¦Снижение задолженности по ¦
¦взаимодействию органов ¦ ¦ ¦ ¦ведомства, ¦выплате заработной платы ¦
¦исполнительной власти в сфере обмена¦ ¦ ¦ ¦Гострудинспек-¦ ¦
¦информацией, имеющих задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ция, налоговые¦ ¦
¦по заработной плате, в целях ¦ ¦ ¦ ¦органы, ¦ ¦
¦координации деятельности ¦ ¦ ¦ ¦прокуратура ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Усиление законодательной защиты прав работников бюджетной сферы на ¦
¦ своевременное получение и повышение заработной платы ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦Инициировать решения Правительства ¦2000 - 2005 гг.¦ ¦Федеральный,¦Организации, ¦Обеспечение прав работников ¦
¦Российской Федерации о повышении ¦ ¦ ¦республикан-¦Управление ¦бюджетной сферы на ¦
¦заработной платы работников ¦ ¦ ¦ский и ¦федерального ¦своевременную выплату и ¦
¦бюджетной сферы и продолжить ¦ ¦ ¦местный ¦казначейства ¦повышение заработной платы ¦
¦контроль за нецелевым использованием¦ ¦ ¦бюджеты ¦по РБ, органы ¦и доведение ее до ¦
¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦среднероссийского уровня ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 4. Совершенствование нормативно - правовой базы социально - трудовых отношений ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Разработка проекта закона "О ¦2001 г. ¦ ¦ ¦Минтруд ¦Определение прожиточного ¦
¦потребительской корзине в Республике¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимума как социального ¦
¦Бурятия" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Разработать Положение об ¦2001 г. ¦ ¦ ¦Минтруд ¦Повышение ¦
¦организации нормирования труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительности труда, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы и доходов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения в соответствии с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концептуальными подходами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реформирования заработной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы и доходов населения ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Подготовить предложения для ¦2001 - 2005 гг.¦В соответствии с ¦Федеральный,¦Профсоюзы, ¦Повышение эффективности ¦
¦разработки федеральных законов ¦ ¦финансированием, ¦республикан-¦министерства ¦производства, создание ¦
¦- Трудового Кодекса Российской ¦ ¦предусмотренным ¦ский и ¦и ведомства ¦условий для роста денежных ¦
¦Федерации; ¦ ¦для реализации ¦местный ¦ ¦доходов населения ¦
¦- "О государственном регулировании ¦ ¦Концепции реформи-¦бюджеты, ¦ ¦ ¦
¦оплаты труда работников бюджетной ¦ ¦рования системы ¦средства ¦ ¦ ¦
¦сферы"; ¦ ¦заработной платы ¦организаций ¦ ¦ ¦
¦- "О порядке индексации заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы в связи с ростом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительских цен"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- "Об особенностях регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда руководителей организаций" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 5. Определение и осуществление политики в области развития персонала на производстве ¦
¦ и содействие формированию системы подготовки кадров на производстве ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Разработка и реализация Программы¦2001 - 2003 гг.¦ ¦Местный ¦Отраслевые ¦Развитие системы внутрифир- ¦
¦подготовки персонала на производстве¦ ¦ ¦бюджет, ¦министерства, ¦менной подготовки персонала ¦
¦в Республике Бурятия на 2001 - ¦ ¦ ¦средства ¦органы МСУ и ¦на производстве, ¦
¦2003 гг. ¦ ¦ ¦предприятий ¦организации ¦обеспечение повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦квалификации и переобучения ¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦кадров, создание условий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития персонала на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производстве ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Курсовая работа руководителей и ¦2001 г. ¦480,0 ¦Средства ¦Минтруд, ¦600 чел. ¦
¦специалистов предприятий всех форм ¦ ¦ ¦организаций ¦Ассоциация ¦ ¦
¦собственности по условиям ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦
¦безопасности и охране труда ¦ ¦ ¦ ¦персонала на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производстве ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Разработка и реализация Программы¦2001 - 2002 гг.¦ ¦Средства ¦Департамент ¦Численность и затраты ¦
¦обучения и переобучения незанятого ¦ ¦ ¦фонда ¦Федеральной ¦определяются при разработке ¦
¦населения в Республике Бурятия на ¦ ¦ ¦занятости ¦гос. службы ¦Программы содействия ¦
¦2001 - 2002 годы ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦занятости населения в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения по ¦Республике Бурятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Реализация мер Концепции развития¦2001 - 2005 гг.¦ ¦ ¦Минтруд, Мин- ¦Нормативные, ¦
¦персонала на производстве, ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦законодательные акты, ¦
¦утвержденной постановлением ¦ ¦ ¦ ¦Минпром, Мин- ¦методические рекомендации, ¦
¦Правительства РБ от 04.04.2000 № 94 ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпрод, ¦типовые учебные и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минэкономики, ¦тематические планы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦адаптация и тиражирование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной ¦опыта регионов, разработка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гос. службы ¦учебно - методической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦документации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ, Союз ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленников¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и предпринима-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦телей, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ассоциация ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производстве ¦ ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


1.3. Охрана труда

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Защита интересов работников организаций всех форм собственности, пострадавших от несчастных ¦
¦ случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание, а также членов их семей ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦Осуществление взаимодействия с ¦2001 г. ¦3,8 ¦Республикан-¦Минтруд, Гос- ¦Снижение числа пострадавших ¦
¦органами МСУ по реализации ¦2002 г. ¦4,4 ¦ский бюджет ¦трудинспекция ¦на производстве из расчета ¦
¦Федеральных законов "Об основах ¦2003 г. ¦5,1 ¦ ¦по РБ, Фонд ¦1000 работающих в 2001 г. до¦
¦охраны труда в Российской Федерации"¦ ¦ ¦ ¦социального ¦4,3 и до конца 2003 г. - до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, ¦4,2. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минздрав, ¦Обучение заместителей глав ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет ¦районных администраций по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦госслужбы, ¦вопросам условий и охране ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадровой ¦труда - 1 раз в три года ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики и по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работе с ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправлени-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ем ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Совершенствование системы государственного управления охраной труда и усиление государственного надзора, контроля за ¦
¦ соблюдением законодательства об охране труда, соответствием рабочих мест нормам и правилам техники безопасности ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Обобщение и распространение ¦2001 г. ¦96,9 ¦Средства ¦Минтруд, Гос- ¦Улучшение условий и охраны ¦
¦передового опыта, проведение ¦2002 г. ¦96,0 ¦организаций ¦трудинспекция ¦труда, сокращение ¦
¦семинаров, совещаний. Организация ¦2003 г. ¦96,0 ¦ ¦по РБ, ¦человеко - дней ¦
¦обучения и проверки знаний ¦ ¦ ¦ ¦Ассоциация ¦нетрудоспособности в связи ¦
¦руководителей и специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦с производственными травмами¦
¦ответственных за охрану труда, в ¦ ¦ ¦ ¦персонала на ¦до конца 2001 года до 34,0, ¦
¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦производстве ¦2005 г. - до 32,6 ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Создание служб охраны труда на ¦2001 - 2003 гг.¦ ¦Средства ¦Организации ¦Сокращение удельного веса ¦
¦предприятиях с численностью свыше ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦работников, занятых тяжелым ¦
¦100 чел. Расширение лабораторной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическим трудом, в 2005 г.¦
¦базы передвижной лаборатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 4% ¦
¦Госэкспертизы условий труда для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществления аттестации рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест и сертификации по охране труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Совершенствование экономических механизмов, стимулирующих работодателей ¦
¦ вкладывать средства в улучшение условий охраны труда ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦Создание устойчивой, стабильной ¦2001 - 2003 гг.¦ ¦ ¦Минтруд, ¦Улучшение условий и охраны ¦
¦системы финансирования для ¦ ¦ ¦ ¦организации, ¦труда, повышение ¦
¦реализации республиканских программ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦производительности труда и ¦
¦по охране труда путем проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности использования ¦
¦эффективной налоговой политики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, снижение ¦
¦стимулирующей создание безопасных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦
¦условий труда, разработку и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦травматизма и ¦
¦внедрение безопасной техники и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональной ¦
¦технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


1.4. Социальное партнерство

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Совершенствование системы коллективно - договорного регулирования социально - трудовых отношений на основе социальных ¦
¦ стандартов и индикаторов, усиление правовых требований к содержанию и выполнению коллективных договоров, соглашений ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Заключение коллективных договоров¦2001 - 2005 гг.¦ ¦ ¦Работодатели, ¦Снижение социальной ¦
¦на основе соответствующих отраслевых¦ ¦ ¦ ¦профсоюзы ¦напряженности в социально - ¦
¦тарифных соглашений в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦(представители¦трудовой сфере, снижение ¦
¦Концепцией реформирования системы ¦ ¦ ¦ ¦работников) ¦числа коллективно - ¦
¦з/платы (разделы 4.2.1 - 4.2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовых споров ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Заключение Регионального ¦2002 - 2005 гг.¦ ¦ ¦Стороны, ¦1. Регулирование социально -¦
¦соглашения на последующие годы ¦ ¦ ¦ ¦заключившие ¦трудовых отношений. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Региональное ¦2. Снижение социальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соглашение. ¦напряженности в социально - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Правительство¦трудовой сфере. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодатели, ¦3. Повышение уровня жизни ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профсоюзы) ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Повышение роли и гибкости индивидуального трудового договора в правовом обеспечении законных интересов работников, ¦
¦ усиление правовых требований к содержанию, заключению и выполнению трудовых договоров ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Заключение индивидуальных ¦2001 - 2005 гг.¦В соответствии с ¦Федеральный,¦Работодатели, ¦Регулирование социально - ¦
¦трудовых договоров с учетом ¦ ¦финансированием, ¦республикан-¦профсоюзы, ¦трудовых отношений между ¦
¦требований разделов 4 и 5 Концепции ¦ ¦предусмотренным ¦ский и ¦работники ¦работодателями и ¦
¦реформирования системы заработной ¦ ¦для реализации ¦местный ¦ ¦работниками. ¦
¦платы и доходов населения в ¦ ¦Концепции ¦бюджеты, ¦ ¦Расширение контрактной ¦
¦Республике Бурятия и других ¦ ¦реформирования ¦средства ¦ ¦системы предоставления работ¦
¦нормативно - правовых документов, ¦ ¦системы заработной¦организаций ¦ ¦ ¦
¦регулирующих социально - трудовые ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦
¦отношения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Повышение ответственности должностных лиц за выполнение норм действующего трудового законодательства, ¦
¦ регламентирующих участие представителей объединений работодателей и профсоюзов в разработке законодательных и ¦
¦ других нормативных актов, относящихся к сфере трудовых отношений ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦Регулярные проверки, особенно ¦2001 - 2005 гг.¦ ¦ ¦Гострудинс- ¦Защита социально - трудовых ¦
¦организаций, наиболее часто ¦ ¦ ¦ ¦пекция по РБ ¦прав работников ¦
¦нарушающих трудовое законодательство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


1.5. Жилищно - коммунальное хозяйство

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Содействие расширению строительства жилья всех форм собственности ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Модернизация организаций ¦2000 - 2002 гг.¦ 102063,0 ¦ФП СЭР, ¦Минстрой- ¦Выпуск эффективных ¦
¦стройиндустрии, их структурная ¦ ¦ ¦кредиты ¦жилкомхоз, ¦стройматериалов, снижение их¦
¦перестройка и организация выпуска ¦ ¦ ¦коммерческих¦строительные ¦себестоимости ¦
¦конкурентоспособных строительных ¦ ¦ ¦банков, ¦организации ¦ ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦собственные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Постепенный перевод ЖКХ на режим безубыточного функционирования ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦Снижение издержек в отрасли путем ¦2000 - 2005 гг.¦ ¦В ¦Органы МСУ, ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦упорядочения ценообразования, ¦ ¦ ¦соответствии¦Минстрой- ¦расчетно на 30%, повышение ¦
¦энерго- и ресурсосбережения, ¦ ¦ ¦с ¦жилкомхоз ¦качества услуг ¦
¦совершенствование системы управления¦ ¦ ¦утвержденны-¦ ¦ ¦
¦ЖКХ ¦ ¦ ¦ми ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦программами ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Снос ветхого, аварийного жилья ¦2001 - 2010 гг.¦ 4200,0 ¦Федеральный ¦Минстрой- ¦Предоставление гражданам, ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 10%¦жилкомхоз, ¦проживающим в ветхом и ¦
¦ ¦ ¦ ¦республи- ¦органы МСУ ¦аварийном фонде, жилья, ¦
¦ ¦ ¦ ¦канский - ¦ ¦соответствующего нормам ¦
¦ ¦ ¦ ¦20%, ¦ ¦проживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦30%, внебюд-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жетный - 40%¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Реконструкция и ремонт объектов ¦2001 - 2010 гг.¦ 640,0 ¦Местный - ¦Минстрой- ¦Обеспечение права граждан на¦
¦инженерной инфраструктуры ¦ ¦ ¦95%, респуб-¦жилкомхоз, ¦жилье. Предупреждение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ликанский - ¦органы МСУ ¦аварийных ситуаций, ¦
¦ ¦ ¦ ¦5% ¦ ¦предоставление услуг, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих стандартам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 4. Соблюдение федеральных стандартов ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦Приведение затрат за оказание ЖКУ на¦Постоянно ¦дополнительных ¦ ¦Минстрой- ¦Доведение доли затрат ¦
¦1 кв. м общей площади в ¦ ¦затрат не ¦ ¦жилкомхоз, ¦бюджета на содержание ЖКХ до¦
¦соответствие с федеральными ¦ ¦требуется ¦ ¦органы МСУ ¦установленных нормативов, ¦
¦стандартами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусматриваемых Законом о ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканском бюджете, с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранением качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых услуг ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


1.6. Обеспеченность населения промышленными
продовольственными товарами

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Развитие товарного рынка, стимулирование завоза товаров, не производимых в республике, по доступным ценам ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Формирование и поддержка базы ¦Постоянно ¦ ¦ ¦Госкомторг ¦Удовлетворение потребностей ¦
¦данных по товарным рынкам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения различных ¦
¦ресурсному обеспечению населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально - демографических ¦
¦потребительскими товарами. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦групп ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Изучение динамики удовлетворения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спроса на основные виды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров, уровня их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления и обеспеченности. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Статистическое обследование ¦2001 г. ¦ 1625 ¦Республи- ¦Госкомстат ¦Оценка уровня ¦
¦деятельности индивидуальных ¦ ¦ ¦канский ¦ ¦самообеспеченности ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦республики продовольствием ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Усиление государственного контроля за качеством промышленных и продовольственных товаров ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Координация контролирующих ¦Постоянно ¦ ¦ ¦Госкомторг ¦Защита здоровья населения ¦
¦органов по обеспечению качества и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности потребительских товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для жизни и здоровья населения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Совершенствование нормативно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правовой базы в сфере контроля за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качеством и безопасностью пищевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Содействие расширению производства местных товаров народного потребления и повышению их качества, ¦
¦конкурентоспособности ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦Разработка комплекса мер на уровне ¦Постоянно ¦ ¦ ¦Минсельхоз- ¦Повышение уровня ¦
¦органов исполнительной власти, ¦ ¦ ¦ ¦прод, Минпром,¦самообеспеченности ¦
¦местного самоуправления, ¦ ¦ ¦ ¦Госкомторг, ¦ ¦
¦направленных на защиту внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦ ¦
¦товаропроизводителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


1.7. Услуги связи

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Расширение внедрения новых услуг связи ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. АТС-41, 42 в г. Улан-Удэ, 2 ¦2003 - 2004 гг.¦ 58 ¦Товарный ¦ОАО ¦Повышение качества ¦
¦очередь строительства - расширение ¦ ¦ ¦кредит ¦"Электросвязь"¦обслуживания за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦фирмы - ¦ ¦расширения сети связи ¦
¦ ¦ ¦ ¦поставщика ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Организация микросотовой сети ¦2004 г. ¦ 100 ¦Товарный ¦ОАО ¦Телефонизация частного ¦
¦стандарта DECT в г. Улан-Удэ - ¦ ¦ ¦кредит ¦"Электросвязь"¦сектора и малоэтажных ¦
¦новое строительство ¦ ¦ ¦фирмы - ¦ ¦застроек г. Улан-Удэ и ¦
¦ ¦ ¦ ¦поставщика, ¦ ¦других населенных пунктов ¦
¦ ¦ ¦ ¦респ. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Расширение сети сотовой связи ¦2001 - 2004 гг.¦ 37 ¦ОАО ¦ОАО ¦Улучшение качества ¦
¦стандарта GSM, улучшение радио - ¦ ¦ ¦"Электро- ¦"Электросвязь"¦предоставляемых услуг, ¦
¦покрытия ¦ ¦ ¦связь" ¦ ¦увеличение радиуса действия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотовой сети ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Внедрение дополнительных услуг ¦2001 - 2004 гг.¦ 5,4 ¦ -"- ¦ОАО ¦Расширение перечня ¦
¦на сети сотовой связи ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦предоставляемых услуг для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворения потребностей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиентов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Оказание дополнительных услуг ¦2001 - 2010 гг.¦ 0,4 ¦ -"- ¦ОАО ¦Расширение спектра ¦
¦электронных станций ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦предоставляемых услуг, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительского спроса ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Реконструкция радиотелефонной ¦2001 - 2004 гг.¦ 0,8 ¦Инвестицион-¦ОАО ¦Улучшение качества ¦
¦системы "Алтай" ¦ ¦ ¦ный ¦"Электросвязь"¦радиотелефонной связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦налоговый ¦ ¦выход на междугородную сеть ¦
¦ ¦ ¦ ¦кредит ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. Внедрение УКВ ЧМ радиовещания ¦2001 - 2006 гг.¦ 21 ¦Республикан-¦ОАО ¦Сохранение единого ¦
¦на территории республики ¦ ¦ ¦ский бюджет ¦"Электросвязь"¦информационного пространства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в республике, удешевление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержания сети радиовещания¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦8. Внедрение услуг ISD№ ¦2001 - 2010 гг.¦ 0,4 ¦Собственные ¦ОАО ¦Переход на качественно новый¦
¦ ¦ ¦ ¦средства, ¦"Электросвязь"¦уровень предоставления ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОАО ¦ ¦услуг, внедрение новейших ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Электро- ¦ ¦видов связи на сети ¦
¦ ¦ ¦ ¦связь" ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦9. Создание единой республиканской ¦2001 - 2002 гг.¦ 0,3 ¦-"- ¦ОАО ¦Создание единого ¦
¦справочно - информационной службы ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦информационного пространства¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории республики с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью облегчения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимодействия различных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов хозяйствования и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных лиц ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦10. Создание мультисервисной сети ¦2004 - 2010 гг.¦ 10 ¦-"- ¦ОАО ¦Предоставление качественно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦новых услуг, требующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокоскоростной передачи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации. Удовлетворение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спроса в различных сферах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса и общественной сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по передаче и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространению информации ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Сдерживание необоснованного роста оплаты услуг связи ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Введение системы оплаты ¦2001 г. ¦ 2 ¦-"- ¦ОАО ¦Установление оплаты за ¦
¦повременного учета на местной ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦обслуживание телефона в ¦
¦телефонной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зависимости от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продолжительности разговоров¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Повышение доступности услуг связи в сельских поселениях, малых городах и районных центрах ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. АТС в с. Курумкан - расширение ¦2001 - 2002 гг.¦ 13,5 ¦-"- ¦ОАО ¦Повышение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦обслуживания за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расширения сети связи ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. АТС в п. Усть-Баргузин - ¦2002 - 2003 гг.¦ 16 ¦-"- ¦ОАО ¦-"- ¦
¦расширение ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. АТС в г. Гусиноозерск - ¦2003 - 2004 гг.¦ 27 ¦-"- ¦ОАО ¦-"- ¦
¦расширение ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. АТС в п. Новоселенгинск ¦2002 г. ¦ 3 ¦-"- ¦ОАО ¦-"- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. АТС в п. Кырен - строительство ¦2005 - 2006 гг.¦ 15 ¦-"- ¦ОАО ¦-"- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. АТС в г. Закаменск - ¦2006 - 2007 гг.¦ 30 ¦-"- ¦ОАО ¦-"- ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. АТС в р/ц Багдарин - ¦2007 - 2008 гг.¦ 16 ¦-"- ¦ОАО ¦-"- ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦8. АТС в р/ц Петропавловка - ¦2008 - 2009 гг.¦ 16 ¦-"- ¦ОАО ¦-"- ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦9. АТС в п. Заиграево - ¦2009 - 2010 гг.¦ 20 ¦-"- ¦ОАО ¦-"- ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦"Электросвязь"¦ ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


1.8. Транспортное обслуживание населения

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Содействие расширению сети автомобильного обслуживания на всей территории Бурятии ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Приобретение подвижного состава ¦2001 - 2005 гг.¦ 30000,0 ¦Республикан-¦Минпром, ¦Сохранение транспортных ¦
¦(автобусов) ¦ ¦ (ежегодно ¦ский бюджет ¦автотранспорт-¦услуг ¦
¦ ¦ ¦ по 6000,0) ¦ ¦ные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ПАТП-2, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Баргузинское, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Каменское, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Закаменское ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кяхтинское, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гусиноозерское¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦АТП) ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Обеспечение пересмотра политики льгот по оплате транспортных услуг, регулирование ¦
¦стоимости проезда на все виды транспорта ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Внедрение адресно - заявительной ¦2001 - 2005 гг.¦ 17000,5 ¦Республикан-¦Минтруд, ¦Повышение платежеспособности¦
¦системы для неработающих граждан ¦ ¦ ¦ский бюджет ¦Минпром ¦предприятий, предоставляющих¦
¦(пенсионеров), имеющих льготы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортные услуги ¦
¦проезд в автотранспорте, через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Министерство труда и социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития РБ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Решение вопросов оплаты за проезд¦2001 - 2005 гг.¦ 20000,0 ¦Федеральный ¦Отраслевые ¦ ¦
¦общего пользования работникам всех ¦ ¦ ¦бюджет ¦министерства, ¦ ¦
¦министерств и ведомств (МВД, ФСБ, ¦ ¦ ¦ ¦Минпром ¦ ¦
¦прокуратуры, Минобразования и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Улучшение работы железнодорожного транспорта ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Приобретение электропоезда ¦2001 - 2003 гг.¦ 57000,0 ¦Республикан-¦Минпром ¦Сохранение транспортных ¦
¦ ¦ ¦(ежегодно по ¦ский бюджет ¦ ¦услуг ¦
¦ ¦ ¦19000,0) ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


Направление II. Социальные гарантии государства

2.1. Охрана здоровья

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦(в ценах 2001 г.) ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Реорганизация стационарной помощи¦2001 г. ¦В соответствии с ¦Республикан-¦Минздрав, ¦Сокращение неработающих коек¦
¦путем поэтапного переноса приоритета¦2002 - 2003 гг.¦ежегодными ¦ский и ¦органы МСУ ¦в среднем на 1,5 - 2,0% ¦
¦на амбулаторно - поликлиническую с ¦2005 г. ¦программами ¦местный ¦ ¦ежегодно в целях приведения ¦
¦развитием стационарозамещающих ¦2010 г. ¦госгарантий ¦бюджеты ¦ ¦коечного фонда в ¦
¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствие со структурой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости. Снижение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат в пределах сумм ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономии, полученной от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращения коек. Увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2010 числа посещений АПУ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 9198 на 1000 жителей и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней лечения в дневных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарах до 749 ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Создание межрайонных центров в ¦2001 г. ¦337,0 ¦Республикан-¦Минздрав, ¦Повышение доступности ¦
¦с. Мухоршибирь, с. Хоринск ¦2002 - 2003 гг.¦200,0 - РБ ¦ский и ¦органы МСУ ¦специализированной ¦
¦ ¦ ¦660,0 - МСУ ¦местный ¦ ¦медицинской помощи для ¦
¦ ¦2005 г. ¦100,0 - РБ ¦бюджеты ¦ ¦сельского населения ¦
¦ ¦ ¦330,0 - МСУ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. ¦430,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Совершенствование системы ¦2001 г. ¦ ¦ ¦Минздрав, ¦Стабильное финансирование ¦
¦медицинского страхования, в т.ч. ¦2002 - 2003 гг.¦ ¦ ¦БТФ ОМС ¦медицинской помощи, ¦
¦создание условий для формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечение дополнительных ¦
¦системы добровольного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств за счет ¦
¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добровольного медицинского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Обеспечение населения ¦2001 г. ¦772,8 - РБ ¦Республикан-¦Минздрав, ¦Обеспечение 100%-ного ¦
¦качественной бесплатной медицинской ¦ ¦193,7 - ФОМС ¦ский и ¦БТФ ОМС, ¦финансирования в целях ¦
¦помощью в рамках программы ¦2002 - 2003 гг.¦2304000,0 - РБ ¦местный ¦органы МСУ ¦стабильного оказания ¦
¦государственных гарантий ¦ ¦896000,0 - ФОМС ¦бюджеты, ¦ ¦качественной бесплатной ¦
¦ ¦2005 г. ¦1180000,0 - РБ ¦ФОМС ¦ ¦помощи взрослому и детскому ¦
¦ ¦ ¦500000,0 - ФОМС ¦ ¦ ¦населению ¦
¦ ¦2010 г. ¦1512000,0 - РБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦588000,0 - ФОМС ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Реализация мероприятий ¦2001 г. ¦ 43800,0 - РБ ¦Республикан-¦Минздрав, ¦Привлечение дополнительных ¦
¦республиканских целевых программ ¦ ¦118800,0 - РБ ¦ский и ¦БТФ ОМС, ¦средств на снижение ¦
¦ ¦2002 - 2003 гг.¦ 29706,0 - МСУ ¦местный ¦органы МСУ ¦заболеваемости и смертности ¦
¦ ¦ ¦ 30000,0 - РБ ¦бюджеты, ¦ ¦населения ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 10683,0 - МСУ ¦ФОМС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 35500,0 - РБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 14500,0 - МСУ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Внедрение рационального опыта ¦2001 - 2010 гг.¦По принятию ¦Республикан-¦Минздрав, ¦Ежегодная подготовка до 50 ¦
¦тибетской медицины ¦ ¦отраслевой ¦ский и ¦БНЦ СО РАН ¦специалистов с выдачей ¦
¦ ¦ ¦целевой программы ¦местный ¦ ¦сертификатов, внедрение в ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦практику 2 - 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фитопрепаратов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. Создание информационного ¦2001 г. ¦ 3000,0 - ФОМС ¦Республикан-¦Минздрав РБ, ¦Создание сети ФОМС - ¦
¦пространства системы здравоохранения¦2002 - 2003 гг.¦ 4800,0 - РБ ¦ский и ¦территориаль- ¦республиканская больница - ¦
¦ ¦ ¦ 5000,0 - ФОМС ¦местный ¦ный фонд ¦поликлиника № 4 (2001 г.) с ¦
¦ ¦ ¦ 2450,0 - МСУ ¦бюджеты, ¦обязательного ¦поэтапным подключением ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 3100,0 - РБ ¦ФОМС ¦медицинского ¦других ЛПУ до 2005 г. ¦
¦ ¦ ¦ 2900,0 - ФОМС ¦ ¦страхования ¦Повышение оперативного ¦
¦ ¦ ¦ 1000,0 - МСУ ¦ ¦ ¦уровня управления отраслью, ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦введение теле - медицинских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий (дистанционные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консультации, обучение, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конференции) ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦8. Повышение уровня квалификации ¦2001 г. ¦ 1200,0 - РБ ¦Республикан-¦Минздрав, ¦Повышение числа врачей и ¦
¦медицинских работников, ¦2002 - 2003 гг.¦ 2550,0 - РБ ¦ский и ¦органы МСУ ¦среднего медперсонала, ¦
¦совершенствование системы их ¦ ¦ 400,0 - МСУ ¦местный ¦ ¦имеющих сертификаты до - ¦
¦подготовки и переподготовки ¦2005 г. ¦ 1360,0 - РБ ¦бюджеты ¦ ¦100% и квалификационные ¦
¦ ¦ ¦ 205,0 - МСУ ¦ ¦ ¦категории - с 48 до 60%. ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 1500,0 - РБ ¦ ¦ ¦Повышение обеспеченности ¦
¦ ¦ ¦ 220,0 - МСУ ¦ ¦ ¦врачами (с 32 до 40%) и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средними медицинскими ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работниками (с 85 до 100%) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем целевой подготовки по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственному и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному заказу. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подготовка врачей и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медсестер - менеджеров ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦9. Укрепление материально - ¦ ¦ ¦Федеральный,¦Минздрав, ¦ ¦
¦технического потенциала: ¦ ¦ ¦республикан-¦органы МСУ ¦ ¦
¦1. Строительство республиканских: ¦2001 г. ¦ 2000,0 - ФБ ¦ский и ¦ ¦Ввод в эксплуатацию: ¦
¦противотуберкулезного диспансера; ¦2002 - 2003 гг.¦ 9000,0 - РБ ¦местный ¦ ¦200 коек, ¦
¦детской больницы: ¦2001 г. ¦ 50000,0 - РБ ¦бюджеты, ¦ ¦ ¦
¦2 очередь ¦2002 - 2003 гг.¦ 100000,0 - РБ ¦ФОМС ¦ ¦300 коек, ¦
¦ ¦ ¦ 66000,0 - ФБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 очередь ¦2005 г. ¦ 250000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 100000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2001 г. ¦ 30000,0 - РБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хирургического центра ¦2002 - 2003 гг.¦ 70000,0 - РБ ¦ ¦ ¦50 коек, ¦
¦реконструкция центральных районных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коренное улучшение ¦
¦больниц в селах: ¦2001 г. ¦ 2500,0 - ФБ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦
¦- Нижнеангарск, ¦2002 - 2003 гг.¦ 17000,0 - ФБ ¦ ¦ ¦малочисленным народам ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 8000,0 - ФБ ¦ ¦ ¦Севера, в т.ч. ввод в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50 коек ¦
¦- Курумкан ¦2001 г. ¦ 6269,0 - РБ ¦ ¦ ¦50 коек терапевтического и ¦
¦1. Оснащение медицинских учреждений:¦ ¦ ¦ ¦ ¦хирургического профиля ¦
¦лечебно - диагностическим ¦2001 г. ¦ 2200,0 - РБ ¦ ¦ ¦Снижение физически и ¦
¦оборудованием; ¦ ¦ 33600,0 - ФОМС ¦ ¦ ¦морально устаревшего ¦
¦ ¦2002 - 2003 гг.¦ 10000,0 - РБ ¦ ¦ ¦оборудования с 70 до 50% ¦
¦ ¦ ¦ 30000,0 - ФБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5000,0 - МСУ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 23000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 30000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарным автотранспортом ¦2001 г. ¦ 6500,0 - РБ ¦ ¦ ¦Обновление парка санитарных ¦
¦ ¦2002 - 2003 гг.¦ 17000,0 ¦ ¦ ¦машин на 50% ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 9000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦10. Организация производства: ¦ ¦ ¦Республикан-¦Минздрав, ¦Повышение качества лечения, ¦
¦1) продуктов детского питания, ¦2001 г. ¦ 1160,0 - РБ ¦ский бюджет,¦органы МСУ ¦оснащение оборудованием 8 ¦
¦биологически активных добавок и ¦2002 - 2003 гг.¦ 1250,0 - ФП СЭР¦органы МСУ, ¦ ¦молочных кухонь, ежегодный ¦
¦лекарственных препаратов на основе ¦2005 г. ¦ ¦ФП СЭР ¦ ¦выпуск 250 тыс. упаковок ¦
¦тибетской медицины ¦2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦фитопрепаратов, 6,0 - 8,0 ¦
¦2) кумыса ¦2001 г. ¦ 4000,0 - РБ ¦ ¦ ¦тыс. л кумыса и 700 тыс. ¦
¦3) инфузионных стерильных растворов ¦2002 - 2003 гг.¦ ¦ ¦ ¦флаконов инфузионных ¦
¦ ¦2001 г. ¦ 1000,0 - МСУ ¦ ¦ ¦растворов ¦
¦ ¦2002 - 2003 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4500,0 - ФП СЭР¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Улучшение контроля качества ¦2001 - 2010 гг.¦В соответствии с ¦Республикан-¦Центр ¦Формирование благоприятных ¦
¦атмосферного воздуха и питьевой ¦ ¦финансовой ¦ский и ¦госсанэпид- ¦условий для ¦
¦воды, качества и безопасности ¦ ¦потребностью ¦местный ¦надзора, ¦жизнедеятельности человека, ¦
¦продуктов питания, а также ¦ ¦ ¦бюджеты ¦Минсель- ¦снижение уровня ¦
¦обеспечение безопасных условий ¦ ¦ ¦ ¦хозпрод, ¦производственного ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦Минпром, ¦травматизма и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦профсоюзы ¦профессиональных заболеваний¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Обеспечение иммунизации ¦2001 - 2010 гг.¦В соответствии с ¦Федеральный,¦Минздрав, ¦Снижение заболеваемости ¦
¦населения ¦ ¦финансовой ¦республикан-¦Центр ¦управляемыми инфекциями ¦
¦ ¦ ¦потребностью ¦ский и ¦госсанэпиднад-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местный ¦зора ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Проведение социально - ¦2001 - 2010 гг.¦В соответствии с ¦Республикан-¦Министерства, ¦Получение истинной картины о¦
¦гигиенического мониторинга ¦ ¦финансовой ¦ский и ¦ведомства, ¦состоянии здоровья населения¦
¦ ¦ ¦потребностью ¦местный ¦органы МСУ ¦позволит улучшить ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦планирование и реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационно - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управленческих мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по охране здоровья населения¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Усиление профилактической направленности и содействие формированию здорового образа жизни ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Разработка и реализация ¦2001 - 2010 гг.¦В соответствии с ¦Республикан-¦Минздрав, ¦Координация деятельности ¦
¦комплексной программы охраны ¦ ¦финансированием, ¦ский и ¦МВД, ¦министерств и ведомств по ¦
¦здоровья населения ¦ ¦предусмотренным ¦местный ¦Минобразования¦формированию здорового ¦
¦ ¦ ¦для реализации ¦бюджеты, ¦Минкультуры, ¦образа жизни населения, ¦
¦ ¦ ¦программы ¦внебюджетные¦Госкомитет по ¦улучшение состояния здоровья¦
¦ ¦ ¦ ¦средства, ¦делам молодежи¦населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчисления ¦туризму, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦от акцизных ¦физкультуре и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сборов на ¦спорту, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦алкогольные ¦Байкал- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и табачные ¦курорт, СМИ, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦изделия ¦профсоюзы ¦ ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


2.2. Физическая культура, спорт, туризм и
санаторно - курортное обслуживание

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Расширение массовой физкультурно - спортивной деятельности: "Наше здоровье - залог процветания Бурятии" ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Реализация Республиканской ¦ ¦ ¦Федеральный ¦Госкомитет по ¦1. Увеличение доли ¦
¦целевой программы "Развитие ¦ ¦ ¦и ¦делам ¦ населения, занимающегося ¦
¦физической культуры и формирование ¦ ¦ ¦республикан-¦молодежи, ¦ физической культурой и ¦
¦здорового образа жизни населения ¦ ¦ ¦ский бюджет.¦туризму, ¦ спортом ¦
¦Республики Бурятия" (постановление ¦ ¦ ¦Бюджет ¦физкультуре и ¦ 2001 г. = 31,5% ¦
¦Правительства РБ от 02.07.1997 ¦ ¦ ¦местного ¦спорту, ¦ 2002 г. = 33,5% ¦
¦№ 240): ¦ ¦ ¦самоуправ- ¦Минобразо- ¦ 2003 г. = 34,0% ¦
¦реализация единого календарного ¦ ¦ ¦ления. ¦вания, ¦ 2005 г. = 35,4% ¦
¦плана спортивно - массовых и ¦2001 г. ¦ 6.550,0 ¦Спонсорские,¦Минздрав, БГУ,¦ 2010 г. = 37,5% ¦
¦физкультурно - оздоровительных ¦2002 г. ¦ 13.878,0 ¦благотвори- ¦МВД, органы ¦1. Закаливание организма. ¦
¦мероприятий, в том числе: ¦2003 г. ¦ 15.557,0 ¦тельные ¦МСУ, ¦2. Охват детей занятиями в ¦
¦- республиканские летние и зимние ¦2005 г. ¦ 21.363,0 ¦ресурсы. ¦общественные ¦ детских и юношеских ¦
¦сельские спортивные Игры; ¦2010 г. ¦ 33.560,0 ¦Вложения ¦организации ¦ спортивных школах ( в % ¦
¦- проведение спортивных мероприятий ¦ ¦ ¦родителей ¦(родительские ¦ от общего количества ¦
¦среди инвалидов; ¦ ¦ ¦ ¦комитеты, ¦ детей соответствующего ¦
¦- международные и всероссийские ¦ ¦ ¦ ¦спортивные ¦ возраста) ¦
¦турниры; ¦ ¦ ¦ ¦клубы и т.д.),¦ 2001 г. = 10,0% ¦
¦- спартакиады среди школьников, ¦ ¦ ¦ ¦военные ¦ 2002 г. = 10,1% ¦
¦ССУЗов, ВУЗов и оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦комиссариаты ¦ 2003 г. = 10,2% ¦
¦лагерей; ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ 2005 г. = 10,5% ¦
¦- республиканские спортивные игры ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ 2010 г. = 11,0% ¦
¦"Сурхарбан"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городские и районные спортивно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровительные игры "Спорт для ¦2001 г. ¦ ¦Бюджеты ¦Министерства и¦Укрепление здоровья всех ¦
¦всех"; ¦2002 г. ¦ ¦министерств ¦ведомства, ¦категорий населения ¦
¦- городские и районные спартакиады; ¦2003 г. ¦ ¦и ведомств, ¦учреждения, ¦ ¦
¦- спартакиады министерств, ведомств,¦2005 г. ¦ ¦учреждений, ¦организации, ¦ ¦
¦учреждений, организаций; ¦2010 г. ¦ ¦организаций,¦органы МСУ ¦ ¦
¦- спартакиады среди производственных¦ ¦ ¦производст- ¦ ¦ ¦
¦коллективов (всех форм ¦ ¦ ¦венных ¦ ¦ ¦
¦собственности) ¦ ¦ ¦коллективов,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦органов МСУ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Оздоровительная и ¦2001 г. ¦ - ¦Республикан-¦Госкомитет по ¦Укрепление здоровья всех ¦
¦профилактическая работа с ¦2002 г. ¦ 45,0 ¦ский бюджет,¦делам ¦категорий социально ¦
¦населением, занимающимся адаптивной ¦2003 г. ¦ 50,0 ¦бюджет МСУ ¦молодежи, ¦уязвимых групп населения, ¦
¦физической культурой и спортом в ¦2005 г. ¦ 62,0 ¦ ¦туризму, ¦повышение эффективности ¦
¦системе физкультурно - ¦2010 г. ¦ 105,0 ¦ ¦физкультуре и ¦реабилитации инвалидов. ¦
¦оздоровительных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦спорту, ¦(% от общего количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минтруд, ¦инвалидов РБ) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минздрав, ¦2001 г. = 1,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦2002 г. = 1,55% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. = 1,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. = 1,65% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. = 1,7% ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Нормативно - правовое обеспечение¦2001 г. ¦ - ¦Республикан-¦Госкомитет по ¦Создание целостной ¦
¦ ¦2002 г. ¦ 35,0 ¦ский бюджет ¦делам ¦нормативно - правовой ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 39,0 ¦ ¦молодежи, ¦системы, обеспечивающей ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 48,0 ¦ ¦туризму, ¦приоритетное развитие ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 81,0 ¦ ¦физкультуре и ¦физической культуры и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту ¦утверждение в обществе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принципов здорового образа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Разработка и внедрение в ¦2001 г. ¦ - ¦Республикан-¦Госкомитет по ¦Создание условий для занятия¦
¦производство товаров физической ¦2002 г. ¦ 270,0 ¦ский бюджет,¦делам ¦физической культурой и ¦
¦культуры и спорта, туризма и ¦2003 г. ¦ 300,0 ¦внебюджетные¦молодежи, ¦спортом. Повышение ¦
¦активного отдыха ¦2005 г. ¦ 370,0 ¦источники ¦туризму, ¦обеспеченности спортивным ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 626,0 ¦ ¦физкультуре и ¦инвентарем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Информационная, образовательно - ¦2001 г. ¦ 50,0 ¦Республикан-¦Госкомитет по ¦Расширение информационно - ¦
¦просветительская и рекламная ¦2002 г. ¦ 127,0 ¦ский бюджет,¦делам ¦образовательной и ¦
¦деятельность по формированию ¦2003 г. ¦ 140,0 ¦бюджет МСУ, ¦молодежи, ¦пропагандистской ¦
¦здорового образа жизни ¦2005 г. ¦ 174,0 ¦внебюджетные¦туризму, ¦деятельности по формированию¦
¦ ¦2010 г. ¦ 293,0 ¦средства ¦физкультуре и ¦здорового образа жизни ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту, БГТРК,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМИ, Комитет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по информации,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦печати и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦связям с ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественными ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединениями,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минздрав, Мин-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минкультуры, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Подготовка и повышение ¦2001 г. ¦ 60,0 ¦Республикан-¦Госкомитет по ¦Усовершенствование системы ¦
¦квалификации специалистов ¦2002 г. ¦ 126,0 ¦ский бюджет,¦делам ¦подготовки физкультурных ¦
¦- повышение квалификации ¦2003 г. ¦ 139,0 ¦внебюджетные¦молодежи, ¦кадров с учетом потребностей¦
¦профессиональной переподготовки ¦2005 г. ¦ 172,0 ¦источники, ¦туризму, ¦различных социально - демо- ¦
¦научно - педагогических и ¦2010 г. ¦ 212,0 ¦бюджет МСУ ¦физкультуре и ¦графических групп населения.¦
¦физкультурных кадров РБ ¦ ¦ ¦ ¦спорту, Мин- ¦2001 г. - 120 чел. ¦
¦- проведение научно - ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦2002 г. - 140 чел. ¦
¦практических конференций и семинаров¦ ¦ ¦ ¦Минздрав, ¦2003 г. - 150 чел. ¦
¦тренеров и судей по видам спорта ¦ ¦ ¦ ¦ВУЗы, ССУЗы, ¦2005 г. - 170 чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦2010 г. - 230 чел. ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. Научно - исследовательские и ¦2001 г. ¦ - ¦Республикан-¦Госкомитет по ¦Модернизация программно - ¦
¦опытно - конструкторские работы ¦2002 г. ¦ 66,0 ¦ский бюджет ¦делам ¦методического обеспечения ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 75,0 ¦ ¦молодежи, ¦процесса физического ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 93,0 ¦ ¦туризму, ¦воспитания, создание новых ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 156,0 ¦ ¦физкультуре и ¦физкультурно - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту, Мин- ¦оздоровительных технологий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВУЗы ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦8. Инвестиционная программа ¦2001 г. ¦ 90,0 ¦Республикан-¦Госкомитет по ¦Укрепление материально - ¦
¦строительства и реконструкции ¦ ¦ ¦ский бюджет ¦делам ¦технической базы для ¦
¦объектов физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, ¦физкультурно - ¦
¦спорта Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦туризму, ¦оздоровительных и спортивных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуре и ¦занятий. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту ¦Увеличение количества людей,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающихся физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦а) Капитальный ремонт городского ¦2001 г. ¦ - ¦Республикан-¦Администрация ¦ ¦
¦центрального стадиона им. 25-летия ¦2002 г. ¦ 1,100 ¦ский бюджет,¦г. Улан-Удэ ¦ ¦
¦Бур. АССР ¦2003 г. ¦ 1,210 ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 1.464,1 ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 2.360 ¦ ¦ ¦ ¦
¦б) Строительство плоскостных ¦2001 г. ¦ - ¦Республикан-¦ ¦ ¦
¦сооружений при ГУП "КСК" ¦2002 г. ¦ 600,0 ¦ский бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 660,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 798,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 1.170,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦в) Строительство восстановительного ¦2001 г. ¦ 60,0 ¦Республикан-¦ ¦ ¦
¦центра для подготовки спортсменов ¦2002 г. ¦ 500,0 ¦ский бюджет ¦ ¦ ¦
¦высокого класса на оз. Байкал ¦2003 г. ¦ 550,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦(пос. Максимиха) ¦2005 г. ¦ 665,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 1.071,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦г) Реконструкция Центра олимпийской ¦2001 г. ¦ 30,0 ¦Республикан-¦ ¦ ¦
¦подготовки ¦2002 г. ¦ 200,0 ¦ский бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 220,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 266,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 428,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦д) Реконструкция и капитальный ¦ ¦ ¦Бюджет МСУ ¦Органы МСУ ¦ ¦
¦ремонт объектов физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорта районов республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Поддержка спорта, спортсменов высшего мастерства, подготовка спортивного резерва ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Реализация Закона РБ ¦ ¦ ¦ ¦Госкомитет по ¦1. Популяризация ¦
¦"О физической культуре и спорте" ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦физкультурно - ¦
¦(1996 г. ст. 21); Республиканской ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, ¦оздоровительной деятельности¦
¦целевой программы о физической ¦ ¦ ¦ ¦туризму, ¦2. Увеличение вклада ¦
¦культуре и формировании здорового ¦ ¦ ¦ ¦физкультуре и ¦Республики Бурятия в ¦
¦образа жизни ¦ ¦ ¦ ¦спорту, ¦спортивные достижения ¦
¦а) Спорт высших достижений ¦а) 2001 г. ¦ 1.639,0 ¦Республикан-¦федерации по ¦страны ¦
¦ ¦ 2002 г. ¦ 1.836,0 ¦ский бюджет ¦видам спорта, ¦3. Увеличение количества ¦
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2.056,0 ¦ ¦Минобразова- ¦членов сборной команды РФ от¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 2.576,0 ¦ ¦ния, МВД, ¦Республики Бурятия ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 5.090,0 ¦ ¦военные ¦2001 г. - 7 чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссариаты, ¦2002 г. - 8 чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественные ¦2003 г. - 9 чел. ¦
¦б) Центр олимпийской подготовки ¦б) 2001 г. ¦ 255,0 ¦Республикан-¦объединения ¦2005 г. - 11 чел. ¦
¦ ¦ 2002 г. ¦ 286,0 ¦ский бюджет ¦(по ¦2010 г. - 16 чел. ¦
¦ ¦ 2003 г. ¦ 320,0 ¦ ¦согласованию) ¦4. Увеличение количества ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦членов резервного состава ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 700,0 ¦ ¦ ¦сборной РФ от Республики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бурятия ¦
¦в) Подготовка спортсменов Республики¦в) 2001 г. ¦ 2.390,0 ¦из ¦ ¦2001 г. - 17 чел. ¦
¦Бурятия к Олимпийским играм ¦ ¦ ¦Резервного ¦ ¦2002 г. - 18 чел. ¦
¦ ¦ 2002 г. ¦ 2.677,0 ¦фонда ¦ ¦2003 г. - 19 чел. ¦
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2.998,0 ¦Республикан-¦ ¦2005 г. - 21 чел. ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 3.760,0 ¦ский бюджет ¦ ¦2010 г. - 26 чел. ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 6.628,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Создание условий для развития индустрии туризма в Республике Бурятия на принципах устойчивого развития ¦
¦(Реализация Закона Республики Бурятия "О туризме", республиканских целевых программ "Развитие туризма в Республике Бурятия", ¦
¦"Развитие курортов Республики Бурятия") ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Приведение в соответствие с ¦ 2001 г. ¦ ¦ ¦Госкомитет по ¦Совершенствование правовой ¦
¦федеральными законами РФ в области ¦ 2002 г. ¦ ¦ ¦делам ¦основы для регулирования и ¦
¦туризма и курорта нормативно - ¦ 2003 г. ¦ ¦ ¦молодежи, ¦стимулирования деятельности ¦
¦правовых актов Республики Бурятия ¦ 2005 г. ¦ ¦ ¦туризму, ¦в сфере туризма и курортов ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦физкультуре и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристские ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Содействие развитию материальной ¦ 2001 г. ¦ 1240 ¦Бюджет РБ - ¦Госкомитет по ¦Активизация инвестиционной ¦
¦базы (средств размещения и ¦ ¦ ¦40, РФ - ¦делам ¦деятельности путем поддержки¦
¦инфраструктуры) и привлечение ¦ ¦ ¦100, внебюд.¦молодежи, ¦перспективных инвестиционных¦
¦инвестиций: ¦ ¦ ¦ист.- 1100 ¦туризму, ¦проектов. ¦
¦- издание сборника инвестиционных ¦ 2002 г. ¦ 1866 ¦Бюджет РБ - ¦физкультуре и ¦Увеличение количества мест в¦
¦предложений и проектов ¦ ¦ ¦366, внебюд.¦спорту, ¦средствах размещения на 5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист. - 1500 ¦Дирекция ФП ¦ежегодно ¦
¦- разработка проекта малой сельской ¦ 2003 г. ¦ 1907 ¦Бюджет РБ - ¦СЭР, ¦ ¦
¦гостиницы ¦ ¦ ¦407, внебюд.¦Байкалкурорт ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист. - 1500 ¦ ¦ ¦
¦- продвижение инвестиционных ¦ 2005 г. ¦ 2502 ¦Бюджет РБ - ¦ ¦ ¦
¦проектов: юртового комплекса, ¦ ¦ ¦502, внебюд.¦ ¦ ¦
¦горнолыжного центра, туркомплекса ¦ ¦ ¦ист.- 2000 ¦ ¦ ¦
¦"Глинка-Лодж", маршрута "Золотое ¦ 2010 г. ¦ 3151 ¦Бюджет РБ - ¦ ¦ ¦
¦ожерелье Чингис-хана" ¦ ¦ ¦851, внебюд.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист. - 2300 ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Организация и управление ¦ 2001 г. ¦ 255 ¦Бюджет РБ - ¦Госкомитет по ¦Установление механизма ¦
¦развитием туризма и санаторно - ¦ ¦ ¦155, внебюд.¦делам ¦государственного контроля за¦
¦курортной сферы ¦ ¦ ¦ист. - 50 ¦молодежи, ¦сбором статистических данных¦
¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦туризму, ¦и соблюдением условий ¦
¦- Обеспечение статистического учета ¦ 2002 г. ¦ 1255 ¦Бюджет РБ - ¦физкультуре и ¦действия лицензий ¦
¦в сфере туризма ¦ ¦ ¦1155, ¦спорту, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюд. ¦Госкомстат, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист. - 50 ¦органы МСУ, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦Бурятский ¦ ¦
¦- Организация и проведение конкурсов¦ 2003 г. ¦ 1383 ¦Бюджет РБ - ¦центр ¦ ¦
¦для повышения качества ¦ ¦ ¦1283, ¦стандартизации¦ ¦
¦предоставляемых услуг: ¦ ¦ ¦внебюд. ¦и ¦ ¦
¦"Сувенир Бурятии", "Лучшая ¦ ¦ ¦ист. - 100 ¦метрологии и ¦ ¦
¦туристская база", "Лучшая турфирма" ¦ ¦ ¦МСУ ¦сертификации, ¦ ¦
¦- Организация работы ¦ 2005 г. ¦ 1684 ¦Бюджет РБ - ¦Бурятское ¦ ¦
¦Межведомственного совета по туризму ¦ ¦ ¦1584, ¦региональное ¦ ¦
¦и курортам ¦ ¦ ¦внебюд. ¦отделение ¦ ¦
¦- Проведение лицензирования турфирм ¦ ¦ ¦ист. - 100 ¦Российской ¦Совершенствование ¦
¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦ассоциации ¦межотраслевой координации ¦
¦- Разработка "пилотной" программы ¦ 2010 г. ¦ 2682 ¦Бюджет РБ - ¦туристических ¦Увеличение количества ¦
¦развития туризма и санаторно - ¦ ¦ ¦2482, ¦агентств, ¦турфирм - лицензиатов на 1% ¦
¦курортного комплекса в Тункинском ¦ ¦ ¦внебюд. ¦Байкальская ¦в год ¦
¦районе ¦ ¦ ¦ист. - 200 ¦региональная ¦ ¦
¦- Проведение организационных ¦ ¦ ¦МСУ ¦ассоциация ¦Создание механизма ¦
¦мероприятий по созданию предприятий ¦ ¦ ¦ ¦туризма (по ¦управления туризмом в районе¦
¦различных форм собственности (АО, ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦Увеличение количества ¦
¦МУП) в области туризма и курортов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещений района с целью ¦
¦Тункинском районе; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма на 2% ежегодно ¦
¦- Программное обеспечение развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туризма в районах и городах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республики с элементами ландшафтного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Рекламно - информационное ¦ 2001 г. ¦ 730 ¦Бюджет РБ - ¦Госкомитет по ¦Увеличение показателей по ¦
¦обеспечение продвижения туристского ¦ ¦ ¦275, РФ - ¦делам ¦количеству туристов, доходам¦
¦продукта и санаторно - курортной ¦ ¦ ¦55, внебюд. ¦молодежи, ¦и бюджетным поступлениям: ¦
¦сферы ¦ ¦ ¦ист - 400, ¦туризму, ¦- по внутреннему туризму на ¦
¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦физкультуре и ¦7% в год ¦
¦- Подготовка и издание рекламно - ¦ 2002 г. ¦ 2210 ¦Бюджет РБ - ¦спорту, органы¦- по въездному туризму на 5%¦
¦информационных материалов: Буклет ¦ ¦ ¦1810, ¦МСУ, ¦в год. ¦
¦"Бурятия. Туризм. XXI век", ¦ ¦ ¦внебюд. ¦Туристские ¦Укрепление позиций ¦
¦создание и поддержка туристского ¦ ¦ ¦ист. - 400, ¦фирмы, ¦Республики Бурятия на ¦
¦сайта в Интернете, бюллетень ¦ ¦ ¦МСУ ¦Байкалкурорт, ¦российском и международном ¦
¦туристской информации ¦ 2003 г. ¦ 2411 ¦Бюджет РБ - ¦санаторно - ¦туристских рынках. Создание ¦
¦- Участие в организации и проведении¦ ¦ ¦2011, ¦курортные ¦информационных банков по ¦
¦международных туристских бирж и ¦ ¦ ¦внебюд. ¦учреждения (по¦туристским маршрутам ¦
¦ярмарок ¦ ¦ ¦ист. - 400, ¦согласованию) ¦ ¦
¦- Организация работы Информационного¦ ¦ ¦МСУ ¦ ¦ ¦
¦центра туризма и курортов ¦ 2005 г. ¦ 2683 ¦Бюджет РБ - ¦ ¦ ¦
¦Госкомитета ¦ ¦ ¦2483, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюд. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист. - 200 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 4203 ¦Бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦РБ - 4003, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюд. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист. - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦200, МСУ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Подготовка кадров путем создания ¦ 2001 г. ¦ 45 ¦Бюджет РБ - ¦Госкомитет по ¦Расширение и ¦
¦современной системы подготовки, ¦ ¦ ¦15, ¦делам ¦профессионализация кадровой ¦
¦переподготовки и повышения ¦ ¦ ¦внебюдж. ¦молодежи, ¦базы туризма и санаторно - ¦
¦квалификации кадров в сфере туризма:¦ ¦ ¦ист - 20, ¦туризму, ¦курортного дела в ¦
¦- организация обучающих семинаров в ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦физкультуре и ¦соответствии с ¦
¦районах: Закаменский, Окинский, ¦ 2002 г. ¦ 129 ¦Бюджет РБ - ¦спорту, органы¦потребностями. ¦
¦Курумканский ¦ ¦ ¦99, ¦МСУ, БИП СО ¦Расширение социальной базы ¦
¦- содействие во внедрении ¦ ¦ ¦внебюдж. ¦РАН, ВУЗы, ¦туризма. Подготовка ¦
¦профессиональных образовательных ¦ ¦ ¦ист. - 20, ¦Байкалкурорт ¦специалистов турбизнеса ¦
¦стандартов программы учебных ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦(по ¦средней квалификации - 80 ¦
¦заведений, готовящих специалистов ¦ 2003 г. ¦ 141 ¦Бюджет РБ - ¦согласованию) ¦человек в год ¦
¦для туризма ¦ ¦ ¦111, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист.- 20, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 167 ¦Бюджет РБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦137, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист.- 20, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 232 ¦Бюджет РБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦212, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист. - 20 ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Изучение тенденций развития ¦ 2001 г. ¦ 140 ¦Бюджет РБ - ¦Госкомитет по ¦Создание научных основ для ¦
¦туризма Бурятии, научного ¦ ¦ ¦40, внебюд. ¦делам ¦управления туризмом. ¦
¦прогнозирования: ¦ ¦ ¦ист. - 100, ¦молодежи, ¦Разработка программ развития¦
¦- проведение маркетинговых ¦ ¦ ¦МСУ ¦туризму, ¦туризма, его ¦
¦исследований рынка туризма в ¦ 2002 г. ¦ 433 ¦Бюджет РБ - ¦физкультуре и ¦специализированных видов ¦
¦Бурятии ¦ ¦ ¦333, внебюд.¦спорту, органы¦(экологический, спортивно - ¦
¦- поддержка проекта развития на ¦ ¦ ¦ист. - 100, ¦МСУ, ¦оздоровительный, культурно -¦
¦"Чайном пути" (издание рекламных ¦ ¦ ¦МСУ ¦Байкалкурорт, ¦познавательный и др.) ¦
¦буклетов, проведение тендера ¦ 2003 г. ¦ 470 ¦Бюджет РБ - ¦БИП СО РАН ¦ ¦
¦туристских программ) ¦ ¦ ¦370, внебюд.¦(по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист.- 100, ¦согласованию) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 457 ¦Бюджет РБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦357, внебюд.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист. - 100, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 773 ¦Бюджет РБ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦673, внебюд.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист. - 100, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. Развитие и рациональное ¦ 2001 г. ¦ 475 ¦Бюджет РБ - ¦Госкомитет по ¦Создание условий для охраны ¦
¦использование природных ресурсов ¦ ¦ ¦75, внебюдж.¦делам ¦природных туристских и ¦
¦туристско - рекреационного комплекса¦ ¦ ¦ист.- 400 ¦молодежи, ¦лечебно - оздоровительных ¦
¦Республики Бурятия: ¦ ¦ ¦МСУ ¦туризму, ¦ресурсов. Создание механизма¦
¦- организационно - методическая ¦ 2002 г. ¦ 844 ¦Бюджет РБ - ¦физкультуре и ¦рационального использования ¦
¦помощь МСУ в развитии особо ¦ ¦ ¦444, ¦спорту, ¦особо охраняемых природных ¦
¦охраняемых природных территорий с ¦ ¦ ¦внебюдж. ¦Комитет ¦территорий. ¦
¦разрешенной рекреационной ¦ ¦ ¦ист.- 400 ¦природных ¦ ¦
¦деятельностью местного значения ¦ ¦ ¦МСУ ¦ресурсов, ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦8. Поддержка социального туризма: ¦ 2003 г. ¦ 893 ¦Бюджет РБ - ¦Центр Госсан- ¦Присвоение статуса Особо ¦
¦- организация работы по спортивно - ¦ ¦ ¦493, ¦эпиднадзора, ¦охраняемой природной ¦
¦оздоровительному туризму ¦ ¦ ¦внебюдж. ¦Байкалкомвод, ¦территории: 2 территории в ¦
¦- разработка предложений по ¦ ¦ ¦ист. - 400 ¦органы МСУ, ¦год. ¦
¦совершенствованию системы ¦ ¦ ¦МСУ ¦Байкалкурорт ¦ ¦
¦обеспечения санаторно - курортным ¦ 2005 г. ¦ 1409 ¦Бюджет РБ - ¦ ¦Привлечение участников в ¦
¦и туристским обслуживанием категорий¦ ¦ ¦609, ¦ ¦спортивно - оздоровительные ¦
¦населения, нуждающихся в ¦ ¦ ¦внебюдж. ¦ ¦мероприятия - 1500 человек ¦
¦государственной поддержке ¦ ¦ ¦ист. - 800 ¦ ¦ежегодно ¦
¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 3031 ¦Бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦РБ - 1031, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюдж. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ист. - 2000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


2.3. Пенсионное обслуживание населения

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Переход на назначение пенсий на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета ¦
¦о стаже и заработке застрахованных лиц ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Реализация Закона РФ от 01.04.96 ¦2000 - 2002 гг.¦ ¦Пенсионный ¦Отделение ¦Совершенствование системы ¦
¦№ 27-ФЗ "Об индивидуальном ¦ ¦ ¦фонд ¦Пенсионного ¦пенсионного обеспечения. ¦
¦(персонифицированном) учете в ¦ ¦ ¦ ¦фонда РФ по ¦Увеличение собираемости ¦
¦системе государственного пенсионного¦ ¦ ¦ ¦РБ, органы МСУ¦пенсионных отчислений. ¦
¦страхования", Закона РФ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия средств, ¦
¦20.11.1990 № 340-1 "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направляемых на выплату ¦
¦государственных пенсиях в Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных пенсий. ¦
¦Федерации" и Закона РФ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение достоверности ¦
¦21.07.1997 № 113-ФЗ "О порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сведений, представляемых для¦
¦исчисления и увеличения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения государственных ¦
¦государственных пенсий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсий ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Создание единой пенсионной службы¦2001 г. ¦ ¦ ¦ОПФР по РБ, ¦Совершенствование управления¦
¦с проведением необходимых ¦ ¦ ¦ ¦Минтруд ¦государственным пенсионным ¦
¦организационно - штатных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением в республике. ¦
¦мероприятий, передачей материально -¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение численности ¦
¦технической базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госслужащих на 410 человек с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондом оплаты труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислениями во внебюджетные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды в размере 10,2 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., финансируемых из ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского и местных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Внедрение накопительных элементов¦По мере ¦ ¦ ¦ОПФР по РБ, ¦- Повышение реального ¦
¦финансирования пенсий для ¦принятия ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦размера пенсий. ¦
¦работающего населения и перевод ¦законодательных¦ ¦ ¦ ¦- Обеспечение текущей ¦
¦досрочных пенсий на накопительные и ¦и других ¦ ¦ ¦ ¦финансовой устойчивости ¦
¦страховые механизмы ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦пенсионной системы ¦
¦ ¦актов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переходу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новые принципы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Участие в финансировании ¦2001 г. ¦ ¦Пенсионный ¦ОПФР по РБ, ¦Создание более благоприятных¦
¦региональных программ социальной ¦ ¦ ¦фонд ¦Минтруд ¦условий проживания ¦
¦защиты престарелых и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престарелых и инвалидов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Участие в финансировании ¦Ежегодно ¦В соответствии с ¦Пенсионный ¦ОПФР по РБ, ¦Создание более благоприятных¦
¦региональных программ социальной ¦ ¦выделяемыми ¦фонд России ¦Минтруд ¦условий проживания для ¦
¦защиты престарелых и инвалидов ¦ ¦Пенсионным фондом ¦ ¦ ¦престарелых и инвалидов ¦
¦ ¦ ¦России лимитами ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Работа по реализации Указа ¦2001 г. ¦Сумма будет ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦Президента РФ от 25.01.2001 № 2063 ¦ ¦уточнена после ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О мерах по улучшению условий ¦ ¦защиты заявки в ¦ ¦ ¦ ¦
¦проживания престарелых и инвалидов в¦ ¦ПФР ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарных учреждениях социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. Продолжение работы по адресной ¦2001 г. ¦ 5000,0 ¦Пенсионный ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦помощи малообеспеченным пенсионерам ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦
¦по программе соц. защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦8. Продолжение работы по улучшению ¦2001 г. ¦ 30000,0 ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦условий проживания престарелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов в государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях социального обслуживания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Совершенствование системы негосударственного пенсионного обеспечения ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Создание льготного режима ¦2001 - 2005 гг.¦ ¦ ¦Минтруд, ¦Ускорение развития и ¦
¦налогообложения субъектов ¦ ¦ ¦ ¦Минэкономики ¦формирования полноценной ¦
¦негосударственного пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы негосударственного ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионного обеспечения ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Подготовка, принятие и реализация¦2001 - 2005 гг.¦ ¦ ¦Минтруд, ¦Повышение уровня жизни ¦
¦дополнительных нормативных ¦ ¦ ¦ ¦заинтересован-¦пенсионеров за счет ¦
¦документов для развития системы НПО ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦дополнительных пенсий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦министерства ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Создание условий для ¦2001 г. и ¦ ¦Пенсионные ¦Минтруд ¦Формирование постоянного ¦
¦инвестирования пенсионного резерва в¦последующие ¦ ¦вклады ¦ ¦источника инвестиций за счет¦
¦экономику республики ¦годы ¦ ¦юридических ¦ ¦внутренних резервов ¦
¦ ¦ ¦ ¦и физических¦ ¦республики, создание новых ¦
¦ ¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦рабочих мест ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Реализация законодательной инициативы, направленной на осуществление неотложных мер, ¦
¦обеспечивающих социальную защиту отдельных категорий пенсионеров ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Принятие и реализация ¦2001 - 2005 гг.¦ ¦ ¦Минтруд, ¦Повышение уровня жизни ¦
¦соответствующих документов ¦ ¦ ¦ ¦ОПФР по РБ ¦отдельных категорий ¦
¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеров ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


2.4. Социальная защита населения

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Обеспечение государственных гарантий в области социальной защиты пожилых граждан, инвалидов, детей, малоимущих семей ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Реализация Федеральных законов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- О внесении изменений и дополнений ¦2001 г. ¦ 35000,0 ¦Бюджет РФ, ¦Минтруд, ¦Повышение уровня жизни ¦
¦в Федеральном законе "О ветеранах" ¦ ¦ 46960,0 ¦бюджет РБ, ¦министерства и¦социально уязвимых групп ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ведомства, ¦населения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦Предоставление мер ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льготных условиях 116 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦
¦- "О социальной защите инвалидов" ¦2001 г. ¦ 20000,0 ¦Бюджет РБ, ¦Минтруд, ¦-"- - 45 т. инвалидам ¦
¦ ¦ ¦ 58200,0 ¦бюджет МСУ ¦министерства и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомства, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦ ¦
¦- "О государственных пособиях ¦2001 г. ¦ 220000 ¦Бюджет РБ ¦Минтруд, ¦Выплата пособий 200 тыс. ¦
¦гражданам, имеющих детей" ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦детей. ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Реализация программы ¦2001 - 2010 гг.¦ 2001 г. - 700,0; ¦Бюджет РФ ¦Минтруд ¦Укрепление материально - ¦
¦"Профилактика безнадзорности и ¦ ¦ 2002 - 2010 гг. -¦ ¦ ¦технической базы ¦
¦правонарушений среди ¦ ¦ по мере выделения¦ ¦ ¦специализированных ¦
¦несовершеннолетних" ¦ ¦ лимита ¦ ¦ ¦социально - реабилитационных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центров для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных приютов 2001 г. -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 учреждений; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 - 2010 гг. - по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности и мере выделения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лимитов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Работа по направлению "Старшее ¦2001 г. ¦ 350,0 ¦Бюджет РФ ¦Минтруд, ¦Оснащение учреждений ¦
¦поколение" ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦социального обслуживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престарелых и инвалидов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологическим и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинским оборудованием ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Реализация программы "Дети - ¦2001 - 2005 гг.¦2001 г. - 3500,0, ¦Бюджет РФ ¦Минтруд, ¦Строительство и ввод в ¦
¦инвалиды" ¦ ¦2002 - 2005 гг. - ¦ ¦Администрация ¦эксплуатацию дома - ¦
¦ ¦ ¦по мере выделения ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦интерната для умственно - ¦
¦ ¦ ¦лимита ¦ ¦ ¦отсталых детей на 200 мест в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Развитие социального обслуживания¦2001 - 2003 гг.¦2001 г. - 460,0, ¦Бюджет РФ ¦Минтруд ¦Укрепление материально - ¦
¦семей и детей ¦ ¦2002 - 2005 гг. - ¦ ¦ ¦технической базы центров ¦
¦ ¦ ¦по мере выделения ¦ ¦ ¦социальной помощи семье и ¦
¦ ¦ ¦лимита ¦ ¦ ¦детям: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 4 учреждения; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 4 учреждения; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 4 учреждения; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г. - 4 учреждения; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. - 4 учреждения ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Реализация Президентской ¦2001 г. ¦Бюджет РБ - ¦Республикан-¦Минтруд, МВД, ¦Улучшение качества жизни ¦
¦программы "Семья и дети Республики ¦ ¦11036,0 местные ¦ский, ¦Минкультуры, ¦3925 детей - сирот и детей, ¦
¦Бурятия" ¦ ¦бюджеты - 2170,0 ¦местные ¦Госкомитет по ¦оставшихся без попечения ¦
¦ ¦ ¦БТФ ОМС - 3000,0 ¦бюджеты, ¦делам ¦родителей, 896 безнадзорных ¦
¦ ¦ ¦Бюджет РБ - ¦БТФ ОМС ¦молодежи, ¦детей, 3223 детей - ¦
¦ ¦2002 г. ¦18226,0 местные ¦ ¦туризму, ¦инвалидов, 1178 детей ¦
¦ ¦ ¦бюджеты - 423,0 ¦ ¦физкультуре и ¦эвенков и сойотов, 15238 ¦
¦ ¦ ¦БТФ ОМС - 3500,0 ¦ ¦спорту, ¦детей из многодетных семей, ¦
¦ ¦2003 г. ¦Бюджет РБ - ¦ ¦Комиссия по ¦4245 детей из ¦
¦ ¦ ¦17198,0 местные ¦ ¦делам несовер-¦неблагополучных семей, 4065 ¦
¦ ¦ ¦бюджеты - 423,0 ¦ ¦шеннолетних ¦одаренных детей ¦
¦ ¦ ¦БТФ ОМС - 3500,0 ¦ ¦при ¦ ¦
¦ ¦2004 - 2010 гг.¦Бюджет РБ - ¦ ¦Правительстве ¦ ¦
¦ ¦ ¦108406,0 местные ¦ ¦РБ, органы МСУ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджеты - 7186,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства - 23100,0¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. Развитие сети учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального обслуживания граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пожилого возраста, инвалидов, детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей с несовершеннолетними детьми: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- открытие Джидинского центра ¦2001 г. ¦ 1493,0 ¦Местный ¦Органы МСУ ¦Создание условий для ¦
¦социального обслуживания со ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦стационарного обслуживания ¦
¦стационаром до 20 мест; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престарелых граждан и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов (20 чел.). ¦
¦- открытие Еравнинского социально - ¦2002 г. ¦ 2147 ¦Местный ¦Органы МСУ ¦Увеличение количества мест ¦
¦реабилитационного Центра для ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦для детей, нуждающихся в ¦
¦несовершеннолетних; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной реабилитации, на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦65 ¦
¦- открытие Центра социальной помощи ¦2003 - 2004 гг.¦ 2172 ¦Местный ¦Органы МСУ ¦Увеличение количества мест ¦
¦семье и детям в Селенгинском районе ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦для детей, нуждающихся в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной реабилитации, на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50 ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦8. Открытие семейных воспитательных ¦2001 - 2002 гг.¦1431,4 (19 групп) ¦Республикан-¦Минтруд ¦Развитие альтернативных форм¦
¦групп на базе детских социальных ¦ ¦в т.ч.: ¦ский, ¦ ¦жизнеустройства детей, ¦
¦учреждений ¦ ¦2001 г. - 376,7 ¦местные ¦ ¦оставшихся без попечения ¦
¦ ¦ ¦2002 г. - 150,7 ¦бюджеты ¦ ¦родителей. Создание условий ¦
¦ ¦ ¦2003 г. - 75,3 ¦ ¦ ¦для социализации детей. ¦
¦ ¦ ¦2004 г. - 150,7 ¦ ¦ ¦Двукратное сокращение затрат¦
¦ ¦ ¦2005 г. - 75,3 ¦ ¦ ¦на содержание 1 ребенка в ¦
¦ ¦ ¦2006 г. - 150,7 ¦ ¦ ¦день по сравнению с его ¦
¦ ¦ ¦2007 г. - 75,3 ¦ ¦ ¦содержанием в ¦
¦ ¦ ¦2008 г. - 75,3 ¦ ¦ ¦реабилитационном центре. ¦
¦ ¦ ¦2009 г. - 150,7 ¦ ¦ ¦2001 г. - 5 групп ¦
¦ ¦ ¦2010 г. - 150,7 ¦ ¦ ¦2002 г. - 2 группы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1 группа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г. - 2 группы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. - 1 группа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г. - 2 группы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. - 1 группа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 1 группа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. - 2 группы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 2 группы ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Совершенствование комплексной системы реабилитации инвалидов ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Формирование банка данных ¦2001 - 2003 гг.¦Текущее ¦Бюджеты РБ и¦Минтруд, ¦Полный учет всех инвалидов, ¦
¦инвалидов всех категорий ¦ ¦финансирование ¦МСУ ¦органы МСУ, ¦анализ проблем инвалидности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦министерства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ведомства ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Введение обязательного ¦2001 - 2005 гг.¦ - ¦ - ¦Минтруд, ¦Формирование доступной для ¦
¦согласования проектно - сметной ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ, ¦инвалидов среды ¦
¦документации на строительство ¦ ¦ ¦ ¦Минстройжил- ¦жизнедеятельности ¦
¦объектов соцкультбыта с органами ¦ ¦ ¦ ¦комхоз ¦ ¦
¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Разработка и реализация ¦2001 - 2005 гг.¦Текущее ¦Бюджеты РБ ¦Минтруд, ¦Совершенствование системы ¦
¦индивидуальных программ ¦ ¦финансирование ¦и МСУ ¦органы МСУ ¦реабилитации инвалидов. ¦
¦реабилитации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социальная помощь инвалидам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основе адресного подхода.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват 65% инвалидов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальными программами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации к 2005 году ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Совершенствование системы адресной социальной помощи (в т.ч. дополнительной) и привлечения ¦
¦внебюджетных источников финансирования ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Создание единого информационного ¦2001 - 2005 гг.¦2001 г. - 600, ¦Бюджет РБ ¦Минтруд, ¦Улучшение оперативного ¦
¦пространства в системе социальной ¦ ¦2002 - 2005 гг. - ¦ ¦органы МСУ ¦управления социальными ¦
¦защиты ¦ ¦в соответствии с ¦ ¦ ¦процессами. ¦
¦ ¦ ¦выделенным лимитом¦ ¦ ¦Сокращение затрат, связанных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с подготовкой, обработкой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доставкой информации ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Разработка и реализация ¦2001 - 2005 гг.¦ 10660 ¦Внебюджетные¦Минтруд, ¦Адресная дополнительная ¦
¦дополнительных мероприятий ¦ ¦ ¦средства, ¦органы МСУ, ¦социальная поддержка лицам, ¦
¦социальной поддержки населения ¦ ¦ ¦средства ¦фонды, ¦попавшим в экстремальные ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятий,¦предприятия, ¦ситуации, малоимущим семьям,¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦организации ¦не получающим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированные виды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи (18,5 т. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел.) ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Развитие системы оказания ¦2001 - 2005 гг.¦2001 - 600, ¦ - ¦Минтруд, ¦Привлечение средств на ¦
¦платных услуг учреждениями ¦ ¦далее - с ¦ ¦органы МСУ, ¦социальное обслуживание ¦
¦социальной защиты ¦ ¦ежегодным ростом ¦ ¦органы ¦населения с ежегодным ростом¦
¦ ¦ ¦до 5% ¦ ¦социальной ¦до 5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 4. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Реализация комплекса мер, ¦постоянно ¦текущее ¦республикан-¦Минтруд, ¦Повышение качества ¦
¦направленных на совершенствование ¦ ¦финансирование ¦ский, ¦органы МСУ ¦оказываемых социальных услуг¦
¦форм и методов реабилитации детей в ¦ ¦ ¦местный ¦ ¦Увеличение степени охвата ¦
¦специализированных учреждениях для ¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦детей детскими социально - ¦
¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитационными услугами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10000 детей: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 121 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 138 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 143 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г. - 147 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. - 156 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 г. - 166 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. - 175 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 184 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. - 196 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 209 ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 5. Совершенствование системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Организация отдыха, оздоровления ¦2001 г. ¦49800,0, ¦бюджеты РФ, ¦Минтруд, ¦Увеличение числа ¦
¦и занятости детей и подростков ¦ ¦ в т.ч. ¦РБ, местные,¦органы МСУ, ¦оздоровленных детей на 6% до¦
¦ ¦ ¦РФ - 9000,0 ¦внебюджетные¦Минобразования¦95000 детей (43% от общего ¦
¦ ¦ ¦РБ - 6500,0 ¦средства ¦Минздрав, МВД ¦числа детей от 7 до 16 лет) ¦
¦ ¦ ¦ФСС - 22000,0 ¦ ¦ ¦Увеличение степени охвата ¦
¦ ¦ ¦ФОМС - 300,0 ¦ ¦ ¦мероприятиями по ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦круглогодичному оздоровлению¦
¦ ¦ ¦занятости - ¦ ¦ ¦на 1000 детей: ¦
¦ ¦ ¦1000,0, ¦ ¦ ¦2001 г. - 414 ¦
¦ ¦ ¦местные ¦ ¦ ¦2002 г. - 423 ¦
¦ ¦ ¦бюджеты - ¦ ¦ ¦2003 г. - 428 ¦
¦ ¦ ¦8000,0, ¦ ¦ ¦2004 г. - 435 ¦
¦ ¦ ¦род. доплата - ¦ ¦ ¦2005 г. - 442 ¦
¦ ¦ ¦3000,0 ¦ ¦ ¦2006 г. - 450 ¦
¦ ¦2002 - 2010 гг.¦В соответствии с ¦ ¦ ¦2007 г. - 458 ¦
¦ ¦ ¦принятыми ¦ ¦ ¦2008 г. - 466 ¦
¦ ¦ ¦ежегодными ¦ ¦ ¦2009 г. - 474 ¦
¦ ¦ ¦программами ¦ ¦ ¦2010 г. - 482 ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Реализация постановления ¦2001 - 2005 гг.¦55636,9, ¦Республикан-¦Минтруд, ¦Сохранение существующей ¦
¦Правительства РБ "О республиканской ¦ ¦в т.ч. ¦ский, ¦органы МСУ ¦материальной базы детских ¦
¦целевой программе "Развитие ¦ ¦РБ - 27981,9 ¦районные ¦ ¦оздоровительных учреждений, ¦
¦материально - технической базы ¦ ¦районные бюджеты -¦бюджеты ¦ ¦приведение ее в соответствие¦
¦системы детского отдыха в Республике¦ ¦27655,0 ¦ ¦ ¦с санитарно - гигиеническими¦
¦Бурятия на 2001 - 2005 годы"" от ¦в т.ч.: ¦РБ - 6044,5, ¦ ¦ ¦нормами и требованиями ¦
¦09.12.2000 № 419 ¦2001 г. ¦районный бюджет - ¦ ¦ ¦безопасности. ¦
¦ ¦ ¦7050,4 ¦ ¦ ¦Качественное улучшение ¦
¦ ¦2002 г. ¦РБ - 5462,9, ¦ ¦ ¦условий для отдыха и ¦
¦ ¦ ¦районный бюджет - ¦ ¦ ¦оздоровления детей и ¦
¦ ¦ ¦5942,7 ¦ ¦ ¦подростков. ¦
¦ ¦2003 г. ¦РБ - 5078,3, ¦ ¦ ¦Увеличение охвата детей ¦
¦ ¦ ¦районный бюджет - ¦ ¦ ¦отдыхом в стационарных ¦
¦ ¦ ¦5170,2 ¦ ¦ ¦оздоровительных лагерях на ¦
¦ ¦2004 г. ¦РБ - 5379,5, ¦ ¦ ¦2 - 3 тысячи детей ежегодно.¦
¦ ¦ ¦районный бюджет - ¦ ¦ ¦Создание в стационарных ¦
¦ ¦ ¦4861,4 ¦ ¦ ¦оздоровительных лагерях ¦
¦ ¦2005 г. ¦РБ - 6016,7, ¦ ¦ ¦условий для безопасного ¦
¦ ¦ ¦районный бюджет - ¦ ¦ ¦отдыха детей ¦
¦ ¦ ¦4630,3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 - 2010 гг.¦В соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вновь принятой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦программой ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 6. Совершенствование нормативно - правовой базы по вопросам социальной помощи населению ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Разработка, принятие и реализация¦2001 - 2005 гг.¦ - ¦ - ¦Минтруд, ¦Сокращение затрат, связанных¦
¦законодательных актов, ¦по мере ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦с предоставлением льгот. ¦
¦правительственных решений и ¦принятия ¦ ¦ ¦ ¦Перераспределение средств на¦
¦отраслевых нормативных документов по¦федеральных ¦ ¦ ¦ ¦оказание социальной ¦
¦упорядочению, поэтапному упразднению¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦поддержки наиболее уязвимых ¦
¦специальных льгот для отдельных ¦документов ¦ ¦ ¦ ¦групп населения ¦
¦категорий населения без ущемления их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законных прав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Проведение мониторинга ¦2002 - 2003 гг.¦ 100 ¦Бюджет РБ ¦Минтруд, ¦Совершенствование механизма ¦
¦социально - экономического положения¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ, ¦адресной социальной ¦
¦семей с детьми в Республике Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦министерства и¦поддержки семьи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомства ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Разработка и заключение ¦2001 - 2005 гг.¦ - ¦ - ¦Минтруд, ¦Повышение роли местного ¦
¦соглашений с органами местного ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦самоуправления в поиске ¦
¦самоуправления по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервов и ресурсов ¦
¦социальной защиты населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты населения ¦
¦районных программ адресной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 7. Совершенствование кадрового потенциала ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Реализация отраслевой программы ¦2001 - 2010 гг.¦ 1090,0 ¦Бюджет РБ ¦Минтруд, ¦Качественное обновление ¦
¦"Кадры" ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦специалистов отрасли. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доведение доли специалистов,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих специальное ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование, до 25% ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


2.5. Образование и наука

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Совершенствование структуры управления и развития системы образования ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Развитие и оптимизация сети ¦2001 г. ¦1778,4 ¦Муниципаль- ¦Минобразования¦Создание условий для ¦
¦образовательных учреждений, в том ¦2002 - 2005 гг.¦9641,5 ¦ный бюджет ¦органы МСУ ¦получения непрерывного ¦
¦числе малокомплектных сельских и ¦2006 - 2010 гг.¦9857,2 ¦ ¦ ¦профессионального ¦
¦негосударственного сектора в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦
¦образовании. Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ежегодное увеличение сети: ¦
¦университетских комплексов (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(см. приложение к п. 1 ¦
¦числе как единого юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачи 1) ¦
¦лица), объединяющих структурные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделения, реализующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательные программы различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Обеспечение хозяйственной ¦2001 г. ¦ ¦Муниципаль- ¦Органы МСУ ¦Сокращение расходов в ¦
¦самостоятельности и увеличение ¦2002 - 2004 гг.¦ ¦ный бюджет ¦ ¦пределах 5 - 7% от ¦
¦разнообразия организационно - ¦2005 - 2010 гг.¦ ¦и внебюджет-¦ ¦утвержденных смет за счет ¦
¦правовых форм учебных заведений ¦ ¦ ¦ные средства¦ ¦дополнительного источника и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективного использования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 38 учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 - 2004 - 69 учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 - 2010 гг. - 251 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Оказание дополнительных и ¦2002 - 2005 гг.¦1638,7 ¦Родительская¦Учреждения ¦Развитие доп. ¦
¦социальных услуг на возмездной ¦ ¦ ¦оплата ¦образования ¦образовательных услуг и ¦
¦основе в учреждениях образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение качества ¦
¦расширенный учебный план которых ¦2005 - 2010 гг.¦ 1365,5 ¦ ¦ ¦образования; ¦
¦софинансируется родителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 - 2005 гг. - 50 ¦
¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 - 2010 гг. - 50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Развитие инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) Конкурс грантов для ¦2002 - 2005 гг.¦ 2000,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Ежегодно по 5 грантов ¦
¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ский бюджет ¦ ¦ ¦
¦республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦б) Обеспечение и создание условий ¦2002 - 2010 гг.¦50000,0 ¦Федеральный ¦Минобразования¦Привлечение дополнительных ¦
¦для перехода федеральных ¦ ¦ ¦бюджет ¦органы МСУ ¦средств из федерального ¦
¦экспериментальных площадок на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета на финансирование 50¦
¦уровень федерального финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЭП ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Поэтапная реализация основных ¦2002 г. ¦ 925,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Обновление библиотечного ¦
¦положений Концепции структуры и ¦2005 г. ¦ 2000,0 ¦ский бюджет ¦ ¦фонда учебной литературы ¦
¦содержания общего среднего ¦2010 г. ¦ 5610,0 ¦ ¦ ¦начального образования, ¦
¦образования (приобретение учебной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающее переход на ¦
¦литературы начального образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12-летнее обучение - 29,9 ¦
¦необходимой для перехода на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. комплектов учебников ¦
¦12-летнее обучение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Формирование новой системы ¦2003 - 2010 гг.¦ 5146,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Социальная защита студентов;¦
¦стипендиального обеспечения ¦ ¦ ¦ский бюджет ¦ ¦установление минимального ¦
¦студентов Бурятского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера стипендий не менее ¦
¦республиканского педагогического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70% прожиточного минимума ¦
¦колледжа (академические и социальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стипендии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. Совершенствование механизмов ¦2001 - 2010 гг.¦ 40,3 ¦Республикан-¦Минобразования¦Установление единого ¦
¦лицензирования образовательной ¦ ¦ (ежегодно) ¦ский бюджет ¦органы ¦механизма гос. контроля за ¦
¦деятельности, аттестации и ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦соблюдением требуемых ¦
¦аккредитации образовательных ¦ ¦ ¦ ¦образованием ¦условий для осуществления ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образоват. процесса и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества образования. Охват ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех образовательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений Республики ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бурятия ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦8. Развитие системы дополнительного ¦2002 - 2005 гг.¦ 4650,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Создание условий для ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ский бюджет ¦органы МСУ, ¦развития дополнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы ¦образования. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦Обеспечение охвата детей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованием ¦учреждениями ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в пределах 30 - 35% от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего контингента учащихся ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦9. Развитие международного ¦2001 г. ¦ ¦Внебюджетные¦Минобразования¦Привлечение инвестиций - ¦
¦сотрудничества ¦2005 г. ¦ ¦средства ¦органы ¦ежегодно 500,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦2010 г. ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованием ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Реализация республиканских программ социальной защиты учащихся, работников системы образования ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Реализация программ социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защиты учащихся, работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений образования и укрепления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально - технической базы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение учебников, школьных ¦2001 г. ¦ 474,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Реальная помощь учреждениям ¦
¦принадлежностей; ¦2002 г. ¦ 733,3 ¦ский бюджет ¦органы ¦образования, детям из ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 880,0 ¦ ¦управления ¦малообеспеченных и остро- ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 1056,0 ¦ ¦образованием ¦нуждающихся семей (2000 ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 1267,2 ¦ ¦ ¦чел.) ¦
¦- приобретение одежды, обуви ¦2001 г. ¦ 2864,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦ -"- ¦
¦ ¦2002 г. ¦ 7588,0 ¦ский бюджет ¦органы ¦ ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 9105,7 ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 10926,8 ¦ ¦образованием ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 13112,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- питание ¦2001 г. ¦ 570,0 ¦Республикан-¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦2002 г. ¦ 741,8 ¦ский бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 890,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 1068,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 1281,9 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- индустрия образования ¦2001 г. ¦ 10000,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Из расчета в среднем на 1 ¦
¦ ¦2002 г. ¦ 10800,0 ¦ский и муни-¦органы ¦учреждение - 500 тыс. руб. ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 12960,0 ¦ципальный ¦МСУ ¦ ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 15552,0 ¦бюджеты ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 18662,4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- подвоз детей ¦2001 г. ¦ 0 ¦Муниципаль- ¦Минобразования¦Приобретение автобусов, ГСМ ¦
¦ ¦2002 г. ¦ 6169,2 ¦ный бюджет ¦органы ¦и запчастей ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 7403,0 ¦ ¦МСУ ¦ ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 8883,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 10660,4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение жилья для работников ¦2001 г. ¦ 2267,0 ¦Республикан-¦ -"- ¦Закрепление молодых ¦
¦сферы образования ¦2002 - 2005 гг.¦ 27500,0 ¦ский и муни-¦ ¦педагогических кадров в ¦
¦ ¦2006 - 2010 гг.¦ 47500,0 ¦ципальный ¦ ¦учреждениях образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Реализация республиканской ¦2001 г. ¦ 2237 ¦Республикан-¦Минобразования¦Развитие подсобных хозяйств ¦
¦программы "Развитие подсобных ¦2002 - 2005 гг.¦ 16000 ¦ский бюджет ¦ ¦образовательных учреждений ¦
¦хозяйств образовательных учреждений"¦2006 - 2010 гг.¦ 18000 ¦ ¦ ¦(ежегодно выделение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтехники 16 - 20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениям) ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Горячее питание для школьников ¦2001 г. ¦ 40000,0/40000,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Охват горячим питанием ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг.¦ 187000/187000 ¦ский бюджет/¦Минтруд, ¦школьников 1 - 4 кл. ¦
¦ ¦2006 - 2010 гг.¦ 394000/394000 ¦родит. и ¦органы МСУ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦другие ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Приобретение федеральных ¦2001 г. ¦ 3933,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Укрепление библиотечных ¦
¦комплектов учебников. Укрепление и ¦2002 - 2005 гг.¦ 10000,0 ¦ский бюджет ¦ ¦фондов специальных ¦
¦развитие библиотек образовательных ¦2006 - 2010 гг.¦ 15000,0 ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(детские дома, школы - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интернаты). Приобретение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигнальных экземпляров ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебной литературы нового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколения для всех типов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Программа сохранения и развития ¦2001 г. ¦ 2800 ¦Республикан-¦Минобразования¦Издание учебников ¦
¦языков народов Республики Бурятия ¦2002 г. ¦ 8576,4 ¦ский бюджет ¦органы ¦национально - регионального ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 10291,7 ¦ ¦управления ¦компонента. Сохранность ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 12350,0 ¦ ¦образованием ¦контингента учащихся, ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 14820,0 ¦ ¦ ¦изучающих бурятский язык ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Развитие материально - технической базы образовательных учреждений ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Информатизация учреждений ¦2001 г. ¦12000 - ф. б. ¦Федеральный ¦Минобразования¦Развитие дистантного ¦
¦образования: ¦ ¦ 6900 - р. б. ¦и ¦и науки РБ ¦обучения, внедрение новых ¦
¦а) комплектование компьютерной ¦2002 г. ¦15000 - ф. б. ¦республикан-¦ ¦образовательных технологий ¦
¦техникой базовых учреждений общего и¦ ¦15000 - р. б. ¦ский бюджеты¦ ¦ ¦
¦профессионального образования ¦2003 г. ¦20000 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦20000 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 г. ¦21400 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦20000 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦б) создание КИС ¦2002 г. ¦15500 - р. б. ¦ ¦ ¦Создание единого ¦
¦ ¦ ¦55500 - ф. б. ¦ ¦ ¦информационного и ¦
¦ ¦2003 г. ¦55500 - ф. б. ¦ ¦ ¦телекоммуникационного ¦
¦ ¦ ¦15500 - р. б. ¦ ¦ ¦пространства в сфере ¦
¦ ¦2004 г. ¦55500 - ф. б. ¦ ¦ ¦образования Республики ¦
¦ ¦ ¦15500 - р. б. ¦ ¦ ¦Бурятия ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Завершение строительства корпусов¦2001 г. ¦ 6900,0 ¦Федеральный ¦Минобразования¦Создание оптимальных условий¦
¦санаторного детского дома в ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦для организации быта, ¦
¦п. Верхняя Березовка ¦2002 г. ¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦содержания тубинфицированных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Строительство корпуса ¦2002 - 2005 гг.¦ 15000 ¦Федеральный ¦Минобразования¦Создание оптимальных условий¦
¦Верхне-Саянтуйской санаторно - ¦ ¦ ¦бюджет, рес-¦ ¦для организации быта, ¦
¦лесной школы - интерната ¦ ¦ ¦публиканский¦ ¦содержания тубинфицированных¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦детей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Строительство пристроя к ¦2004 - 2007 гг.¦ 8620 ¦Федеральный ¦Минобразования¦Создание оптимальных условий¦
¦Малокуналейскому детскому дому ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦для организации быта, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержания детей - сирот ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Строительство учебных корпусов ¦Ввод ¦Ф - 4000,0 ¦Федеральный,¦Минстройжил- ¦Создание оптимальных условий¦
¦Багдаринской средней школы - ¦2001 г. ¦Р - 3000,0 ¦республикан-¦комхоз ¦для организации быта, ¦
¦интерната ¦ ¦ ¦ский бюджеты¦ ¦содержания воспитанников, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. детей - эвенков ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Строительство нового здания ¦2001 - 2002 гг.¦Ф - 3000,0 ¦Федеральный ¦Минстройжил- ¦Создание оптимальных условий¦
¦Орликской средней школы на 242 места¦ ¦ ¦бюджет ¦комхоз ¦для обучения, воспитания и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития учащихся ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. Строительство нового здания ¦2001 - 2002 гг.¦Ф - 3000,0 ¦Федеральный ¦Минстройжил- ¦Создание оптимальных условий¦
¦Улюнханской средней школы на 242 ¦ ¦ ¦бюджет ¦комхоз ¦для обучения, воспитания и ¦
¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития учащихся детей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эвенков ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦8. Увеличение финансовых ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направляемых на отрасль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Образование" из внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) за счет платных образовательных ¦2001 г. ¦39500,0 ¦Оплата ¦Минобразования¦Привлечение дополнительных ¦
¦услуг ¦2003 г. ¦40000,0 ¦родителей, ¦органы МСУ и ¦финансовых средств в 2001 г.¦
¦ ¦2005 г. ¦42000,0 ¦юридических ¦управления ¦в пределах 3,2% от общего ¦
¦ ¦2010 г. ¦48000,0 ¦и физических¦образованием ¦финансирования и ежегодное ¦
¦ ¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦увеличение показателя с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. на 1 - 3%. ¦
¦б) за счет развития подсобных ¦2001 г. ¦ 5000,0 ¦Стоимость ¦ -"- ¦Удешевление бесплатного ¦
¦хозяйств ¦2003 г. ¦ 6000,0 ¦произведен- ¦ ¦питания школьников ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 6500,0 ¦ной ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 7000,0 ¦продукции ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 4. Обеспечение государственной поддержки региональной науки ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Конкурс грантов для молодых ¦2001 г. ¦ 400,00 ¦Республикан-¦Минобразования¦Ежегодно 10 грантов, ¦
¦ученых Республики Бурятия ¦2002 г. ¦ 900,00 ¦ский бюджет ¦БНЦ СО РАН, ¦создание инновационных малых¦
¦ ¦2003 - 2005 гг.¦ 2800,0 ¦ ¦БурНИИСХ СО ¦организаций в научно - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РАСХН, ВУЗы ¦технической сфере ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 2, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 - 2005 гг. - 10 ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Региональный конкурс проектов ¦2001 г. ¦ 500,00 ¦Федеральный ¦Минобразования¦Поиск путей устойчивого ¦
¦фундаментальных исследований по ¦2002 г. ¦ 1000,0 ¦бюджет - 50%¦БНЦ СО РАН, ¦социально - экономического ¦
¦проблемам озера Байкал и ¦2003 - 2005 гг.¦ 3200,00 ¦республикан-¦ВУЗы ¦развития Байкальского ¦
¦Байкальского региона (совместно с ¦ ¦ ¦ский ¦ ¦региона в условиях ¦
¦РФФИ и Иркутской областью) ¦ ¦ ¦бюджет - 50%¦ ¦экологической ограниченности¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Участие в Федеральной программе ¦2002 г. ¦ 7041,0 ¦Федеральный ¦БНЦ СО РАН, ¦Развитие интеграционных ¦
¦"Интеграция науки и высшего ¦2003 - 2005 г. ¦ 1500,0 ¦бюджет - ¦ВУЗы ¦процессов в научно - ¦
¦образования России на 2001 - 2005 ¦ ¦ ¦60 - 80%, ¦ ¦образовательном комплексе ¦
¦годы" ¦ ¦ ¦республикан-¦ ¦Республики Бурятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ский ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦40 - 20% ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Присуждение Государственной ¦2001 г. ¦ 24,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Государственная поддержка ¦
¦премии в области науки и техники ¦2002 г. ¦ 72,0 ¦ский бюджет ¦БНЦ СО РАН, ¦ученых, внесших значительный¦
¦Республики Бурятия ¦2003 - 2005 гг.¦ 216,0 ¦ ¦ВУЗы, ССУЗы ¦вклад в развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦естественных, гуманитарных и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических наук, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способствующих решению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблем развития отраслей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народного хозяйства ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Присуждение премии Правительства ¦2001 г. ¦ 12,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Государственная поддержка ¦
¦Республики Бурятия имени академика ¦2002 г. ¦ 36,0 ¦ский бюджет ¦БНЦ СО РАН, ¦ученых, внесших значительный¦
¦П.Р.Атутова в области образования и ¦2003 - 2005 гг.¦ 108,0 ¦ ¦ВУЗы, ССУЗы, ¦вклад в области образования ¦
¦науки ¦ ¦ ¦ ¦общеобразова- ¦и науки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные школы ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Именные стипендии студентам и ¦2001 г. ¦ 137,9 ¦Республикан-¦Минобразования¦Поощрение и финансовая ¦
¦аспирантам ¦2002 г. ¦ 412,6 ¦ский бюджет ¦БНЦ СО РАН, ¦поддержка наиболее одаренных¦
¦ ¦2003 - 2005 гг.¦ 1237,5 ¦ ¦ВУЗы ¦аспирантов, студентов и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ежегодно: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аспирантов - 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦студентов - 12 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ПУ - 2 ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. Республиканская выставка ¦2002 г. ¦ 100,00 ¦Республикан-¦Минобразования¦Разработка бизнес - планов. ¦
¦"Образование. Наука. Бизнес на ¦2004 г. ¦ 120,00 ¦ский бюджет ¦БНЦ СО РАН, ¦Внедрение НИОКР ¦
¦2001 - 2005 годы" (в 2 года 1 раз) ¦2006 г. ¦ 150,00 ¦ ¦ВУЗы, Торгово-¦2001 г. - 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленная ¦2003 - 2005 гг. - 10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦палата, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 5. Укрепление кадрового потенциала в сфере образования и науки ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Целевая подготовка кадров ¦2001 г. ¦ 500,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Обеспечение ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг.¦ 3700,4 ¦ский бюджет ¦ ¦квалифицированными кадрами ¦
¦ ¦2006 - 2010 гг.¦ 4625,5 ¦ ¦ ¦образов. учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ежегодно 78 чел.) ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Консультирование и научно - ¦2001 г. ¦ 280,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Экспертиза проектов ¦
¦методическое обеспечение ¦ ¦ ¦ский бюджет ¦ ¦культурно - образовательных ¦
¦экспериментальной и инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инициатив ¦
¦работы в сфере образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республики Бурятия (совместно с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Институтом образовательной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Эврика", г. Москва) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Обновление перечня профессий, ¦2002 г. ¦ 55,0/20,0 ¦Федеральный,¦Минобразования¦Удовлетворение потребностей ¦
¦развитие образовательных услуг в ¦2003 - 2005 гг.¦480,0/160,0 ¦республикан-¦органы МСУ ¦общества в квалифицированных¦
¦учреждениях начального ¦2006 - 2010 гг.¦660,0/220,0 ¦ский и муни-¦ ¦кадрах; содействие ¦
¦профессионального образования в ¦ ¦ ¦ципальные ¦ ¦трудоустройству и адаптации ¦
¦соответствии с потребностями рынка ¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦выпускников учреждений ¦
¦труда Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внедрение в среднем в год 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых профессий ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Повышение квалификации ¦2001 г. ¦ 1000,0 ¦Республикан-¦Минобразования¦Создание условий для ¦
¦руководящих, педагогических и ¦2002 - 2005 гг.¦31850,0 ¦ский бюджет ¦органы МСУ, ¦творческой личности и ¦
¦инженерно - педагогических ¦2006 - 2010 гг.¦87460,0 ¦ ¦учреждения ¦интеллектуального потенциала¦
¦работников учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦работника образования ¦
¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 6. Разработка нормативно - правовой базы, направленной на реформирование образовательной системы ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Разработка республиканской ¦2001 г. ¦ ¦ ¦Минобразования¦Создание условий для ¦
¦программы "Развитие дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития дополнительного ¦
¦образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение охвата детей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями дополнительного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования в пределах 30 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35% от общего контингента ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Разработка проекта закона РБ "О ¦2001 г. ¦ ¦ ¦Минобразования¦Создание условий для ¦
¦размере оплаты труда приемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения альтернативных ¦
¦родителей и содержания детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм содержания детей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сирот, детей, лишенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родительской опеки ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


2.6. Культура и искусство

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Совершенствование нормативно - правовой базы развития культуры и искусства ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Разработка и совершенствование ¦2002 г. ¦ 55 ¦Республикан-¦Министерство ¦Обеспечение условий для ¦
¦нормативно - правовой базы ¦2003 г. ¦ 55 ¦ский бюджет,¦культуры, ¦развития и сохранения ¦
¦деятельности в сфере культуры и ¦ ¦ ¦внебюджетные¦учреждения ¦культуры и искусства и ¦
¦искусства, экспертиза уставов ¦ ¦ ¦средства ¦культуры и ¦соблюдение баланса интересов¦
¦учреждений культуры и искусства. ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦в деятельности учреждений ¦
¦Реализация статьи 23 Закона РБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦
¦"О культуре" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Сохранение и содействие развитию культурного потенциала (материально - технической базы) ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Разработка и реализация программы¦2001 г. ¦ 362 - р. б. ¦Федеральный,¦Министерство ¦Реставрация и инвентаризация¦
¦"Развитие государственной киносети и¦2002 г. ¦ 500 - р. б. ¦республикан-¦культуры, ¦кинофонда Бурятии. ¦
¦кинопроката" ¦ ¦ 500 - ф. б. ¦ский, ¦Буряткино- ¦Приобретение фильмов. ¦
¦ ¦ ¦ 50 - в. с. ¦местный ¦видеопрокат ¦Оказание платных услуг - 50 ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 800 - р. б. ¦бюджеты и ¦ ¦тыс. в год. ¦
¦ ¦ ¦ 600 - ф. б. ¦внебюджетные¦ ¦Охват обслуживанием более ¦
¦ ¦ ¦ 100 - в. с. ¦средства ¦ ¦20000 зрителей в год. ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 1500 - р. б. ¦ ¦ ¦Обеспечение доступности ¦
¦ ¦ ¦ 1000 - ф. б. ¦ ¦ ¦продукции отечественного и ¦
¦ ¦ ¦ 300 - в. с. ¦ ¦ ¦мирового кинематографа, ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 2000 - р. б. ¦ ¦ ¦создание условий для ¦
¦ ¦ ¦ 2000 - ф. б. ¦ ¦ ¦развития киносети, ¦
¦ ¦ ¦ 3400 - в. с. ¦ ¦ ¦кинопроката и ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 2500 - р. б. ¦ ¦ ¦кинопроизводства. ¦
¦ ¦ ¦ 2500 - ф. б. ¦ ¦ ¦Доходы: ¦
¦ ¦ ¦ 5000 - в. с. ¦ ¦ ¦2002 г. - 50 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 100 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г. - 300 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. - 500 тыс. руб. ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Обеспечение безопасности и ¦2001 г. ¦ 1097 - ф. б. ¦Федеральный ¦Министерство ¦Научная паспортизация ¦
¦сохранности музейных фондов ¦2002 г. ¦ 1316 - р. б. ¦бюджет, рес-¦культуры, ¦фондовых коллекций в ¦
¦ ¦ ¦ 1097 - ф. б. ¦публиканский¦музейные ¦государственных музеях - 2% ¦
¦ ¦ ¦ 50 - в. с. ¦бюджет, ¦учреждения РБ ¦от общего количества ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 2000 - р. б. ¦местный ¦ ¦имеющихся предметов в ¦
¦ ¦ ¦ 2000 - ф. б. ¦бюджет и ¦ ¦фондах музеев. ¦
¦ ¦ ¦ 100 - в. с. ¦внебюджетные¦ ¦Обеспечение охраны музеев ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 3000 - р. б. ¦средства ¦ ¦службой МВД - 2-х музеев в ¦
¦ ¦ ¦ 2500 - ф. б. ¦ ¦ ¦год, ¦
¦ ¦ ¦ 150 - в. с. ¦ ¦ ¦Техническое перевооружение ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 4000 - р. б. ¦ ¦ ¦систем противопожарной ¦
¦ ¦ ¦ 4000 - ф. б. ¦ ¦ ¦безопасности - не менее 2-х ¦
¦ ¦ ¦ 2000 - в. с. ¦ ¦ ¦музеев в год. ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 9000 - р. б. ¦ ¦ ¦Сохранение культурного ¦
¦ ¦ ¦ 9000 - ф. б. ¦ ¦ ¦наследия народов РБ. ¦
¦ ¦ ¦ 2000 - в. с. ¦ ¦ ¦Доходы: 2002 г. - 50 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 100 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г. - 150 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. 200 тыс. руб. ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Информатизация сферы культуры и ¦2001 г. ¦ 150 - р. б. ¦Федеральный,¦Министерство ¦Обеспечение эффективности ¦
¦искусства, создание корпоративных ¦2002 г. ¦ 187 - ф. б. ¦республикан-¦культуры, ¦деятельности учреждений ¦
¦информационных сетей ¦ ¦ 50 - в. с. ¦ский, ¦учреждения ¦культуры и искусства, ¦
¦ ¦ ¦ 747 - р. б. ¦местный ¦культуры и ¦высвобождение рабочих мест. ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 100 - р. б. ¦бюджеты и ¦искусства ¦Создание мультимедийной ¦
¦ ¦ ¦ 100 - ф. б. ¦внебюджетные¦ ¦системы представления ¦
¦ ¦ ¦ 800 - в. с. ¦средства ¦ ¦музейной информации ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 100 - р. б. ¦ ¦ ¦Создание электронных ¦
¦ ¦ ¦ 100 - в. с. ¦ ¦ ¦путеводителей по музеям ¦
¦ ¦ ¦ 800 - р. б. ¦ ¦ ¦Бурятии для размещения на ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 100 - ф. б. ¦ ¦ ¦сервере Министерства ¦
¦ ¦ ¦ 150 - в. с. ¦ ¦ ¦культуры РФ. ¦
¦ ¦ ¦1000 - р. б. ¦ ¦ ¦Создание региональной ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 200 - ф. б. ¦ ¦ ¦библиотечной компьютерной ¦
¦ ¦ ¦ 200 - в. с. ¦ ¦ ¦сети Республика Бурятия ¦
¦ ¦ ¦1500 - р. б. ¦ ¦ ¦2005 г. - создание 2 КИС - ¦
¦ ¦ ¦ 300 - ф. б. ¦ ¦ ¦для республиканских музеев ¦
¦ ¦ ¦ 300 - в. с. ¦ ¦ ¦и библиотек, 2010 г. - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание КИС для всех ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства республики ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Издание научной, методической, ¦2001 г. ¦ 1240 - р. б. ¦Федеральный,¦Министерство ¦Выпуск не менее 15 изданий в¦
¦художественной и рекламной продукции¦2002 г. ¦ 1000 - р. б. ¦республикан-¦культуры, ¦год. ¦
¦ ¦ ¦ 300 - в. с. ¦ский, ¦учреждения ¦Обеспечение эффективности ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 1000 - р. б. ¦местный ¦культуры и ¦деятельности учреждений ¦
¦ ¦ ¦ 200 - ф. б. ¦бюджеты и ¦искусства ¦культуры и искусства, ¦
¦ ¦ ¦ 500 - в. с. ¦внебюджетные¦ ¦обеспечение специальной ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 1500 - р. б. ¦средства ¦ ¦литературой, пропаганда ¦
¦ ¦ ¦ 500 - ф. б. ¦ ¦ ¦культурного наследия народов¦
¦ ¦ ¦ 500 - в. с. ¦ ¦ ¦РБ. ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 1750 - р. б. ¦ ¦ ¦Доходы: ¦
¦ ¦ ¦ 750 - ф. б. ¦ ¦ ¦2001 г. - 100 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ 500 - в. с. ¦ ¦ ¦2002 г. - 300 тыс. руб., ¦
¦ ¦2010 г. ¦ 2000 - р. б. ¦ ¦ ¦2003 г. - 500 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ 1000 - ф. б. ¦ ¦ ¦2004 г. - 500 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ 1000 - в. с. ¦ ¦ ¦2005 г. - 500 тыс. руб. ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Комплектование учебных заведений ¦2002 г. ¦ 360 ¦Республикан-¦Министерство ¦Комплектование учебных ¦
¦культуры и искусства учебниками и ¦2003 г. ¦ 360 ¦ский бюджет ¦культуры, ¦заведений специальной и ¦
¦учебными пособиями ¦2004 г. ¦ 360 ¦ ¦Республикан- ¦методической литературой, ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 360 ¦ ¦ский учебно - ¦учебниками ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦методический ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Укрепление материально - ¦2001 г. ¦ 400 - р. б. ¦Федеральный,¦Министерство ¦2001 г. - ремонт ¦
¦технической базы театрально - ¦ ¦ 1000 - ф. б. ¦республикан-¦культуры, ¦сценического оборудования и ¦
¦зрелищных предприятий Республики ¦ ¦ 100 - в. с. ¦ский, ¦учреждения ¦светотехнического оснащения ¦
¦Бурятия ¦2002 г. ¦ 1000 - р. б. ¦местный ¦культуры и ¦ТЗП ¦
¦ ¦ ¦ 2000 - ф. б. ¦бюджеты и ¦искусства ¦2005 г. - замена ¦
¦ ¦ ¦ 200 - в. с. ¦внебюджетные¦ ¦светотехнического оснащения ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 2000 - р. б. ¦средства ¦ ¦ГАБТД ¦
¦ ¦ ¦ 2500 - ф. б. ¦ ¦ ¦2010 г. - замена ¦
¦ ¦ ¦ 500 - в. с. ¦ ¦ ¦светотехнического оснащения ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 3000 - р. б. ¦ ¦ ¦ГРДТ им. Бестужева и ¦
¦ ¦ ¦ 3500 - ф. б. ¦ ¦ ¦Республиканского театра ¦
¦ ¦ ¦ 1000 - в. с. ¦ ¦ ¦кукол и ГТ песни и танца ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 4000 - р. б. ¦ ¦ ¦"Байкал", ГТ танца ¦
¦ ¦ ¦ 4000 - ф. б. ¦ ¦ ¦"Бадма-Сэсэг". ¦
¦ ¦ ¦ 2000 - в. с. ¦ ¦ ¦Создание оптимальных условий¦
¦ ¦2010 г. ¦ 15000 - р. б. ¦ ¦ ¦для деятельности ¦
¦ ¦ ¦ 15000 - р. б. ¦ ¦ ¦театрально - зрелищных ¦
¦ ¦ ¦ 10000 - в. с. ¦ ¦ ¦предприятий, повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества сценической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции: спектаклей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных программ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доходы: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 200 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 300 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 г. - 500 тыс. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. - 600 тыс. руб. ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦7. Выявление, обследование, ¦ 2001 г. ¦ 200 - ф. б. ¦Федеральный,¦Министерство ¦2001 г. - инвентаризация и ¦
¦инвентаризация, паспортизация ¦ 2002 г. ¦ 300 - ф. б. ¦республикан-¦культуры, ¦картирование 34 ¦
¦недвижимых памятников истории и ¦ 2003 г. ¦ 400 - ф. б. ¦ский, ¦Научно - ¦археологических объектов, ¦
¦культуры ¦ 2004 г. ¦ 50 - р. б. ¦местный ¦производствен-¦паспортизация 39 ¦
¦ ¦ ¦ 450 - ф. б. ¦бюджеты и ¦ный центр ¦архитектурных объектов, ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 50 - р. б. ¦внебюджетные¦"Охрана ¦обследование сакральных ¦
¦ ¦ ¦ 500 - ф. б. ¦средства ¦памятников" ¦объектов Баргузинского и ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 200 - р. б. ¦ ¦ ¦Курумканского районов ¦
¦ ¦ ¦ 1000 - ф. б. ¦ ¦ ¦до 2010 г. - ежегодные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по 40 - 50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦археологическим объектам, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полное обследование, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаризация, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паспортизация объектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного наследия по 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районам Республики Бурятия ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦8. Реконструкция и реставрация ¦ 2001 г. ¦ 1000 - р. б. ¦Федеральный,¦Министерство ¦Создание условий для ¦
¦здания театра оперы и балета ¦ ¦ 26000 - ф. б. ¦республикан-¦культуры ¦развития ¦
¦ ¦ 2002 г. ¦ 3000 - р. б. ¦ский бюджеты¦ ¦профессионального ¦
¦ ¦ ¦ 22000 - ф. б. ¦ ¦ ¦музыкального искусства. ¦
¦ ¦ 2003 г. ¦ 5000 - р. б. ¦ ¦ ¦Ежегодное увеличение платных¦
¦ ¦ ¦ 22000 - ф. б. ¦ ¦ ¦услуг на 5% ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ 7000 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 22000 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 9000 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 22000 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦9. Подготовка проектно - сметной ¦ 2001 г. ¦ 3000 - ф. б. ¦Республикан-¦Министерство ¦Создание условий для ¦
¦документации на реконструкцию ¦ ¦ ¦ский бюджет ¦культуры ¦развития профессионального ¦
¦кинотеатра "Дружба" под Русский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драматического искусства ¦
¦драматический театр им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Н.А.Бестужева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦10. Ремонтно - реставрационные ¦ 2001 г. ¦ 1000 - р. б. ¦Федеральный,¦Министерство ¦Завершение работ по ¦
¦работы по памятникам истории и ¦ ¦ 1000 - ф. б. ¦республикан-¦культуры, ¦Гусиноозерскому дацану, ¦
¦культуры ¦ ¦ 1000 - в. с. ¦ский, ¦Научно - ¦продолжение работ по ¦
¦ ¦ 2002 г. ¦ 2000 - р. б. ¦местный ¦производствен-¦Воскресенской церкви, ¦
¦ ¦ ¦ 2000 - ф. б. ¦бюджеты и ¦ный центр ¦Троицко-Селенгинскому, ¦
¦ ¦ ¦ 2000 - в. с. ¦внебюджетные¦"Охрана ¦Посольскому монастырям, дому¦
¦ ¦ 2003 г. ¦ 3000 - р. б. ¦средства ¦памятников" ¦Лушникова, Гостиному двору ¦
¦ ¦ ¦ 3000 - ф. б. ¦ ¦ ¦(г. Кяхта), Гостиным рядам ¦
¦ ¦ ¦ 3000 - в. с. ¦ ¦ ¦(г. Улан-Удэ, г. Кяхта), ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ 4000 - р. б. ¦ ¦ ¦Уездному банку (с. Баргузин)¦
¦ ¦ ¦ 4000 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4000 - в. с. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 6000 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6000 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8000 - в. с. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 10000 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10000 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 20000 - в. с. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦11. Приобретение музыкальных ¦ 2001 г. ¦ 6000 - р. б. ¦Республикан-¦Министерство ¦Обеспечение музыкальными ¦
¦инструментов: ¦ 2002 г. ¦ 2400 ¦ский бюджет,¦культуры, ¦инструментами симфонического¦
¦1) для симфонического оркестра; ¦ 2003 г. ¦ 3050 ¦внебюджетные¦Республикан- ¦оркестра. ¦
¦2) для учебных заведений ¦ 2004 г. ¦ 3050 ¦средства ¦ский учебно - ¦Обеспечение музыкальными ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 3050 ¦ ¦методический ¦инструментами учебных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр ¦заведений культуры и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства к: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 10% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. - на 30% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - на 75% ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦12. Приобретение традиционных ¦ 2002 г. ¦ 800 ¦Республикан-¦Министерство ¦Комплектование учебных ¦
¦музыкальных инструментов ¦ 2003 г. ¦ 800 ¦ский бюджет ¦культуры, ¦заведений музыкальными ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ 800 ¦ ¦Республикан- ¦инструментами Монголии, ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 800 ¦ ¦ский учебно - ¦Китая, Кореи ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 800 ¦ ¦методический ¦2002 г. - 40 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр ¦2005 г. - 40 ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Совершенствование финансовых и организационных предпосылок для развития культуры и искусства ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Формирование и деятельность фонда¦ 2001 г. ¦ 100 - р. б. ¦Республикан-¦Министерство ¦Поддержка профессионального ¦
¦развития культуры и искусства ¦ 2002 г. ¦ 200 ¦ский бюджет ¦культуры, ¦искусства, в основном ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 300 ¦и ¦Научно - ¦гастрольной и выставочной ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦внебюджетные¦исследователь-¦деятельности, на основе ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ский центр ¦самоокупаемости путем поиска¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и аккумуляции внебюджетных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - доведение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотных средств фонда до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 тыс. руб. с их ежегодным¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличением на 10% ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Проведение ежегодного конкурса ¦ 2001 г. ¦ 100 - р. б. ¦Республикан-¦Министерство ¦2002 г. - 10 грантов по 30 ¦
¦грантов в области культуры и ¦ 2002 г. ¦ 300 - р. б. ¦ский бюджет ¦культуры ¦тыс. руб. с ежегодным ¦
¦искусства ¦ 2003 г. ¦ 350 - р. б. ¦и ¦ ¦увеличением грантового фонда¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ 400 - р. б. ¦внебюджетные¦ ¦на 10% ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 450 - р. б. ¦средства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 600 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 400 - в. с. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Формирование и реализация заказов¦ 2001 г. ¦ 600 - р. б. ¦Федеральный,¦Министерство ¦2001 г. - 35 заказов ¦
¦на произведения литературного, ¦ 2002 г. ¦1000 - р. б. ¦республикан-¦культуры, ¦2005 г. - 40 заказов ¦
¦изобразительного и музыкального ¦ ¦ 200 - ф. б. ¦ский бюджеты¦творческие ¦2010 г. - 45 заказов ¦
¦искусства ¦ 2003 г. ¦1500 - р. б. ¦ ¦союзы ¦Создание условий для ¦
¦ ¦ ¦ 200 - ф. б. ¦ ¦ ¦развития профессионального ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦2000 - р. б. ¦ ¦ ¦искусства и формирования ¦
¦ ¦ ¦ 200 - ф. б. ¦ ¦ ¦высокохудожественного ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦2800 - р. б. ¦ ¦ ¦репертуара театрально - ¦
¦ ¦ ¦ 200 - ф. б. ¦ ¦ ¦зрелищных предприятий ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦8000 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2000 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Реструктуризация образовательных ¦ 2002 г. ¦4500 ¦Республикан-¦Министерство ¦Оптимизация деятельности ¦
¦учреждений культуры и искусства, ¦ 2003 г. ¦5070 ¦ский бюджет ¦культуры, ¦учебных заведений культуры и¦
¦создание школы - интерната для ¦ 2004 г. ¦5220 ¦ ¦Республикан- ¦искусства, улучшение ¦
¦одаренных детей ¦ 2005 г. ¦3540 ¦ ¦ский учебно - ¦подготовки кадров. ¦
¦ ¦ 2006 г. ¦2730 ¦ ¦методический ¦Создание школы даст ¦
¦ ¦ 2007 г. ¦2730 ¦ ¦центр ¦возможность подготовить ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей из села с малолетнего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста избрать ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальность в сфере ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - не менее ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 детей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 20 чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 45 чел. ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦5. Формирование и реализация пакета ¦ 2002 г. ¦ 100 ¦Республикан-¦Министерство ¦Создание научной, ¦
¦заказов на научные исследования в ¦ 2003 г. ¦ 200 ¦ский бюджет ¦культуры, ¦источниковой и аналитической¦
¦области культуры и искусства ¦ 2004 г. ¦ 300 ¦ ¦Научно - ¦базы для сферы культуры и ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 500 ¦ ¦исследователь-¦искусства республики ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦1000 ¦ ¦ский центр ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦6. Создание центров информационного,¦ 2005 г. ¦1000 ¦Республикан-¦Министерство ¦Информационное, научно - ¦
¦научного и правового обеспечения ¦ 2010 г. ¦1000 ¦ский бюджет ¦культуры, ¦правовое обеспечение ¦
¦деятельности в сфере культуры и ¦ ¦ ¦ ¦Научно - ¦деятельности органов ¦
¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦исследователь-¦управления в сфере культуры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский центр ¦и искусства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. - 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 3 ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 4. Развитие и совершенствование кадрового потенциала ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Учреждение стипендий для наиболее¦ 2001 г. ¦ 60 - р. б. ¦Федеральный,¦Министерство ¦Материальная поддержка юных ¦
¦одаренных детей, занявших призовые ¦ 2002 г. ¦ 150 - р. б. ¦республикан-¦культуры ¦дарований. Количество ¦
¦места в различного рода конкурсах ¦ ¦ 5 - ф. б. ¦ский бюджеты¦ ¦стипендий - не менее 20 ¦
¦ ¦ 2003 г. ¦ 200 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ 300 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 20 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 400 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 100 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 600 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 150 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Реализация республиканской ¦ 2001 г. ¦ 540 - р. б. ¦Федеральный,¦Министерство ¦2001 г. - на начальном этапе¦
¦программы подготовки кадров в ¦ 2002 г. ¦1000 - р. б. ¦республикан-¦культуры, ¦(в ДМШ и ДШИ) обучаются 7200¦
¦области культуры и искусства ¦ ¦ 100 - ф. б. ¦ский, ¦Республикан- ¦В среднем звене обучаются ¦
¦ ¦ 2003 г. ¦1200 - р. б. ¦местный ¦ский учебно - ¦522 студента. В высшем звене¦
¦ ¦ ¦ 200 - ф. б. ¦бюджеты и ¦методический ¦61 человек. ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦1500 - р. б. ¦внебюджетные¦центр ¦2005 г. - 430 специалистов, ¦
¦ ¦ ¦ 300 - ф. б. ¦средства ¦ ¦с высшим образованием - 318,¦
¦ ¦ 2005 г. ¦2000 - р. б. ¦ ¦ ¦среднеспециальным - 112. ¦
¦ ¦ ¦ 500 - ф. б. ¦ ¦ ¦2010 г. - 608 специалистов, ¦
¦ ¦ ¦ 500 - в. с. ¦ ¦ ¦с высшим образованием - 441,¦
¦ ¦ 2010 г. ¦3000 - р. б. ¦ ¦ ¦среднеспециальным - 167. ¦
¦ ¦ ¦1000 - ф. б. ¦ ¦ ¦Восстановление культурного ¦
¦ ¦ ¦1000 - в. с. ¦ ¦ ¦потенциала республики ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Республиканская программа "Семья ¦ 2001 г. ¦ 100 ¦Республикан-¦Министерство ¦Количество детей, принявших ¦
¦и дети" подпрограмма "Одаренные ¦ 2002 г. ¦ 300 ¦ский бюджет,¦культуры ¦участие в конкурсах, ¦
¦дети" ¦ 2003 г. ¦ 400 ¦местный ¦ ¦фестивалях, выставках: ¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ 500 ¦бюджет и ¦ ¦а) вне республики - не менее¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 800 ¦внебюджетные¦ ¦15 чел.; ¦
¦ ¦ 2010 г. ¦ 1000 ¦средства ¦ ¦б) в республике - не менее ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300 чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение притока ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионально ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовленных молодых людей¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сферу культуры и искусства¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


2.7. Охрана правопорядка и безопасности населения

   -------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦ Затраты на ¦Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦ исполнения ¦ реализацию ¦финансиро- ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦вания ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 1. Обеспечение охраны общественного порядка и обеспечение безопасности личности и имущества ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Реализация мероприятий ¦2001 - 2003 гг.¦ 13843,9 ¦Республикан-¦МВД, УБОП РФ ¦Удержание контроля над ¦
¦республиканской целевой программы по¦ ¦ ¦ский и ¦по РБ, УФСБ РФ¦криминальной ситуацией, ¦
¦усилению борьбы с преступностью на ¦ ¦ ¦городской ¦по РБ, ¦сосредоточение всех ¦
¦2001 - 2003 годы. ¦ ¦ ¦бюджеты ¦Бурятская ¦возможных сил и средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦таможня, УФСНП¦правоохранительных органов и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ по РБ, ¦других ведомств на борьбу с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокуратура, ¦преступностью, снижение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦УИН Минюста РФ¦темпов прироста и доли ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по РБ, УМНС, ¦тяжких преступлений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦действенная защита граждан ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от нарушений законности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение раскрываемости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений, создание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки спокойствия на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицах и других общественных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местах ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Реализация постановления ¦2000 - 2002 гг.¦ 9134,31 ¦Республикан-¦Минобразования¦Сдерживание роста детской ¦
¦Правительства РБ от 04.04.2000 № 96 ¦ ¦ ¦ский и ¦Минтруд, МВД, ¦безнадзорности и ¦
¦"О ходе выполнения постановления ¦ ¦ ¦местный ¦Госкомитет по ¦преступности ¦
¦Правительства РБ от 14.05.1998 № 163¦ ¦ ¦бюджеты ¦делам молодежи¦ ¦
¦"О состоянии преступности ¦ ¦ ¦ ¦туризму, ¦ ¦
¦несовершеннолетних, ее профилактике ¦ ¦ ¦ ¦физкультуре и ¦ ¦
¦и охране прав детей в Республике ¦ ¦ ¦ ¦спорту, ¦ ¦
¦Бурятия" ¦ ¦ ¦ ¦Минздрав, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Реализация мероприятий ¦2000 - 2002 гг.¦В соответствии с ¦Республикан-¦Минобразования¦Формирование правового ¦
¦комплексной Программы правового ¦ ¦программой ¦ский и ¦Госкомитет по ¦сознания и повышение ¦
¦просвещения несовершеннолетних ¦ ¦ ¦местный ¦делам молодежи¦правовой культуры ¦
¦граждан РБ ¦ ¦ ¦бюджеты ¦туризму, ¦несовершеннолетних граждан ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуре и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту, МВД, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минюста РФ по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ, органы МСУ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 2. Предотвращение любой формы насилия над детьми, женщинами, пожилыми людьми социальная реабилитация лиц, ¦
¦пострадавших от насилия ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Реализация постановления ¦2001 - 2002 гг.¦ ¦ ¦Минобразования¦1. Удержание роста детской ¦
¦Правительства РБ от 04.04.2000 "О ¦ ¦ ¦ ¦Минтруд, МВД, ¦безнадзорности и ¦
¦ходе выполнения постановления ¦ ¦ ¦ ¦Госкомитет по ¦преступности ¦
¦Правительства РБ от 14.05.1998 "О ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦несовершеннолетних. ¦
¦состоянии преступности ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, ¦ ¦
¦несовершеннолетних, ее профилактике ¦ ¦ ¦ ¦туризму, ¦2. Предотвращение насилия в ¦
¦и охране прав детей в Республике ¦ ¦ ¦ ¦физкультуре и ¦сфере семейно - бытовых ¦
¦Бурятия" ¦ ¦ ¦ ¦спорту, ¦отношений, в т.ч. над ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минздрав, ¦детьми, женщинами, пожилыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ, ¦людьми ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комиссия по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам несо- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вершеннолетних¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Организация и проведение ¦2001 - 2010 гг.¦ ¦ ¦МВД, Минтруд, ¦ ¦
¦специализированных профилактических ¦ ¦ ¦ ¦Минобразования¦ ¦
¦операций "Быт" и "Семья" ¦ ¦ ¦ ¦Госкомитет по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризму, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуре и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комиссия по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам несовер-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦шеннолетних, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦Задача 3. Создание и реализация общереспубликанской программы медицинской и социальной реабилитации ¦
¦сотрудников ОВД - участников боевых действий ¦
+------------------------------------T---------------T------------------T------------T--------------T----------------------------+
¦1. Организация оздоровительного ¦2001 г. ¦ 120,0 - р. б. ¦Федеральный ¦Минтруд, МВД, ¦Плановые оздоровительные ¦
¦лечения сотрудников ОВД ¦ ¦ 40,0 - ф. б. ¦и респуб- ¦объединение ¦мероприятия диспансерной ¦
¦ ¦2002 г. ¦ 3766,0 - р. б. ¦ликанский ¦"Байкалкурорт"¦группы. Ежегодное ¦
¦ ¦ ¦ 40,0 - ф. б. ¦бюджеты ¦ ¦оздоровительное лечение ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 376,0 - р. б. ¦ ¦ ¦получат 500 сотрудников ¦
¦ ¦ ¦ 40,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦ОВД - участников боевых ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 200,0 - р. б. ¦ ¦ ¦действий ¦
¦ ¦ ¦ 40,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 239,0 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 40,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦2. Организация медпомощи на ¦2001 г. ¦ 92,0 - р. б. ¦Федеральный ¦Минздрав, ¦Улучшение качества ¦
¦лечебных и диагностических базах ¦ ¦ 220,0 - ф. б. ¦и респуб- ¦медслужба МВД ¦медицинских услуг, ¦
¦города Улан-Удэ, республики и МВД РБ¦2002 г. ¦ 100,0 - р. б. ¦ликанский ¦ ¦снижение показателей ¦
¦ ¦ ¦ 220,0 - ф. б. ¦бюджеты ¦ ¦заболеваемости, снижение ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 135,0 - р. б. ¦ ¦ ¦количества выходов на ¦
¦ ¦ ¦ 220,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦инвалидность. Ежеквартально ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 55,0 - р. б. ¦ ¦ ¦узкоспециализированными ¦
¦ ¦ ¦ 210 - ф. б. ¦ ¦ ¦видами помощи и ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 55,0 - р. б. ¦ ¦ ¦диагностическими методами ¦
¦ ¦ ¦ 210,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦исследования воспользуются ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 20 сотрудников ОВД ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦3. Открытие блока медицинской ¦2001 г. ¦ 30,0 - р. б. ¦Федеральный ¦Медслужба МВД ¦Реабилитационные мероприятия¦
¦реабилитации при медслужбе МВД РБ ¦ ¦ 50,0 - ф. б. ¦и ¦ ¦с пропускной способностью до¦
¦(больница МВД РБ) ¦2002 г. ¦ 50,0 - р. б. ¦республикан-¦ ¦32% нуждающихся ¦
¦ ¦ ¦ 100,0 - ф. б. ¦ский бюджеты¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 30,0 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 50,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 9,5 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 25,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 9,5 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 25,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+----------------------------+
¦4. Открытие при медслужбе МВД РБ ¦2001 г. ¦ 5,0 - р. б. ¦Федеральный ¦Медслужба МВД ¦Психокоррекционные ¦
¦кабинета психоэмоциональной ¦ ¦ 10,0 - ф. б. ¦и респуб- ¦ ¦мероприятия, наблюдение 3000¦
¦разгрузки ¦2002 г. ¦ 5,0 - р. б. ¦ликанский ¦ ¦сотрудников ¦
¦ ¦ ¦ 20,0 - ф. б. ¦бюджеты ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 г. ¦ 5,0 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 20,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 г. ¦ 5,0 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ 5,0 - р. б. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10,0 - ф. б. ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+---------------+------------------+------------+--------------+-----------------------------


Направление III. Местные инициативы и инновации

3.1. Молодежная политика

(Реализация Закона Республики Бурятия "О государственной
молодежной политике в Республике Бурятия",
республиканской целевой Программы "Молодежь Бурятии")

   -------------------------------------T----------T-----------T---------------------T----------------T-----------------------------¬

¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦Затраты на ¦ Источники ¦ Исполнители ¦ Количественные и ¦
¦ ¦исполнения¦реализацию ¦ финансирования ¦ ¦ качественные ¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦ ¦ индикаторы (показатели) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаемых результатов ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------------+----------------+-----------------------------+
¦Задача 1. Формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского ¦
¦становления и эффективной социализации молодых граждан Бурятии в условиях демократического общества, рыночной экономики и ¦
¦правового государства ¦
+------------------------------------T----------T-----------T---------------------T----------------T-----------------------------+
¦1. Правовая защита молодежи, ¦ 2001 ¦ 565 ¦Бюджет РБ - 485,0; ¦Госкомитет по ¦Развитие системы правовой ¦
¦развитие гражданственности, ¦ ¦ ¦РФ - 30,0; ¦делам молодежи, ¦поддержки и защиты молодежи в¦
¦духовно - нравственное и ¦ ¦ ¦внебюд. ист - 50,0, ¦туризму, ¦современных условиях. ¦
¦патриотическое воспитание ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦физкультуре и ¦Развитие и улучшение ¦
¦- поддержка деятельности военно - +----------+-----------+---------------------+спорту, ¦духовно - нравственного ¦
¦патриотических и оборонно - ¦ 2002 ¦ 1408,0 ¦Бюджет РБ - 1028,0; ¦Минобразования, ¦воспитания. Создание ¦
¦спортивных клубов, объединений, ¦ ¦ ¦РФ - 133,0; ¦МВД, Респ. ¦механизмов правового ¦
¦центров ¦ ¦ ¦внебюд. ист.- 247,0, ¦военный ¦информирования и ¦
¦- республиканские военные сборы ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦комиссариат и ¦консультирования молодежи. ¦
¦допризывной молодежи и финальные +----------+-----------+---------------------+т.д., органы МСУ¦Охват молодежи в проведении ¦
¦соревнования "Школа безопасности" ¦ 2003 ¦ 1563,9 ¦Бюджет РБ - 1142,1; ¦ ¦мероприятий (в % от общего ¦
¦- республиканский смотр - конкурс на¦ ¦ ¦РФ - 147,7; ¦ ¦кол-ва молодых людей в ¦
¦лучшую организацию работы с детьми и¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 274,0,¦ ¦возрасте от 16 до 29 лет): ¦
¦подростками среди подростковых ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦2001 г. - 10,6%; ¦
¦клубов по месту жительства +----------+-----------+---------------------+ ¦2002 г. - 17,0%; ¦
¦- республиканский конкурс программ и¦ 2005 ¦ 1930,4 ¦Бюджет РБ - 1409,8; ¦ ¦2003 г. - 19,0%; ¦
¦проектов по профилактике наркомании ¦ ¦ ¦РФ - 182,4; ¦ ¦2005 г. - 23,0%; ¦
¦в молодежной среде ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 338,2,¦ ¦2010 г. - 30,0%; ¦
¦- проведение военно - патриотической¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦ ¦
¦смены для детей из подростковых +----------+-----------+---------------------+ ¦ ¦
¦клубов (на базе спортивного лагеря ¦ 2010 ¦ 10724,0 ¦Бюджет РБ - 7828,5; ¦ ¦ ¦
¦"Энхалук") ¦ ¦ ¦РФ - 1018,5; ¦ ¦ ¦
¦- создание и деятельность центра ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 1877,0¦ ¦ ¦
¦правовой защиты детей, подростков и ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦ ¦
¦молодежи "Фемида" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- проведение конкурса программ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектов по работе с детьми с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦девиантным поведением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- организация мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предупреждению детского дорожно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного травматизма и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступности среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------------+----------------+-----------------------------+
¦2. Формирование и развитие ¦ 2001 ¦ 795 ¦Бюджет РБ - 670; ¦Госкомитет по ¦Развитие системы социальной ¦
¦социальных служб для молодежи и ¦ ¦ ¦РФ - 70; ¦делам молодежи, ¦поддержки молодежи, ¦
¦поддержка молодой семьи ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 55, ¦туризму, ¦разработка и реализация мер ¦
¦- проведение Новогодних ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦физкультуре и ¦по предупреждению ¦
¦республиканских Президентских елок +----------+-----------+---------------------+спорту, Минтруд,¦подростковой и молодежной ¦
¦для детей ¦ 2002 ¦ 2870,0 ¦Бюджет РБ - 2095,0, ¦органы МСУ, ¦преступности. Поддержка ¦
¦- организация телефонов доверия в ¦ ¦ ¦РФ - 273,0; ¦Минобразования, ¦программ по защите прав ¦
¦районах Республики Бурятия ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 502,0,¦Управление ¦молодежи, профилактике ¦
¦- проведение студенческой научно - ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦Минюста РФ по ¦алкоголизма, наркомании и ¦
¦практической конференции "Социальная+----------+-----------+---------------------+РБ, МВД, ¦токсикомании. ¦
¦помощь населению". Реализация ¦ 2003 ¦ 3189,0 ¦Бюджет РБ - 2327,5, ¦Республиканская ¦Проведение профилактической ¦
¦проектов и программ победителей ¦ ¦ ¦РФ - 303,3; ¦комиссия по ¦работы. ¦
¦- развитие и поддержка движения ¦ ¦ ¦внебюд. ист.- 558,0, ¦делам несовер- ¦Количество социальных центров¦
¦добровольных молодежных отрядов, ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦шеннолетних, ¦и служб для молодежи: ¦
¦деятельность которых направлена на +----------+-----------+---------------------+Минздрав ¦2001 г. - 7; ¦
¦формирование здорового образа жизни,¦ 2005 ¦ 3936,3 ¦Бюджет РБ - 2873,0, ¦ ¦2002 г. - 7; ¦
¦профилактику правонарушений, ¦ ¦ ¦РФ - 374,3; ¦ ¦2003 г. - 9. ¦
¦наркомании и алкоголизма ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 689,0,¦ ¦Количественный охват молодежи¦
¦- создание и поддержка комплексных ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦в %: ¦
¦социальных служб в районах РБ +----------+-----------+---------------------+ ¦2001 г. - 12,7%; ¦
¦- организация, проведение, поддержка¦ 2010 ¦ 21867,0 ¦Бюджет РБ - 15963; ¦ ¦2002 г. - 25,0%; ¦
¦мероприятий по профилактике ¦ ¦ ¦РФ - 2077,0, ¦ ¦2003 г. - 26%; ¦
¦социального сиротства ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 3827,0¦ ¦2005 г. - 27%; ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦2010 г. - 40% ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------------+----------------+-----------------------------+
¦3. Решение вопросов занятости ¦ 2001 ¦ 580 ¦Бюджет РБ - 500, ¦Госкомитет по ¦Оказание помощи молодежи в ¦
¦молодежи, поддержка молодежного ¦ ¦ ¦РФ - 50, ¦делам молодежи, ¦выборе профессии и ¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 30, ¦туризму, ¦возможностей обучения и ¦
¦- Организационная и финансовая ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦физкультуре и ¦переобучения, ¦
¦поддержка деятельности учреждений, +----------+-----------+---------------------+спорту, ¦трудоустройства, повышения ¦
¦организаций, предприятий, ¦ 2002 ¦ 2937,0 ¦Бюджет РБ - 2144,0, ¦Минобразования, ¦уровня образования, ¦
¦предоставляющих услуги молодежи в ¦ ¦ ¦РФ - 279,0, ¦Департамент ¦профориентации, ¦
¦сфере профориентации и профобучения,¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 514,0,¦Федеральной ¦конкурентоспособности на ¦
¦трудовой и досуговой занятости, ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦госслужбы ¦рынке труда. ¦
¦создания новых рабочих мест +----------+-----------+---------------------+занятости ¦Уровень молодежной ¦
¦- Поддержка программ и проектов в ¦ 2003 ¦ 3263,0 ¦Бюджет РБ - 2382,0, ¦населения по РБ,¦безработицы: ¦
¦области занятости, профориентации, ¦ ¦ ¦РФ - 310,0, ¦Минтруд, органы ¦2001 г. - 29,1%, ¦
¦трудового обучения и организации ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 571,0,¦МСУ ¦2002 г. - 29,1%, ¦
¦новых рабочих мест для молодежи ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦2003 г. - 28,5% ¦
¦- Организация и проведение +----------+-----------+---------------------+ ¦ ¦
¦международной ярмарки учебных мест ¦ 2005 ¦ 4028,0 ¦Бюджет РБ - 2940,1, ¦ ¦ ¦
¦для молодежи ¦ ¦ ¦РФ - 382,6, ¦ ¦ ¦
¦- Оказание поддержки движению ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 704,8,¦ ¦ ¦
¦студенческих строительных отрядов ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦ ¦
¦- Республиканские конкурсы в области+----------+-----------+---------------------+ ¦ ¦
¦малого предпринимательства и ¦ 2010 ¦ 22374,0 ¦Бюджет РБ - 16333,0, ¦ ¦ ¦
¦молодежного фермерства ¦ ¦ ¦РФ - 2125,5, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 3915,5¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------------+----------------+-----------------------------+
¦4. Эстетическое воспитание, ¦ 2001 ¦ 898 ¦Бюджет РБ - 710; ¦Госкомитет по ¦Воспитание потребностей ¦
¦интеллектуальное и физическое ¦ ¦ ¦РФ - 110, ¦делам молодежи, ¦молодежи в освоении ценностей¦
¦развитие молодежи ¦ ¦ ¦внебюд. ист.- 78, ¦туризму, ¦общечеловеческой и ¦
¦- Премии Госкомитета в области ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦физкультуре и ¦национальной культур, ¦
¦литературы и искусства, в области +----------+-----------+---------------------+спорту, ¦формирование эстетических ¦
¦науки и техники для участия ¦ 2002 ¦ 1873,0 ¦Бюджет РБ - 1367,4; ¦Минобразования, ¦приоритетов, стремление к ¦
¦общеобразовательных школ ¦ ¦ ¦РФ - 178,0, ¦Минкультуры, ¦созданию и приумножению ¦
¦- Предметные олимпиады среди ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 327,9,¦органы МСУ, ¦ценностей духовной культуры и¦
¦школьников, Республиканская научно -¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦творческие ¦участию в культурной жизни ¦
¦практическая конференция "Шаг в +----------+-----------+---------------------+коллективы, ¦общества. Выявление и ¦
¦будущее" ¦ 2003 ¦ 2081,0 ¦Бюджет РБ - 1519,2, ¦спортивные ¦развитие индивидуальных ¦
¦- Участие команд КВН, творческих ¦ ¦ ¦РФ - 197,8, ¦федерации ¦особенностей личности, ¦
¦коллективов для участия в российских¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 364,3,¦ ¦повышение ее творческого ¦
¦и международных фестивалях ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦потенциала и способности к ¦
¦- Республиканские финалы на призы +----------+-----------+---------------------+ ¦саморазвитию. Поддержка всех ¦
¦клубов "Кожаный мяч", "Золотая ¦ 2005 ¦ 2569,0 ¦Бюджет РБ - 1875,1, ¦ ¦видов и форм содействия в ¦
¦шайба", "Плетеный мяч", "Чудо - ¦ ¦ ¦РФ - 244,2, ¦ ¦интеллектуальном и научно - ¦
¦шашки", "Белая ладья", "Юный ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 449,6,¦ ¦техническом развитии ¦
¦самбист" ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦молодежи. Количественный ¦
¦ +----------+-----------+---------------------+ ¦охват молодежи в %: ¦
¦ ¦ 2010 ¦ 14271,0 ¦Бюджет РБ - 16333,0, ¦ ¦2001 г. - 5,7%, ¦
¦ ¦ ¦ ¦РФ - 2125,5, ¦ ¦2002 г. - 7,0%, ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 3915,5¦ ¦2003 г. - 9%, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. - 10%, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 18% ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------------+----------------+-----------------------------+
¦5. Международное молодежное ¦ 2001 ¦ 325 ¦Бюджет РБ - 290, ¦Госкомитет по ¦Расширение международного ¦
¦сотрудничество ¦ ¦ ¦РФ - 10, ¦делам молодежи, ¦молодежного сотрудничества, ¦
¦- Проведение международных ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 25 ¦туризму, ¦оказание практической помощи ¦
¦студенческих слетов на оз. Байкал +----------+-----------+---------------------+физкультуре и ¦организаторам и участникам ¦
¦(ежегодно) ¦ 2002 ¦ 1049,0 ¦Бюджет РБ - 765,6, ¦спорту, ¦конкретных проектов ¦
¦- Проведение презентации ¦ ¦ ¦РФ - 99,6, ¦Минобразования, ¦международного молодежного ¦
¦международных молодежных ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 183,5 ¦международные ¦сотрудничества в разработке ¦
¦образовательных программ и проектов +----------+-----------+---------------------+отделы ВУЗов, ¦необходимых документов, ¦
¦- Организация и проведение конкурса ¦ 2003 ¦ 1165,0 ¦Бюджет РБ - 850,4, ¦общественные ¦подборе партнеров, ¦
¦"Вожатые лагерей США" ¦ ¦ ¦РФ - 110,6, ¦молодежные ¦установлении и поддержке ¦
¦(развитие сотрудничества и ¦ ¦ ¦внебюд. ист - 204,0 ¦объединения ¦контактов ¦
¦взаимопонимания между российской и +----------+-----------+---------------------+ ¦ ¦
¦американской молодежью, обеспечение ¦ 2005 ¦ 1438,0 ¦Бюджет РБ - 1050,0, ¦ ¦ ¦
¦летней занятости студентов, развитие¦ ¦ ¦РФ - 136,6, ¦ ¦ ¦
¦лидерских качеств, возможность ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 251,4 ¦ ¦ ¦
¦усовершенствования английского +----------+-----------+---------------------+ ¦ ¦
¦языка) ¦ 2010 ¦ 7988,0 ¦Бюджет РБ - 5831,0, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦РФ - 759,0, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Внебюд. ист. - 1398,0¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------------+----------------+-----------------------------+
¦6. Государственная поддержка детских¦ 2001 ¦ 320 ¦Бюджет РБ - 245, ¦Госкомитет по ¦Создание условий для ¦
¦и молодежных объединений ¦ ¦ ¦РФ - 40, ¦делам молодежи, ¦реализации экономической, ¦
¦- Расширение форм эффективного ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 35, ¦туризму, ¦инновационной, духовной ¦
¦регулирования вопросов деятельности ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦физкультуре и ¦активности молодого ¦
¦молодежных и детских объединений в +----------+-----------+---------------------+спорту, ¦поколения в системе ¦
¦соответствии с Федеральным законом ¦ 2002 ¦ 888,0 ¦Бюджет РБ - 648,8, ¦Минобразования, ¦общественных организаций и ¦
¦"О государственной поддержке ¦ ¦ ¦РФ - 84,4, ¦молодежные, ¦объединений. Организационно -¦
¦молодежных и детских объединений" ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 155,5,¦детские ¦методическая, финансовая и ¦
¦(в том числе финансовая поддержка ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦общественные ¦нормативно - правовая ¦
¦объединений) +----------+-----------+---------------------+объединения, ¦поддержка проектов и программ¦
¦- Информационное обеспечение и ¦ 2003 ¦ 987,0 ¦Бюджет РБ - 720,8, ¦Минтруд, органы ¦молодежных и детских ¦
¦подготовка кадров молодежных и ¦ ¦ ¦РФ - 93,8, ¦МСУ ¦объединений. Количество ¦
¦детских объединений ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 172,8,¦ ¦молодежных и детских ¦
¦- Проведение республиканского ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦общественных объединений и ¦
¦конкурса среди детских и молодежных +----------+-----------+---------------------+ ¦организаций: ¦
¦общественных объединений на ¦ 2005 ¦ 1218,0 ¦Бюджет РБ - 889,7, ¦ ¦2001 г. - 38, ¦
¦соискание грантов Госкомитета по ¦ ¦ ¦РФ - 115,8, ¦ ¦2002 г. - 40, ¦
¦делам молодежи, туризму, физической ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 213,3,¦ ¦2003 г. - 45, ¦
¦культуре и спорту ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦2005 г. - 55, ¦
¦- Поддержка развития молодежных +----------+-----------+---------------------+ ¦2010 г. - 75 ¦
¦центров, подростковых клубов и ¦ 2010 ¦ 6766,0 ¦Бюджет РБ - 4939,2, ¦ ¦ ¦
¦других форм работы с подростками и ¦ ¦ ¦РФ - 642,8, ¦ ¦ ¦
¦молодежью ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 1184,1¦ ¦ ¦
¦- Создание и развитие общественного ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦ ¦
¦объединения "Молодежное единство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республики Бурятия" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------------+----------------+-----------------------------+
¦7. Организация детского и ¦ 2001 ¦ 675 ¦Бюджет РБ - 600, ¦Госкомитет по ¦Развитие механизма ¦
¦молодежного отдыха ¦ ¦ ¦РФ - 20, ¦делам молодежи, ¦государственной поддержки ¦
¦- Реализация вариативных программ и ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 55, ¦туризму, ¦системы организации досуга, ¦
¦проектов в сфере организации ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦физкультуре и ¦оздоровления и отдыха ¦
¦оздоровления, отдыха детей, +----------+-----------+---------------------+спорту, Минтруд,¦подростков и молодежи. ¦
¦подростков и молодежи (по ¦ 2002 ¦ 1814,0 ¦Бюджет РБ - 1324,4, ¦Минобразования, ¦Реализация новых ¦
¦результатам республиканских ¦ ¦ ¦РФ - 172,3, ¦органы МСУ, ¦педагогических идей, ¦
¦конкурсов) ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 317,5,¦спортивные ¦инновационных образовательных¦
¦- Организация и проведение ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦федерации, ¦программ, организация новых ¦
¦профильных смен для школьников +----------+-----------+---------------------+общественные ¦экспериментальных площадок ¦
¦("Школа КВН", "Молодые лидеры", ¦ 2003 ¦ 2015,0 ¦Бюджет РБ - 1471,4, ¦молодежные ¦для внедрения новых ¦
¦"Интеллект", спортивные и т.д.) ¦ ¦ ¦РФ - 191,4, ¦объединения ¦технологий. ¦
¦- Подготовка и проведение Фестиваля ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 352,7,¦ ¦Количество детей и ¦
¦детских оздоровительных лагерей ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦подростков, охваченных летним¦
¦- Организация и развитие профильных +----------+-----------+---------------------+ ¦отдыхом и занятостью: ¦
¦палаточных лагерей для молодежи и ¦ 2005 ¦ 2487,0 ¦Бюджет РБ - 1816,2, ¦ ¦2001 г. - 2300, ¦
¦молодых семей ¦ ¦ ¦РФ - 236,2, ¦ ¦2002 г. - 3000, ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 435,3,¦ ¦2003 г. - 3200, ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦2005 г. - 3700, ¦
¦ +----------+-----------+---------------------+ ¦2010 г. - 6000 ¦
¦ ¦ 2010 ¦ 13815,0 ¦Бюджет РБ - 10085,0, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦РФ - 1313,4, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 2417,6¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+-----------+---------------------+----------------+-----------------------------+
¦8. Кадровое и информационное ¦ 2001 ¦ 385 ¦Бюджет РБ - 330, ¦Госкомитет по ¦Совершенствование процесса ¦
¦обеспечение молодежной политики: ¦ ¦ ¦РФ - 30, ¦делам молодежи, ¦подготовки и переподготовки ¦
¦- Формирование республиканской ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 25, ¦туризму, ¦кадров системы органов и ¦
¦комплексной системы баз данных ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦физкультуре и ¦учреждений по делам молодежи.¦
¦информационного обеспечения +----------+-----------+---------------------+спорту, Комитет ¦Формирование кадрового ¦
¦молодежи, отделов по делам молодежи ¦ 2002 ¦ 1222,0 ¦Бюджет РБ - 892,2, ¦госслужбы, ¦потенциала государственной ¦
¦РБ ¦ ¦ ¦РФ - 116,1, ¦кадровой ¦молодежной политики. Обмен ¦
¦- Обучение детей из подростковых ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 213,9,¦политики и по ¦опытом работы с регионами ¦
¦клубов Республики Бурятия основам ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦работе с местным¦Сибири и Дальнего Востока по ¦
¦компьютерной грамотности +----------+-----------+---------------------+самоуправлением,¦вопросам реализации ¦
¦- Участие во всероссийских и ¦ 2003 ¦ 1358,0 ¦Бюджет РБ - 991,2, ¦органы МСУ, ¦потенциала. Информационное ¦
¦межрегиональных семинарах по ¦ ¦ ¦РФ - 129,0, ¦БГТРК ¦обеспечение молодежи в %: ¦
¦кадровому обеспечению ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 237,7,¦ ¦2001 г. - 10%, ¦
¦государственной молодежной политики ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦2002 г. - 17%, ¦
¦- Повышение квалификации +----------+-----------+---------------------+ ¦2003 г. - 20%, ¦
¦специалистов, работающих в области ¦ 2005 ¦ 3017,0 ¦Бюджет РБ - 2202,4, ¦ ¦2005 г. - 30%, ¦
¦государственной молодежной политики,¦ ¦ ¦РФ - 286,6, ¦ ¦2010 г. - 50% ¦
¦в: ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 528,0,¦ ¦Обучение специалистов, ¦
¦- Институте молодежи (г. Москва), ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦работающих с молодежью: ¦
¦- Сибирской академии государственной+----------+-----------+---------------------+ ¦2001 г. - 300 чел., ¦
¦службы (г. Новосибирск) ¦ 2010 ¦ 16760,0 ¦Бюджет РБ - 12234,8, ¦ ¦2002 г. - 700 чел., ¦
¦ ¦ ¦ ¦РФ - 1592,2, ¦ ¦2003 г. - 800 чел., ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюд. ист. - 2933,0¦ ¦2005 г. - 1300 чел., ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет МСУ ¦ ¦2010 г. - 3000 чел. ¦
L------------------------------------+----------+-----------+---------------------+----------------+------------------------------


3.2. Образование

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Задача 1. Развитие общественной инициативы в системе образования ¦
+---------------------------------T-----------T------T----------------------T---------------T---------------------------+
¦Расширение участия общества в ¦ ¦ ¦ ¦Минобразования,¦Привлечение дополнительных ¦
¦развитии сферы образования ¦ ¦ ¦ ¦органы МСУ и ¦средств ежегодно ¦
¦республики путем создания: ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦5000 тыс. руб., ¦
+---------------------------------+-----------+------+----------------------+образованием ¦создание советов по годам: ¦
¦- системы попечительских советов ¦2001 - 2010¦ ¦Муниципальный бюджет и¦ ¦2001 г. - в 197 учреждениях¦
¦(образовательных организаций, ¦гг. ¦ ¦внебюджетные средства ¦ ¦2005 г. - в 230 учреждениях¦
¦муниципальных структур и др.); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - в 300 учреждениях¦
+---------------------------------+-----------+------+----------------------+ ¦ ¦
¦- республиканского фонда развития¦ 2005 ¦3500,0¦Республиканский бюджет¦ ¦ ¦
¦образования, аккумулирующего ¦ 2010 ¦6000,0¦ ¦ ¦ ¦
¦средства юридических и физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+-----------+------+----------------------+---------------+----------------------------


   --------------------------------

<*> - Суммы будут согласовываться при формировании проектов бюджетов на соответствующие годы.
<**> - Финансирование из федерального бюджета предварительно согласовано с отраслевыми министерствами Российской Федерации при принятии федеральных долгосрочных программ.





Приложение
к пункту 1 задачи 1 раздела 2.5
"Образование и наука"
Мероприятий по реализации
Концепции развития и реформирования
социальной сферы Республики
Бурятия на 2001 - 2010 годы

   -------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦Наименования¦ 2001 г. ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦
¦ +---------T-------T-------+---------T-------T-------+---------T-------T-------+---------T-------T-------+
¦ ¦кол-во ¦числ-ть¦ сумма ¦кол-во ¦числ-ть¦ сумма ¦кол-во ¦числ-ть¦ сумма ¦кол-во ¦числ-ть¦ сумма ¦
¦ ¦групп, ¦ детей ¦ (тыс. ¦групп, ¦ детей ¦ (тыс. ¦групп, ¦ детей ¦ (тыс. ¦групп, ¦ детей ¦ (тыс. ¦
¦ ¦кл-компл.¦ (чел.)¦ руб.) ¦кл-компл.¦ (чел.)¦ руб.) ¦кл-компл.¦ (чел.)¦ руб.) ¦кл-компл.¦ (чел.)¦ руб.) ¦
¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Сады ¦ 3 ¦ 26 ¦ 165 ¦ 2 ¦ 16 ¦ 151 ¦ 2 ¦ 16 ¦ 151 ¦ 2 ¦ 16 ¦ 151 ¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Школы ¦ 6/ ¦ 72/¦ 165 ¦ 41 ¦ 1018 ¦ 1450 ¦ 83 ¦ 2010 ¦ 3091,2¦ 102 ¦ 2819 ¦ 1222 ¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Соц. группы ¦ 8 ¦ 160 ¦ 1448,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Итого ¦ 13 ¦ 186 ¦ 1778,4¦ 43 ¦ 1034 ¦ 1601 ¦ 85 ¦ 2026 ¦ 3242,2¦ 104 ¦ 2835 ¦ 1373 ¦
L------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------


   -------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦Наименования¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦
¦ +---------T-------T-------+---------T-------T-------+---------T-------T-------+---------T-------T-------+
¦ ¦кол-во ¦числ-ть¦ сумма ¦кол-во ¦числ-ть¦ сумма ¦кол-во ¦числ-ть¦ сумма ¦кол-во ¦числ-ть¦ сумма ¦
¦ ¦групп, ¦ детей ¦ (тыс. ¦групп, ¦ детей ¦ (тыс. ¦групп, ¦ детей ¦ (тыс. ¦групп, ¦ детей ¦ (тыс. ¦
¦ ¦кл-компл.¦ (чел.)¦ руб.) ¦кл-компл.¦ (чел.)¦ руб.) ¦кл-компл.¦ (чел.)¦ руб.) ¦кл-компл.¦ (чел.)¦ руб.) ¦
¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Сады ¦ 4 ¦ 36 ¦ 286 ¦ 3 ¦ 26 ¦ 226,5¦ 1 ¦ 8 ¦ 75,5¦ 1 ¦ 10 ¦ 75,5¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Школы ¦ 2/46 ¦/24/743¦ 1550,6¦ 92 ¦ 8646 ¦ 2159,7¦ 63 ¦ 1315 ¦ 3878,9¦ 69 ¦ 1996 ¦ 549,6¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Соц. группы ¦ 4/ ¦ 80/ ¦ 794,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Итого ¦ 56 ¦ 883 ¦ 2631 ¦ 95 ¦ 8672 ¦ 2386,2¦ 64 ¦ 1323 ¦ 3954,4¦ 70 ¦ 2006 ¦ 625,1¦
L------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+---------+-------+--------


   -------------T-------------------------T-------------------------¬

¦Наименования¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
¦ +---------T-------T-------+---------T-------T-------+
¦ ¦кол-во ¦числ-ть¦ сумма ¦кол-во ¦числ-ть¦ сумма ¦
¦ ¦групп, ¦ детей ¦ (тыс. ¦групп, ¦ детей ¦ (тыс. ¦
¦ ¦кл-компл.¦ (чел.)¦ руб.) ¦кл-компл.¦ (чел.)¦ руб.) ¦
¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦(ед.) ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Сады ¦ 2 ¦ 16 ¦ 151 ¦ 3 ¦ 26 ¦ 225,5¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Школы ¦ 26 ¦ 750 ¦ 795,3¦ 212 ¦ 24/418¦ 1322,5¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Соц. группы ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 40 ¦ 397,2¦
+------------+---------+-------+-------+---------+-------+-------+
¦Итого ¦ 28 ¦ 766 ¦ 946,3¦ 217 ¦ 508 ¦ 1945,2¦
L------------+---------+-------+-------+---------+-------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru