Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






Бурятия91.txt.6462
Бурятия

РЕШЕНИЕ Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.05.2004 № 47-8
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О БЮДЖЕТЕ Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Правда Бурятии", "Городская газета", № 30, 22.07.2004


Вступил в с 27 мая 2004 года (пункт 5 данного документа).



УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2004 г. № 47-8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ
УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О БЮДЖЕТЕ
Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД"

На основании статьи 31 Закона Республики Бурятия от 05.09.95 № 176-I "Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике Бурятия", Закона Республики Бурятия № 592-III от 08.01.04 "О республиканском бюджете на 2004 год" и статей 14, 51 Устава муниципального образования "город Улан-Удэ" Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
Уточнить бюджет г. Улан-Удэ на 2004 год:
1. Внести изменения и дополнения в решение сессии от 05.12.03 № 454-51 "О бюджете г. Улан-Удэ на 2004 год":
1.1. в пункте 1 слова "в сумме 2850555,3 тыс. руб." заменить словами "в сумме 3090410,5 тыс. руб."; слова "из объема собственных доходов 1368491,8 тыс. руб." заменить словами "из объема собственных доходов 1480295,5 тыс. руб."; слова "дотации, субвенции и субсидий из республиканского Фонда финансовой поддержки муниципальных образований 1482063,5 тыс. руб." заменить словами "средств из республиканского Фонда финансовой поддержки муниципальных образований 1462966 тыс. руб.";
- добавить слова: "Установить предельный размер дефицита бюджета г. Улан-Удэ в сумме 147149 тыс. руб.";
1.2. в пункте 24 слова "установить верхний предел муниципального долга г. Улан-Удэ в течение 2004 года в объеме 1424913,9 тыс. руб. и на 01.01.05 в сумме 1408590,9 тыс. руб." заменить словами "установить верхний предел муниципального долга в течение 2004 г. в объеме 1489442,1 тыс. руб. и на 01.01.2005 в сумме 1469442,1 тыс. руб.";
1.3. в пункте 26 после слова "финансирования" добавить слово "временных" и исключить из текста слова "дефицита бюджета городского бюджета";
1.4. в пункте 30 слова "установить, что Администрация г. Улан-Удэ вправе предоставлять в 2004 г. учреждениям и предприятиям, финансируемым (дотируемым) из городского бюджета, бюджетные кредиты на условиях возвратности и платности, в соответствии с действующим бюджетным законодательством и в порядке, установленном Положением, утвержденным Постановлением Администрации г. Улан-Удэ в объеме до 15000 тыс. руб." заменить словами "установить, что Администрация г. Улан-Удэ вправе предоставлять в 2004 г. учреждениям и предприятиям, финансируемым (дотируемым) из городского бюджета, бюджетные кредиты на условиях возвратности и платности, в соответствии с действующим бюджетным законодательством и в порядке, установленном Положением, утвержденным Постановлением Администрации г. Улан-Удэ в объеме 92712,3 тыс. руб.";
1.5. исключить пункты 32, 36;
1.6. приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 изложить в следующей редакции (прилагаются);
1.7. ввести дополнительно приложение № 17 "Источники внутреннего финансирования дефицита г. Улан-Удэ на 2004 год";
1.8. ввести дополнительно приложение № 18 "Перечень соглашений о займах г. Улан-Удэ, заключенных в предыдущие годы";
1.9. ввести дополнительно приложение № 19 "Ведомственная структура расходов бюджета г. Улан-Удэ на 2004 год";
1.10. ввести дополнительно пункт следующего содержания:
"Поступающие из фонда софинансирования социальных расходов дотации на частичное возмещение (20%) расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, направлять на возмещение убытков муниципальных предприятий, возникающих при продаже товаров, работ и услуг (разница в тарифах) в связи с приостановлением увеличения тарифов с 01.01.04 по 31.03.04".
2. Обратиться в Народный Хурал и Правительство Республики Бурятия об увеличении суммы субвенции из республиканского Фонда финансовой поддержки муниципальных образований на реализацию федеральных законов и выделении субвенции на исполнение функций столицы в размере 2 процентов от суммы расходов республиканского бюджета.
3. Для работы с Народным Хуралом Республики Бурятия создать постоянно действующую рабочую группу в составе депутатов городского Совета Барданова А.Н., Балханова Б.С., Красикова А.В., Юдаевой Е.Н., управляющего Комитетом по городскому хозяйству и строительству Трифонова Ф.П., председателя Комитета по финансам Аюшеева А.Д.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансово-экономический Комитет городского Совета депутатов (Барданов А.Н.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Пресс-службе (Агриколянская С.А.) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава муниципального
образования г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ





Приложение № 2

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД

   --------T---------------------------------------------------------T---------¬

¦код БК ¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦1172446 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост капитала ¦ 780456 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1010100¦Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций ¦ 30831 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1010200¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 749625 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1020000¦Налоги на товары и услуги ¦ 77440 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 72327 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы, всего ¦ 813 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 4300 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 87814 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной ¦ 36814 ¦
¦ ¦системы налогообложения, учета и отчетности ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для определенных видов ¦ 51000 ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 119754 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 2900 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1040200¦Налог на имущество юридических лиц ¦ 116838 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1040300¦Налог с имущества, переходящего в порядке наследования ¦ 16 ¦
¦ ¦или дарения ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1050000¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 93064 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 93064 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 13918 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 11000 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 2918 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1400502¦Сбор на строительство мостового перехода и развитие ¦ 550 ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 2368 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 136603,6¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в муниципальной ¦ 97781,9¦
¦ ¦собственности, или от деятельности ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству ¦ 313 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества ¦ 82000 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов¦ 14946,9¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦2010800¦Платежи от муниципальных организаций ¦ 522 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 10800 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 28021,7¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Итого доходов ¦1309049,6¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦5000000¦Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход ¦ 171245,9¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Итого собственных доходов ¦1480295,5¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦1462966 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦3020000¦От бюджетов других уровней ¦1462966 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦3020100¦Дотации ¦ 69025 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦3020200¦Субвенция ¦ 446708,9¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦3020300¦Средства по взаимным расчетам ¦ 2871,1¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦3020400¦Субсидии ¦ 944361 ¦
+-------+---------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Всего доходов ¦2943261,5¦
L-------+---------------------------------------------------------+----------






Приложение № 3

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД

   -----T----------------------------------------------------T---------T---------¬

¦Код ¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦ в т.ч. ¦
¦ БК ¦ ¦тыс. руб.¦из респ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦0106¦Органы местного самоуправления ¦ 172257,5¦ 19388,6¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 127931 ¦ 13694,8¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 7568,3¦ 61,1¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 15111,5¦ 5632,7¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ 5719,1¦ 5632,7¦
¦ ¦развитие побратимских связей ¦ 1500 ¦ ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 6955 ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 655,9¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 12535,8¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦0700¦Строительство ¦ 77176,3¦ 37500 ¦
¦ ¦строительство ¦ 77176,3¦ 37500 ¦
¦ ¦в т.ч. кредиторская задолженность ¦ 8360 ¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 1570 ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦0800¦Сельское хозяйство ¦ 1500 ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦0900¦Охрана окружающей природной среды ¦ 2600,6¦ ¦
¦ ¦в т.ч. платные услуги ¦ 1550 ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1000¦Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика ¦ 30276 ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. фонд развития транспорта ¦ 8783 ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1100¦Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 3108 ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. целевые программы ¦ 3108 ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1200¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 724931,4¦ 187775,6¦
¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 632918,9¦ 172112,6¦
¦ ¦в т.ч. субсидии населению на оплату ЖКУ ¦ 419923 ¦ 23803,6¦
¦ ¦реконструкция и кап. ремонт арендуемого жилого фонда¦ 4205 ¦ ¦
¦ ¦прочие расходы (кап. ремонт, подготовка к зиме) ¦ 25356,6¦ ¦
¦ ¦разница в тарифах ¦ 180406,3¦ 148309 ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 3028 ¦ ¦
¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 92072,5¦ 15663 ¦
¦ ¦в т.ч. прочие расходы (кап. ремонт, текущее ¦ 80691,7¦ 15663 ¦
¦ ¦содержание) ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 9020,8¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 2300 ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1300¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ¦ 10334,9¦ 596,4¦
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС, 72, 73 пож. части ГПС ¦ 10334,9¦ 596,4¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 8972,6¦ ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 524,5¦ ¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 837,8¦ 596,4¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 596,4¦ 596,4¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1400¦Образование ¦ 973921,1¦ 531579,2¦
¦ ¦Учреждения образования ¦ 944388,4¦ 513545,3¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 588038,1¦ 443616 ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 186750,4¦ 11104,4¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 50076,1¦ 32498,8¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 32746,5¦ 32498,8¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦противопожарные мероприятия ¦ 10550 ¦ 10550 ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ 9917,4¦ 1190 ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 4562,1¦ 1626,1¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 5268,7¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 75947,5¦ ¦
¦ ¦трансферты населению ¦ 13278,1¦ 12960 ¦
¦ ¦из них: метод. литература ¦ 33,1¦ ¦
¦ ¦пособие на опекаемых детей ¦ 12960 ¦ 12960 ¦
¦ ¦льготы по ком. услугам ¦ 285 ¦ ¦
¦1402¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦ 29532,7¦ 18033,9¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 20954,6¦ 18000 ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 2076,6¦ 28,9¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 643,3¦ 5 ¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 5858,2¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1500¦Культура ¦ 26875,5¦ 12228,5¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 14914,4¦ 12000 ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 3426,6¦ 39,5¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 4542,3¦ 139 ¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 139 ¦ 139 ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ 100 ¦ 50 ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 713 ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 264 ¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 2915,2¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1600¦Средства массовой информации ¦ 800 ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1701¦Здравоохранение ¦ 508466,8¦ 174461,4¦
¦ ¦Управление здравоохранения ¦ 284713,8¦ 118358,2¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 107657,6¦ 80000 ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 49288,2¦ 4974 ¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 64773,6¦ 33384,2¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 39180,5¦ 33384,2¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготы по ком. услугам ¦ 158 ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ 3139,2¦ ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 1548 ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 1166 ¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 56983,2¦ ¦
¦ ¦ФОМС ¦ 223755 ¦ 56103,2¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 206802 ¦ 46305,2¦
¦ ¦приобретение предметов снабжения и расходных ¦ 9798 ¦ 9798 ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦реструктуризация по постановлению № 624 ¦ 1653 ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 2605,7¦ ¦
¦ ¦в т.ч. платные услуги ¦ 300 ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1800¦Социальная политика ¦ 462958,3¦ 430406,3¦
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 30162,8¦ 15000 ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 1265,4¦ 7,4¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 11686,6¦ 2610 ¦
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 2610 ¦ 2610 ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 170 ¦ ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 3700 ¦ ¦
¦ ¦платные услуги ¦ 986 ¦ ¦
¦ ¦выплата пособий на детей ¦ 73657,7¦ 73657,7¦
¦ ¦льготы по оплате ЖКУ по федеральным законам ¦ 51012,2¦ 51012,2¦
¦ ¦Закон "О репрессированных" ¦ 14642,5¦ 14642,5¦
¦ ¦возмещение расходов гражданам, пострадавшим от ¦ 420 ¦ 420 ¦
¦ ¦радиации ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закон "О Героях" ¦ 426,5¦ 426,5¦
¦ ¦Закон "О соц. защите инвалидов" ¦ 4160 ¦ 4160 ¦
¦ ¦Закон "О ветеранах" ¦ 269936,8¦ 268470 ¦
¦ ¦меропиятия по молодежной политике ¦ 731,8¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦1900¦Обслуживание муниципального внутреннего долга ¦ 132976 ¦ 69025 ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦3000¦Прочие расходы ¦ -40377,6¦ 5 ¦
¦ ¦в т.ч. бюджетные кредиты ¦-127017 ¦ ¦
¦ ¦резервный фонд ¦ 7000 ¦ ¦
¦ ¦целевые бюджетные фонды ¦ 10172,5¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦ ¦Итого расходов ¦3090410,5¦1462966 ¦
L----+----------------------------------------------------+---------+----------






Приложение № 4

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД

   ----------------------------------------T---------T--------------------¬

¦ Виды расходов ¦ Сумма, ¦Удельный вес в общем¦
¦ ¦тыс. руб.¦ объеме расходов (%)¦
+---------------------------------------+---------+--------------------+
¦Капитальные расходы ¦ 165767 ¦ 5,4¦
+---------------------------------------+---------+--------------------+
¦Текущие расходы ¦2924643,5¦ 94,6¦
+---------------------------------------+---------+--------------------+
¦Общий объем расходов городского бюджета¦3090410,5¦ 100 ¦
+---------------------------------------+---------+--------------------+
¦Общий объем доходов городского бюджета ¦2943261,5¦ х¦
L---------------------------------------+---------+---------------------






Приложение № 5

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ)
НА 2004 ГОД

   -------T------------------------------------T----------------¬

¦Код БК¦ Наименование раздела ¦Сумма, тыс. руб.¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦0106 ¦Органы местного управления ¦ 12535,8¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦0700 ¦Строительство ¦ 11870 ¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦0900 ¦Охрана окружающей среды ¦ 1550 ¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 2300 ¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦1400 ¦Образование ¦ 75947,5¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦1400 ¦в т.ч. центр корпоративного обучения¦ 2286,5¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦1500 ¦Культура ¦ 8773,4¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦1400 ¦в т.ч. ДШИ ¦ 5858,2¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦1701 ¦Здравоохранение ¦ 56983,2¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ 300 ¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦1800 ¦Социальная политика ¦ 986 ¦
+------+------------------------------------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ 171245,9¦
L------+------------------------------------+-----------------






Приложение № 6

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТА НА 2004 ГОД

   ------------------------------------------------------------------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Доходы ¦ 8783¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Остатки на 01.01.2004 ¦ 4083¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Единый налог на вмененный доход, поступающий в бюджет г. Улан-Удэ¦ 4400¦
¦за оказание услуг по перевозке пассажиров ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Поступления от размещения рекламы на муниципальном транспорте и ¦ 200¦
¦остановочных знаках ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Штрафы, налагаемые за совершение правонарушений на транспорте в ¦ 100¦
¦области дорожного хозяйства (в доле, подлежащей зачислению в ¦ ¦
¦бюджет г. Улан-Удэ) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Расходы ¦ 8783¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Организация диспетчерского регулирования движения городского ¦ 2540¦
¦общественного транспорта на территории г. Улан-Удэ (МУП ¦ ¦
¦"Улан-Удэтранссервис") ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Финансирование расходов комитета СЭР на развитие отрасли ¦ 100¦
¦"транспорт" (50% от рекламы) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Обследование пассажиропотока на городском пассажирском транспорте¦ 100¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Разработка дислокации, внедрение и текущее содержание технических¦ 1760¦
¦средств регулирования движения и схемы движения транспорта ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Приобретение автобусов ¦ 4083¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Финансирование транспортных муниципальных предприятий (50% от ¦ 100¦
¦рекламы) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+---------+
¦Прочие мероприятия по организации транспортного обслуживания ¦ 100¦
¦населения ¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------+----------






Приложение № 7

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2004 ГОД

   -------------------------------------------------------------------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Доходы ¦ 82000 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Неналоговые доходы ¦ 82000 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной ¦ 61000 ¦
¦собственности ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Арендная плата за землю города Улан-Удэ ¦ 21000 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Платные услуги, оказываемые учреждениями социально-бюджетной сферы¦ 171245,9¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Субвенции ¦ 38500 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Субвенция г. Улан-Удэ на выполнение функций столицы Республики ¦ 38500 ¦
¦Бурятия ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Всего поступлений ¦ 291745,9¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Расходы ¦ 291745,9¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Капиталовложения ¦ 112100 ¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦Поддержка социально-бюджетной сферы ¦ 179645,9¦
+------------------------------------------------------------------+---------+
¦в том числе: возврат платных услуг ¦ 171245,9¦
L------------------------------------------------------------------+----------






Приложение № 8

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА
НА 2004 ГОД

   ----------------------------------------------------------------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Доходы ¦ 3272,5¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Остатки на 01.01.2004 ¦ 2722,5¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Компенсация за вырубку зеленых насаждений, возмещение ущерба от¦ 400 ¦
¦хранения незащищенной древесины ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Штрафы за экологические правонарушения ¦ 150 ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Расходы ¦ 3272,5¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Капитальный ремонт, текущее содержание зеленых насаждений ¦ 300 ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Строительство мусороперерабатывающего завода ¦ 742,5¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Крепление правого берега р. Селенги ¦ 600 ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Разработка ПСД "Строительство КНС в п. Силикатный" ¦ 230 ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Экологическое образование и воспитание ¦ 100 ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Корректировка сводного тома ПДВ г. Улан-Удэ ¦ 800 ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Разработка проектов нормативных актов Администрации г. Улан-Удэ¦ 200 ¦
¦в области природопользования и ООС ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+
¦Осуществление экологического контроля ¦ 300 ¦
L---------------------------------------------------------------+----------






Приложение № 11

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2004 ГОДУ

   ----T---------------------------------------------------------------T---------¬

¦ № ¦ Название программы ¦ Сумма, ¦
¦п/п¦ ¦тыс. руб.¦
+---+---------------------------------------------------------------+---------+
¦1. ¦"Мероприятия по проведению Года здоровья" ¦ 2000¦
+---+---------------------------------------------------------------+---------+
¦2. ¦"Развитие образования" ¦ 2500¦
+---+---------------------------------------------------------------+---------+
¦3. ¦"Адресная поддержка населения и оздоровление, отдых детей" ¦ 3700¦
+---+---------------------------------------------------------------+---------+
¦4. ¦"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"¦ 1000¦
+---+---------------------------------------------------------------+---------+
¦5. ¦"Развитие МСУП "Заганское" ¦ 1000¦
+---+---------------------------------------------------------------+---------+
¦6. ¦"Развитие МУП "Городские теплицы" ¦ 500¦
+---+---------------------------------------------------------------+---------+
¦7. ¦"Развитие библиотечной системы" ¦ 700¦
+---+---------------------------------------------------------------+---------+
¦8. ¦"Казначейское исполнение бюджета" ¦ 3300¦
+---+---------------------------------------------------------------+---------+
¦9. ¦"Молодежь XXI века" ¦ 500¦
+---+---------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ 15200¦
L---+---------------------------------------------------------------+----------






Приложение № 12

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2004 ГОД

   --------T--------------------------------------------------------T---------¬

¦ № ¦ Наименование объекта ¦ Сумма, ¦
¦ п/п ¦ ¦тыс. руб.¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦I. ¦Капитальные вложения ¦ 66746,3¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.1. ¦Жилищное строительство ¦ 16600 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.1.1. ¦Строительство жилого комплекса в 111 квартале ¦ 700 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.1.2. ¦Строительство молодежного жилого комплекса ¦ 1200 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.1.3. ¦Социальное жилье ¦ 14700 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.2. ¦Прочие объекты ¦ 10800 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.2.1. ¦Завершение строительства мемориала для воинов, погибших ¦ 1500 ¦
¦ ¦в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) ¦ ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Реконструкция ул. Ленина ¦ 8800 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.2.2. ¦Реконструкция площади Советов и ремонт памятника Ленину ¦ 500 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3. ¦Коммунальное хозяйство ¦ 38346,3¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.1. ¦Строительство дренажного устройства теплотрассы № 6 ¦ 8800 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.2. ¦Строительство теплотрассы в п. Мясокомбината ¦ 500 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.3. ¦Завершение строительства теплотрассы № 6 ¦ 1000 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.4. ¦Строительство теплотрассы по ул. Заовражная ¦ 500 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.5. ¦Строительство моста через протоку Степная ¦ 6000 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.6. ¦Строительство канализационного коллектора по ул. Смолина¦ 500 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.7. ¦Строительство кладбища ¦ 4010 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.8. ¦Строительство водонапорной башни в п. Забайкальский ¦ 1000 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.9. ¦Реконструкция моста через р. Уда ¦ 6000 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.10.¦Строительство канализационного коллектора в п. Южный ¦ 4690 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.11.¦Энергоснабжение центр. части Советского района ¦ 1000 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.12.¦Строительство теплотрассы к д/с № 8, 50, ул. Гайдара ¦ 1500 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.13.¦Асфальтирование дороги по ул. Пушкина (участок от ул. ¦ 1000 ¦
¦ ¦Юных Коммунаров до ул. Сенчихина) ¦ ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.14.¦Строительство турбазы в п. Гремячинск ¦ 346,3¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.15.¦Строительство мусороперерабатывающего завода ¦ 1500 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.4. ¦Здравоохранение ¦ 1000 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1.4.1. ¦Реконструкция здания гор. поликлиники № 6 ¦ 1000 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦II. ¦Капитальный ремонт ¦ 53673,3¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦1. ¦Жилищное хозяйство ¦ 17151 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦2. ¦Коммунальное хозяйство ¦ 20532 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦3. ¦Образование ¦ 9917,4¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦4. ¦Здравоохранение ¦ 3139,2¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦5. ¦Социальная политика ¦ 1730,5¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦6. ¦Культура ¦ 520 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в т.ч. ДШИ ¦ 420 ¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦7. ¦Органы местного самоуправления ¦ 683,2¦
+-------+--------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦ 120419,6¦
L----------------------------------------------------------------+----------






Приложение № 13

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Г. УЛАН-УДЭ

тыс. руб.
--T---------------------------------------------T-------------T-------------¬
¦ ¦ ¦на 01.01.2004¦на 01.01.2005¦
+-+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦1¦Кредитные договоры и соглашения Администрации¦ 597000,00¦ 699486,7 ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦
+-+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦2¦Бюджетные ссуды (кредиты) из республиканского¦ 892442,10¦ 769955,4 ¦
¦ ¦бюджета РБ ¦ ¦ ¦
+-+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦3¦Муниципальные гарантии г. Улан-Удэ ¦ 0,00¦ 0,00¦
+-+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦ ¦Итого объем муниципального долга: ¦ 1489442,10¦ 1469442,10¦
L-+---------------------------------------------+-------------+--------------





Приложение № 15

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 Г.

тыс. руб.
   -------T-----------------------------------------------------------T---------¬

¦№ п/п ¦ Наименование долговых обязательств ¦ Сумма ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1. ¦Прямые заимствования у коммерческих банков ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.1. ¦задолженность перед коммерческими банками на начало 2004 г.¦597000,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.2. ¦привлечение средств, в т.ч.: ¦898486,70¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.2.1.¦реструктуризация задолженности перед коммерческими банками ¦597000,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.2.2.¦покрытие кассового разрыва ¦179000,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.2.3.¦привлечение средств на погашение доли бюджетных ссуд ¦122486,70¦
¦ ¦2004 г., из них: ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦- доля 2004 г. по бюджетным ссудам ¦115020,20¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦- доля 2003 - 2004 гг. по централизованным кредитам, ¦ 7466,50¦
¦ ¦переоформленным в бюджетную ссуду ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.3. ¦погашение основной суммы долга, в т.ч.: ¦796000,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.1.¦за счет реструктуризации задолженности обязательств перед ¦597000,00¦
¦ ¦коммерческими банками ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.2.¦за счет продажи имущества ¦ 20000,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.3.3.¦привлечений на кассовый разрыв ¦179000,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦1.4. ¦задолженность перед коммерческими банками на конец года ¦699486,70¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2. ¦Заимствования бюджетных ссуд (кредитов) из республиканского¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.1. ¦Задолженность перед республиканским бюджетом на начало года¦892442,10¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.2. ¦привлечение бюджетных ссуд (кредитов) ¦ 0,00¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.3. ¦погашение бюджетных ссуд (кредитов), в т.ч.: ¦122486,70¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.3.1.¦за счет привлечения кредитов в коммерческих банках, из них:¦122486,70¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦- доля 2004 г. по бюджетным ссудам ¦115020,20¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦- доля 2003 - 2004 гг. по централизованным кредитам, ¦ 7466,50¦
¦ ¦переоформленным в бюджетную ссуду ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦2.4. ¦задолженность перед республиканским бюджетом на конец года ¦769955,40¦
L------+-----------------------------------------------------------+----------






Приложение № 17

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Г. УЛАН-УДЭ 2004 ГОД

--T--------------------------------------------------------------T---------¬
¦ ¦ Наименование показателя ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
¦1¦Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках в рублях¦ 0 ¦
¦ ¦и в валюте ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Остатки на начало периода ¦ 5097 ¦
¦ ¦Остатки на конец периода ¦ 5097 ¦
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
¦2¦Поступления от продажи имущества и земельных участков ¦ 167149 ¦
¦ ¦Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной¦ 160149 ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦
¦ ¦Поступления от продажи земельных участков, на которых ¦ 7000 ¦
¦ ¦расположены иные объекты недвижимого имущества ¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
¦3¦Кредитные соглашения и договоры ¦ 102486,7¦
¦ ¦получение кредитов ¦ 898486,7¦
¦ ¦погашение основной суммы задолженности ¦ 796000 ¦
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
¦4¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней ¦-122486,7¦
¦ ¦получение бюджетных ссуд ¦ ¦
¦ ¦погашение основной суммы задолженности ¦ 122486,7¦
+-+--------------------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ¦ 147149 ¦
L-+--------------------------------------------------------------+----------





Приложение № 18

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ПЕРЕЧЕНЬ
СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЙМАХ Г. УЛАН-УДЭ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПРЕДЫДУЩИЕ
ГОДЫ

I. Займы кредитных организаций

I.1. КБ "Сибирское ОВК" ОАО.
Кредитный договор № 156-ф КЛ от 26.03.03.
Объем кредита - 70000,0 тыс. руб.
Цель заимствования: реструктуризация муниципального долга.
Задолженность по кредиту на 01.01.04 - 70000,0 тыс. руб.
Кредитный договор № 315-ф от 02.06.03.
Объем кредита - 30000,0 тыс. руб.
Цель заимствования: подготовка к отопительному сезону.
Задолженность по кредиту на 01.01.04 - 30000,0 тыс. руб.
Кредитный договор № 494-ф КЛ от 10.09.03.
Объем кредита - 75000,0 тыс. руб.
Цель заимствования: реструктуризация муниципального долга.
Задолженность по кредиту на 01.01.04 - 75000,0 тыс. руб.
I.2. Бурятский филиал АКБ "Росбанк".
Кредитный договор № BUR/RK/29/03 от 17.07.03.
Объем кредита - 107000,0 тыс. руб.
Цель заимствования: реструктуризация муниципального долга и покрытие кассового разрыва.
Задолженность по кредиту на 01.01.04 - 107000,0 тыс. руб.
Кредитный договор № BUR/RK/44/03 от 29.12.03.
Объем кредита - 100000,0 тыс. руб.
Цель заимствования: расчеты с ОАО "Бурятэнерго" за тепловую энергию бюджетных учреждений г. Улан-Удэ и возмещение разницы в ценах по субсидиям на покрытие убытков МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания".
Задолженность по кредиту на 01.01.04 - 100000,0 тыс. руб.
I.3. АКБ "Русь-банк".
Кредитный договор № 535/2003 от 25.07.03.
Объем кредита - 100000,0 тыс. руб.
Цель заимствования: реструктуризация муниципального долга.
Задолженность по кредиту на 01.01.04 - 100000,0 тыс. руб.
Кредитный договор № 574/2003 от 27.10.03.
Объем кредита - 100000,0 тыс. руб.
Цель заимствования: реструктуризация муниципального долга.
Задолженность по кредиту на 01.01.04 - 100000,0 тыс. руб.
I.4. АКБ "БИН".
Кредитный договор № 1704 от 25.04.03.
Объем кредита - 15000,0 тыс. руб.
Цель заимствования: реструктуризация муниципального долга.
Задолженность по кредиту на 01.01.04 - 15000,0 тыс. руб.
Итого по займам кредитных организаций - 597000,0 тыс. руб.

II. Займы республиканского бюджета

II.1. Соглашение № 03-05/30-75 от 13.03.02, дополнительное соглашение № 2 от 06.05.03.
Цель заимствования: подготовка к осенне-зимнему периоду, оплата за поставленные теплоэнергоресурсы перед ОАО "Бурятэнерго", выплата заработной платы работникам ЖКХ и бюджетной сферы, проведение конференции "Байкал - мировое наследие", реструктуризация долговых обязательств по кредитным договорам, полученным в АКБ "БИН". Задолженность на 01.01.04 составляет - 716177,24 тыс. руб.
II.2. Соглашение № 03-05/30-263 от 07.05.03.
Цель заимствования: выплата заработной платы работникам образовательных учреждений г. Улан-Удэ. Задолженность на 01.01.04 составляет - 41008,92 тыс. руб. Срок возврата - 31.12.2004.
II.3. Соглашение № 03-05/30-264 от 08.05.03.
Цель заимствования: погашение задолженности за поставленные теплоэнергоресурсы ОАО "Бурятэнерго". Задолженность на 01.01.04 составляет - 13694,25 тыс. руб. Срок возврата - 31.12.2004.
II.4. Соглашение № 03-05/30-265 от 08.05.03.
Цель заимствования: погашение задолженности за поставленные теплоэнергоресурсы и подготовка к отопительному сезону 2002 - 2003 гг. Задолженность на 01.01.04 составляет - 60316,99 тыс. руб. Срок возврата - 31.12.2004.
Итого по бюджетным ссудам - 831197,4 тыс. руб.
II.5. Соглашения по централизованным кредитам, полученным в 1992 - 1994 гг. предприятиями и организациями АПК.
Объем обязательств - 21861,1 тыс. руб.
Срок погашения - 2004 - 2010 гг.
II.6. Соглашения по централизованным кредитам, полученным в 1992 - 1994 гг. предприятиями и организациями АПК и потребительской кооперации, погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков.
Объем обязательств - 8823,2 тыс. руб.
Срок погашения - 2004 - 2010 гг.
II.7. Соглашения по централизованным кредитам, полученным в 1993 - 1994 гг. предприятиями и организациями АПК и потребительской кооперации.
Объем обязательств - 5530,9 тыс. руб.
Срок погашения - 2004 - 2010 гг.
II.8. Соглашения по централизованным кредитам, полученным в 1992 - 1994 гг. организациями, осуществляющими завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
Объем обязательств - 12881,95 тыс. руб.
Срок погашения - 2005 - 2010 гг.
II.9. Соглашения по централизованным кредитам, полученным в 1992 - 1994 гг. предприятиями и организациями топливно-энергетического, текстильной и легкой промышленности, лесного хозяйства и других отраслей экономики.
Объем обязательств - 12147,53 тыс. руб.
Срок погашения - 2005 - 2009 гг.
Итого по централизованным кредитам, переоформленным в бюджетные ссуды - 61244,68 тыс. руб.
Всего по бюджетным ссудам - 892442,08 тыс. руб.
Всего задолженность - 1489442,1 тыс. руб.





Приложение № 19

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 27.05.2004 № 47-8

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г.УЛАН-УДЭ
НА 2004 ГОД

   ------------------------------------------------------T------T------T-------T-------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ведом-¦под- ¦целевая¦ вид ¦ Сумма ¦
¦ ¦ство ¦раздел¦статья ¦расхода¦тыс. руб.¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Комитет по социальной политике ¦000 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦2006279,4¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦054 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 34460,5¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦054 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 31764,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦054 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2696,5¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦054 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 655,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Ведомственные расходы на здравоохранение ¦054 ¦1701 ¦430 ¦000 ¦ 508466,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Больницы, родильные дома, клиники, госпитали ¦054 ¦1701 ¦430 ¦300 ¦ 119106,4¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Поликлиники, амбулатории, диагностические центры ¦054 ¦1701 ¦430 ¦301 ¦ 61198,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Дома ребенка ¦054 ¦1701 ¦430 ¦304 ¦ 16586,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Станции скорой и неотложной помощи ¦054 ¦1701 ¦430 ¦305 ¦ 62030,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Санатории для детей и подростков ¦054 ¦1701 ¦430 ¦307 ¦ 22897,9¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым ¦054 ¦1701 ¦515 ¦386 ¦ 194,7¦
¦статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦054 ¦1701 ¦430 ¦310 ¦ 2700,0¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 548,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Средства бюджета на обязательное медицинское ¦054 ¦1701 ¦430 ¦316 ¦ 223753,0¦
¦страхование неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Ведомственные расходы на культуру и искусство ¦056 ¦1501 ¦410 ¦000 ¦ 26875,5¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного ¦056 ¦1501 ¦410 ¦280 ¦ 6292,7¦
¦типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Музей ¦056 ¦1501 ¦410 ¦283 ¦ 722,9¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Библиотеки ¦056 ¦1501 ¦410 ¦284 ¦ 7434,2¦
¦в т.ч. программа "Развитие библиотечной системы" ¦000 ¦1501 ¦410 ¦284 ¦ 700,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Театры, концертные организации и другие организации ¦056 ¦1501 ¦411 ¦281 ¦ 1793,4¦
¦исполнительских искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области культуры ¦056 ¦1501 ¦412 ¦287 ¦ 10632,3¦
¦и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Ведомственные расходы на дошкольное образование ¦075 ¦1401 ¦400 ¦000 ¦ 215250,2¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Детские дошкольные учреждения ¦075 ¦1401 ¦400 ¦259 ¦ 215250,2¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Ведомственные расходы на общее образование ¦075 ¦1402 ¦401 ¦000 ¦ 701508,2¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Школы - детские сады, школы начальные, неполные ¦075 ¦1402 ¦401 ¦260 ¦ 486601,6¦
¦средние и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Вечерние и заочные средние образовательные школы ¦075 ¦1402 ¦401 ¦262 ¦ 15517,5¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Школы-интернаты ¦075 ¦1402 ¦401 ¦263 ¦ 92450,6¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Учреждения по внешкольной работе с детьми (с ДШИ) ¦075 ¦1402 ¦401 ¦264 ¦ 91256,9¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Детские дома ¦075 ¦1402 ¦401 ¦265 ¦ 15681,6¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие ведомственные расходы в области образования ¦075 ¦1407 ¦407 ¦000 ¦ 54076,2¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области образования¦075 ¦1407 ¦407 ¦272 ¦ 44439,3¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 436,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Финансирование мероприятий по организации ¦075 ¦1407 ¦407 ¦319 ¦ 9636,9¦
¦оздоровительной кампании детей и подростков ¦000 ¦1407 ¦407 ¦319 ¦ 2500,0¦
¦в т.ч. программа "Развитие образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Ведомственные расходы в области социального ¦148 ¦1801 ¦440 ¦000 ¦ 39250,8¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Территориальные центры и отделения оказания ¦148 ¦1801 ¦440 ¦318 ¦ 19331,1¦
¦социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области социальной ¦148 ¦1801 ¦440 ¦323 ¦ 19919,7¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Ведомственные расходы в области социальной политики ¦148 ¦1802 ¦442 ¦000 ¦ 2000,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Выплата пенсий (доплата к пенсиям муницип. служащих) ¦148 ¦1802 ¦442 ¦322 ¦ 2000,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦148 ¦1806 ¦000 ¦000 ¦ 347396,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦в т.ч. программа "Первоочередные меры по оказанию ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 2200,0¦
¦адресной социальной поддержки населению" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦программа "Оздоровление и летний отдых детей" ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 1500,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Государственные пособия гражданам, имеющим детей ¦148 ¦1807 ¦000 ¦000 ¦ 73657,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Государственные пособия на детей ¦148 ¦1807 ¦452 ¦324 ¦ 73657,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт ¦164 ¦1703 ¦434 ¦000 ¦ 2605,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Содержание объектов социально-культурной сферы ¦164 ¦1703 ¦434 ¦285 ¦ 580,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области физической ¦164 ¦1703 ¦434 ¦314 ¦ 2025,0¦
¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. программа "Год здоровья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 248,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Государственная поддержка в области молодежной ¦262 ¦1803 ¦446 ¦000 ¦ 731,8¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области социальной ¦262 ¦1803 ¦446 ¦323 ¦ 731,8¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. программа "Молодежь XXI века" ¦000 ¦1803 ¦446 ¦323 ¦ 500,0¦
¦программа "Год здоровья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Комитет по экономике ¦000 ¦ 000 ¦000 ¦000 ¦ 12631,6¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 9545,1¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 6240,1¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 3305,0¦
¦в т.ч. программа "Создание и развитие муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корпоративной сети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦МУ "Центр корпоративного обучения" ¦075 ¦1407 ¦407 ¦272 ¦ 3086,5¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Комитет по финансам ¦000 ¦ 000 ¦000 ¦000 ¦ 149103,6¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 16127,6¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 12061,9¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 4065,7¦
¦в т.ч. программа "Казначейское исполнение бюджета" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3300,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Процентные платежи по государственному внутреннему ¦092 ¦1901 ¦460 ¦000 ¦ 132976,0¦
¦долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Выплаты процентов по государственному долгу ¦092 ¦1901 ¦460 ¦330 ¦ 132976,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Управление местных доходов ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 6252,5¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 6252,5¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 5304,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 948,5¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Комитет по имуществу ¦000 ¦ 000 ¦000 ¦000 ¦ 78559,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 9798,4¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 8875,4¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 923,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие расходы ¦000 ¦000 ¦000 ¦000 ¦ 68761,4¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦в т.ч. разграничение собственности ¦092 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 5000,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦кап. ремонт нежилых помещений ¦133 ¦1202 ¦311 ¦397 ¦ 4205,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Затраты по муниципальному имуществу ¦092 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 59556,4¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Управление архитектуры ¦104 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 2403,4¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦104 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 1691,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 1393,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 298,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие расходы ¦000 ¦0000 ¦313 ¦198 ¦ 711,6¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Разработка проектно-сметной документации ¦000 ¦0707 ¦313 ¦198 ¦ 170,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Программа застройки города ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 541,6¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Комитет по социально-экономическому развитию города ¦104 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 50636,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦104 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 14112,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 11628,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦104 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2483,9¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие мероприятия в области сельского хозяйства ¦082 ¦0801 ¦342 ¦000 ¦ 0,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦082 ¦0801 ¦342 ¦397 ¦ 0,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов¦000 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 6448,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦в т.ч. программа "Развитие муниципальных предприятий ¦082 ¦0805 ¦342 ¦397 ¦ 1500,0¦
¦сельского хозяйства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦программа "Развитие и поддержка малого ¦000 ¦1101 ¦515 ¦397 ¦ 3108,0¦
¦предпринимательства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦программа "Развитие туризма" ¦000 ¦3005 ¦289 ¦286 ¦ 1640,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦программа "Телефонизация окраинных поселков" ¦000 ¦1006 ¦376 ¦290 ¦ 200,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Государственная поддержка автомобильного транспорта ¦104 ¦1001 ¦372 ¦000 ¦ 9217,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии ¦104 ¦1001 ¦372 ¦290 ¦ 9217,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦в т.ч. "Городские маршруты" ¦104 ¦1001 ¦372 ¦290 ¦ 9217,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Государственная поддержка других видов транспорта ¦104 ¦1005 ¦380 ¦000 ¦ 12076,0¦
¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии ¦104 ¦1005 ¦380 ¦290 ¦ 12076,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦в т.ч. Управление трамвая ¦104 ¦1005 ¦380 ¦290 ¦ 12076,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Фонд развития транспорта ¦104 ¦1005 ¦515 ¦000 ¦ 8783,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Комитет по городскому хозяйству и строительству ¦133 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 816622,2¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦133 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 13192,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦133 ¦0106 ¦026 ¦027 ¦ 11470,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦133 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 1722,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Охрана окружающей природной среды ¦142 ¦0902 ¦000 ¦000 ¦ 2600,6¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Строительство, архитектура ¦199 ¦0707 ¦000 ¦000 ¦ 74205,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие расходы (строительство памятников, долевое ¦000 ¦3004 ¦000 ¦000 ¦ 5897,5¦
¦участие в строительстве жилья, экологический фонд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦133 ¦1200 ¦000 ¦000 ¦ 300803,4¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦в т.ч. разница в ценах на услуги ЖКУ (130130) ¦133 ¦1201 ¦310 ¦290 ¦ 171691,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство ¦133 ¦1203 ¦312 ¦000 ¦ 6543,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Программа "Год здоровья" ¦133 ¦1203 ¦522 ¦000 ¦ 30,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Текущее содержание объектов благоустройства ¦133 ¦1202 ¦311 ¦443 ¦ 54511,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Кап. ремонт жилого фонда ¦133 ¦1201 ¦310 ¦397 ¦ 33930,6¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочий капитальный ремонт ¦133 ¦1202 ¦311 ¦397 ¦ 34097,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации ¦148 ¦1201 ¦352 ¦356 ¦ 419923,0¦
¦муниципальных образований по предоставлению населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Средства массовой информации ¦134 ¦ 000 ¦000 ¦000 ¦ 800,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Государственная поддержка средств массовой информации¦134 ¦1600 ¦424 ¦000 ¦ 800,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии ¦134 ¦1600 ¦424 ¦290 ¦ 800,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦МУП "Городская газета" ¦134 ¦1602 ¦424 ¦290 ¦ 800,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ¦177 ¦0000 ¦000 ¦000 ¦ 10334,9¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Управление по делам ГО и ЧС ¦177 ¦1302 ¦200 ¦000 ¦ 7105,9¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Текущее содержание подведомственных структур ¦177 ¦1302 ¦200 ¦075 ¦ 7105,9¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦72, 73 части 23-го отряда пожарной части ¦177 ¦1304 ¦200 ¦000 ¦ 3229,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Текущее содержание подведомственных структур ¦177 ¦1304 ¦200 ¦075 ¦ 3229,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Городской Совет депутатов ¦000 ¦ 000 ¦000 ¦000 ¦ 2975,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 2975,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 2618,7¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 357,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Администрация г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38916,3¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 38570,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 22222,1¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 16347,9¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Строительство, архитектура ¦000 ¦0707 ¦313 ¦198 ¦ 346,3¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Администрация Советского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7735,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 7735,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 5301,6¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2434,2¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Администрация Октябрьского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8151,9¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 8151,9¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 5574,4¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2577,5¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Администрация Железнодорожного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7994,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦000 ¦0106 ¦000 ¦000 ¦ 7994,8¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦027 ¦ 5584,3¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦000 ¦0106 ¦027 ¦029 ¦ 2410,5¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Прочие расходы ¦000 ¦3000 ¦000 ¦000 ¦-108988,1¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦000 ¦3001 ¦510 ¦435 ¦ 7000,0¦
¦Прочие расходы ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 4128,9¦
¦Предоставление и возврат бюджетных кредитов ¦000 ¦3003 ¦514 ¦399 ¦-127017,0¦
¦Фонд "Правопорядок" ¦000 ¦3004 ¦515 ¦397 ¦ 6900,0¦
+-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+---------+
¦Итого расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3090410,5¦
L-----------------------------------------------------+------+------+-------+-------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru