Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.09.2004 № 80-13
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О БЮДЖЕТЕ Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Правда Бурятии", "Городская газета", № 42, 21.10.2004


Вступил в силу с 30 сентября 2004 года (пункт 3 данного документа)



УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2004 г. № 80-13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ
УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О БЮДЖЕТЕ
Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД"
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Республики Бурятия от 10.07.2004 № 795-III имеет название "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2004 год", а не "О республиканском бюджете на 2004 год".
   ------------------------------------------------------------------

На основании статьи 31 Закона Республики Бурятия от 05.09.1995 № 176-I "Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике Бурятия", Закона Республики Бурятия от 10.07.2004 № 795-III "О республиканском бюджете на 2004 год" и статей 14, 51 Устава муниципального образования "город Улан-Удэ" Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
Уточнить бюджет г. Улан-Удэ на 2004 год:
1. Внести изменения и дополнения в решения сессии от 05.12.2003 № 454-51 "О бюджете г. Улан-Удэ на 2004 год", от 27.05.2004 № 47-8 "О внесении изменений и дополнений в решение сессии "О бюджете г. Улан-Удэ на 2004 год":
1.1. в пункте 1:
слова "в сумме 3090410,5 тыс. руб." заменить словами "в сумме 3266203,5 тыс. руб.";
слова "из объема собственных доходов 1480295,5 тыс. руб." заменить словами "из объема собственных доходов 1552137,8 тыс. руб.";
слова "дотации, субвенции и субсидии из республиканского Фонда финансовой поддержки муниципальных образований 1462966 тыс. руб." заменить словами "средств из республиканского Фонда финансовой поддержки муниципальных образований 1566916,7 тыс. руб.";
1.2. в пункте 22 слова "Комитетом по экономике составляются ежемесячные, ежеквартальные бюджеты предприятий, учреждений" заменить словами "Комитету по экономике и управлению имуществом осуществлять координацию деятельности муниципальных предприятий";
1.3. в пункте 24 слова "на 01.01.2005 в сумме 1469442,1 тыс. руб." заменить словами "на 01.01.2005 в сумме 638244,7 тыс. руб.";
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 25 Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2003 № 454-51.
   ------------------------------------------------------------------

1.4. в пункте слова "не может превышать 15%" заменить словами "не может превышать 5%";
1.5. в пункте 30 слова "в объеме 92712,3 тыс. руб." заменить словами "в объеме 97952,5 тыс. руб.";
1.6. приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 изложить в следующей редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансово-экономический Комитет городского Совета депутатов (Барданов А.Н.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Пресс-службе (Самадова З.Н.) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава муниципального
образования г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ





Приложение № 2

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД

тыс. руб.
   --------T----------------------------------------------------------T---------¬

¦Код БК ¦ Наименование налога (сбора) ¦ Сумма ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦1206446,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост капитала ¦ 790456,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1010110¦Налог на прибыль организаций ¦ 40831,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 749625,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1020000¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные ¦ 77440,0¦
¦ ¦сборы ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным ¦ 72327,0¦
¦ ¦видам минерального сырья, производимым на территории РФ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 813,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 4300,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 111814,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной ¦ 46814,0¦
¦ ¦системы налогообложения ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для определенных видов ¦ 65000,0¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 119754,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 2900,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1040202¦Налог на имущество предприятий ¦ 116838,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1040300¦Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или¦ 16,0¦
¦ ¦дарения ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1050000¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 93064,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 93064,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 13918,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1400100¦Госпошлина ¦ 11000,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы в т.числе ¦ 2918,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1400502¦Сбор на строительство мостового перехода и развитие ¦ 550,0¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 2368,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 166800,3¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в гос. и мун. собств-ти,¦ 122111,1¦
¦ ¦или от деят-ти гос. и мун. организаций ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству ¦ 313,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального¦ 96000,0¦
¦ ¦имущества ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦2010202¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 21000,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества ¦ 75000,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд ¦ 25276,1¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦2010800¦Платежи от муниципальных организаций ¦ 522,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 13400,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 31289,2¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Итого доходов (без доходов от предпринимательской и иной ¦1373246,3¦
¦ ¦приносящей доход деятельности) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦5000000¦Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход ¦ 178891,5¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Всего доходов ¦1552137,8¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦1566916,7¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦3020111¦Дотации ¦ 69025,0¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦3020200¦Субвенции ¦ 460686,2¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦3020300¦Средства по взаимным расчетам ¦ 32739,4¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦3020400¦Субсидии ¦1004466,1¦
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
¦Всего доходов ¦3119054,5¦
L------------------------------------------------------------------+----------






Приложение № 3

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД

   -----T--------------------------------------------------T---------T---------¬

¦Код ¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦в т.ч. из¦
¦БК ¦ ¦тыс. руб.¦ респ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦0106¦Органы местного самоуправления ¦ 180669,4¦ 19388,6¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 128931 ¦ 13694,8¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 7585,5¦ 61,1¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 19706,6¦ 5632,7¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 5845,3¦ 5632,7¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие побратимских связей ¦ 2316,4¦ ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 3655 ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 4669,7¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 13805,2¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦0700¦Строительство ¦ 127220,5¦ 57261,1¦
¦ ¦в т.ч. кредиторская задолженность ¦ 15430,6¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 3791 ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦0800¦Сельское хозяйство ¦ 1500 ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦0900¦Охрана окружающей природной среды ¦ 2600,6¦ ¦
¦ ¦в т.ч. платные услуги ¦ 1550 ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1000¦Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика¦ 28569 ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. фонд развития транспорта ¦ 8867,4¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1100¦Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 3108 ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. целевые программы ¦ 3108 ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1200¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 774296 ¦ 257726,3¦
¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 656945,2¦ 242063,3¦
¦ ¦в т.ч. субсидии населению на оплату ЖКУ ¦ 419923 ¦ 83248 ¦
¦ ¦кап. ремонт арендуемого нежилого фонда ¦ 8691,2¦ ¦
¦ ¦прочие расходы (кап. ремонт, подготовка к зиме) ¦ 32054,2¦ ¦
¦ ¦разница в тарифах ¦ 192034 ¦ 158815,3¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 4242,8¦ ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 117350,8¦ 15663 ¦
¦ ¦в т.ч. прочие расходы (кап. ремонт, текущее ¦ 105497 ¦ 15663 ¦
¦ ¦содержание) ¦ ¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 2300 ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 9553,8¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1300¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ¦ 10353,5¦ 596,4¦
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС, 72, 73 пож. части ГПС¦ 10353,5¦ 596,4¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 8972,6¦ ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 524,5¦ ¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 856,4¦ 596,4¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 596,4¦ 596,4¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1400¦Образование ¦ 970468,2¦ 536652,8¦
¦ ¦Учреждения образования ¦ 939694,3¦ 518558,9¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 588082,8¦ 443616 ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 175844,6¦ 11765,1¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 55205,7¦ 32498,8¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 35459,4¦ 32498,5¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарные мероприятия ¦ 10550 ¦ 10550 ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ 13885,8¦ 3950 ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 6155 ¦ 3219 ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 7491,2¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 68828,6¦ ¦
¦ ¦трансферты населению ¦ 13650,6¦ 12960 ¦
¦ ¦из них: метод. литература ¦ 405,6¦ ¦
¦ ¦пособие на опекаемых детей ¦ 12960 ¦ 12960 ¦
¦ ¦льготы по ком. услугам ¦ 285 ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1402¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦ 30773,9¦ 18093,9¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 20954,6¦ 18000 ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 2076,6¦ 28,9¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 1446,5¦ 65 ¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 5 ¦ 65 ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 6296,2¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1500¦Культура ¦ 30501,7¦ 13628,5¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 14914,4¦ 10400 ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 3433,7¦ 39,5¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 4911,3¦ 139 ¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 139 ¦ 139 ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ 3100 ¦ 3050 ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 713 ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 394,5¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 3034,8¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1600¦Средства массовой информации ¦ 800 ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1701¦Здравоохранение ¦ 514089,8¦ 176061,4¦
¦ ¦Управление здравоохранения ¦ 290216,8¦ 118358,2¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 107657,6¦ 80000 ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 48872,7¦ 4974 ¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 70378,6¦ 33384,2¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 41070,5¦ 33384,2¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготы по ком. услугам ¦ 158 ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ 3139,2¦ ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 1548 ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 1216,4¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 57246,3¦ ¦
¦ ¦ФОМС ¦ 223873 ¦ 57703,2¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 206802 ¦ 47905,2¦
¦ ¦приобретение предметов снабжения и расходных ¦ 9918 ¦ 9798 ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦реструктуризация по постановлению № 624 ¦ 1653 ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 2675,7¦ ¦
¦ ¦в т.ч. платные услуги, спонсорские средства ¦ 300 ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1800¦Социальная политика ¦ 481516 ¦ 436158,6¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 30162,8¦ 15000 ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 1307,4¦ 7,4¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 12352,5¦ 2610 ¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 3270,4¦ 2610 ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 204,7¦ ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 3975 ¦ 275 ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 986 ¦ ¦
¦ ¦выплата пособий на детей ¦ 75667,7¦ 75667,7¦
¦ ¦льготы по оплате ЖКУ по федеральным законам ¦ 61431,8¦ 51012,2¦
¦ ¦Закон "О героях" ¦ 379,4¦ 373,2¦
¦ ¦Закон "О репрессированных" ¦ 19800,1¦ 18163,1¦
¦ ¦возмещение расходов гражданам, пострадавшим от ¦ 420 ¦ 420 ¦
¦ ¦радиации ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон "О соц. защите инвалидов" ¦ 4160 ¦ 4160 ¦
¦ ¦Закон "О ветеранах" ¦ 269936,8¦ 268470 ¦
¦ ¦мероприятия по молодежной политике ¦ 731,8¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦1900¦Обслуживание муниципального внутреннего долга ¦ 137981,9¦ 69025 ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦3000¦Прочие расходы ¦ -146,8¦ 418 ¦
¦ ¦в т.ч. бюджетные кредиты ¦-127017 ¦ ¦
¦ ¦резервный фонд ¦ 7000 ¦ ¦
¦ ¦целевые бюджетные фонды ¦ 11541,5¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+---------+---------+
¦ ¦Итого расходов ¦3266203,5¦1566916,7¦
L----+--------------------------------------------------+---------+----------






Приложение № 4

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД

   ----------------------------------------T---------T------------¬

¦ Виды расходов ¦ Сумма, ¦Удельный вес¦
¦ ¦тыс. руб.¦ в общем ¦
¦ ¦ ¦ объеме ¦
¦ ¦ ¦расходов (%)¦
+---------------------------------------+---------+------------+
¦Капитальные расходы ¦ 239200,9¦ 7,3¦
+---------------------------------------+---------+------------+
¦Текущие расходы ¦3027002,6¦ 92,7¦
+---------------------------------------+---------+------------+
¦Общий объем расходов городского бюджета¦3266203,5¦ 100 ¦
+---------------------------------------+---------+------------+
¦Общий объем доходов городского бюджета ¦3119054,5¦ х¦
L---------------------------------------+---------+-------------






Приложение № 5

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ)
НА 2004 ГОД

   -----T------------------------------T---------¬

¦Код ¦ Наименование раздела ¦ Сумма, ¦
¦БК ¦ ¦тыс. руб.¦
+----+------------------------------+---------+
¦0106¦Органы местного управления ¦ 13805,2¦
+----+------------------------------+---------+
¦0700¦Строительство ¦ 23091 ¦
+----+------------------------------+---------+
¦0900¦Охрана окружающей среды ¦ 1550 ¦
+----+------------------------------+---------+
¦1200¦Жилищно-коммунальное хозяйство¦ 2300 ¦
+----+------------------------------+---------+
¦1400¦Образование ¦ 68828,6¦
+----+------------------------------+---------+
¦1500¦Культура ¦ 9331 ¦
+----+------------------------------+---------+
¦1701¦Здравоохранение ¦ 57246,3¦
+----+------------------------------+---------+
¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 300 ¦
+----+------------------------------+---------+
¦1800¦Социальная политика ¦ 986 ¦
+----+------------------------------+---------+
¦3000¦Прочие расходы ¦ 1079 ¦
+----+------------------------------+---------+
¦ ¦Итого ¦ 178517,1¦
L----+------------------------------+----------






Приложение № 6

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТА НА 2004 ГОД

   ------------------------------------------------------------------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Доходы ¦ 8867,4¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Остатки на 01.01.04 ¦ 4083 ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Единый налог на вмененный доход, поступающий в бюджет г. Улан-Удэ¦ 4400 ¦
¦за оказание услуг по перевозке пассажиров ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Поступления от размещения рекламы на муниципальном транспорте и ¦ 284,4¦
¦остановочных знаках ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Штрафы, налагаемые за совершение правонарушений на транспорте, в ¦ 100 ¦
¦области дорожного хозяйства (в доле, подлежащей зачислению в ¦ ¦
¦бюджет г. Улан-Удэ) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Расходы ¦ 8867,4¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Организация диспетчерского регулирования движения городского ¦ 2540 ¦
¦общественного транспорта на территории г. Улан-Удэ (МУП ¦ ¦
¦"Улан-Удэтранссервис") ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Финансирование расходов комитета СЭР на развитие отрасли ¦ 142,2¦
¦"Транспорт" (50% от рекламы) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Обследование пассажиропотока на городском пассажирском транспорте¦ 100 ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Разработка дислокации, внедрение и текущее содержание технических¦ 1760 ¦
¦средств регулирования движения и схемы движения транспорта ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Приобретение автобусов ¦ 4083 ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Финансирование транспортных муниципальных предприятий (50% от ¦ 142,2¦
¦рекламы) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Прочие мероприятия по организации транспортного обслуживания ¦ 100 ¦
¦населения ¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------+----------






Приложение № 7

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2004 ГОД

   -------------------------------------------------------------------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Доходы ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Неналоговые доходы ¦ 96000 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной ¦ 75000 ¦
¦собственности ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Арендная плата за землю города Улан-Удэ ¦ 21000 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Платные услуги, оказываемые учреждениями социально-бюджетной сферы¦ 178517,1¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Субвенции ¦ 41900 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Субвенция г. Улан-Удэ на выполнение функций столицы Республики ¦ 41900 ¦
¦Бурятия ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Всего поступлений ¦ 316417,1¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Расходы ¦ 316417,1¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Капиталовложения ¦ 128283,6¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Поддержка социально-бюджетной сферы ¦ 188133,5¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦в том числе: возврат платных услуг ¦ 178517,1¦
L------------------------------------------------------------------+----------






Приложение № 9

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА "ПРАВОПОРЯДОК"

   -------------------------------------------------------------------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Доходы ¦ 7190 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Поступление денежных средств от штрафов ГИБДД, ПВС ¦ 6881 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Поступление добровольных пожертвований от юридических лиц ¦ 290 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Поступление денежных средств от штрафов МО БПСПР и ИАЗ ¦ 19 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Расходы ¦ 7190 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Мероприятия по реализации городской программы борьбы с ¦ 2194,9¦
¦преступностью и профилактики правонарушений ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Летний отдых трудных подростков ¦ 850 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Профилактика преступности среди несовершеннолетних и поддержка ¦ 730 ¦
¦детско-подростковых клубов ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Мероприятия по упорядочению розничной торговли, пресечению фактов ¦ 690 ¦
¦реализации недоброкачественной продукции, представляющей опасность¦ ¦
¦для жизни и здоровья граждан ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Поддержка шефских связей ¦ 300 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Прочие непредвиденные расходы ¦ 85,1¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Муниципальная дружина г. Улан-Удэ ¦ 2340 ¦
L------------------------------------------------------------------+----------






Приложение № 11

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2004 ГОДУ

   ----T----------------------------------------------------------T---------¬

¦ № ¦ Название программы ¦ Сумма, ¦
¦п/п¦ ¦тыс. руб.¦
+---+----------------------------------------------------------+---------+
¦1. ¦"Мероприятия по проведению Года здоровья" ¦ 2000¦
+---+----------------------------------------------------------+---------+
¦2. ¦"Развитие образования" ¦ 2500¦
+---+----------------------------------------------------------+---------+
¦3. ¦"Адресная поддержка населения и оздоровление, отдых детей"¦ 3700¦
+---+----------------------------------------------------------+---------+
¦4. ¦"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального ¦ 1000¦
¦ ¦характера" ¦ ¦
+---+----------------------------------------------------------+---------+
¦5. ¦"Развитие МСУП "Заганское" ¦ 1000¦
+---+----------------------------------------------------------+---------+
¦6. ¦"Развитие МУП "Городские теплицы" ¦ 500¦
+---+----------------------------------------------------------+---------+
¦7. ¦"Развитие библиотечной системы" ¦ 700¦
+---+----------------------------------------------------------+---------+
¦8. ¦"Казначейское исполнение бюджета" ¦ 0¦
+---+----------------------------------------------------------+---------+
¦9. ¦"Молодежь XXI века" ¦ 500¦
+---+----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ 11900¦
L---+----------------------------------------------------------+----------






Приложение № 12

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2004 ГОД

   --------T-------------------------------------------T--------------T---------¬

¦ N№ ¦ Наименование объекта ¦ Источник ¦ Сумма, ¦
¦ п/п ¦ ¦финансирования¦тыс. руб.¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦I. ¦Капитальные вложения ¦ ¦ 82084,2¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.1. ¦Жилищное строительство ¦ ¦ 77300 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.1.1. ¦Строительство жилого комплекса в 111 ¦доходы гор. ¦ 700 ¦
¦ ¦квартале ¦бюджета ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.1.2. ¦Строительство молодежного жилого комплекса ¦-"- ¦ 1200 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.1.3. ¦Социальное жилье ¦-"- ¦ 15400 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.2. ¦Прочие объекты ¦ ¦ 10800 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.2.1. ¦Завершение строительства мемориала для ¦субвенция "О ¦ 1500 ¦
¦ ¦воинов, погибших в годы Великой ¦столице ¦ ¦
¦ ¦Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) ¦Республики ¦ ¦
¦ ¦ ¦Бурятия" ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.2.2. ¦Реконструкция площади Советов и ремонт ¦-"- ¦ 500 ¦
¦ ¦памятника Ленину ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3. ¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦ 57048,7¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.1. ¦Строительство дренажного устройства ¦-"- ¦ 8800 ¦
¦ ¦т/трассы № 6 ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.2. ¦Строительство теплотрассы в п. ¦-"- ¦ 500 ¦
¦ ¦мясокомбината +--------------+---------+
¦ ¦ ¦доходы гор. ¦ 5064,5¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.3. ¦Завершение строительства теплотрассы № 6 ¦субвенция "О ¦ 1000 ¦
¦ ¦ ¦столице ¦ ¦
¦ ¦ ¦Республики ¦ ¦
¦ ¦ ¦Бурятия" ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.4. ¦Строительство теплотрассы по ул. Заовражная¦-"- ¦ 500 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.5. ¦Строительство моста через протоку Степная ¦-"- ¦ 6000 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.6. ¦Строительство канализационного коллектора ¦-"- ¦ 500 ¦
¦ ¦по ул. Смолина ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.7. ¦Строительство кладбища ¦-"- ¦ 4010 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.8. ¦Строительство водонапорной башни в п. ¦-"- ¦ 1000 ¦
¦ ¦Забайкальский ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.9. ¦Реконструкция моста через р. Уду ¦-"- ¦ 6000 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.10.¦Строительство канализационного коллектора ¦-"- ¦ 4690 ¦
¦ ¦в п. Южный ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.11.¦Энергоснабжение центр. части Советского ¦-"- ¦ 1000 ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.12.¦Строительство теплотрассы к д/с № 8, 50, ¦-"- ¦ 4500 ¦
¦ ¦ул. Гайдара ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.13.¦Асфальтирование дороги по ул. Пушкина ¦-"- ¦ 1000 ¦
¦ ¦(участок от ул. Юных Коммунаров до ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Сенчихина) ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.14.¦Строительство турбазы в п. Гремячинск ¦доходы гор. ¦ 1226,7¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.15.¦Строительство мусороперерабатывающего ¦-"- ¦ 2257,5¦
¦ ¦завода ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.16.¦Строительство подстанции электроснабжения ¦-"- ¦ 6000 ¦
¦ ¦"Горсад" ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.3.17.¦Реконструкция Свято-Одигитриевского собора ¦-"- ¦ 3000 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.4. ¦Здравоохранение ¦ ¦ 2000 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1.4.1. ¦Реконструкция здания гор. поликлиники № 6 ¦ ¦ 2000 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦II. ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 63711,2¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦1. ¦Жилищное хозяйство ¦доходы гор. ¦ 21102,5¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦2. ¦Коммунальное хозяйство ¦-"- ¦ 20532 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦3. ¦Образование ¦ ¦ 12898,8¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦4. ¦Здравоохранение ¦ ¦ 3139,2¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦5. ¦Социальная политика ¦-"- ¦ 1835,5¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦6. ¦Культура ¦ ¦ 3520 ¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦7. ¦Органы местного самоуправления ¦-"- ¦ 683,2¦
+-------+-------------------------------------------+--------------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ 145795,4¦
L---------------------------------------------------+--------------+----------






Приложение № 13

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 Г.

тыс. руб.
--T----------------------------------------------------T----------T----------¬
¦ ¦ ¦ на ¦ на ¦
¦ ¦ ¦01.01.2004¦01.01.2005¦
+-+----------------------------------------------------+----------+----------+
¦1¦Кредитные договоры и соглашения Администрации ¦ 597000,00¦ 584466,50¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------------------------------------+----------+----------+
¦2¦Бюджетные ссуды (кредиты) из республиканского ¦ 892442,10¦ 53778,20¦
¦ ¦бюджета РБ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------------------------------------+----------+----------+
¦3¦Муниципальные гарантии г. Улан-Удэ ¦ 0,00¦ 0,00¦
+-+----------------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Итого объем муниципального долга: ¦1489442,10¦ 638244,70¦
L-+----------------------------------------------------+----------+-----------





Приложение № 14

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВ) Г. УЛАН-УДЭ
НА 2004 ГОД

   ----T----------------T----------------------T----------T---------T------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Основание выдачи ¦ Кредитор ¦ Период ¦ Объем ¦
¦п/п¦ заемщика +-----------T----------+ ¦погашения¦обязательств¦
¦ ¦ ¦нормативный¦ N, дата ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ документ ¦ договора ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----------+----------+----------+---------+------------+
¦1 ¦МУП "Единый ¦Решение ¦б/н от ¦КБ ¦2003 - ¦ 10108,0¦
¦ ¦расчетный центр"¦сессии от ¦02.04.2003¦"Сибирское¦2004 гг. ¦ ¦
¦ ¦ ¦27.03.2003 ¦ ¦ОВК" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 382-41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----------+----------+----------+---------+------------+
¦2 ¦ОАО ¦Решение ¦план ¦БФ АКБ ¦2004 г. ¦ 0,0¦
¦ ¦"Улан-Удэнская ¦сессии от ¦ ¦"БИН" ¦ ¦ ¦
¦ ¦управляющая ¦07.08.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компания" ¦№ 432-46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-----------+----------+----------+---------+------------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10108,0¦
L---+----------------+-----------+----------+----------+---------+-------------






Приложение № 15

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 Г.

тыс. руб.
   -------T-----------------------------------------------------------T---------¬

¦№ п/п ¦ Наименование долговых обязательств ¦ Сумма ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1. ¦Прямые заимствования у коммерческих банков ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.1. ¦задолженность перед коммерческими банками на начало 2004 г.¦597000,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.2. ¦привлечение средств, в т.ч.: ¦950593,50¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.2.1.¦реструктуризация задолженности перед коммерческими банками ¦762000,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.2.2.¦покрытие кассового разрыва ¦181127,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.2.3.¦на погашение доли 2003 - 2004 гг. по централизованным ¦ 7466,50¦
¦ ¦кредитам, переоформленным в бюджетную ссуду ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.3. ¦погашение основной суммы долга, в т.ч.: ¦963127,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.1.¦за счет реструктуризации обязательств перед коммерческими ¦762000,00¦
¦ ¦банками ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.2.¦за счет продажи муниципального имущества ¦ 20000,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.3.¦привлечении на кассовый разрыв ¦181127,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.4. ¦задолженность перед коммерческими банками на конец года ¦584466,50¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2. ¦Заимствования бюджетных ссуд (кредитов) из республиканского¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.1. ¦Задолженность перед республиканским бюджетом на начало года¦892442,10¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.2. ¦привлечение бюджетных ссуд (кредитов) ¦ 0,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.3. ¦списание бюджетных ссуд (кредитов), полученных из ¦806261,50¦
¦ ¦республиканского бюджета РБ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.4. ¦погашение бюджетных ссуд (кредитов), в т.ч.: ¦ 32402,40¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.4.1.¦по бюджетным ссудам, полученным из республиканского бюджета¦ 24935,90¦
¦ ¦РБ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.4.2.¦доля 2003 - 2004 гг. по централизованным кредитам, ¦ 7466,50¦
¦ ¦переоформленным в бюджетную ссуду ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.5. ¦задолженность перед республиканским бюджетом на конец года,¦ 53778,20¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.5.1.¦задолженность перед республиканским бюджетом по ¦ 53778,20¦
¦ ¦централизованным кредитам, переоформленным в бюджетную ¦ ¦
¦ ¦ссуду ¦ ¦
L------+-----------------------------------------------------------+----------






Приложение № 17

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД

--T----------------------------------------------------------------T---------¬
¦ ¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
¦1¦Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях и¦ 0,0¦
¦ ¦в валюте ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Остатки на начало периода ¦ 5097,0¦
¦ ¦Остатки на конец периода ¦ 5097,0¦
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
¦2¦Поступления от продажи имущества и земельных участков ¦ 167149,0¦
¦ ¦Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной ¦ 160149,0¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
¦ ¦Поступления от продажи земельных участков, на которых ¦ 7000,0¦
¦ ¦расположены иные объекты недвижимого имущества ¦ ¦
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
¦3¦Кредитные соглашения и договоры ¦ -12533,5¦
¦ ¦получение кредитов ¦ 950593,5¦
¦ ¦погашение основной суммы задолженности ¦ 963127,0¦
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
¦4¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней ¦ -7466,5¦
¦ ¦получение бюджетных ссуд ¦ 0,0¦
¦ ¦погашение основной суммы задолженности ¦ 7466,5¦
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ¦ 147149 ¦
L-+----------------------------------------------------------------+----------





Приложение № 19

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 30.09.2004 № 80-13

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ
НА 2004 Г.

   -----------------------------------------------T-----T------T-----T----T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ве- ¦под- ¦целе-¦вид ¦ Сумма, ¦
¦ ¦дом- ¦раздел¦вая ¦рас-¦тыс. руб.¦
¦ ¦ство ¦ ¦ста- ¦хода¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тья ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Комитет по социальной политике ¦000 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦2030743,7¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦054 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 34500,8¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦054 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 31764,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦054 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2736,8¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦054 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 655,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Ведомственные расходы на здравоохранение ¦054 ¦1701 ¦430 ¦000 ¦ 514089,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Больницы, родильные дома, клиники, госпитали ¦054 ¦1701 ¦430 ¦300 ¦ 121424,2¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Поликлиники, амбулатории, диагностические ¦054 ¦1701 ¦430 ¦301 ¦ 63844,7¦
¦центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Дома ребенка ¦054 ¦1701 ¦430 ¦304 ¦ 16863,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Станции скорой и неотложной помощи ¦054 ¦1701 ¦430 ¦305 ¦ 62291,5¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Санатории для детей и подростков ¦054 ¦1701 ¦430 ¦307 ¦ 22897,9¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦054 ¦1701 ¦515 ¦386 ¦ 194,7¦
¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦054 ¦1701 ¦430 ¦310 ¦ 2700,0¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 548,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Средства бюджета на обязательное медицинское ¦054 ¦1701 ¦430 ¦316 ¦ 223873,0¦
¦страхование неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Ведомственные расходы на культуру и искусство ¦056 ¦1501 ¦410 ¦000 ¦ 30501,7¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Дворцы и дома культуры, другие учреждения ¦056 ¦1501 ¦410 ¦280 ¦ 9507,5¦
¦клубного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Музей ¦056 ¦1501 ¦410 ¦283 ¦ 768,1¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Библиотеки ¦056 ¦1501 ¦410 ¦284 ¦ 7458,0¦
¦в т.ч. программа "Развитие библиотечной ¦000 ¦1501 ¦410 ¦284 ¦ 700,0¦
¦системы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Театры, концертные организации и другие ¦056 ¦1501 ¦411 ¦281 ¦ 1793,4¦
¦организации исполнительских искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦056 ¦1501 ¦412 ¦287 ¦ 10974,6¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Ведомственные расходы на дошкольное ¦075 ¦1401 ¦400 ¦000 ¦ 210484,3¦
¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Детские дошкольные учреждения ¦075 ¦1401 ¦400 ¦259 ¦ 210484,3¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Ведомственные расходы на общее образование ¦075 ¦1402 ¦401 ¦000 ¦ 700383,1¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Школы-детские сады, школы начальные, ¦075 ¦1402 ¦401 ¦260 ¦ 485064,6¦
¦неполные средние и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Вечерние и заочные средние образовательные ¦075 ¦1402 ¦401 ¦262 ¦ 15377,2¦
¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Школы-интернаты ¦075 ¦1402 ¦401 ¦263 ¦ 91969,1¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦075 ¦1402 ¦401 ¦264 ¦ 92165,6¦
¦(с ДШИ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Детские дома ¦075 ¦1402 ¦401 ¦265 ¦ 15806,6¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие ведомственные расходы в области ¦075 ¦1407 ¦407 ¦000 ¦ 56514,3¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦075 ¦1407 ¦407 ¦272 ¦ 45421,2¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 436,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Финансирование мероприятий по организации ¦075 ¦1407 ¦407 ¦319 ¦ 11093,1¦
¦оздоровительной кампании детей и подростков ¦000 ¦1407 ¦407 ¦319 ¦ 2500,0¦
¦в т.ч. программа "Развитие образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Ведомственные расходы в области социального ¦148 ¦1801 ¦440 ¦000 ¦ 40262,9¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Территориальные центры и отделения оказания ¦148 ¦1801 ¦440 ¦318 ¦ 19850,5¦
¦социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦148 ¦1801 ¦440 ¦323 ¦ 20412,4¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Ведомственные расходы в области социальной ¦148 ¦1802 ¦442 ¦000 ¦ 2000,0¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Выплата пенсий (доплата к пенсиям муницип. ¦148 ¦1802 ¦442 ¦322 ¦ 2000,0¦
¦служащих) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие расходы в области социальной политики ¦148 ¦1802 ¦445 ¦319 ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие мероприятия в области социальной ¦148 ¦1806 ¦000 ¦000 ¦ 362931,6¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦в т.ч. программа "Первоочередные меры по ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 2205,5¦
¦оказанию адресной социальной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦программа "Оздоровление и летний отдых детей" ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 1500,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Государственные пособия гражданам, имеющим ¦148 ¦1807 ¦000 ¦000 ¦ 75667,7¦
¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Государственные пособия на детей ¦148 ¦1807 ¦452 ¦324 ¦ 75667,7¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Ведомственные расходы на физическую культуру и¦164 ¦1703 ¦434 ¦000 ¦ 2675,7¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Содержание объектов социально-культурной сферы¦164 ¦1703 ¦434 ¦285 ¦ 650,7¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦164 ¦1703 ¦434 ¦314 ¦ 2025,0¦
¦физической культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 248,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Государственная поддержка в области ¦262 ¦1803 ¦446 ¦000 ¦ 731,8¦
¦молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦262 ¦1803 ¦446 ¦323 ¦ 731,8¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. программа "Молодежь XXI века" ¦000 ¦1803 ¦446 ¦323 ¦ 500,0¦
¦программа "Год здоровья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Комитет по экономике ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 12703,1¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 9616,6¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 6240,1¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 3376,5¦
¦в т.ч. программа "Создание и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦
¦муниципальной корпоративной сети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦МУ "Центр корпоративного обучения" ¦075 ¦1407 ¦407 ¦272 ¦ 3086,5¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Комитет по финансам ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 151066,4¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 13084,5¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 12061,9¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1022,6¦
¦в т.ч. программа "Казначейское исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Процентные платежи по государственному ¦092 ¦1901 ¦460 ¦000 ¦ 137981,9¦
¦внутреннему долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Выплаты процентов по государственному долгу ¦092 ¦1901 ¦460 ¦330 ¦ 137981,9¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Управление местных доходов ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 6252,5¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 6252,5¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 5304,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 948,5¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Комитет по имуществу ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 97562,2¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 10801,7¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 8875,4¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1926,3¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие расходы ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 86760,5¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦в т.ч. разграничение собственности ¦092 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 5000,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦кап. ремонт нежилых помещений ¦133 ¦1202 ¦311 ¦397 ¦ 8691,2¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Затраты по муниципальному имуществу ¦092 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 73069,3¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Управление архитектуры ¦104 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 2403,4¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦104 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 1691,8¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 1393,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 298,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие расходы ¦000 ¦0000 ¦313 ¦198 ¦ 711,6¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Разработка проектно-сметной документации ¦000 ¦0707 ¦313 ¦198 ¦ 170,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Программа застройки города ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 541,6¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Комитет по социально-экономическому развитию ¦104 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 49232,0¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦104 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 14415,0¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 11628,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2786,2¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие мероприятия в области сельского ¦082 ¦0801 ¦342 ¦000 ¦ 0,0¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦082 ¦0801 ¦342 ¦397 ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ¦000 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 6448,0¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦в т.ч. программа "Развитие муниципальных ¦082 ¦0805 ¦342 ¦397 ¦ 1500,0¦
¦предприятий сельского хозяйства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦программа "Развитие и поддержка малого ¦000 ¦1101 ¦515 ¦397 ¦ 3108,0¦
¦предпринимательства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦программа "Развитие туризма" ¦000 ¦3005 ¦289 ¦286 ¦ 1640,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦программа "Телефонизация окраинных поселков" ¦000 ¦1006 ¦376 ¦290 ¦ 200,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Государственная поддержка автомобильного ¦104 ¦1001 ¦372 ¦000 ¦ 6143,8¦
¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Целевые дотации и субсидии ¦104 ¦1001 ¦372 ¦290 ¦ 6143,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦в т.ч. "Городские маршруты" ¦104 ¦1001 ¦372 ¦290 ¦ 6143,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Государственная поддержка других видов ¦104 ¦1005 ¦380 ¦000 ¦ 13357,8¦
¦транспорта субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Целевые дотации и субсидии ¦104 ¦1005 ¦380 ¦290 ¦ 13357,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦в т.ч. "Управление трамвая" ¦104 ¦1005 ¦380 ¦290 ¦ 13357,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Фонд развития транспорта ¦104 ¦1005 ¦515 ¦000 ¦ 8867,4¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Комитет по городскому хозяйству и ¦133 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 911484,8¦
¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦133 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 12934,1¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦133 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 11470,7¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦133 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1463,4¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Охрана окружающей природной среды ¦142 ¦0902 ¦000 ¦000 ¦ 2600,6¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Строительство, архитектура ¦199 ¦0707 ¦000 ¦000 ¦ 123368,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие расходы (строительство памятников, ¦000 ¦3004 ¦000 ¦000 ¦ 6976,5¦
¦долевое участие в строительстве жилья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экологический фонд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦133 ¦1200 ¦000 ¦000 ¦ 345681,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦в т.ч. разница в ценах на услуги ЖКУ (130130) ¦133 ¦1201 ¦310 ¦290 ¦ 183318,7¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие расходы на жилищно-коммунальное ¦133 ¦1203 ¦312 ¦000 ¦ 6988,0¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Программа "Год здоровья" ¦133 ¦1203 ¦522 ¦000 ¦ 30,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Текущее содержание объектов благоустройства ¦133 ¦1202 ¦311 ¦443 ¦ 75261,1¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Капремонт жилого фонда ¦133 ¦1201 ¦310 ¦397 ¦ 41843,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочий капитальный ремонт ¦133 ¦1202 ¦311 ¦397 ¦ 38241,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы бюджетов субъектов Российской ¦148 ¦1201 ¦352 ¦356 ¦ 419923,0¦
¦Федерации муниципальных образований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлению населению субсидий на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Средства массовой информации ¦134 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 800,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Государственная поддержка средств массовой ¦134 ¦1600 ¦424 ¦000 ¦ 800,0¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Целевые дотации и субсидии ¦134 ¦1600 ¦424 ¦290 ¦ 800,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦МУП "Городская газета" ¦134 ¦1602 ¦424 ¦290 ¦ 800,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий ¦177 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 10353,5¦
¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Управление по делам ГО и ЧС ¦177 ¦1302 ¦200 ¦000 ¦ 7124,5¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Текущее содержание подведомственных структур ¦177 ¦1302 ¦200 ¦075 ¦ 7124,5¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦72, 73 части 23-го отряда пожарной части ¦177 ¦1304 ¦200 ¦000 ¦ 3229,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Текущее содержание подведомственных структур ¦177 ¦1304 ¦200 ¦075 ¦ 3229,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Городской Совет депутатов ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 2975,7¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 2975,7¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 2618,7¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 357,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Администрация г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 48710,4¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 47483,7¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 22222,1¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 25261,6¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Строительство, архитектура ¦000 ¦0707 ¦313 ¦198 ¦ 1226,7¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Администрация Советского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8022,6¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 8022,6¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 530,6¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2721,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Администрация Октябрьского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8958,3¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 8958,3¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 5574,4¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 3383,9¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Администрация Железнодорожного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8284,1¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Функционирование органов местного ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 8284,1¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 5584,3¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2699,8¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Прочие расходы ¦000 ¦3000 ¦000 ¦000 ¦ -83349,2¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦000 ¦3001 ¦510 ¦435 ¦ 7000,0¦
¦Прочие расходы ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 29477,8¦
¦Предоставление и возврат бюджетных кредитов ¦000 ¦3003 ¦514 ¦399 ¦-127017,0¦
¦Фонд "Правопорядок" ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 7190,0¦
+----------------------------------------------+-----+------+-----+----+---------+
¦Итого расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3266203,5¦
L----------------------------------------------+-----+------+-----+----+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru