Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2004 № 207
"О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД, ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД, МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД"
(вместе с "ПРОГРАММОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2004 г. № 207

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА
2004 ГОД, ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ НА 2004
ГОД, МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ НА УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД

В целях реализации Постановления Правительства Республики Бурятия от 14.05.2002 № 142 "О программе социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2002 - 2004 годы" и обеспечения согласованных действий Комитетов, управлений, отделов Администрации города Улан-Удэ по управлению социально-экономическим развитием города постановляю:
1. Одобрить Программу социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2004 год, Комитету по экономике (Чукреев Е.П.) вынести на рассмотрение сессии городского Совета Программу социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2004 год.
2. Утвердить прилагаемые План действий Администрации города Улан-Удэ на 2004 год (приложение № 1), Муниципальный заказ на управление структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ на 2004 год (приложение № 2).
3. Структурным подразделениям (комитетам, управлениям, отделам, районным администрациям) Администрации города:
3.1. В месячный срок представить в Комитет по экономике мероприятия своего структурного подразделения по реализации Плана действий Администрации г. Улан-Удэ на 2004 год.
3.2. В планы работы на месяц, неделю включать пункты и мероприятия, планируемые к выполнению именно в течение планируемого периода.
3.3. Представлять аналитическую информацию в Комитет по экономике:
3.3.1. о ходе выполнения Плана действий Комитета (управления):
- ежеквартальную - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- ежемесячную - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- еженедельную - в четверг каждой отчетной недели.
3.3.2. об исполнении муниципального заказа на управление Комитета (управления):
- ежеквартальную - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Комитету по экономике (Чукреев Е.П.) представлять отчет о ходе выполнения Плана действий на 2004 год:
- ежеквартально - на заседание Коллегии Администрации города;
- ежемесячно - на заседание Совета коллегии Администрации г. Улан-Удэ;
- еженедельно - мэру в пятницу каждой отчетной недели.
5. Координационную деятельность по реализации Программы социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2004 год, Плана действий Администрации города на 2004 год возложить на Комитет по экономике (Чукреев Е.П.).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Мэра г. Улан-Удэ
М.М.ЕГОРОВ





Одобрена
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.04.2004 № 207

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА
2004 ГОД

Паспорт программы

   --------------------T--------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Программа социально-экономического развития города ¦
¦Программы ¦Улан-Удэ на 2004 год ¦
+-------------------+--------------------------------------------------------+
¦Основание для ¦"Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ¦
¦разработки ¦на 2002 - 2004 гг.", утвержденная решением сессии ¦
¦Программы ¦Городского Совета от 21.02.2002 № 231-27, одобренная ¦
¦ ¦Постановлением Правительства РБ от 14.05.2002 № 142, ¦
¦ ¦Постановление Администрации города 13.11.2001 № 484 "О ¦
¦ ¦регламенте системы индикативного управления в г. ¦
¦ ¦Улан-Удэ" ¦
+-------------------+--------------------------------------------------------+
¦Заказчик Программы ¦Администрация города ¦
+-------------------+--------------------------------------------------------+
¦Основные ¦Комитет по экономике, Комитет по финансам, Комитет по ¦
¦разработчики ¦управлению имуществом, Комитет по социально- ¦
¦Программы ¦экономическому развитию, Комитет по социальной политике,¦
¦ ¦Комитет по городскому хозяйству и строительству, ¦
¦ ¦Управление архитектуры и градостроительства, Управление ¦
¦ ¦ГО и ЧС ¦
+-------------------+--------------------------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Реализация экономической политики, направленной на ¦
¦Программы ¦повышение благосостояния населения, обеспечение ¦
¦ ¦положительной динамики развития во всех отраслях ¦
¦ ¦реального сектора экономики и социальной сферы ¦
+-------------------+--------------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Комитеты, Управления, администрации районов, предприятия¦
¦Программы ¦и организации ¦
+-------------------+--------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации Программы ожидается: ¦
¦результаты ¦Рост реальных денежных доходов населения - 7,0%; ¦
¦реализации ¦Рост объемов промышленного производства - 10,0%; ¦
¦Программы ¦Развитие малого предпринимательства, ремесленничества, ¦
¦ ¦промыслов; ¦
¦ ¦Рост занятости населения ¦
+-------------------+--------------------------------------------------------+
¦Система организации¦Реализация Программы возложена на отраслевые комитеты и ¦
¦контроля за ходом ¦учреждения, администрации районного управления. Контроль¦
¦исполнения ¦за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация¦
¦Программы ¦города Улан-Удэ ¦
L-------------------+---------------------------------------------------------


Введение

Программа социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2004 год разработана в соответствии с регламентом системы индикативного управления в городе, Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2002 - 2004 годы (утвержденной решением сессии Городского Совета от 21.02.2002 № 231-27, одобренной Постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.05.2002 № 142), представленными материалами структурных подразделений Администрации города, с учетом критических замечаний и предложений, высказанных на общегородском итоговом совещании "Итоги работы Администрации г. Улан-Удэ за 2002 год и задачи на 2004 год", наказов избирателей мэру г. Улан-Удэ, высказанных в ходе выборов в 2002 году.
Целевые макроэкономические индикаторы Программы ориентированы на достижение темпов экономического развития, заложенных в Программе социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2002 - 2004 годы (таблица 1).
Мероприятия по достижению целевых макроэкономических индикаторов и реализации Программы определены в Плане действий Администрации г. Улан-Удэ на 2004 год.

Таблица 1

Макроэкономические индикаторы Программы
социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2004 год

   ---------------------------------------------T----------T--------T---------¬

¦ Показатели ¦ Ед. изм. ¦2003 год¦2004 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦Программа¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Промышленность ¦
+--------------------------------------------T----------T--------T---------+
¦1. Объем производства промышленной продукции¦млн. руб. ¦ 17404,2¦ 20242,7¦
¦по полному кругу предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦2. Объем производства промышленной продукции¦млн. руб. ¦ 16496,5¦ 18865,5¦
¦по крупным и средним предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого года в ¦% ¦ 113,0¦ 110,0¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Инвестиции ¦
+--------------------------------------------T----------T--------T---------+
¦3. Объем инвестиций в основной капитал ¦млн. руб. ¦ 1920,0¦ 2060,2¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого года в ¦% ¦ 109,0¦ 110,0¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦Социальная сфера и уровень жизни населения ¦
+--------------------------------------------T----------T--------T---------+
¦4. Ввод жилья в эксплуатацию ¦тыс. кв. м¦ 76,8¦ 66,2¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого года в ¦% ¦ 105,0¦ 86,2¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦5. Оборот розничной торговли ¦млн. руб. ¦ 16802,9¦ 19834 ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого года в ¦% ¦ 112 ¦ 109,5¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦6. Объем оказанных населению платных услуг ¦млн. руб. ¦ 2608,3¦ 2700,0¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦к соответствующему периоду прошлого года в ¦% ¦ 106,5¦ 103,0¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦7. Реальные денежные доходы населения ¦% ¦ 107,0¦ 107,0¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦8. Уровень младенческой смертности на 1000 ¦чел. ¦ 11,3¦ 15,1¦
¦родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+---------+
¦9. Охват учащихся обучением в ¦% ¦ 99,2¦ 99,7¦
¦общеобразовательных школах ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------+----------+--------+----------


Раздел 1. РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1.1. Взаимодействие органов государственной власти и органов
местного самоуправления

Приоритетными направлениями в области взаимоотношений между органами власти различных уровней на 2004 год являются вопросы разграничения компетенции между Российской Федерацией и местным самоуправлением, Республикой Бурятия и местным самоуправлением, укрепления института государственной и муниципальной власти на основе предложений о внесении изменений и дополнений в республиканские и федеральные законы, а также в организацию механизма контроля за их реализацией.

1.2. Кадровая политика

Одним из главных факторов по обеспечению экономического роста являются профессиональная компетентность, ответственность и активность муниципальных служащих. Выбор стратегии на путь устойчивого функционирования экономики повышает ответственность органов местного самоуправления, требует совершенствования системы управления и руководящего состава, обладающего стратегическим мышлением, экономической грамотностью и гражданской ответственностью. Оптимизация системы управления должна привести к исключению дублирования и к более четкому распределению функций различных органов.
С введением системы индикативного управления одной из основных задач для Администрации города является внедрение и продвижение идеологии нового управления, ориентированного на достижение конкретных результатов в рамках договорных отношений между органами власти, организациями, населением.
В 2004 году продолжится работа по приведению нормативно-правовой базы в сфере кадровой политики в соответствие с требованиями времени. Продолжится работа по реализации концепции кадровой политики в системе органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Согласно принятому в 2003 году Порядку замещения вакантных должностей муниципальной службы совершенствуется система отбора кадров на муниципальную службу, будет продолжено формирование банка резерва на замещение вакантных должностей.

1.3. Информационная политика

Информационная политика является важной составной частью развития г. Улан-Удэ и охватывает все сферы жизнедеятельности современного общества.
Основными задачами информационной политики на 2004 год являются:
- дальнейшее развитие и модернизация информационной инфраструктуры;
- дальнейшее развитие системы межведомственного электронного документооборота с охватом территориально удаленных объектов города;
- формирование и широкое использование городских информационных ресурсов, обеспечение свободного доступа к ним органов власти, граждан, хозяйствующих субъектов;
- предоставление любой категории граждан комплексных услуг и информации в соответствии с их интересами.
Эффективность и качество управления в органах власти во многом зависит от полноты, оперативности и качества используемой информации. В этой связи получит дальнейшее развитие информационно-коммуникационная система, которая интегрирует в себя информационные ресурсы структурных подразделений. Подключение удаленных сегментов сети позволит осуществить интеграцию межведомственных информационных потоков и вплотную подойти к созданию единой технологической информационной среды.

1.4. Сегментированное планирование развития жилой зоны
г. Улан-Удэ

Одной из важнейших задач, стоящих перед Администрацией города, является повышение эффективности управления городским хозяйством. Для этого необходимо оптимизировать систему выявления, сбора и учета интересов населения, создать единую геоинформационную адресную основу для функционирования автоматизированных систем различных структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ и обмена информацией между ними на основе выявления приоритетных потребностей жителей сегментов жилищного массива г. Улан-Удэ.
Целью сегментного планирования развития жилищного массива города является обеспечение планомерного социально-экономического развития жилой зоны города на основе учета и реализации приоритетных потребностей населения на местах.
Основными задачами сегментного планирования являются:
- информационное обеспечение планирования, управления и контроля результатов деятельности в соответствии с планами, стандартами (контроллинг);
- разработка источников финансирования, включая бюджетные ассигнования и инвестиции;
- обеспечение инвестиционной привлекательности территории.

1.5. Управление и регулирование экономикой муниципального
образования

Разработка и реализация механизма управления и регулирования экономики муниципального образования строится с учетом существующих тенденций и на основе системы индикативного управления.
Продолжится работа по совершенствованию системы прогнозирования и программирования в целях определения структурных сдвигов и реализации стратегии инновационного развития.
Реализация программы социально-экономического развития будет строиться на основе Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и Администрацией города.
Продолжится совершенствование системы индикаторов на разных уровнях исполнительной власти, муниципальных предприятиях. Составляющей системы индикаторов в городе являются индикаторы для хозяйствующих субъектов, важнейшим из которых является уровень добавленной стоимости. Индикаторы для хозяйствующих субъектов определяются на основе маржинального анализа, а их значения закрепляются в контрактах или соглашениях с руководителями предприятий.
Получит дальнейшее развитие система бюджетирования в отраслях социальной сферы, основанная на системе социальных и финансовых нормативов.
Для повышения эффективности стратегического управления, целенаправленного воздействия на ключевые направления социально-экономического развития города будут усовершенствованы технологические этапы разработки и реализации муниципальных целевых программ. Программа по своей сути станет бизнес-планом развития отраслевых проблем и основой для разработки программного бюджета.

1.6. Развитие внешнеэкономической деятельности

Основной целью в области внешнеэкономической деятельности является повышение ее эффективности, обеспечение координации и сложения усилий всех заинтересованных сторон в этом направлении, формирование долгосрочных партнерских отношений государственных структур и деловых кругов в обеспечении торгово-экономических интересов, организация работы по созданию имиджа города и продвижению экспортной продукции городских товаропроизводителей за рубежом, развитие сотрудничества с городами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2004 году будет продолжена регулярная работа по обмену делегациями с городами-побратимами, городами российских регионов, сельскими районами Республики Бурятия.
Кроме этого, планируется сформировать концепцию развития внешнеэкономической деятельности Администрации г. Улан-Удэ на период до 2007 г.

1.7. Ценовая политика

Целью проводимой политики в области ценообразования является обеспечение баланса интересов потребителей и производителей продукции, работ и услуг.
Основными направлениями проводимой ценовой политики являются:
- регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и организаций;
- проведение экспертизы экономической обоснованности цен и тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и организациями, с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включенных в тариф;
- контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами норм законодательства при формировании и применении цен и тарифов (количество хозяйствующих субъектов).

Таблица 2

Индикаторы оценки уровня развития ценовой политики

   -------------------------------------T------------T------------T---------¬

¦ Наименование индикатора ¦Факт 2002 г.¦Факт 2003 г.¦ 2004 г. ¦
+------------------------------------+------------+------------+---------+
¦1. Снижение проектируемых тарифов, %¦ 6,88¦ 7,0¦7,0 - 8,0¦
L------------------------------------+------------+------------+----------


1.8. Укрепление финансово-бюджетной системы

Важнейшая задача бюджетной политики Администрации города - создать более благоприятные условия для ускорения экономического роста и роста уровня жизни населения.
Бюджетная политика должна способствовать повышению качества и доступности бюджетных услуг, формированию благоприятного предпринимательского климата, повышению конкурентоспособности экономики, обеспечению социальной стабильности. Расходование средств бюджета нужно сделать максимально прозрачным и эффективным. Заработная плата должна быть увязана с конечными результатами деятельности.
Бюджетная политика должна быть ориентирована на перспективу, исходя из реальных возможностей бюджета и приоритетов в расходах.
С целью повышения эффективности бюджетного процесса в городе необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу по следующим направлениям:
- разработка финансовых планов муниципального образования;
- создание правовой основы формирования расходов бюджета на основе социальных норм и финансовых нормативов;
- упорядочение и формализация процесса разработки и исполнения городского бюджета.
Работа над бюджетами 2004 года должна быть проведена максимально качественно на основе методики бюджетирования, реалистичности выстроенных в бюджете плановых показателей.

Увеличение доходной базы

Наиболее важными направлениями бюджетной политики в области доходов являются:
1. Повышение уровня собираемости налоговых доходов с 97,4 до 98%.
2. Увеличение поступлений в городской бюджет от муниципального имущества за счет повышения эффективности его использования.
3. Продолжение работы в части пополнения доходов бюджета неналоговыми источниками.

Задачи бюджетной политики в области расходов

Расходы бюджета признаны обеспечить выполнение задач и функций муниципального образования. Главным результатом работы станет повышение качества, эффективности и доступности бюджетных услуг населению. Расходы должны быть объективными и прозрачными.
В 2004 г. будет продолжена работа по реструктуризации задолженности с частичным погашением кредиторской задолженности.
Важной задачей является урегулирование кредиторской задолженности перед хозяйствующими субъектами. С целью недопущения образования новой кредиторской задолженности необходим жесткий контроль соблюдения лимитов бюджетных обязательств, ликвидация самой возможности появления несанкционированных расходов бюджета, обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств.
В бюджете необходимо выстроить четкие приоритеты расходования средств. Расходы должны быть увязаны с конкретными результатами от их осуществления.
Задачи в отрасли жилищно-коммунального хозяйства - обеспечить снижение бюджетного финансирования и добиваться повышения качества предоставляемых услуг. Способствовать созданию новых товариществ собственников жилья и развитию существующих. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть экономически обоснованными, изменяться не чаще одного раза в год.
Формирование расходов бюджета в 2004 г. и на перспективу ориентировано на решение следующих задач:
- сохранение обязательств, требующих необоснованных и малоэффективных бюджетных расходов, приостановление не обеспеченных достаточным уровнем финансирования расходных обязательств;
- реструктуризация бюджетной сети, сохранение числа муниципальных предприятий, реорганизация бюджетных учреждений, с целью снижения нагрузки на бюджет;
- повышение качества планирования исполнения бюджета.

Политика в области управления муниципальным долгом

Объем долга следует сделать прогнозируемым, позволяющим своевременно выявлять периоды, на которые приходятся пиковые платежи по нему, и сглаживать их последствия для бюджета.
Основными задачами 2004 г. являются:
- реструктуризация муниципального долга;
- привлечение среднесрочных и долгосрочных займов;
- минимизация расходов по обслуживанию муниципального долга.
В сфере работы с долговыми обязательствами бюджетная политика должна быть направлена на содействие приведению их объемов в соответствие с требованиями бюджетного законодательства.
Производить заимствования на реструктуризацию долговых обязательств и покрытие дефицита городского бюджета.

Таблица 3

Индикаторы оценки уровня развития финансово-бюджетной
системы

   -----------------------------------------------T-------------T-------------¬

¦ Наименование индикатора ¦Факт 2003 г. ¦ 2004 г. ¦
+----------------------------------------------+-------------+-------------+
¦1. Исполнение местного бюджета по собственным ¦ 104,9 ¦Не менее 90,0¦
¦доходам, в % к первоначально утвержденному ¦ ¦ ¦
¦бюджету ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------+-------------+
¦2. Уменьшение погрешности при расчете прогноза¦10,0 - 15,0 ¦10,0 - 15,0 ¦
¦налогооблагаемой базы, % ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------+-------------+
¦3. Дефицит бюджета, в % от собственных доходов¦Не более 10,0¦Не более 10,0¦
+----------------------------------------------+-------------+-------------+
¦4. Уменьшение расходов по обслуживанию ¦Не более 15 ¦Не более 15 ¦
¦долговых обязательств местного бюджета, в % от¦ ¦ ¦
¦расходной части ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------------+-------------+--------------


1.9. Развитие муниципального сектора экономики

1.9.1. Развитие муниципального сектора экономики

Целью разработки плана развития муниципального сектора экономики является планирование хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, учреждений на очередной год с учетом потребностей рынка и возможностей получения необходимых материальных, трудовых, финансовых ресурсов.
Основной задачей плана развития муниципального сектора является формирование целой системы взаимосвязанных и взаимоувязанных показателей деятельности отраслей, муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.
В настоящее время на муниципальных предприятиях и учреждениях вводится система бизнес-планирования и бюджетирования. Постановка процесса бюджетирования на предприятии должна стать инструментом, позволяющим сделать финансово-экономическую деятельность предприятия прозрачной. Внедрение системы бюджетирования позволит предприятию:
- составлять реальные прогнозы финансово-хозяйственной деятельности;
- заранее оценивать финансовую состоятельность отдельных видов деятельности, обеспечивая финансовую устойчивость всего бизнеса;
- вовремя обнаруживать наиболее узкие места в управлении предприятием;
- быстро подсчитать экономические последствия при возможных отклонениях от намеченного плана при помощи финансовых моделей и принять эффективное управленческое решение;
- скоординировать работу структурных подразделений и служб на достижение поставленной цели;
- повысить управляемость организации за счет оперативного отслеживания отклонений факта от плана и своевременного принятия решения.
В 2004 году планируется перейти от имеющегося формата Плана развития к формату, основанному на формах бизнес-плана с установлением контрольных показателей.

1.9.2. Развитие муниципальной статистики

Потребность в формировании системы муниципальной статистики обусловлена происходящими в обществе процессами становления российской государственности, и, в первую очередь, развития местного самоуправления.
Развитие местного самоуправления, эффективное управление муниципальной собственностью нуждается в достоверной и полной информации.
Недостаток статистической информации ощущается постоянно при решении задач, связанных с управлением города. Данные по уровню жизни населения, движению финансовых потоков, экономике малых предприятий, по использованию различных ресурсов объектами или отсутствуют или неполные. Отсутствие статистической информации приводит к тому, что она собирается на основе переписки между организациями и предприятиями. При такой системе сбора информации невозможно обеспечить ее достоверность и качество. Это приводит к тому, что решения, которые могут затрагивать каждого жителя города, принимаются на основе оценочных, субъективных данных.
Отсутствие единого статистического пространства города приводит к тому, что предприятия, организации, учреждения в экономических расчетах используют различные данные.
Для исправления создавшегося положения создан отдел муниципальной статистики при Комитете по экономике Администрации г. Улан-Удэ.
Главной целью становления и развития муниципальной статистики является обеспечение органов местного управления информацией, необходимой для изучения социально-экономических явлений, происходящих на муниципальной территории, анализ состояния и развития муниципального хозяйства, принятия эффективных решений и осуществления управления муниципальным образованием.
Центральным звеном содержания муниципальной статистики является разработка соответствующих статистических показателей и индикаторов, характеризующих все сферы жизнедеятельности. Система показателей муниципальной статистики должна включать относительно небольшое число показателей, но в то же время оно должно быть достаточным для глубокого изучения муниципальной территории, для проведения сравнительного анализа и управления муниципальным образованием.

1.9.3. Управление муниципальными закупками

Одним из инструментов повышения эффективности расходования бюджетных средств является закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе.
Основные принципы построения системы государственных закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд:
1. Гласность и "прозрачность" расходов бюджета для всей номенклатуры намечаемой к закупке продукции, а не только по укрупненным статьям расхода.
2. Создание конкурентной среды по отношению к поставщикам продукции.
3. Долгосрочное планирование муниципальных нужд в денежном и натуральном выражении. В сочетании с протекционизмом это позволяет предприятиям осуществлять полноценную промышленную политику.
Ведь полный перечень продукции, потребляемой на внутреннем рынке города, позволит произвести структурные сдвиги в экономике и освоить новые виды товаров (работ, услуг).
4. Создание экономического механизма оптимизации и регулирования расходов средств местного бюджета и внебюджетных фондов, направляемых на обеспечение жизнедеятельности города, который позволил бы максимально эффективно использовать средства налогоплательщиков.

1.10. Управление муниципальной собственностью

В управлении муниципальной собственностью в 2004 г. основной акцент будет сделан на вовлечение в арендные отношения земельных участков, стимулирование выкупа земельных участков приватизированными предприятиями и гражданами.
Это потребует разработки нормативно-правовых актов, приведения действующих в соответствие с Федеральным законом "О приватизации государственной и муниципальной собственности". В 2004 г. будут разрабатываться и утверждаться следующие положения:
- "О проведении конкурса на размещение муниципального заказа по формированию земельных участков и техническому описанию объектов недвижимого имущества";
- "О порядке разработки, согласования и утверждения документации по формированию земельных участков как объектов недвижимости".
В процессе совершенствования системы управления муниципальными землями приоритетными направлениями деятельности управления имущественных отношений является:
- работа по разграничению собственности на землю;
- внедрение ГИС-технологии;
- сдача в аренду и продажа земельных участков под объектами муниципальной недвижимости или находящимися в частной собственности.
В целях увеличения доходов бюджета (налоговых и неналоговых) от использования муниципального имущества будет продолжена работа по выявлению неиспользуемых объектов нежилого фонда и бесхозяйного имущества, взысканию просроченной арендной платы, продажа имущества в рамках выполнения прогнозного плана приватизации муниципальной собственности. Приватизация объектов недвижимости будет производиться в едином комплексе с земельными участками.
Одним из механизмов управления муниципальным имуществом является процесс управления пакетами акций (долями) хозяйственных обществ с долей города с целью увеличения поступлений денежных средств (дивидендов) в бюджет города.
В предстоящем 2004 г. Комитетом планируется работа по приватизации и акционированию муниципальных унитарных предприятий в целях увеличения их инвестиционной привлекательности. Работа проводится в рамках ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.2003 № 178. В целях контроля за эффективным использованием муниципального имущества проводится анализ финансового положения муниципальных предприятий и в случае неэффективной деятельности предполагается проведение процедуры реорганизации или ликвидации.
Важнейшим механизмом, обеспечивающим сохранность и воспроизводство муниципального имущества, является его страхование. Выбор страховых партнеров из числа страховых компаний должен осуществляться на конкурсной основе с условием привлечения на возмездной основе дополнительных ресурсов страхового капитала для решения городских проблем. В 2004 году продолжится работа по ежегодному проведению конкурса страховых компаний на право страхования муниципального имущества, и непосредственно будет осуществляться страхование муниципального имущества, переданного в аренду при заключении либо пролонгации договоров аренды.

Таблица 4

Индикаторы оценки уровня развития сферы управления
имуществом

   -----------------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2003 г.¦2004 г.¦
+----------------------------------------------------------+-------+-------+
¦Арендная плата за пользование нежилыми помещениями, ¦ 59,68¦ 61,0¦
¦находящимися в муниципальной собственности (аренда ¦ ¦ ¦
¦помещений), млн. руб. ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-------+-------+
¦Арендная плата за пользование земельными участками, ¦ 10,09¦ 21,0¦
¦находящимися в муниципальной собственности (аренда земли),¦ ¦ ¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------------------------+-------+--------


Раздел 2. РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Главной целью развития и реформирования социальной сферы г. Улан-Удэ является последовательное повышение уровня жизни населения и развитие социальной инфраструктуры и отраслей социальной сферы города для удовлетворения запросов населения.
Для достижения поставленной цели в программе решаются следующие задачи:
- укрепление здоровья жителей города на основе доступности для широких слоев населения медицинской помощи и повышения качества лечебных услуг, развития массовой физической культуры и спорта;
- обеспечение социального минимума услуг для населения;
- гарантированная поддержка социально незащищенных слоев населения;
- проведение политики поддержки создания негосударственного сектора по всем видам социальных услуг для увеличения их объема и качества;
- развитие культурных ценностей и национальных традиций;
- расширение возможных источников финансирования отраслей социальной сферы, привлечение средств населения и предприятий для финансирования инвестиционных проектов в социальной сфере на взаимовыгодных условиях;
- формирование муниципального заказа на социальные услуги по всем основным видам социальной сферы;
- создание трудоспособному населению экономических условий, позволяющих им за счет собственных доходов обеспечивать растущий уровень социального потребления;
- развитие и поддержка материально-технической базы учреждений социальной сферы.

2.1. Социальная защита, трудовые отношения и занятость
населения

Политика органов местного самоуправления в области социальной поддержки направлена на оказание поддержки социально уязвимым категориям граждан и создание условий, стимулирующих трудоспособное население самостоятельно решать проблему своего благосостояния. Одна из задач - становление и развитие оптимальной системы учреждений социального обслуживания детей, пенсионеров, инвалидов, семей, создание условий для ее эффективного функционирования.
Основной целью политики социальной поддержки населения является перевод социальных выплат в адресные формы.
Приоритетным направлением в развитии рынка труда является повышение эффективности функционирования рынка труда и создание условий, способствующих повышению реального размера заработной платы до среднероссийского уровня.
Работа по приоритетным направлениям развития сферы социальной защиты и трудовых отношений будет реализовываться в 2004 году путем решения конкретных задач:
1. В сфере регулирования социально-трудовых отношений - закрепление наметившихся положительных тенденций через развитие системы регулирования заработной платы на основе коллективных договоров и тарифных соглашений в системе социального партнерства.
2. Реализация мероприятий городских программ "Первоочередные меры по оказанию адресной социальной поддержки населению г. Улан-Удэ", "Об организации круглогодичного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" позволит улучшить условия жизни престарелых и инвалидов; обеспечить условия для активного отдыха и занятости детей и подростков.
3. Обеспечение и предоставление льгот, согласно федеральным и республиканским законам.
4. Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума.
5. Разработка стратегии по управлению миграционными потоками и их урегулированию.

Таблица 5

Индикаторы оценки уровня социальной поддержки населения

   -------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2003 г.¦2004 г.¦
+------------------------------------------------+-------+-------+
¦Степень охвата граждан системой льгот и пособий,¦ 27,7¦ 26¦
¦предусмотренных законодательством, % ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------+-------+--------


2.2. Реформирование и развитие образования

Основным направлением деятельности Администрации г. Улан-Удэ на 2004 год является обеспечение условий для модернизации системы образования, повышения качества образования на основе использования современных информационных технологий и подготовки кадров, развития материально-технической базы.
Реализация основных направлений развития сферы образования основывается на решении следующих задач:
- построение единого информационного пространства системы образования;
- участие в федеральном эксперименте по введению единого государственного экзамена;
- развитие инновационной деятельности в образовательной сфере;
- повышение квалификации, переподготовка кадров для системы образования;
- развитие системы воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, развитие системы дополнительного образования, поддержка инициатив детей и молодежи;
- расширение общедоступности дошкольного образования, использование гибких программ подготовки детей;
- капитальный ремонт и модернизация объектов образования.

Таблица 6

Индикаторы оценки уровня развития образования и науки

   ------------------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2003 г.¦2004 г.¦
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Охват учащихся обучением в общеобразовательных школах, %¦ 99,96¦ 99,7¦
L-----------------------------------------------------------+-------+--------


2.3. Развитие здравоохранения

Приоритетными направлениями развития области здравоохранения являются совершенствование службы материнства и детства, профилактика социально значимых болезней, формирование здорового образа жизни, профилактика и ранняя диагностика заболеваний, улучшение обеспеченности медицинскими кадрами, совершенствование материально-технической базы, развитие и внедрение новых технологий медицинской помощи, реструктуризации больничной помощи на принципах внедрения методов различной интенсивности лечения.
В 2004 году будет продолжена работа по обеспечению прав граждан на качественную и доступную медицинскую помощь, на развитие принципиально нового направления деятельности отрасли - переход от системы, ориентированной на лечение заболевания, к системе охраны здоровья граждан, основанной на приоритете здорового образа жизни и направленной на профилактику заболеваний, а также на развитие платных услуг с учетом платежеспособного спроса населения.

Таблица 7

Индикаторы оценки уровня развития здравоохранения

   ---------------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2003 г.¦2004 г.¦
+--------------------------------------------------------+-------+-------+
¦Младенческая смертность, на 1000 детей родившихся живыми¦ 11,3¦ 15,1¦
L--------------------------------------------------------+-------+--------


2.4. Развитие культуры и искусства

Основной целью развития культуры и искусства г. Улан-Удэ на 2004 год является сохранение и развитие культурного потенциала и наследия народов республики, поддержка культурных инноваций, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов из негосударственного сектора и усиление социальной направленности деятельности учреждений культуры и искусства, развитие материально-технической базы, повышение эффективности управления в сфере культуры.

Таблица 8

Индикаторы уровня развития культуры и искусства

   ----------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2003 г.¦2004 г.¦
+---------------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Число проведенных общегородских мероприятий, ед.¦ 32 ¦ 25 ¦
+---------------------------------------------------+-------+-------+
¦2. Платные услуги, млн. руб. ¦ 4,3¦ 6,8¦
L---------------------------------------------------+-------+--------


2.5. Молодежная политика

Основным направлением развития в области молодежной политики является формирование правовых, социально-экономических и организационных условий для адаптации молодежи к современному обществу, поддержка молодых специалистов через решение жилищных проблем.
Достижение намеченной цели предполагается решением следующих задач:
- обеспечение правовой защиты молодежи, развитие гражданственности и патриотизма; правовое просвещение и повышение электоральной активности молодежи;
- формирование активной социальной позиции молодежи;
- занятость молодежи и молодежное предпринимательство.

Таблица 9

Индикаторы оценки уровня реализации молодежной политики

   -------------------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2003 г.¦2004 г.¦
+------------------------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Охват мероприятиями по развитию гражданственности и ¦ 12000¦ 12000¦
¦патриотизма, по обеспечению правовой защиты молодежи, чел. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------+-------+-------+
¦2. Охват мероприятиями по поддержке одаренной молодежи, чел.¦ 15000¦ 15000¦
+------------------------------------------------------------+-------+-------+
¦3. Охват мероприятиями по профилактике преступности в ¦ 3000¦ 3000¦
¦молодежной среде, чел. ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------------------+-------+--------


2.6. Физическая культура и спорт

Основной задачей в 2004 году является расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов и места жительства.
Деятельность Администрации города будет направлена на решение следующих задач:
- улучшение качества процесса физического воспитания и образования населения, особенно детей и молодежи;
- поиск и внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;
- модернизация программно-методического обеспечения процесса физического воспитания;
- расширение информационно-образовательной и пропагандистской деятельности по формированию здорового образа жизни;
- укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий.

Таблица 10

Индикаторы оценки уровня развития физической культуры и
спорта

   --------------------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2003 г.¦2004 г.¦
+-------------------------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Охват занимающихся в детских спортивных и юношеских ¦ 55,6 ¦ 56,5¦
¦школах, в % от числа детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------+-------+-------+
¦2. Доля населения, занимающегося физической культурой и ¦ 35,08¦ 35,7¦
¦спортом, в % от общего числа жителей республики в возрасте ¦ ¦ ¦
¦7 - 60 лет ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------+-------+-------+
¦3. Количество проводимых массовых физкультурно- ¦ 85 ¦ 80 ¦
¦оздоровительных мероприятий ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------------------------+-------+--------


Раздел 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

3.1. Развитие промышленности, транспорта, связи

3.1.1. Развитие отраслей промышленности

Наиболее важная задача на 2004 г. в области промышленного регулирования - определение основных направлений поддержки развития промышленности и создание действенного механизма муниципального регулирования деятельности промышленных предприятий.
Основные стратегические цели и задачи промышленного регулирования:
- рост объемов производства промышленной продукции (ожидаемый темп роста в 2004 году - 110%);
- повышение численности занятых на производстве;
- повышение объемов платежей в бюджеты всех уровней, в т.ч. в местный;
- инновационное развитие предприятий промышленности.
К первоочередным мерам промышленного регулирования относится решение следующих задач:
- сокращение доли убыточных промышленных предприятий;
- оказание поддержки предприятиям в повышении оборачиваемости собственных средств и сокращении неликвидных активов;
- определение перспективных производств;
- создание условий для привлечения инвестиций, а также условий для инновационного развития предприятий;
- стимулирование использования ресурсо- и энергосберегающих технологий на предприятиях.
В целях анализа ситуации в отраслях промышленности в 2004 г. планируется продолжить паспортизацию и мониторинг промышленных предприятий города. Также будет продолжена практика заключения двух- и трехсторонних соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с Администрацией города, при этом планируется охватить около 25 предприятий.

Таблица 11

Индикаторы оценки развития отраслей промышленности

   ----------------------------------T-------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора (ИФО) ¦2002 г.¦2003 г.¦2004 г.¦
+---------------------------------+-------+-------+-------+
¦электроэнергетика ¦ 102 ¦ 101 ¦ 101 ¦
+---------------------------------+-------+-------+-------+
¦машиностроение и металлообработка¦ 127,0¦ 158 ¦ 116 ¦
+---------------------------------+-------+-------+-------+
¦легкая промышленность ¦ 102,0¦ 94 ¦ 100,1¦
+---------------------------------+-------+-------+-------+
¦пищевая промышленность ¦ 127,0¦ 97,0¦ 103,0¦
L---------------------------------+-------+-------+--------


Рассмотрим развитие промышленности города в разрезе основных отраслей.

Энергетика

Основная цель развития энергетики - обеспечение надежности энерго- и теплоснабжения г. Улан-Удэ.
Стратегия развития ТЭК должна быть направлена, с одной стороны, на полное и бесперебойное снабжение потребителей тепло- и электроэнергией, с другой стороны, на снижение затрат хозяйствующих субъектов на энергообеспечение.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение инвестиционных средств для реализации программы ввода дополнительных энергетических мощностей;
- проведение необходимых мероприятий по изысканию внутренних резервов на предприятиях.
Показатели эффективности отрасли "энергетика":
1) бесперебойность (надежность) поставок топлива, тепловой, электрической энергии промышленным и коммунально-бытовым потребителям г. Улан-Удэ;
2) увеличение объемов производства продукции отрасли: тепловой и электрической энергии.

Машиностроение и металлообработка

Главной целью развития машиностроения в среднесрочной перспективе является достижение устойчивых темпов роста производства, повышение конкурентоспособности продукции, увеличение доли высокотехнологичной, наукоемкой и экспортно-ориентированной продукции.
Основными проблемами в машиностроении остаются:
- значительный износ основных производственных фондов;
- низкий уровень загрузки основных фондов и обеспеченности производств заказами;
- низкий уровень кооперации производств;
- недостаток оборотных средств и убыточность многих производств;
- дефицит инновационных разработок и технологий по причине структурных изменений инновационных институтов;
- недостаток квалифицированного промышленно-производственного персонала;
- слаборазвитая система маркетинга либо отсутствие таковой на предприятиях;
- географическая удаленность от основных поставщиков сырья и потребителей готовой продукции, что приводит к высоким транспортным расходам и длительному времени поставок;
- низкий инвестиционный рейтинг предприятий города.
Для достижения поставленной цели и преодоления указанных проблем отрасли необходимо решение следующих ключевых задач.
1. Модернизация или частичная замена устаревшего технологического оборудования.
2. Осуществление структурных изменений в отрасли, направленных на снижение уровня совокупных издержек производства.
3. Совершенствование технологического уклада производств, направленного на повышение эффективности производства и максимальной загрузки основных фондов.
4. Создание структуры по кооперации технологически взаимосвязанных производств.
5. Создание условий для более полного вовлечения промышленными предприятиями наукоемких технологий, использующих местные природные ресурсы и оказывающих наименьшее отрицательное влияние на экологию.
6. Перепрофилирование предприятий на выпуск востребованной продукции.
7. Совершенствование структуры экспорта и расширение его потенциала.
8. Создание условий для повышения качества производимой продукции на основе мониторинга торгово-оптовой деятельности предприятий и определения факторов производства и продвижения товаров на рынок.
9. Поиск и привлечение прямых инвестиций, в т.ч. иностранных, а также большее участие государства в финансировании инвестиционных проектов. Ориентация деятельности коммерческих банков на инвестирование реального сектора экономики.
10. Формирование и развитие элементов производственной инфраструктуры, включающей оказание научно-консультативных, маркетинговых, информационных и иных услуг.
11. Создание институциональных механизмов подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров и промышленно-производственного персонала.
Кроме того, необходима реализация следующих мероприятий:
- интеграция и кооперация промышленных предприятий, реализующих инновационное развитие как в области технологий, так и в области освоения новых видов изделий;
- внедрение элементов государственного протекционизма в продвижении продукции и инвестиционных предложений;
- проведение совместных с предприятиями исследований товарных рынков с целью выработки политики продвижения своей продукции;
- государственная поддержка в финансировании инвестиционных проектов на основе долевого участия.

Легкая промышленность

Главной целью развития легкой промышленности города в 2004 году является достижение устойчивых темпов роста производства, повышение конкурентоспособности продукции (выпуск экспортно-ориентированной продукции).
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих ключевых задач:
- модернизация или частичная замена устаревшего технологического оборудования;
- развитие собственной сырьевой базы;
- осуществление структурных изменений в отрасли, направленных на снижение уровня совокупных издержек производства;
- совершенствование технологического уклада производства (повышение эффективности);
- создание стимулирующих условий повышения качества производимой продукции через мониторинг торгово-оптовой деятельности предприятий и определение факторов, влияющих на процесс производства и продвижение товаров на рынок;
- поиск и привлечение прямых инвестиций, в том числе иностранных, а также большее участие государства в финансировании инвестиционных проектов. Ориентация деятельности коммерческих банков на инвестирование реального сектора экономики;
- формирование и развитие элементов производственной инфраструктуры, включающей оказание научно-консультативных, маркетинговых, информационных и иных услуг.

Пищевая и перерабатывающая промышленность

Пищевая и перерабатывающая промышленность имеют большое социально-стратегическое значение для развития и жизнедеятельности города, развитие данной отрасли промышленности связано с продовольственной безопасностью города.
Основными целями регулирования предприятий отрасли являются: выход предприятий перерабатывающей промышленности из кризисного состояния, возобновление роста производства продовольствия, повышение экономической эффективности производства, техническое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Выполнение данных целей и задач конечной целью имеет более полное удовлетворение потребностей населения города в продуктах питания местного производства.
Развитию пищевой и перерабатывающей промышленности придается большое значение как отрасли, выступающей посредником между товаропроизводителем и потребителем сельскохозяйственной продукции.
Развитие отрасли необходимо сконцентрировать на наиболее перспективных направлениях, выявленных на основе анализа ресурсного потенциала предприятий, их сильных и слабых сторон и прогнозируемых тенденций на предстоящие годы.

3.1.2. Транспорт

Главной целью развития инфраструктуры транспорта в г. Улан-Удэ является повышение уровня транспортного обеспечения жителей муниципального образования, в том числе за счет стабильной работы пассажирского транспорта общего пользования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обследование пассажиропотоков;
- диспетчеризация пассажирского движения;
- внесение изменений в существующую схему организации дорожного движения;
- взаимодействие с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки в г. Улан-Удэ;
- обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий;
- разработка программы восстановления и оборудования остановочных площадок.
В 2004 году планируется проведение обследования пассажиропотоков и степени использования транспорта различными категориями граждан. Данное мероприятие позволит выявить реальную потребность населения в обеспечении пассажирским транспортом, что позволит в дальнейшем оптимизировать транспортную схему движения и маршрутную сеть пассажирского транспорта в г. Улан-Удэ.
Важным направлением работы в области транспорта Администрации г. Улан-Удэ является контроль над рынком пассажирских услуг. В целях улучшения управляемости пассажирского транспорта, увеличения доходов муниципального транспорта и бюджета города в целом планируется продолжить практику перехода на договорную основу всех частных перевозчиков.
Крайне остро стоит проблема, связанная с износом подвижного состава транспортных предприятий (изношенность на 79%). Ухудшение технического состояния транспорта в целом вызвано сокращением инвестиций, отсутствием эффективной амортизационной политики, сокращением темпов обновления транспортных средств.
Особенно актуальна проблема износа подвижного состава, а также трамвайных путей МУП "Управление трамвая" вследствие систематического недофинансирования предприятия (износ отдельных участков путей в 90 раз превышает нормативные значения). При этом стоит отметить, что трамвай является одним из наиболее значимых видов транспорта в пассажирском комплексе г. Улан-Удэ, обеспечивающим гарантированную перевозку большинства категорий населения.
В соответствии со сроком эксплуатации в 2004 году в МУП "Управление трамвая" подлежит списанию 17 трамвайных вагонов, отработавших свой ресурс. Кроме этого, в аварийном режиме эксплуатируется тяговая подстанция № 4.
Все это ведет к снижению качества обслуживания населения из-за увеличения количества простоев и аварий.
Для улучшения транспортного обслуживания населения в 2004 году МУП "Управление трамвая" планируется приобретение новых трамвайных вагонов Усть-Катавского вагоностроительного завода, осуществить капитальный ремонт трамвайных вагонов и трамвайных путей.

3.1.3. Связь

Индустрия средств связи, передачи информации, баз данных, системных и прикладных программ, информационно-аналитических услуг формирует динамичный рынок, связывающий широкие слои населения, промышленность, науку, образование и административные структуры в единую взаимообусловленную информационную среду.
За последние годы в городе заметно увеличилась пропускная способность телекоммуникационных каналов за счет внедрения оптоволоконных кабелей, выхода в глобальную сеть Internet, развития мобильной связи: сотовая, транковая связь, пейджинговые системы связи. Растет рынок информационных услуг, реализована возможность выхода в Internet для сотрудников и студентов вузов города.
Особая значимость формирования основных направлений развития средств связи и информатики для г. Улан-Удэ также определяется его специфическим геополитическим положением. По территории города проходят не только Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильная дорога, соединяющая запад и восток России, но и самая длинная в мире (8000 км) цифровая радиорелейная линия Москва - Хабаровск с выходом на Японию и Республику Корея.
В этой связи формирование современного комплекса связи является неотъемлемой составной частью программы социально-экономического развития города.
В процессе регулирования отрасли связи должны быть решены следующие задачи:
- улучшение технических и технологических показателей системы связи и информационных сетей;
- совершенствование организационных структур информационного комплекса;
- повышение качества и расширение набора информационных услуг;
- развитие конкуренции в отрасли;
- обеспечение новых горизонтальных потоков информации между государственными и муниципальными структурами, юридическими и физическими лицами, обусловленных децентрализацией управления и развитием прямых хозяйственных связей между субъектами рынка;
- создание эффективного, действующего на основе самофинансирования и самоокупаемости информационного комплекса.
Основным поставщиком услуг на рынке связи города является региональный филиал ОАО "Сибирьтелеком" "Электросвязь РБ".
В рамках решения задач в 2004 году данным предприятием планируется реализация следующих мероприятий:
- дальнейшее увеличение номерной емкости телефонных сетей;
- повышение качества связи за счет постепенного расширения сети цифровой связи, а также развития услуги голосовой телефонии, технологий беспроводного доступа (прежде всего, DECT) в сети общего пользования;
- повышение доходности услуг традиционной телефонии за счет расширения спектра предоставляемых услуг, в т.ч. дополнительных видов обслуживания (IP-телефония), информационно-справочных услуг, а также активного продвижения услуг дальней связи для населения;
- приведение тарифов к конкурентоспособному уровню, повышение гибкости и совершенствование служб продаж для работы с корпоративными клиентами; внедрения услуг;
- развитие инфраструктуры сетей доступа, использования взаимоувязанных магистральных транспортных сетей ОАО "Сибирьтелеком" и широкого применения технологий проводного (ADSL, SHDSL, ISDN) и беспроводного абонентского доступа (Radio-Internet);
- участие компании на рынке услуг сотовой связи.
Администрацией г. Улан-Удэ в 2004 году планируется продолжить реализацию городской социальной программы телефонизации отдаленных поселков малоэтажной застройки.
В рамках заключенных Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями и организациями связи будет осуществляться дальнейшее взаимодействие с Администрацией г. Улан-Удэ.

Таблица 12

Индикаторы оценки развития отрасли "Связь"

   ------------------------------------------------------------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2004 г.¦
+-----------------------------------------------------------+-------+
¦Количество телефонов, установленных по социальной программе¦ 10¦
¦телефонизации отдаленных поселков малоэтажной застройки ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ, шт. ¦ ¦
L-----------------------------------------------------------+--------


3.2. Развитие строительного комплекса

Основной целью устойчивого развития строительного комплекса являются максимальное повышение его эффективности, обновление и наращивание основных фондов отрасли на современной инновационной основе.
Реализация поставленной цели позволит решить такие задачи, как:
- рост производительности труда;
- снижение стоимости и сокращение сроков строительства;
- обеспечение выпуска эффективных конкурентоспособных материалов и изделий отрасли "Промышленность строительных материалов";
- решение градостроительных вопросов развития и благоустройства населенных пунктов республики на базе генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки;
- внедрение разнообразных типов и систем жилищного строительства, для удовлетворения растущих потребностей населения и условий снижения стоимости строительства жилья;
- развитие и совершенствование творческого мастерства проектировщиков, повышение качества проектных и строительных работ, организация действенного контроля за их осуществлением;
- обеспечение качества и организационно-правового порядка строительства зданий и сооружений, а также производства строительных материалов и конструкций.
В целях решения поставленных задач определены следующие основные приоритеты:
- жилищное строительство;
- реконструкция, модернизация и ремонт зданий и сооружений;
- производство новых строительных материалов;
- ресурсо- и энергосбережение в строительстве.
Жилищное строительство является одним из главных показателей социального развития общества. Обеспеченность жильем населения в городе в настоящее время составляет 16,74 кв. м общей площади на одного человека при установленной санитарной норме 18 кв. м. Для комплексного решения проблемы развития жилищной сферы необходимо осуществление следующих мероприятий:
- утверждение и реализация муниципальной целевой программы "Жилище на 2004 - 2010 гг.";
- развитие инфраструктуры;
- строительство, реконструкция объектов теплоснабжения;
- продолжение строительства объектов водоснабжения и водоотведения;
- энергоснабжение поселков с индивидуальным жильем.
Реконструкция, модернизация и ремонт зданий и сооружений является также приоритетным направлением, что вызвано значительной долей ветхого жилья и устаревших общественных, социальных и производственных зданий.
Кроме этого, одним из основных направлений деятельности Администрации города будет:
- концентрация ресурсов на реализацию программ капитального строительства по всем заказчикам-застройщикам и городской инвестиционной программы;
- внедрение новых технических решений, обеспечивающих снижение затрат на создание конкурентоспособной и высококачественной продукции;
- повышение выработки;
- внедрение новых современных инновационных технологий;
- создание корпоративных структур;
- обновление и сохранение материально-технической базы промышленности строительных материалов с ориентацией на выпуск энерго- и ресурсосберегающих, экологически чистых материалов и конструкций для обеспечения строительного и жилищно-коммунального комплексов республики.
Проведение структурной перестройки промышленности строительных материалов, направленной на обеспечение выпуска и освоения эффективных материалов, для создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, позволит сократить затраты на энергопотребление, повысить конкурентоспособность отрасли.
Повышение качества и конкурентоспособности строительной продукции будет достигаться по следующим направлениям:
- реализация "Программы по управлению качеством проектных, строительно-монтажных работ и производства строительных материалов, конструкций и изделий в Республике Бурятия на 2001 - 2003 годы";
- организация контроля за выполнением требований и условий, предусмотренных лицензиями на право осуществления строительной деятельности;
- продолжение на базе лицензирования практики сертификации специалистов в строительном комплексе;
- повышение роли экспертизы и совершенствования механизма взаимодействия органов государственной экспертизы, лицензирования, архитектурно-строительного надзора и других органов государственного надзора и контроля в инвестиционном процессе;
- введение практики экспертного сопровождения наиболее важных проектов строительства.

Таблица 13

Индикаторы уровня развития строительного комплекса

   ------------------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2003 г.¦2004 г.¦
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Темп роста объема подрядных работ, выполненных МУПами (в¦ 127,0¦ 94,0¦
¦% к соответствующему периоду прошлого года) ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
¦2. Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м ¦ 76,8¦ 66,2¦
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
¦3. Количество проведенных проверок за природоохранным ¦ 304 ¦ 300 ¦
¦законодательством, ед. ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------------------------+-------+--------


3.3. Развитие архитектуры и градостроительства

Приоритетными направлениями развития архитектуры и градостроительства в г. Улан-Удэ на 2004 год можно назвать:
- создание современных архитектурных ансамблей в застройке городов и поселений;
- совершенствование типологии и внедрение архитектурно-строительных систем с учетом повышения функциональных качеств, требований экологии, ресурсо-, энергосбережения, сейсмостойкости, региональной и национальной специфики.
С целью осуществления приоритетных направлений планируются следующие мероприятия:
- разработка проекта Генерального плана г. Улан-Удэ;
- разработка системы градостроительства законодательства города (градостроительный регламент, градостроительный кадастр и др.);
- разработка проектов благоустройства территории города;
- разработка проектов застройки жилых кварталов и архитектурно-художественного оформления территории города.

3.4. Реформирование и развитие жилищно-коммунальной сферы

Основная деятельность Администрации города будет направлена на повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, адресную социальную защиту населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Основными задачами являются:
- финансовое оздоровление жилищно-коммунальных организаций путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня, соблюдение федеральных стандартов оплаты услуг населения, перехода от дотирования организаций и представления льгот к субсидированию малообеспеченных семей, ликвидации перекрестного субсидирования;
- обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального хозяйства, формирование финансового механизма предоставления государственных и муниципальных гарантий по привлекаемым инвестициям.
Решение основных задач базируется на реализации принятых Правительством Республики Бурятия программ: "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса", "Реконструкция ветхих инженерных сетей и коммунальных котельных на 2002 - 2004 годы", "Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в Республике Бурятия на 2002 - 2004 годы", "Переселение граждан Республики Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2001 - 2005 гг.".
Будут приняты меры по дальнейшему совершенствованию тарифной политики путем перехода от бюджетного дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса к оплате услуг потребителями по экономически обоснованным тарифам. В этой связи получит система адресной поддержки малообеспеченных семей.
Продолжится работа по повышению доходности коммунальных предприятий, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, внедрению рыночных отношений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Из-за недостатка финансовых средств на реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса планируется внедрение системы предоставления жилищно-коммунальных услуг на конкурсной основе и развитие различных форм общественного самоуправления жилищным фондом.

Таблица 14

Индикаторы уровня развития жилищно-коммунальной сферы

   ---------------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2003 г.¦2004 г.¦
+--------------------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Удельная стоимость ЖКУ, руб. на 1 кв. м общей площади¦ 32,00¦ 33,1¦
¦жилья в месяц ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------------------+-------+--------


3.5. Природопользование и охрана окружающей среды

Экологическая политика Администрации города направлена на обеспечение благоприятной окружающей среды для населения города. Основные задачи в области природопользования и охраны окружающей среды на 2004 год определены в программе приоритетных природоохранных мероприятий г. Улан-Удэ на 2002 - 2005 гг.:
- Охрана и восстановление городских лесов;
- Проведение мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения города;
- Разработка и внедрение механизма организации сбора, удаления и утилизации твердых бытовых отходов от жилых домов частного сектора;
- Очистка берегов рек и пригородных лесов в рамках проведения Дня Байкала и Дней защиты от экологической опасности;
- Ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода;
- Крепление правого берега р. Селенги в районе городских водозаборных сооружений;
- Разработка проектно-сметной документации по подключению поселков Вахтовый, Силикатный, Заречный к городскому коллектору.

Таблица № 15

Индикаторы уровня охраны окружающей среды, охраны и
восстановления городских лесов

   --------------------------------------------------T------------T------------¬

¦ Наименование ¦2003 г. факт¦2004 г. план¦
+-------------------------------------------------+------------+------------+
¦Лесовосстановление (тыс. га) ¦ 20¦ 30¦
+-------------------------------------------------+------------+------------+
¦В т.ч. посадка лесных культур (тыс. га) ¦ 10¦ 10¦
+-------------------------------------------------+------------+------------+
¦содействие естественному восстановлению (тыс. га)¦ 10¦ 20¦
L-------------------------------------------------+------------+-------------


3.6. Торговля и потребительский рынок

Основными задачами развития потребительского рынка города являются рациональное использование инфраструктуры торговли и общественного питания, повышение качества и культуры обслуживания населения города.
Определены пути решения поставленных задач:
- формирование законодательной базы, определяющей основы взаимодействия органов власти и субъектов потребительского рынка и устанавливающей единые подходы к государственному регулированию отраслевой деятельности;
- взаимодействие с производителями и оптовыми центрами по созданию устойчивого регулирования резерва продовольствия;
- мониторинг рыночной среды, маркетинговые исследования товарных рынков;
- развитие сети ресторанного бизнеса в направлении разнообразия предоставляемых услуг;
- развитие материально-технической базы общеобразовательных и оздоровительных учреждений;
- проведение отраслевых конкурсов;
- развитие сельского хозяйства с целью обеспечения городского населения сельхозпродукцией.

3.7. Развитие малого предпринимательства

Основной целью деятельности Администрации г. Улан-Удэ в сфере малого предпринимательства является создание благоприятных условий для эффективного функционирования и развития субъектов малого предпринимательства, увеличение доходной части бюджета, создание новых рабочих мест, развитие сферы производства товаров и услуг.
Достижение основной цели планируется путем реализации Программы поддержки и развития малого предпринимательства г. Улан-Удэ.

3.8. Развитие туризма

Основной целью развития туризма является сохранение и возрождение объектов культурного и природного наследия, рационального использования ресурсов, а также развитие городской инфраструктуры, увеличение туристического потока.
Достижение основной цели является реализация Программы развития туризма г. Улан-Удэ.

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГРАЖДАН

4.1. Безопасность граждан и охрана общественного порядка

В 2004 году начнется реализация мероприятий городской комплексной "Программы усиления борьбы с преступностью и профилактики правонарушений на 2004 - 2007 годы" - проект Программы разрабатывается комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в республике (постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.00), по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.03.02 № 93).
Будут осуществляться мероприятия по основным приоритетным направлениям борьбы с преступностью:
- усиление мер по профилактике и борьбе с преступностью;
- улучшение материально-технического обеспечения правоохранительных органов;
- привлечение населения города к обеспечению охраны общественного порядка и организация правового воспитания и образования, развитие правовой культуры.

4.2. Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и военного характера

Главной целью на 2004 год в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера является повышение готовности органов управления к выполнению возложенных на них задач: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера.
Достижение главной цели планируется путем создания территориальной автоматизированной информационно-управляющей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для этого планируется создание и развитие единой системы на территории г. Улан-Удэ оповещения населения.
В 2004 году продолжится работа по реализации целевой республиканской программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Бурятия на период до 2005 года", одобренной постановлением Правительства Республики Бурятия № 415 от 20.12.01.
Решение задачи будет проводиться по следующим направлениям:
- подготовка проектной документации;
- составление сметы расходов на приобретение системы оповещения;
- ремонт и строительство пунктов управления.

Таблица 16

Индикаторы оценки уровня развития ГО и ЧС

   --------------------------------------------------------T-------T-------¬

¦ Наименование индикатора ¦2003 г.¦2004 г.¦
+-------------------------------------------------------+-------+-------+
¦1. Обучение населения по вопросам защиты в чрезвычайных¦ 11000¦ 12100¦
¦ситуациях, чел. ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------------------+-------+--------


Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение для выполнения программы представлено в Плане действий Администрации г. Улан-Удэ на 2004 год.
Комплекс мероприятий по реализации Программы, увязанный с целевыми макроэкономическими индикаторами социально-экономического развития г. Улан-Удэ, представлен в Плане действий Администрации г. Улан-Удэ на 2004 год.

Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы базируется на комплексе организационных, экономических, административных мер, необходимых для достижения поставленных задач и целевых макроэкономических индикаторов.
Администрация г. Улан-Удэ проводит ежеквартальный мониторинг реализации Программы. Эффективность работы структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ оценивается в соответствии с Заказом на управление на 2004 год. Постановлением Администрации устанавливается порядок выполнения Плана действий Администрации г. Улан-Удэ на 2004 год.





Приложение № 1

Утвержден
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.04.2004 № 207

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД

   -------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T---------------------T-------------------------¬

¦Раздел, подраздел, мероприятие¦Срок исполнения¦Вид документа ¦Ожидаемые эффективность, результативность¦Ресурсное обеспечение¦ответственный исполнитель¦
¦ ¦ ¦ ¦ по срокам исполнения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------------------T----------+-----------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ индикатор (наименование) ¦ значение ¦ Источники ¦ Сумма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+------------------------------+----------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Раздел 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------T-------------------------+
¦Участие в разработке и ¦в течение года ¦Аналитическая ¦Создание устойчивого института ¦ ¦ ¦Правовое Управление, ¦
¦принятии нормативных правовых ¦с ¦записка ¦муниципальной службы на основе ¦ ¦ ¦комитеты, управления, ¦
¦актов в области разграничения ¦ежеквартальным ¦ ¦оптимизации системы управления ¦ ¦ ¦Горсовет ¦
¦полномочий и предметов ведения¦отчетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦между органами государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти РБ и органами местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внесение предложений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изменению и дополнениям в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующее законодательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по развитию местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Разработка совместных ¦в течение года ¦Программы, ¦повышение эффективности работы ¦ ¦ ¦Правовое Управление, ¦
¦документов (Программ, ¦ ¦Соглашения ¦ ¦ ¦ ¦комитеты, управления, ¦
¦Соглашений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделы ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Подготовка проектов правовых ¦в течение года ¦нормативно- ¦Своевременное принятие необходимых ¦ ¦ ¦Правовое Управление, ¦
¦актов и приведение в ¦ ¦правовые акты ¦нормативно-правовых актов, выполнение ¦ ¦ ¦комитеты, управления, ¦
¦соответствие действующих ¦ ¦ ¦переходных положений Федерального закона ¦ ¦ ¦отделы, Горсовет ¦
¦правовых актов г. Улан-Удэ для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории г. Улан-Удэ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в т.ч. ФЗ "Об общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принципах организации местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления в РФ" от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦06.10.2003 № 131-ФЗ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Организация работы ТОС ¦в течение года ¦Аналитическая ¦установление обратной связи с населением,¦ ¦ ¦А.П.Долбак ¦
¦ ¦ ¦записка ¦максимально полный учет основных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребностей населения и отслеживание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦достигнутых результатов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 1.2. Кадровая политика ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реализация Концепции кадровой ¦III - IV кв. ¦Аналитическая ¦Подготовка документов и проведение ¦ ¦ ¦Управление по кадровой ¦
¦политики в органах местного ¦ ¦записка ¦аттестации муниципальных служащих ¦ ¦ ¦политике, Комитеты, ¦
¦самоуправления на 2004 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления, отделы ¦
+------------------------------+---------------+--------------+------------------------------T----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Подготовка и переподготовка ¦в течение года ¦Аналитическая ¦количество специалистов ¦ 80 ¦ ¦ ¦Управление по кадровой ¦
¦кадров, повышение квалификации¦ ¦записка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике, Комитеты, ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления, отделы ¦
+------------------------------+---------------+--------------+------------------------------+----------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 1.3. Информационная политика ¦Егоров М.М. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Развитие муниципальной ¦в течение года ¦Аналитическая ¦Интеграция интернет-ресурсов и ¦Местный ¦ 3,0 ¦Комитеты, управления, ¦
¦корпоративной сети г. Улан-Удэ¦ ¦записка ¦информационных ресурсов, предоставление ¦бюджет ¦ ¦отделы, МУП "Инац" ¦
¦ ¦ ¦ ¦широкого набора информационных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦органам власти, гражданам и хозяйствующим¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦субъектам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 1.4. Развитие в области архитектуры и градостроительства ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Разработка Правил ¦в течение года ¦Постановление ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦
¦землепользования и застройки ¦ ¦Администрации ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Подготовка градостроительных ¦в течение года ¦Проектная ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦
¦документов на основе ¦ ¦документация ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦материалов зонирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Разработка проекта ¦в течение года ¦Проектная ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦
¦генерального плана г. Улан-Удэ¦ ¦документация ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Разработка проектов ¦в течение года ¦Проектная ¦Улучшение внешнего вида территории города¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуальной застройки, ¦ ¦документация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦озеленения, паспортов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цветового решения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 1.5. Сегментированное планирование развития жилой зоны г. Улан-Удэ ¦Егоров М.М. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Проведение работы по ¦в течение года ¦Постановление ¦Обеспечение планомерного развития жилой ¦ ¦ ¦Егоров М.М., Главы ¦
¦сегментированию города, ¦ ¦Администрации ¦зоны города на основе учета и реализации ¦ ¦ ¦районных администраций ¦
¦внедрению программы принятия ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦приоритетных потребностей населения на ¦ ¦ ¦ ¦
¦управленческих решений на базе¦ ¦ ¦местах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГИС (геоинформационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦систем), внесению дополнений и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изменений в базу данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 1.6. Управление и регулирование экономикой муниципального образования ¦Егоров М.М. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Разработка прогноза социально-¦2 квартал ¦Постановление ¦Определение тенденций социально- ¦ ¦ ¦Комитет по экономике ¦
¦экономического развития г. ¦ ¦Администрации ¦экономического развития города до 2007 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг., ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦отраслей экономики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Формирование Пакета ¦II полугодие ¦Постановление ¦Определение основных направлений и ¦ ¦ ¦Комитет по экономике ¦
¦управленческих документов на ¦ ¦Администрации ¦приоритетов социально-экономического ¦ ¦ ¦ ¦
¦2005 год (Программа СЭР г. ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦развития г. Улан-Удэ на 2005 г. Оценка ¦ ¦ ¦ ¦
¦Улан-Удэ, План действий по ее ¦ ¦ ¦результата управленческих воздействий ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации, Заказ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление структурным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделениям Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Анализ выполнения Программы ¦В теч. года с ¦протокольное ¦Оценка выполнения и внесения оперативных ¦ ¦ ¦Комитет по экономике ¦
¦социально-экономического ¦ежемесячным ¦решение ¦изменений в основные направления ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития г. Улан-Удэ на 2004 ¦отчетом ¦Совета ¦социально-экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. и Заказа на управление ¦ ¦Коллегии, ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Постановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 1.7. Развитие внешнеэкономической деятельности ¦Хантаев А.А. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Развитие побратимских связей ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Расширение межрегиональных связей ¦местный ¦ 1,50 ¦Управление ¦
¦г. Улан-Удэ с городами ¦ ¦отчет ¦ ¦бюджет ¦ ¦внешнеэкономических ¦
¦зарубежных стран, активизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связей ¦
¦межрегиональных связей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городами РФ, сотрудничество с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскими районами РБ (ЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Развитие побратимских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связей") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Создание рабочей экспертной ¦1 квартал ¦Ежеквартальный¦Развитие международного и ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦группы по разработке проектов ¦2004 г. ¦отчет ¦межрегионального сотрудничества, ¦ ¦ ¦внешнеэкономических ¦
¦соглашений с зарубежными ¦ ¦ ¦социально-экономический рост развития ¦ ¦ ¦связей ¦
¦городами-побратимами, ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионами, сельскими районами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Разработка концепции развития ¦1 полугодие ¦Ежеквартальный¦Формирование благоприятного имиджа, ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦внешнеэкономической ¦2004 г. ¦отчет ¦привлечение инвестиций ¦ ¦ ¦внешнеэкономических ¦
¦деятельности г. Улан-Удэ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связей ¦
¦2004 - 2007 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Мониторинг реализации ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Анализ количественной и качественной ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦программы социально- ¦ ¦отчет ¦динамики социально-экономического ¦ ¦ ¦внешнеэкономических ¦
¦экономического развития с ¦ ¦ ¦развития г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦связей ¦
¦городами-побратимами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионами, городами СНГ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскими районами Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Обмен делегациями с городами- ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Развитие международного и ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦побратимами, городами ¦ ¦отчет ¦межрегионального сотрудничества ¦ ¦ ¦внешнеэкономических ¦
¦регионов, сельскими районами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связей ¦
¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Участие в заседаниях АСДГ, ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Развитие международного и ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦РСИГиР, СРГ, МАГ, МАПГ, АГСД и¦ ¦отчет ¦межрегионального сотрудничества ¦ ¦ ¦внешнеэкономических ¦
¦запад. побережья Японии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связей ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 1.8. Ценовая политика (совершенствование тарифной политики) ¦Пермякова Г.И. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Проведение экспертизы ¦в течение года ¦Аналитическая ¦снижение цен и тарифов, проектируемых ¦ ¦ ¦Комитет по экономике, ¦
¦деятельности муниципальных ¦ ¦записка ¦хозяйствующими субъектами (за счет ¦ ¦ ¦Городская комиссия по ¦
¦предприятий с целью выявления ¦ ¦ ¦исключения непроизводительных издержек) ¦ ¦ ¦ценам и тарифам ¦
¦и ликвидации нерациональных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦необоснованных затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включенных в тариф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+ ¦
¦Государственное регулирование ¦в течение года ¦Решение ¦Снижение проектируемых ¦7 - 8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦цен (тарифов) на продукцию ¦ ¦городской ¦тарифов (в %) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(услуги) муниципальных ¦ ¦комиссии по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и организаций ¦ ¦ценам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тарифам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦Контроль за правильностью ¦в течение года ¦Аналитическая ¦Утверждение тарифов, подготовленных в ¦ ¦ ¦ ¦
¦формирования и применения цен ¦ ¦записка ¦соответствии с нормативными актами по ¦ ¦ ¦ ¦
¦и тарифов ¦ ¦ ¦формированию цен и тарифов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 1.9. Укрепление финансово-бюджетной системы ¦Аюшеев А.Д. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Выполнение решения сессии ¦В течение года ¦решение ¦Анализ исполнения бюджета ¦ ¦ ¦Комитет по финансам ¦
¦Горсовета "О бюджете г. ¦ ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Улан-Удэ на 2004 год" ¦ ¦Горсовета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Увеличение доходной базы ¦в течение года ¦Аналитическая ¦исполнение местного бюджета ¦не менее ¦ ¦ ¦Комитет по финансам ¦
¦бюджета г. Улан-Удэ ¦ ¦записка ¦по собственным доходам, % к ¦90% ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦первоначально утвержденному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦значению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Казначейское исполнение ¦в течение года ¦договор на ¦Целевое использование бюджетных средств ¦местный ¦ 4,60 ¦Комитет по финансам ¦
¦бюджета ¦ ¦исполнение ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Выработка предложений по ¦в течение года ¦межбюджетные ¦сокращение расходной части ¦ ¦ ¦Комитет по экономике, ¦
¦разграничению расходных ¦ ¦соглашения ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по финансам ¦
¦полномочий между уровнями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы РБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Разработка достоверных оценок ¦в течение года ¦ ¦уменьшение погрешности при расчете ¦ ¦ ¦Комитет по экономике ¦
¦налогового потенциала ¦ ¦ ¦налогооблагаемой базы ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 1.10. Развитие муниципального сектора экономики ¦Чукреев Е.П. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Внедрение системы ¦в течение года ¦Аналитическая ¦Контроль за финансово-хозяйственной ¦ ¦ ¦Комитет по экономике ¦
¦бюджетирования в отраслях ¦ ¦записка ¦деятельностью предприятий, повышение ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального сектора ¦ ¦ ¦прозрачности финансовых потоков, ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономики ¦ ¦ ¦повышение ответственности руководителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятия за результаты деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятий. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Анализ выполнения Плана ¦в течение года ¦Ежеквартальный¦для принятия управленческих решений ¦ ¦ ¦Комитет по экономике ¦
¦развития муниципального ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сектора экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Развитие муниципальной ¦в течение года ¦статистические¦Развитие систематизации информации для ¦ ¦ ¦Комитет по экономике ¦
¦статистики ¦ ¦бюллетени ¦принятия управленческих решений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(систематизация подачи информации о ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальном хозяйстве) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Упорядочение и развитие ¦в течение года ¦договоры, ¦Условная экономия бюджетных ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦Комитет по экономике ¦
¦системы муниципальных закупок ¦ ¦контракты ¦средств, % от предусмотренных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средств на закупку товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 1.11. Управление муниципальной собственностью ¦Еманаков В.И. ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+
¦ Совершенствование управления пакетами акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности ¦Комитет по управлению ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+имуществом ¦
¦Проведение анализа финансово- ¦ ¦ ¦Целесообразность дальнейшего участия ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственной деятельности ¦ ¦ ¦города в деятельности хозяйствующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ООО, ОАО, ЗАО с долей ¦ ¦ ¦субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+ ¦
¦Проведение эффективной ¦в течение года ¦ ¦Дивиденды, перечисленные в ¦ 0,31 ¦ ¦ ¦ ¦
¦дивидендной политики ¦ ¦ ¦бюджет, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Совершенствование учета муниципального имущества и его использования ¦Управление муниципальной ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+казны ¦
¦Реализация Программы ¦в течение года ¦Постановление ¦Возможность проведения сделок с ¦МБ ¦ 3,90 ¦ ¦
¦государственной регистрации ¦ ¦Администрации ¦муниципальным имуществом, их ¦ ¦ ¦ ¦
¦прав муниципальной ¦ ¦города ¦оперативность, сокращение рисков ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности на 2003 - ¦ ¦ ¦претензий третьих лиц на муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦
¦2005 гг. ¦ ¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Выявление и прием в ¦в течение года ¦Распоряжение ¦Прием и ремонт брошенных сетей и ¦МБ ¦ 11,50 ¦ ¦
¦муниципальную собственность ¦ ¦Администрации ¦ведомственных общежитий, решение ¦ ¦ ¦ ¦
¦бесхозяйных сетей и ¦ ¦города ¦социальных проблем жителей города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведомственного жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+ ¦
¦Ведение и пополнение реестра ¦в течение года ¦ ¦Увеличение доходов бюджета ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦за счет поступления платы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦аренды имущественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплексов, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦Приватизация муниципального ¦в течение года ¦ ¦Доходы от продажи ¦ 53 ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, согласно ¦ ¦ ¦(приватизации) муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прогнозному плану приватизации¦ ¦ ¦имущества, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Совершенствование правоотношений в сфере земли и иной недвижимости ¦Управление земельных ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------T-----------T-----------T---------+отношений ¦
¦Реформирование системы ¦в течение года ¦ ¦Увеличение арендных платежей,¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей за землю, увеличение ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходной части бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦Совершенствование ¦в течение года ¦Постановление ¦Увеличение земельных ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулирования и планирования ¦ ¦Администрации ¦платежей. Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития рынка земли и иной ¦ ¦города ¦поступлений платы от торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недвижимости ¦ ¦ ¦(3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Переоформление прав ¦в течение года ¦ ¦Приведение прав в соответствие с ¦ ¦ ¦Управление земельных ¦
¦постоянного пользования землей¦ ¦ ¦земельным законодательством ¦ ¦ ¦отношений ¦
¦юридических лиц на право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренды земель, участков или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретения их в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Участие в создании ¦в течение года ¦ ¦Формирование банка данных о земле и иной ¦МБ ¦ 3,00 ¦ ¦
¦автоматизированной системы ¦ ¦ ¦недвижимости. Обмен сведениями об ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведения земельного кадастра и ¦ ¦ ¦объектах недвижимого имущества и правах ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов недвижимости ¦ ¦ ¦на него с БТИ, Учреждениями юстиции, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Кадастровой палатой, Госкомимуществом РБ,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Минимуществом РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Инвентаризация части земель г.¦в течение года ¦ ¦Расширение налоговой базы. ¦ ¦МБ ¦ 0,50 ¦Управление земельных ¦
¦Улан-Удэ, занятых объектами ¦ ¦ ¦Увеличение налоговых ¦ ¦ ¦ ¦отношений ¦
¦незавершенного, самовольного ¦ ¦ ¦платежей. Увеличение платы от¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства, не используемых¦ ¦ ¦торгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или нерационально используемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земель и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦Разграничение государственной ¦в течение года ¦ ¦Формирование земельных ¦ ¦МБ ¦ 1,00 ¦ ¦
¦собственности на землю: ¦ ¦ ¦участков, относящихся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦согласование перечней ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦относящихся к собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ, РБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Совершенствование управления муниципальным имущественным комплексом ¦Управление имущественных ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------T-----------T-----------T---------+отношений ¦
¦Увеличение поступлений от ¦в течение года ¦ ¦Увеличение доходов бюджета за¦ 36 ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренды нежилых помещений ¦ ¦ ¦счет поступления платы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦аренды нежилых помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦Проведение конкурса ¦2 квартал ¦Постановление ¦Совершенствование рыночной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦
¦независимых оценщиков на право¦ ¦Администрации ¦недвижимости (оценка муниципального ¦ ¦ ¦ ¦
¦оценки муниципального ¦ ¦города ¦имущества) ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Проведение обязательной оценки¦в течение года ¦Договор ¦Увеличение стоимости муниципального ¦местный ¦ 2,50 ¦ ¦
¦муниципального имущества, ¦ ¦аренды, ¦имущества ¦бюджет и ¦ ¦ ¦
¦передаваемого в аренду, ¦ ¦Положение ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦
¦подлежащего приватизации ¦ ¦ ¦ ¦арендаторов¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Совершенствование работы ¦в течение года ¦Постановление ¦Координация работы Комитета с ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комитета по управлению ¦ ¦Администрации,¦деятельностью МУП и МУ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществом с МУП и МУ ¦ ¦решения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Комитета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Проведение инвентаризации ¦в течение года ¦решения ¦Выявление и изъятие имущества, ¦МБ ¦ 0,50 ¦ ¦
¦муниципального имущества, ¦ ¦Комитета ¦используемого не по назначению либо ¦ ¦ ¦ ¦
¦закрепленного за МУП и МУ ¦ ¦ ¦неэффективно используемого, подлежащего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦списанию, перераспределению, изъятие для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Реформирование МУП и МУ ¦в течение года ¦Постановление ¦Укрупнение МУП и МУ, эффективное ¦МБ ¦ 1,00 ¦ ¦
¦(реорганизация) ¦ ¦Администрации ¦использование муниципального имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦решения ¦уменьшение затрат городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Комитета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Ликвидация МУП и МУ ¦в течение года ¦Постановления ¦Сохранение муниципального имущества, ¦Местный ¦ 1,50 ¦ ¦
¦ ¦ ¦Администрации,¦уменьшение затрат городского бюджета на ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦решения ¦содержание МУП и МУ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Комитета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Создание информационной базы ¦2 квартал ¦Распоряжение ¦Оптимизация механизма обработки данных ¦Местный ¦ 0,79 ¦ ¦
¦ ¦ ¦Администрации ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Раздел 2. РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ¦Ян М.А. ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+
¦ 2.1. Социальная защита, трудовые отношения и занятость населения ¦Качин Л.А. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Реализация целевой программы ¦в течение года ¦Ежеквартальный¦Социальная поддержка малообеспеченных ¦Местный ¦ 2,20 ¦Управление труда и ¦
¦"Оказание адресной социальной ¦ ¦отчет ¦слоев населения ¦бюджет ¦ ¦социального развития ¦
¦поддержки населению ¦ ¦ +-----------------------------T-----------+ ¦ ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ" ¦ ¦ ¦Охват мероприятиями по ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной поддержке граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нуждающихся в социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦помощи, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Охват мероприятиями по ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной поддержке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инвалидов, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Охват мероприятиями по ¦ 675 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦поддержке семей с детьми, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Количество проводимых ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦массовых мероприятий, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реализация целевой программы ¦в течение года ¦Ежеквартальный¦Увеличение числа ¦ 47000 ¦Местный ¦ 1,50 ¦Управление труда и ¦
¦"Организация круглогодичного ¦ ¦отчет ¦оздоровленных детей, чел. ¦ ¦бюджет ¦ ¦социального развития, ¦
¦отдыха, оздоровления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городская рабочая группа ¦
¦занятости детей" (укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по организации отдыха и ¦
¦здоровья, профилактика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровления, занятости ¦
¦предупреждение заболеваний у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и подростков ¦
¦детей, адресная социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержка детей-сирот, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-инвалидов, детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦малообеспеченных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦многодетных семей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Обеспечение и предоставление ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Степень охвата граждан ¦ 26 ¦Итого: ¦ ¦Управление труда и ¦
¦льгот согласно ФЗ ¦ ¦отчет ¦системой льгот и пособий, ¦ +-----------+---------+социального развития ¦
¦"О ветеранах", "О социальной ¦ ¦ ¦предусмотренных ¦ ¦ФБ ¦ 55,59 ¦ ¦
¦защите инвалидов", ¦ ¦ ¦законодательством, % ¦ +-----------+---------+ ¦
¦"О социальной защите граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 268,47 ¦ ¦
¦подвергшихся воздействию ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦радиации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Предоставление субсидий ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Количество семей, получивших ¦ 19288 ¦Итого: ¦ ¦Управление труда и ¦
¦малоимущим гражданам на оплату¦ ¦отчет ¦субсидии ¦ +-----------+---------+социального развития ¦
¦жилья и ком. услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Выплата пособий гражданам, ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Количество семей, получающих ¦ 26200 ¦Итого: ¦ ¦Управление труда и ¦
¦имеющим детей, согласно ФЗ "О ¦ ¦отчет ¦пособия на детей ¦ +-----------+---------+социального развития ¦
¦пособиях гражданам, имеющим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФБ ¦ 73,66 ¦ ¦
¦детей" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Выплата доплат к ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Количество граждан, ¦ 73 ¦Итого: ¦ 2,00 ¦Управление труда и ¦
¦государственным пенсиям лицам,¦ ¦отчет ¦получивших доплаты, чел. ¦ +-----------+---------+социального развития ¦
¦замещающим муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 2,00 ¦ ¦
¦должности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реализация плана мероприятий ¦В течение года ¦Трехстороннее ¦Количество мероприятий по ¦ 10 ¦ ¦ ¦Управление труда и ¦
¦трехстороннего соглашения ¦ ¦соглашение на ¦снижению социальной ¦ ¦ ¦ ¦социального развития ¦
¦между Администрацией ¦ ¦2003 - 2004 ¦напряженности на уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ, объединением ¦ ¦гг. ¦города, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций профсоюзов РБ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Союзом промышленников и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Ведение коллективной ¦в течение года ¦Ежеквартальный¦Количество заключенных ¦ 100 ¦ ¦ ¦Управление труда и ¦
¦договорной кампании ¦ ¦отчет ¦коллективных договоров, шт. ¦ ¦ ¦ ¦социального развития ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Развитие материально- ¦в течение года ¦Ежеквартальный¦Совершенствование предоставляемых услуг ¦Итого: ¦ 0,50 ¦Управление труда и ¦
¦технической базы стационарных ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+социального развития ¦
¦лагерей "Рассвет", "Березка" ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,50 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Капитальный ремонт Центра ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Совершенствование предоставляемых услуг ¦Итого: ¦ 1,43 ¦Управление труда и ¦
¦льгот и субсидий ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+социального развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1,43 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Оказание платных услуг ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦расширение оказываемых услуг,¦ 0,75 ¦ ¦ ¦Управление труда и ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦социального развития ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Проведение миграционных ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Количество мероприятий, ¦ 11 ¦ ¦ ¦Управление труда и ¦
¦процессов в г. Улан-Удэ ¦ ¦отчет ¦направленных на выявление ¦ ¦ ¦ ¦социального развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦причин, направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внутренней и внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦миграции, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Разработка стратегии по ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦формирование сдерживающих ¦ ¦ ¦ ¦Управление труда и ¦
¦управлению миграционными ¦ ¦отчет ¦факторов ¦ ¦ ¦ ¦социального развития ¦
¦потоками и их регулированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 2.2. Реформирование и развитие образования ¦Сергеев В.В. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Повышение качества образования¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Достижение доступного, современного ¦ ¦ ¦Городское управление ¦
¦и воспитания ¦ ¦отчет ¦качества образования. Внедрение новых ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦учебных программ, учебников, подготовка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦школ к единому государственному экзамену ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------T-----------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Охват детей школьного ¦ 99,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦возраста обучением в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательных школах, в % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Обновление содержания ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Количество профильных школ ¦ 14 ¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦образования (Концепция ¦ ¦отчет +-----------------------------+-----------+ ¦ ¦образования ¦
¦модернизации российского ¦ ¦ ¦Количество предпрофильных ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, Распоряжение ¦ ¦ ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правительства РФ № 1756-р от ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦29.11.2001) ¦ ¦ ¦Количество групп в ДОУ с ¦ 2 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦краткосрочным пребыванием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Количество групп в ДОУ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦семейного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Создание условий для развития ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Творческое развитие личности, ¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦детей школьного и дошкольного ¦ ¦отчет ¦профилактика асоциального поведения ¦ ¦ ¦образования ¦
¦возраста (Федеральная ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦программа "Дети - России") ¦ ¦ +-----------------------------T-----------+-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Количество учреждений ¦ 41 ¦ФБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Количество групп продленного ¦ 130 ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Количество групп с 12-часовым¦ 60 ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пребыванием детей в ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Информатизация образования ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Подключение школ к сети Интернет. ¦Всего ¦ 3,084 ¦Городское управление ¦
¦согласно Постановлению ¦ ¦отчет ¦Поставка компьютерного оборудования для +-----------+---------+образования ¦
¦Правительства РФ № 630 от ¦ ¦ ¦библиотек школ ¦ФБ ¦ 2,056 ¦ ¦
¦28.08.2001 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 1,028 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Организация оздоровления детей¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Увеличение числа оздоровленных детей ¦Всего ¦ 2,5 ¦Городское управление ¦
¦и подростков согласно ФП ¦ ¦отчет +-----------------------------T-----------+-----------+---------+образования ¦
¦"Здоровый ребенок" ¦ ¦ ¦Количество летних площадок ¦ 96 ¦МБ ¦ 2,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦"Охрана здоровья" Сертификация¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦Всего ¦ 0,16 ¦Городское управление ¦
¦пищеблоков в учреждениях ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+образования ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,16 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Поддержка одаренных детей ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Развитие творческих способностей, ¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦воспитание лидеров +-----------+---------+образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Повышение качества ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Привлечение в систему образования ¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦педагогических кадров ¦ ¦отчет ¦квалифицированных специалистов +-----------+---------+образования ¦
¦общеобразовательных школ, ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦дошкольных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Капитальный ремонт учреждений ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦При уточнении бюджета в течение года ¦Всего ¦ 10,70 ¦Городское управление ¦
¦образования ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 10,70 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Мероприятия по оздоровлению ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Экономия ТЭР, снижение затрат ¦ ¦ ¦Городское управление ¦
¦бюджета ¦ ¦отчет ¦(211,6 тыс. руб.) ¦ ¦ ¦образования ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+ ¦
¦Реализация программы ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосбережения ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+ ¦
¦Установление лимитов ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления ТЭР, экономия ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Оплата родителей за содержание¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Снижение затрат ¦Всего ¦ 39,2 ¦Городское управление ¦
¦детей в ДОУ ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 39,2 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+-------------------------+
¦Оплата родителей за содержание¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦Всего ¦ 3,5 ¦Городское управление ¦
¦детей в интернатах ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 3,5 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+-------------------------+
¦Развитие дополнительных ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦Всего ¦ 2,6 ¦Городское управление ¦
¦образовательных услуг ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 2,6 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 2.3. Развитие и реформирование здравоохранения ¦Очиров В.М. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Функционирование и ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Снижение количества абортов, ¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦совершенствование работы ¦ ¦отчет ¦гинекологической заболеваемости, +-----------+---------+здравоохранения, ¦
¦городского центра по ¦ ¦ ¦улучшение перинатальной диагностики ¦МБ ¦ ¦городская поликлиника № 1¦
¦планированию семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Совершенствование кадрового ¦3 квартал ¦Ежеквартальный¦Повышение квалификации медицинских ¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦потенциала ЛПУ - открытие ¦ ¦отчет ¦работников, качества оказания медицинской+-----------+---------+здравоохранения, лечебно-¦
¦филиала НИИ скорой помощи им. ¦ ¦ ¦помощи ¦МБ ¦при ¦профилактические ¦
¦И.И.Джанелидзе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦учреждения ¦
¦г. Санкт-Петербург ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Внедрение современных методов ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦повышение качества и диапазона оказания ¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦лечения на базе БСМП ¦ ¦отчет ¦медицинской помощи +-----------+---------+здравоохранения, БСМП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Обеспечение непрерывного ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Организация оперативной реанимационной ¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦лечебного процесса при ЧС - ¦ ¦отчет ¦помощи при отключении электроэнергии +-----------+---------+здравоохранения, лечебно-¦
¦приобретение автономного ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦при ¦профилактические ¦
¦источника питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Стабильное обеспечение детей ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Профилактика заболеваний, снижение ¦Всего ¦ 3,50 ¦Городское управление ¦
¦детским питанием ¦ ¦отчет ¦заболеваемости у детей, снижение +-----------+---------+здравоохранения ¦
¦ ¦ ¦ ¦младенческой смертности. При уточнении ¦МБ ¦ 3,50 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета дополнительно предусмотреть ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4,7 млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Выполнение мероприятий ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Профилактика снижения инфекционной ¦Всего ¦ 1,00 ¦Городское управление ¦
¦согласно республиканской и ¦ ¦отчет ¦заболеваемости +-----------+---------+здравоохранения ¦
¦городской целевым программам: ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦"Предупреждение и борьба с ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦заболеваниями социального ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1,00 ¦ ¦
¦характера" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Укрепление материально- ¦ ¦ ¦Улучшение обеспечения населения ¦ ¦ ¦Городское управление ¦
¦технической базы муниципальных¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ качественной медицинской ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦
¦ЛПУ города ¦ ¦ ¦помощью ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Приобретение медицинского ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Совершенствование предоставляемых услуг ¦Всего ¦ 2,00 ¦Городское управление ¦
¦оборудования для ЛПУ ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+здравоохранения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ 2,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФОМС ¦по факту ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финанси- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Обновление санитарного ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Обновление парка, улучшение обслуживания ¦Всего ¦ 0,50 ¦Городское управление ¦
¦транспорта ЛПУ города ¦ ¦отчет ¦населения +-----------+---------+здравоохранения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ 0,50 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Приобретение ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Улучшение обследования на выявление ¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦флюорооборудования ¦ ¦отчет ¦туберкулеза (своевременное выявление +-----------+---------+здравоохранения ¦
¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза из групп риска) ¦МБ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Пристрой к инфекционной ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Обеспечение безопасных условий работникам¦Всего ¦ ¦Комитет по строительству ¦
¦больнице (проектно-сметная ¦ ¦отчет ¦и пациентам, улучшение оказания +-----------+---------+ ¦
¦документация) ¦ ¦ ¦медицинской помощи населению ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Окончание строительства ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Обеспечение безопасных условий работникам¦Всего ¦ ¦Комитет по строительству ¦
¦пищеблока городской больницы ¦ ¦отчет ¦и пациентам, улучшение оказания мед. +-----------+---------+ ¦
¦№ 2 ¦ ¦ ¦помощи населению ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реконструкция здания филиала ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Обеспечение безопасных условий работникам¦Всего ¦ ¦Комитет по строительству ¦
¦городской поликлиники № 6 ¦ ¦отчет ¦и пациентам, улучшение оказания мед. +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦помощи населению ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реконструкция молочной кухни ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Обеспечение безопасных условий работникам¦Всего ¦ ¦Комитет по строительству ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦и пациентам, улучшение оказания мед. +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦помощи населению ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Капитальный ремонт здания, ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Обеспечение безопасных условий работникам¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦переданного под амбулаторию, ¦ ¦отчет ¦и пациентам, улучшение оказания мед. +-----------+---------+здравоохранения ¦
¦поликлиники № 3 ¦ ¦ ¦помощи населению ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Капитальный ремонт ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦водоснабжения, электрической ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+здравоохранения ¦
¦части пол-ки 1 ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Капитальный ремонт ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Обеспечение безопасных условий работникам¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦внутрибольничной аптеки БСМП ¦ ¦отчет ¦и пациентам, улучшение оказания мед. +-----------+---------+здравоохранения ¦
¦ ¦ ¦ ¦помощи населению ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Капитальный ремонт ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Обеспечение безопасных условий работникам¦Всего ¦ ¦Городское управление ¦
¦водоснабжения, ¦ ¦отчет ¦и пациентам, улучшение оказания мед. +-----------+---------+здравоохранения ¦
¦электроснабжения поликлиники ¦ ¦ ¦помощи населению ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦№ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Организация кабинетов ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Улучшение эффективности профилактической ¦ ¦ ¦Городское управление ¦
¦медицинской профилактики в ¦ ¦отчет ¦работы в ЛПУ ¦ ¦ ¦здравоохранения, ¦
¦городских поликлиниках № 2, 6,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиники ¦
¦городских больницах № 4, 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реструктуризация сети: ¦ ¦ ¦Рациональное и эффективное использование ¦ ¦ ¦Городское управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципального имущества, изыскание ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнительных доходов, улучшение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оказания медиц. помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Открытие нового филиала ¦1 полугодие ¦Ежеквартальный¦Расширение оказываемых мед. услуг и ¦ ¦ ¦Стоматологическая ¦
¦стоматологической поликлиники ¦ ¦отчет ¦дополнительный доход по платным услугам и¦ ¦ ¦поликлиника № 1 ¦
¦№ 1 ¦ ¦ ¦в системе ОМС в сумме - 600 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Открытие нового филиала ¦1 полугодие ¦Ежеквартальный¦Расширение оказываемых мед. услуг и ¦ ¦ ¦Стоматологическая ¦
¦стоматологической поликлиники ¦ ¦отчет ¦дополнительный доход по платным услугам и¦ ¦ ¦поликлиника № 2 ¦
¦№ 2 ¦ ¦ ¦в системе ОМС в сумме - 300 т. р. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 2.4. Развитие и реформирование культуры ¦Цыренова В.Ш. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Сохранение сети и укрепление ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Создание условий для удовлетворения ¦Всего ¦ 0,70 ¦Управление культуры ¦
¦материально-технической базы ¦ ¦отчет ¦культурных запросов и потребностей всех +-----------+---------+ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦возрастных групп населения г. Улан-Удэ ¦МБ ¦ 0,70 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Капитальный ремонт ДК пос. ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Создание условий для организации досуга ¦Всего ¦ ¦Упр. культуры, ¦
¦Стеклозавода ¦ ¦отчет ¦жителей п. Стеклозавод +-----------+---------+ДК п. Стеклозавод ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реконструкция и капитальный ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Восстановление памятника истории и ¦Всего ¦ ¦Упр. культуры, ¦
¦ремонт Музея города ¦ ¦отчет ¦культуры 19 - нач. 20 вв. - дома купца +-----------+---------+музей города ¦
¦ ¦ ¦ ¦И.Ф.Голдобина ¦МБ ¦при ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реализация программы развития ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Создания комфортных условий для ¦Всего ¦ 0,70 ¦Управление культуры ¦
¦муниципальных библиотек ¦ ¦отчет ¦организации досуга населения города +-----------+---------+ ¦
¦г. Улан-Удэ на 2004 - 2008 гг.¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,70 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Проведение ежегодного конкурса¦II кв. ¦Ежеквартальный¦Повышение престижа профессии музыканта, ¦Всего ¦ 0,04 ¦Управление культуры, ДШИ ¦
¦"Звездочки надежды" на премию ¦ ¦отчет ¦стимулирование творческой деятельности +-----------+---------+ ¦
¦мэра города среди юных ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ 0,04 ¦ ¦
¦музыкантов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Участие ведущих преподавателей¦декабрь ¦Ежеквартальный¦Повышение престижа профессии ¦Всего ¦ 0,005 ¦Управление культуры, ДШИ ¦
¦ДШИ города в республиканском ¦ ¦отчет ¦преподавателя, выявление талантливых +-----------+---------+ ¦
¦конкурсе профессионального ¦ ¦ ¦педагогов ¦СС ¦ 0,005 ¦ ¦
¦мастерства "Учитель года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Городской конкурс юных ¦март ¦Ежеквартальный¦Повышение престижа профессии музыканта, ¦Всего ¦ 0,015 ¦Управление культуры, ДШИ ¦
¦музыкантов ¦ ¦отчет ¦стимулирование творческой деятельности +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ 0,015 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦III Межрегиональный фестиваль ¦апрель ¦Ежеквартальный¦сохранение и упрочение традиций хорового ¦Всего ¦ 0,01 ¦Управление культуры, ДШИ ¦
¦детских хоров ¦ ¦отчет ¦исполнительства +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ 0,01 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦XII концертный сезон детской ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Повышение исполнительского уровня ¦Всего ¦ 0,01 ¦Управление культуры, ДШИ ¦
¦филармонии, посвященный ¦ ¦отчет ¦коллективов и народных исполнителей +-----------+---------+ ¦
¦200-летию Глинки М.И. ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,01 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Участие преподавателей и ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Совершенствования деятельности по ¦Всего ¦ 0,10 ¦Управление культуры, ДШИ ¦
¦учащихся в международных и ¦ ¦отчет ¦эстетическому воспитанию и музыкальному +-----------+---------+ ¦
¦межрегиональных конкурсах ¦ ¦ ¦образованию подрастающего поколения, ¦СС ¦ 0,10 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦повышение профессионального мастерства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Вручение ежегодной премии им. ¦II кв. ¦Ежеквартальный¦Стимулирование творческой деятельности, ¦Всего ¦ 0,015 ¦Управление культуры, ДШИ,¦
¦Р.С.Мэрдыгеева, ¦ ¦отчет ¦выявление и поддержка юных дарований +-----------+---------+ДХШ ¦
¦основоположника бурятского ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ 0,015 ¦ ¦
¦изобразительного искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Проведение ежегодного конкурса¦II кв. ¦Ежеквартальный¦Стимулирование творческой деятельности ¦Всего ¦ 0,10 ¦Управление культуры ¦
¦на соискание гранта и премии в¦ ¦отчет ¦предприятий, организаций и учреждений +-----------+---------+ ¦
¦сфере культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,10 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Конкурс на соискание ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Поддержка писателей в жанре прозы, ¦Всего ¦ 0,025 ¦Управление культуры ¦
¦литературной премии им. ¦ ¦отчет ¦развитие бурятской литературы +-----------+---------+ ¦
¦И.Калашникова ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,025 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Проведение общероссийских, ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Организация досуга горожан ¦Всего ¦ 0,875 ¦Управление культуры ¦
¦общегородских праздничных ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦мероприятий, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,875 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Мероприятия по сохранению и ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Возрождение и сохранение культурного ¦Всего ¦ 0,435 ¦Управление культуры ¦
¦развитию народных традиций ¦ ¦отчет ¦наследия народностей, населяющих город +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,435 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Мероприятия программы "Вахта ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Военно-патриотическое воспитание. ¦Всего ¦ 0,15 ¦Управление культуры ¦
¦памяти", посвященной 60-летию ¦ ¦отчет ¦Увековечивание памяти героев ВОВ +-----------+---------+ ¦
¦Великой Победы ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,15 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Праздники и памятные дни ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Формирование у горожан гражданско- ¦Всего ¦ 0,09 ¦Управление культуры ¦
¦России ¦ ¦отчет ¦патриотического долга +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,09 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦День города ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Формирование у горожан гражданско- ¦Всего ¦ 0,20 ¦Управление культуры ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦патриотического долга к своему городу, +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦уважения его истории, культуры, традиций ¦МБ ¦ 0,20 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 2.5. Молодежная политика ¦Филиппов В.А. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Мероприятия по обеспечению ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Повышение уровня правовой грамотности у ¦Всего: ¦ 0,204 ¦УДМ, ГУО, ГУК, ЦГБ, ГРЮБ,¦
¦правовой защиты молодежи, ¦ ¦отчет ¦молодежи. Патриотическое воспитание ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦развитию гражданственности и ¦ ¦ ¦молодежи. Подготовка молодого человека к ¦ ¦ ¦Октябрьского, ¦
¦патриотизма; мероприятия, ¦ ¦ ¦военной службе ¦ ¦ ¦Железнодорожного, ¦
¦направленные на повышение ¦ ¦ +-----------------------------T-----------+-----------+---------+Советского р-нов, Совет ¦
¦электоральной активности и ¦ ¦ ¦Количество проводимых ¦ 60 ¦МБ ¦ 0,204 ¦директоров ссузов, ¦
¦правовое просвещение молодежи ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦Федерация ушу, ГДДЮТ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссузы ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Формирование активной ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Создание системы поддержки и развития ¦Всего: ¦ 0,236 ¦УДМ, ГУО, ГУЗ, ГУК, ¦
¦социальной позиции молодежи. ¦ ¦отчет ¦инновационных форм и методов выявления и ¦ ¦ ¦ГУФКТС, Госкомитет РБ, ¦
¦Организация и проведение ¦ ¦ ¦развития творческого потенциала и ¦ ¦ ¦Администрация Советского ¦
¦мероприятий, направленных на ¦ ¦ ¦способности к самореализации молодежи. ¦ ¦ ¦р-на, БО Росдетфонда, ¦
¦поддержку одаренной молодежи ¦ ¦ +-----------------------------T-----------+-----------+---------+вузы, ГДДЮТ, ссузЫ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Количество проводимых ¦ 35 ¦МБ ¦ 0,236 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Профилактика преступности в ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Организация досуга детей и подростков. ¦Всего: ¦ 0,096 ¦УМД, ГУО, Администрации ¦
¦молодежной среде ¦ ¦отчет ¦Пропаганда здорового образа жизни. ¦ ¦ ¦Советского, Октябрьского,¦
¦ ¦ ¦ +-----------------------------T-----------+-----------+---------+Железнодорожного р-нов ¦
¦ ¦ ¦ ¦Количество проводимых ¦ 42 ¦МБ ¦ 0,096 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Внедрение новых форм работы с ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Количество проводимых ¦ 34 ¦Всего: ¦ 0,126 ¦УДМ ¦
¦молодежью в соответствии с ¦ ¦отчет ¦мероприятий ¦ +-----------+---------+ ¦
¦современными требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,126 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 2.6. Развитие физической культуры, спорта и туризма ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------T-----------T-----------T---------+-------------------------+
¦Организация и проведение ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Количество проводимых ¦ 80 ¦Итого: ¦ 1,43 ¦Управление ФК, спорта и ¦
¦массовых физкультурно- ¦ ¦отчет ¦мероприятий ¦ +-----------+---------+туризма ¦
¦оздоровительных и спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1,43 ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Информационная рекламная ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Увеличение количества материалов СМИ, ¦Итого: ¦ 0,05 ¦Управление ФК, спорта и ¦
¦деятельность по формированию ¦ ¦отчет ¦направленных на формирование здорового +-----------+---------+туризма ¦
¦здорового образа жизни ¦ ¦ ¦образа жизни ¦СС ¦ 0,05 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реконструкция спортивных ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Укрепление материально-технической базы ¦Итого: ¦ 0,10 ¦Управление ФК, спорта и ¦
¦сооружений г. Улан-Удэ ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+туризма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ 0,10 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Поддержка выдающихся ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Материальная поддержка выдающихся ¦Итого: ¦ 0,05 ¦Управление ФК, спорта и ¦
¦спортсменов города ¦ ¦отчет ¦спортсменов г. Улан-Удэ +-----------+---------+туризма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ 0,05 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Создание благоприятных условий¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Получение спортсменами республики ¦Итого: ¦ 0,05 ¦Управление ФК, спорта и ¦
¦для подготовки и успешного ¦ ¦отчет ¦призовых мест по различным видам спорта +-----------+---------+туризма ¦
¦выступления членов сборной ¦ ¦ ¦на чемпионатах Европы, Азии и Олимпийских¦СС ¦ 0,05 ¦ ¦
¦России, Республики Бурятия из ¦ ¦ ¦играх ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Раздел 3. РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦ 3.1. Организационные мероприятия в целях формирования рыночных механизмов жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ комплекса, не требующие значительных материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Создание холдинга на основе ¦В течение года ¦ ¦Обеспечение управляемости предприятиями ¦ ¦ ¦Комитет городского ¦
¦энергетической компании, в ¦ ¦ ¦ЖКХ со стороны Администрации города за ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦которую должны войти ¦ ¦ ¦счет реализации прав собственника ¦ ¦ ¦ ¦
¦акционерные общества ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Управляющая компания", МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Водоканал", МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Улан-Удэнская энергетическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 3.2. Мероприятия, осуществляемые за счет финансирования из республиканского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Разработка и защита ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Улучшение качества оказываемых жилищно- ¦Всего ¦ 31,09 ¦Комитет городского ¦
¦мероприятий программы ¦ ¦отчет о ¦коммунальных услуг, повышение надежности +-----------+---------+хозяйства, строительства ¦
¦"Реформирование и модернизация¦ ¦реализации ¦систем жизнеобеспечения города ¦ФБ ¦ 1,00 ¦ ¦
¦жилищно-коммунального ¦ ¦республиканс- ¦ +-----------+---------+ ¦
¦комплекса на 2003 - 2010 гг." ¦ ¦ких программ ¦ ¦РБ ¦ 0,50 ¦ ¦
¦на 2004, 2005 годы, ¦ ¦в Министерство¦ +-----------+---------+ ¦
¦финансируемых из ¦ ¦строительства,¦ ¦МБ ¦ 29,59 ¦ ¦
¦республиканского бюджета ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 3.3. Мероприятия, направленные на снижение затратности оказания жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реализация мероприятий ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Обеспечение эффективности использования ¦ ¦ ¦Комитет городского ¦
¦программы энергосбережения на ¦ ¦отчет в ¦энергоресурсов, снижение финансовой ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦2004 год ¦ ¦Министерство ¦нагрузки на бюджет. Бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства,¦финансирования на 2004 год не ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦архитектуры и ¦предусмотрено, выполнение мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЖКХ, Комитет ¦будет выполняться только за счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по экономике ¦собственных средств предприятий ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Установление лимитов ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Экономия бюджетных расходов ¦ ¦ ¦Комитет городского ¦
¦потребления топливно- ¦ ¦отчет в ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦энергетических ресурсов ¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям и учреждениям, ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансируемым из местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Формирование и реализация ¦В течение года ¦Ежемесячный ¦Оптимизация бюджетных расходов при оплате¦МБ ¦ 242,88 ¦Комитет городского ¦
¦муниципального заказа ¦ ¦отчет в ГорФУ,¦товаров, работ, услуг для муниципальных ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦ ¦ ¦ежеквартальный¦нужд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦балансовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 3.4. Мероприятия, направленные на снижение дотационности жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------T-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Утверждение ставок платы ¦I квартал ¦Ежемесячный ¦Получение дополнительных ¦ 430,376¦ ¦ ¦Комитет городского ¦
¦населения в размере 90% от ¦ ¦отчет в ¦доходов от населения, ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦затрат (согласно федеральному ¦ ¦Комитет по ¦снижение нагрузки на бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стандарту на 2004 год) ¦ ¦экономике ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Применение дифференцированной ¦В течение года ¦Ежемесячный ¦Получение дополнительных ¦ 60 ¦ ¦ ¦Комитет городского ¦
¦оплаты жилищно-коммунальных ¦ ¦отчет в ¦доходов от населения, ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦услуг ¦ ¦Комитет по ¦снижение нагрузки на бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономике ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 3.5. Совершенствование мер социальной защиты населения при повышении тарифов на услуги ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------T-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Осуществление перехода на ¦В течение года ¦ ¦Создание благоприятных ¦ ¦ ¦ ¦Комитет городского ¦
¦систему единой квитанции и ¦ ¦ ¦условий для населения города ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦"единого окна" ¦ ¦ ¦по социальной защите при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦повышении тарифов на ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Предоставление льгот по оплате¦В течение года ¦ежеквартальный¦Совершенствование мер социальной защиты ¦РБ ¦ 217,38 ¦Управление труда и ¦
¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦отчет в Гос- ¦населения при повышении тарифов на услуги¦ ¦ ¦социального развития и ¦
¦гражданам, имеющим на то право¦ ¦комстат РБ по ¦ЖКХ ¦ ¦ ¦Комитет городского ¦
¦ ¦ ¦форме 26-ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+-------------------------+
¦Предоставление субсидий по ¦В течение года ¦ежеквартальный¦ ¦РБ ¦ 60,90 ¦Комитет городского ¦
¦оплате жилищно-коммунальных ¦ ¦отчет 22-ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦услуг малообеспеченным слоям ¦ ¦(субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 3.6. Мероприятия, направленные на осуществление демонополизации в сфере предоставления жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реализация городской ¦В течение года ¦Полугодовой ¦Повышение качества эксплуатации и ¦ ¦ ¦Комитет городского ¦
¦комплексной программы по ¦ ¦отчет в Гос- ¦содержания жилищного фонда, участие ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦формированию ТСЖ на 2003 - ¦ ¦комстат РБ по ¦граждан и их объединений в управлении ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 гг. ¦ ¦форме 22-ЖКХ ¦жилищным фондом, путем введения новых ТСЖ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(реформа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦3.7. Мероприятия, направленные на обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реструктуризация кредиторской ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Снижение кредиторской задолженности ¦МБ ¦ 2 ¦Комитет городского ¦
¦задолженности предприятий ЖКХ ¦ ¦отчет в ¦предприятий ЖКХ ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦по налоговым взносам и сборам ¦ ¦Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в бюджет и внебюджетные фонды ¦ ¦строительства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Повышение уровня собираемости ¦В течение года ¦Ежемесячный ¦Обеспечение оплаты населением¦75% ¦ ¦Комитет городского ¦
¦начисленных платежей за ¦ ¦отчет ¦оказанных жилищно- ¦ ¦ ¦хозяйства, строительства ¦
¦жилищно-коммунальные услуги ¦ ¦ ¦коммунальных услуг на уровне ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦75% ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------------------+---------+-------------------------+
¦ Раздел 4. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+
¦ 4.1. Развитие промышленности ¦Грехов В.П., Кожухов Ю.М.¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+
¦ Сохранение темпов роста объема производства в промышленности ¦Кожухов Ю.М. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------T-----------T-----------T---------+-------------------------+
¦Заключение Соглашений о ¦январь - ¦Соглашения о ¦Количество соглашений о ¦ 25 ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦социально-экономическом ¦апрель ¦социально- ¦социально-экономическом ¦ ¦ ¦ ¦промышленности, связи и ¦
¦сотрудничестве с предприятиями¦ ¦экономическом ¦сотрудничестве, шт. ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
¦промышленности и связи города ¦ ¦сотрудничестве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦Разработка и реализация ¦Апрель ¦Постановление ¦Поддержка местных товаропроизводителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий "Основных ¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направлений поддержки развития¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности города" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Анализ итогов работы ¦ежеквартально ¦Аналитическая ¦Разработка предложений по развитию ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий промышленности ¦ ¦записка ¦предприятий промышленности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+ ¦
¦Паспортизация предприятий ¦В течение года ¦Паспорт ¦количество предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности с годовым ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объемом производства свыше 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦ Повышение уровня оснащенности средствами связи ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------T-----------T-----------T---------+ ¦
¦Выполнение целевой программы ¦В течение года ¦Договор ¦Количество новых телефонов ¦ 10 ¦Всего ¦ ¦ ¦
¦телефонизации окраинных ¦ ¦ ¦систем беспроводной связи, ¦ +-----------+---------+ ¦
¦поселков и районов малоэтажной¦ ¦ ¦шт. ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦
¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦Разработка и реализация ¦III квартал ¦Постановление ¦Поддержка развития услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий "Основных ¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направлений развития отрасли ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Связь" в г. Улан-Удэ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Проведение работ по расширению¦В течение года ¦Аналитический ¦Расширение сети таксофонов ¦ ¦ ¦ ¦
¦сети таксофонов ¦ ¦доклад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Содействие развитию услуг ¦В течение года ¦Аналитический ¦Развитие услуг сотовой и пейджинговой ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотовой и пейджинговой связи ¦ ¦доклад ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦ Развитие и регулирование рынка пассажирских перевозок ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+ ¦
¦Создание и совершенствование ¦I квартал ¦Закон РБ, ¦Развитие и регулирование рынка ¦ ¦ ¦ ¦
¦необходимой нормативно- ¦ ¦Решение ¦пассажирских услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦правовой базы в области ¦ ¦Горсовета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Обследование пассажиропотоков ¦III - IV ¦Аналитический ¦Совершенствование обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталы ¦доклад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Работа по внедрению системы ¦В течение года ¦Договор ¦Контроль пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦ ¦
¦диспетчерского управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирским транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Инвентаризация и паспортизация¦В течение года ¦Паспорт ¦количество предприятий ¦ 15 ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦предприятий транспорта ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности, связи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+ ¦
¦Проведение работ по обновлению¦В течение года ¦Договор ¦Обновление парка ¦ ¦ ¦ ¦
¦парка муниципальных автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и трамваев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Разработка мероприятий по ¦В течение года ¦План ¦Уменьшение убыточности и повышение ¦ ¦ ¦ ¦
¦уменьшению убыточности и ¦ ¦мероприятий ¦доходности муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышению доходности ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 4.2. Развитие строительного комплекса ¦Трифонов Ф.П. ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+
¦ Повышение уровня обеспеченности жильем жителей г. Улан-Удэ до 18 м2/чел. ¦Трифонов Ф.П. ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Реализация муниципальной ¦2004 г. ¦отчеты ¦Объем производства пром. продукции (круп.¦Всего ¦1249,00 ¦Управление капитального ¦
¦целевой программы "Развитие ¦ ¦ежемесячные ¦и сред. предприятиям), всего - 113,0 млн.+-----------+---------+строительства ¦
¦строительного комплекса ¦ ¦ ¦руб. Производство продукции в натур. ¦ФБ ¦ 290,00 ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ на 2003 - 2007 ¦ ¦ ¦выражении: ж/б изд. - 17,0 т. м3, стен. +-----------+---------+ ¦
¦годы" ¦ ¦ ¦материал - 18,0 млн. усл. кирпича; стол. ¦РБ ¦ 55,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦изд. - 7 т. м2. Ввод жилья - 66,2 тыс. м +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 904,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реализация муниципальной ¦Строительство и¦Ежеквартальные¦Строительство жилого дома 5/1 в 111 кв., ¦Всего ¦ 19,43 ¦Управление капитального ¦
¦целевой программы (МЦП) ¦сдача объектов ¦отчеты ¦ввод жилья 1303,0 м2 +-----------+---------+строительства, МУП ¦
¦"Переселение граждан, ¦по графику ¦ ¦ ¦РФ ¦ 6,71 ¦"Улан-Удэстройзаказчик" ¦
¦проживающих в г. Улан-Удэ, из ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ветхого и аварийного жилищного¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 2,72 ¦ ¦
¦фонда в 2001 - 2005 гг." ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 2,10 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 7,90 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реализация МЦП "Обеспечение ¦Строительство и¦Перечень ¦Улучшение жилищных условий молодых ¦Всего ¦ 15,50 ¦Управление капитального ¦
¦жильем молодых специалистов в ¦сдача объектов ¦мероприятий ¦специалистов г. Улан-Удэ. Разработка ПСД +-----------+---------+строительства, МУП ¦
¦г. Улан-Удэ в 2002 - 2010 гг."¦по графику ¦Программы ¦и завершение строительства ж.д. № 42 в ¦РБ ¦ 1,40 ¦"Улан-Удэстройзаказчик" ¦
¦ ¦ ¦ ¦п. Энергетик, площадью 1278,4 м2 +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1,20 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 12,90 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство 80-кв. дома № ¦Строительство и¦Перечень ¦Окончание строительства 1 блок-секции. ¦Всего ¦ 23,14 ¦Управление капитального ¦
¦12/2 в Ж/д районе ¦сдача объектов ¦мероприятий ¦Ввод 24 квартир, продолжение +-----------+---------+строительства, МУП ¦
¦ ¦по графику ¦Программы ¦строительства 2 блок-секции. ¦РФ ¦ 9,94 ¦"Улан-Удэстройзаказчик" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ 13,20 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Внедрение прогрессивной ¦В течение года ¦Проектная ¦Разработка Проекта ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы домостроения ¦ ¦документация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство 80-кв. дома ¦2004 г. ¦ ¦Ввод 1 пускового комплекса - 5900 кв. м ¦Всего ¦ 8,31 ¦заказчик УКС Минстроя ¦
¦инвалидов-колясочников ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 8,31 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Улучшение качества тепло-, водо-, энергообеспечения населения г. Улан-Удэ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Строительство, реконструкция ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦ ¦ ¦В.И.Хандаев ¦
¦объектов теплоснабжения: ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Теплотрасса № 6 ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Завершение утепления трубопровода ¦Всего ¦ 1,00 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Дренажное устройство к ¦В течение года ¦ежеквартальный¦Предотвращение аварийных ситуаций на ¦Всего ¦ 8,80 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦т/трассе № 6 ¦ ¦отчет ¦участке дренажного коллектора от +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Пенсионного фонда" до берега р. Уды. ¦МБ ¦ 8,80 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Строительство обусловлено нормативными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦требованиями и необходимо для опорожнения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов при аварийных ситуациях, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦из-за отсутствия дренажного ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Теплотрассы п. Мясокомбинат 1 ¦В течение года ¦ежеквартальный¦Ввод 1 пускового комплекса - 1,8 км. ¦Всего ¦ 1,50 ¦МУП ¦
¦очереди ¦ ¦отчет ¦Подключение жилых домов по ул. Гармаева, +-----------+---------+"Улан-Удэстройзаказчик" ¦
¦ ¦ ¦ ¦Пугачева, Онохойская п. Мясокомбинат к ¦РФ ¦ 1,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ-2 +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,50 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Теплотрасса по ул. Заовражная ¦В течение года ¦ежеквартальный¦ ¦Всего ¦ 0,50 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,50 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство участка ¦В течение года ¦ежеквартальный¦Улучшение условий для детей в школах ¦Всего ¦ 1,50 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦теплотрассы к дет. саду № 8, ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦№ 50 и др. ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1,50 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство водонапорной ¦В течение года ¦ежеквартальный¦Строительство скважин и водонапорной ¦Всего ¦ 1,00 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦башни п. Забайкальский ¦ ¦отчет ¦башни +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство бани в п. ¦В течение года ¦ежеквартальный¦строительство бани общественного ¦Всего ¦ 0,00 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦Стеклозавод ¦ ¦отчет ¦пользования +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство канализационного¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Увеличение мощностей для подключения ¦Всего ¦ 0,50 ¦МУП ¦
¦коллектора по ул. Смолина ¦ ¦отчет ¦вновь возводимых жилых домов, +-----------+---------+"Улан-Удэстройзаказчик" ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительство которых будет ¦РБ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦осуществляться по программе ипотечного +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитования. ¦МБ ¦ 0,50 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Канализационный коллектор в ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Планируется подключение 6 домов ¦Всего ¦ 4,69 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦пос. Южный ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 4,69 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство турбазы в п. ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Улучшение качества жизни ¦Всего ¦ 0,3463¦Управление капитального ¦
¦Гремячинск ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+строительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,3463¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Кладбище в Октябрьском районе ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Решение проблемы мест захоронений в ¦Всего ¦ 4,01 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦городе. Строительство автодороги и +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжение ¦МБ ¦ 4,01 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство школы № 63 ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ПСД, начало строительства ¦Всего ¦ 2,00 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 2,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Противотуберкулезный диспансер¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Завершение строительства. Пусконаладочные¦Всего ¦ 1,00 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦и отделочные работы +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФБ ¦ 1,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Энергоснабжение центральной ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Разработка ПСД ¦Всего ¦ 2,00 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦части Советского района ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 1,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Улучшение внешнего облика и привлекательности г. Улан-Удэ как столичного города ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Реконструкция площади Советов ¦2004 г. ¦ ¦Улучшение архитектурного облика ¦Всего ¦ 0,50 ¦УКС ¦
¦ ¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,50 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство мемориала Победы¦В течение года ¦ежеквартальный¦Строительство 3 очереди ¦Всего ¦ 2,00 ¦УКС ¦
¦ ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0,50 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1,50 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реставрационно- ¦В течение года ¦ежеквартальный¦согласно протоколу № 37/14 от 16.09.2002 ¦Всего ¦ ¦УКС ¦
¦восстановительные работы на ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦Свято-Одигитриевском соборе ¦ ¦ ¦ ¦Спонсорская¦по факту ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь ¦оказания ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Ремонт помещений ГУП "КСК ¦В течение года ¦ежеквартальный¦ремонт помещений ¦Всего ¦ 2,00 ¦УКС и МУП У-УСЗ ¦
¦ЗММК" ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 2,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Реконструкция, строительство дорожных сооружений ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Строительство моста через ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Развитие транспортной сети г. Улан-Удэ, ¦Всего ¦ 7,00 ¦УКС, МУП У-УСЗ ¦
¦протоку Степная ¦ ¦отчет ¦сокращение затрат на перевозку грузов, на+-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пробег легковых автомобилей, времени ¦ФБ ¦ 1,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывания пассажиров в пути, потерь ДТП,+-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кап. вложений в транспорт. Устройство ¦МБ ¦ 6,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦временного моста +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реконструкция моста через р. ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Обеспечение эл. снабжения трамвайного ¦Всего ¦ 6,00 ¦УКС, МУП У-УСЗ ¦
¦Уда (строительство ТП) ¦ ¦отчет ¦движения +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 6,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Объекты социально-бюджетной сферы ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Дом-интернат для умственно- ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Социальная защита детей ¦Всего ¦ 4,00 ¦УКС, МУП У-УСЗ, ГУЗ ¦
¦отсталых детей ¦ ¦отчет ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФБ ¦ 4,00 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Мероприятия по снижению чрезвычайных ситуаций ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Сейсмоусиление гор. больницы ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Снижение количества чрезвычайных ¦Всего ¦ ¦УКС, МУП У-УСЗ, ГУЗ ¦
¦№ 4 ¦ ¦отчет ¦ситуаций +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФБ ¦по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Крепление правого берега р. ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦повышение безопасности гидротехнических ¦Всего ¦ 1,80 ¦УКС, отдел охраны и окр. ¦
¦Селенги (о. Спасский) в ¦ ¦отчет ¦сооружений +-----------+---------+среды ¦
¦границах водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 1,80 ¦ ¦
¦сооружений г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 4.3. Предпринимательство ¦Грехов В.П., Дамбуев М.И.¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Реализация Мероприятий ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Создание благоприятных условий, ¦Итого: ¦ 3,108 ¦Управление ¦
¦Программы развития и поддержки¦с ¦отчет ¦способствующих устойчивому +-----------+---------+потребительского рынка и ¦
¦предпринимательства ¦ежеквартальным ¦ ¦функционированию и развитию малых ¦ФБ ¦ ¦услуг ¦
¦г. Улан-Удэ на 2003 - 2004 ¦отчетом ¦ ¦предприятий +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 3,108 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 4.4. Туризм ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------T-------------------------+
¦Реализация Мероприятий ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Формирование устойчивого туристского ¦МБ ¦ 1,640 ¦Управление ¦
¦Программы развития туризма ¦с ¦отчет ¦потока. Создание механизма взаимодействия¦ ¦ ¦потребительского рынка и ¦
¦ ¦ежеквартальным ¦ ¦инфраструктуры туризма, продвижение ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦ ¦отчетом ¦ ¦города на туристских рынках ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ 4.5. Торговля, общественное питание и услуги ¦Грехов В.П., Дамбуев М.И.¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Реализация плана ¦В течение года ¦ ¦Качественное улучшение состояния ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦первоочередных мероприятий на ¦с ¦ ¦потребительского рынка на основе научного¦ ¦ ¦потребительского рынка и ¦
¦2004 год раздела "Научное и ¦ежеквартальным ¦ ¦и кадрового обеспечения ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦кадровое обеспечение" ¦отчетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Концепции развития торговли и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного питания РБ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2002 - 2010 годы", на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационно-методического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центра по вопросам развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительского рынка, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основе кафедры ТООП ВСГТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Исполнение Постановления ¦В течение года ¦ ¦Улучшение культуры обслуживания ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦Администрации г. Улан-Удэ от ¦с ¦ ¦населения. Наилучшее обеспечение ¦ ¦ ¦потребительского рынка и ¦
¦22 апреля 2003 года № 189 "Об ¦ежеквартальным ¦ ¦товарами, услугами. Повышение качества ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦утверждении основных ¦отчетом ¦ ¦реализуемых товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦направлений развития торговли,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного питания и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2003 - 2007 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реализация плана сноса и реконструкции нестационарной мелкорозничной сети г. Улан-Удэ и плана развития ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦мелкорозничной сети на 2004 год по реализации периодической печати, мороженого, табачных изделий, ¦ ¦ ¦потребительского рынка и ¦
¦безалкогольных напитков, оказанию бытовых услуг ¦ ¦ ¦услуг ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Способствовать реконструкции контейнерных площадок, строительство павильонов и складов вместо ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦контейнеров: База "Новая", ПТЦ Буркоопсоюз, ООО "Продопт", ООО "Молпромсервис", ООО "Байкалалко" ¦ ¦ ¦потребительского рынка и ¦
¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Развитие сферы общественного ¦В течение года ¦ ¦Регулирование рынка общественного питания¦ ¦ ¦Управление ¦
¦питания и услуг ¦с ¦ ¦и услуг. Удовлетворение спроса населения,¦ ¦ ¦потребительского рынка и ¦
¦ ¦ежеквартальным ¦ ¦увеличение товарооборота. Улучшение ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦ ¦отчетом ¦ ¦качества обслуживания населения. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение охвата горячим питанием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦школьников ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Организация быстрого питания различных форматов: передвижной сети, мелкорозничной сети, стационарной ¦ ¦ ¦ ¦
¦сети, с колес ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Развитие сети ресторанного бизнеса в направлении разнообразия предоставляемых услуг и повышения ¦ ¦ ¦ ¦
¦качества обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы общеобразовательных и оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений, внедрение единой системы качества производства продукции, во исполнение Постановления ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрации г. Улан-Удэ от 27.01.03 № 46 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Содействие организации сети приемных пунктов химчистки в Торговых центрах, рынках города ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Внедрение дополнительных услуг в объектах торговли и общественного питания, согласно Постановлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правительства РБ от 06.05.02 № 133 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Создание Городского Совета Бытовиков ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Реализация Мероприятий по ¦В течение года ¦ ¦Регулирование качественного состава ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦удовлетворению потребностей ¦с ¦ ¦оптовых поставщиков. Организация ¦ ¦ ¦потребительского рынка и ¦
¦населения города ¦ежеквартальным ¦ ¦гарантированного бесперебойного ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦продовольственными и ¦отчетом ¦ ¦обеспечения потребности населения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦непродовольственными товарами ¦ ¦ ¦учреждений социально-бюджетной сферы ¦. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города. Развитие животноводства и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦овощеводства, с целью обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения, учреждений социально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы свежей продукцией круглый¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Формирование базы данных крупных оптовых предприятий по исполнению муниципального заказа. Создание ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервного и оперативного продовольственных фондов для нужд учреждений социально-бюджетной сферы, ГО и ¦ ¦ ¦ ¦
¦МЧС ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Содействие в реализации Программы развития МУП "Городские теплицы" ¦МБ ¦ 0,50 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+ ¦
¦Содействие в реализации Программы развития МСУП "Заганское" ¦МБ ¦ 1,00 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Охрана окружающей среды - улучшение экологической ситуации в г. Улан-Удэ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Программа приоритетных мероприятий по охране окружающей природной среды г. Улан-Удэ на 2003 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦Отдел охраны окружающей ¦
¦ ¦ ¦ ¦среды ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Проведение мероприятий по ¦В течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Хандаев В.И., отдел ¦
¦реабилитации территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны окр. среды ¦
¦города, охране и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦восстановлению зеленых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦насаждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------T-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦1. Лесоохранная деятельность в¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Проведение ¦ 1 ¦Всего ¦ 2,10 ¦Отдел охраны окружающей ¦
¦городских лесах ¦ ¦отчет ¦лесовосстановительных работ ¦ +-----------+---------+среды ¦
¦ ¦ ¦ ¦на площади 10 га. Сохранение ¦ ¦МБ ¦ 2,10 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦покрытой лесом площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(коэффициент сохранности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦2. Организация работ по ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Лесохозяйственные работы в ¦10 га ¦Всего ¦ ¦Отдел охраны окружающей ¦
¦восстановлению городских лесов¦ ¦отчет ¦городских лесах, ¦ +-----------+---------+среды ¦
¦ ¦ ¦ ¦воспроизводство лесов, ¦ ¦ЦБЭФ ¦по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проведение лесо- ¦ ¦ ¦уточнении¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦восстановительных работ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦3. Организация работ по ¦В течение года ¦ ¦Капитальный ремонт и уход за ¦ ¦Всего ¦ 0,30 ¦Отдел охраны окружающей ¦
¦озеленению города ¦ ¦ ¦зелеными насаждениями ¦ +-----------+---------+среды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБЭФ ¦ 0,30 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+-------------------------+
¦Мероприятия по охране водных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Противопаводковая защита г. ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Берегоукрепление р. Селенги (о. Спасский)¦Всего ¦ 2,40 ¦Отдел охраны окружающей ¦
¦Улан-Удэ ¦ ¦отчет ¦в границах водозабора, 1 этап - 29,802 +-----------+---------+среды ¦
¦- берегоукрепление, ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦РБ ¦ 1,80 ¦ ¦
¦строительство дамб, очистка ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦русел рек: ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 0,60 ¦ ¦
¦1. Проведение конкурса на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦размещение муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заказа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Ввод 1 пускового комплекса завода: ¦Всего ¦ 29,00 ¦Отдел охраны окружающей ¦
¦мусороперерабатывающего завода¦ ¦отчет ¦снижение количества размещаемых отходов, +-----------+---------+среды, МУП У-У ¦
¦в г. Улан-Удэ: ¦ ¦ ¦увеличение доли утилизируемых отходов ¦ФБ ¦ 29,00 ¦мусороперераб. завод ¦
¦- продолжение строительства ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦МСС-1; ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦
¦- продолжение строительства ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦полигона ТБО ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБЭФ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Строительств контейнерных ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Сокращение количества несанкционированных¦Всего ¦ ¦Отдел охраны окружающей ¦
¦площадок для сбора ТБО в ¦ ¦отчет ¦свалок +-----------+---------+среды ¦
¦частном жилом секторе ¦ ¦ ¦ ¦ЦБЭФ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Осуществление муниципального ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Охрана окружающей среды г. Улан-Удэ, ¦Всего ¦ 0,25 ¦Отдел охраны окружающей ¦
¦экологического контроля ¦ ¦отчет ¦пополнение ЦБЭФ +-----------+---------+среды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБЭФ ¦ 0,25 ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Раздел 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ, БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ¦Ян М.А., Бородин А.В., ¦
¦ ¦Саянский А.В. ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+
¦ Обеспечение защиты территорий от чрезвычайных ситуаций ¦ ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------+-------------------------+
¦Создание и развитие на ¦по мере ¦ ¦Система позволит обеспечить автоматизацию¦ ¦ ¦Управление по делам ГО и ¦
¦территории г. Улан-Удэ единой ¦финансирования ¦ ¦и информатизацию процессов управления ¦ ¦ ¦ЧС ¦
¦системы оповещения населения ¦ ¦ ¦посредством создания единой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦государственной системы предупреждения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ликвидации чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+ ¦
¦Подготовка проектной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документации единой системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оповещения населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+ ¦
¦Составление сметы расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на приобретение системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оповещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+-------------------------+
¦Создание локальной системы ¦01.06. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Руководители объектов ¦
¦оповещения на предприятиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользующихся АХОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦Приведение штатного расписания¦ ¦ ¦повышение эффективности работы службы ¦ ¦ ¦Управление по делам ГО и ¦
¦Управления города ГО и ЧС в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧС ¦
¦соответствие с требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦типовых схем организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов управления по делам ГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ЧС муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования II категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+-------------------------+
¦Организация дежурства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по делам ГО и ¦
¦оперативной службы по городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧС ¦
¦Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+-------------------------+
¦Приобретение автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по делам ГО и ¦
¦для подвижного пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧС ¦
¦Управления Председателя КЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+-------------------------+
¦Ремонт помещений и оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по делам ГО и ¦
¦компьютерной техникой пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧС ¦
¦управления начальника ГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города по ул. Геологическая, 7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+-------------------------+
¦Строительство 2-этажного ¦по мере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление по делам ГО и ¦
¦здания Улан-Удэнской поисково-¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧС ¦
¦спасательной службы по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Свободы, 1 (на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водной станции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+-------------------------+
¦ Обеспечение безопасности граждан и охрана общественного порядка ¦
+------------------------------T---------------T--------------T-----------------------------------------T-----------T---------T-------------------------+
¦Работа по взаимодействию ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦Повышение уровня общественной ¦ ¦ ¦Отдел по работе с ¦
¦Администрации г. Улан-Удэ с ¦ ¦отчет ¦безопасности, результативности работы по ¦ ¦ ¦правоохранительными ¦
¦МВД РБ, его подразделениями, ¦ ¦ ¦борьбе с преступностью, охране ¦ ¦ ¦органами и воинскими ¦
¦дислоцированными в городе, и ¦ ¦ ¦общественного порядка ¦ ¦ ¦формированиями ¦
¦другими правоохранительными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органами в вопросах усиления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦борьбы с преступностью, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечении охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного порядка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности горожан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+ ¦
¦Усиление мер по борьбе с ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступностью, обеспечению ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественной безопасности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+ ¦
¦Адресная поддержка ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально-технической базы ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделений МВД РБ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дислоцирующихся в г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+ ¦
¦Осуществление совместно с ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органами внутренних дел ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конкретных эффективных мер по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровлению оперативной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обстановки в городе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦укреплению охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного порядка (рейды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по охране общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦порядка и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специализированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактические мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с широким привлечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественных формирований и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------+--------------+ +-----------+---------+-------------------------+
¦Создание и активное ¦В течение года ¦Ежеквартальный¦ ¦ ¦ ¦городской и районные ¦
¦привлечение общественных ¦ ¦отчет ¦ ¦ ¦ ¦штабы муниципальной ¦
¦формирований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дружины ¦
¦правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направленности к охране ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного порядка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактике правонарушений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+---------------+--------------+-----------------------------------------+-----------+---------+--------------------------






Приложение № 2

Утвержден
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.04.2004 № 207

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ

   ---------------------T----------------------T---------------------------------------T--------------------T--------T------------------------------------T--------------¬

¦ Цели ¦ Задачи ¦ Функции ¦ Индикаторы ¦2003 год¦ 2004 год ¦Ответственный ¦
+--------------------+----------------------+------------------------T--------------+ +--------+--------T---------T--------T--------+ Комитет ¦
¦ Код, наименование ¦ Код, наименование ¦ Код, наименование ¦Ответственный ¦ ¦ факт ¦ 1 ¦ 1 ¦ 9 ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исполнитель ¦ ¦ ¦квартал ¦полугодие¦месяцев ¦ ¦ ¦
+--T-----------------+----T-----------------+------T-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦1.¦Управление ¦1.1.¦Социально- ¦1.1.1.¦Прогнозирование и¦Комитеты по ¦Реальные денежные ¦ 107 ¦ 110,5 ¦ 108 ¦ 105 ¦ 107 ¦Комитет по ¦
¦ ¦социально- ¦ ¦экономическое ¦ ¦планирование ¦экономике ¦доходы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦
¦ ¦экономическим ¦ ¦прогнозирование и¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитием (в том ¦ ¦программирование ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе и ¦ ¦социальной сферы ¦ ¦развития города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ +------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦1.1.2.¦Исполнение ¦Комитет по ¦Исполнение местного ¦ 104,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 90 ¦Комитет по ¦
¦ ¦сектором ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦финансам ¦бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансам ¦
¦ ¦экономики) ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦собственным доходам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к первоначально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уменьшение ¦10,0 - ¦ ¦ ¦ ¦10,0 - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погрешности при ¦15,0 ¦ ¦ ¦ ¦15,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчете прогноза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогооблагаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% охвата ¦ 49,7 ¦ 9,0 ¦ 14,7 ¦ 21,0 ¦ 30,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверками от общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плательщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦1.2.¦Управление ¦1.2.1.¦Оптимизация ¦Комитет по ¦Арендная плата за ¦ 59,68¦ 13,5 ¦ 27 ¦ 41,7 ¦ 61 ¦Комитет по ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦состава ¦управлению ¦пользование нежилыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦
¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦принадлежащего ¦имуществом ¦помещениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городу ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущественного ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса, ¦ ¦собственности, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение его ¦ ¦руб. (аренда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективного ¦ ¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2.2.¦Стимулирование ¦ ¦Арендная плата за ¦ 10,09¦ 2,52¦ 4,23¦ 6,3 ¦ 21 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективного ¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦ ¦земельными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли и иной ¦ ¦участками, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недвижимости и ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития рынка ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недвижимости ¦ ¦собственности, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. (аренда земли) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦1.3.¦Управление ¦1.3.1.¦Формирование ¦Комитет по ¦Условная экономия ¦ 3,2 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦Комитет по ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦объема ¦экономике ¦бюджетных средств, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦
¦ ¦ ¦ ¦заказом ¦ ¦муниципальных ¦ ¦от предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужд в товарах, ¦ ¦средств на закупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работах и услугах¦ ¦товаров, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и проведение ¦ ¦услуг по открытым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсных торгов¦ ¦торгам (конкурсам) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(муниципальный ¦ ¦закупкам способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказ) ¦ ¦запроса котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦2.¦Управление ¦2.1.¦Регулирование ¦2.1.1.¦Регулирование ¦Комитет по ¦Оборот розничной ¦ 43,2 ¦ 11,5 ¦ 24,6 ¦ 37,5 ¦ 51,3 ¦Комитет по ¦
¦ ¦реальным сектором¦ ¦процессов на ¦ ¦процессов на ¦социально- ¦торговли на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦товарных рынках ¦ ¦внутренних ¦экономическому¦населения, тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономическому¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарных рынках ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦2.2.¦Комплексное ¦2.2.1.¦Регулирование ¦ ¦Темпы роста объема ¦ 113,3 ¦ 115,0 ¦ 110,0 ¦ 105,0 ¦ 110,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦отношений в сфере¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦производственной ¦ ¦промышленности ¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инфраструктурой ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключивших с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с Администрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соглашения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономическому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничеству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦2.3.¦Управление ¦2.3.1.¦Регулирование в ¦ ¦Объем собственных ¦66800 ¦16700 ¦ 33300 ¦50100 ¦66800 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦сфере ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦2.4.¦Управление ¦2.4.1.¦Строительство ¦Комитет по ¦Ввод жилья в ¦ 76,8 ¦ 3,5 ¦ 18,5 ¦ 46,7 ¦ 66,2 ¦Комитет по ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительством ¦ ¦объектов жилья, ¦городскому ¦эксплуатацию, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городскому ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы ¦хозяйству и ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйству и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и промышленных ¦строительству +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+строительству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦Темп роста объема ¦ 127 ¦ 49 ¦ 64 ¦ 82 ¦ 94 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подрядных работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненных МУПами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периоду прошлого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦2.5.¦Управление ¦2.5.1.¦Регулирование ¦ ¦Удельная стоимость ¦ 32 ¦ 46,15¦ 35,38¦ 30,12¦ 33,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦ ¦отношений в сфере¦ ¦ЖКУ, руб. на 1 кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коммунальным ¦ ¦жилищно-коммуна- ¦ ¦общей площади жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйством ¦ ¦льной сферы ¦ ¦в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦2.6.¦Регулирование цен¦2.6.1.¦Регулирование цен¦Комитет по ¦Снижение ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦7 - 8 ¦Комитет по ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тарифов) на ¦ ¦(тарифов) на ¦экономике ¦проектируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦
¦ ¦ ¦ ¦продукцию ¦ ¦продукцию ¦ ¦тарифов, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(услуги) ¦ ¦(услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦3.¦Управление ¦3.1.¦Управление ¦3.1.1.¦Управление ¦Комитет по ¦Уровень младенческой¦ 11,3 ¦ 15,1 ¦ 15,1 ¦ 15,1 ¦ 15,1 ¦Комитет по ¦
¦ ¦отраслями ¦ ¦здравоохранением ¦ ¦лечебно- ¦социальной ¦смертности на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦профилактической ¦политике ¦родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельностью ¦ ¦<**>, промилле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦3.2.¦Управление ¦3.2.1.¦Управление обще- ¦ ¦Охват учащихся ¦ 99,96¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образованием ¦ ¦образовательными ¦ ¦обучением в обще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школах, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦3.3.¦Регулирование ¦3.3.1.¦Развитие услуг, ¦ ¦Число проведенных ¦ 32 ¦ 8 ¦ 15 ¦ 21 ¦ 25 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отношений в ¦ ¦предоставляемых ¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦области культуры ¦ ¦учреждениями ¦ ¦мероприятий, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦3.4.¦Управление ¦3.4.1.¦Социальное ¦ ¦Степень охвата ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦обеспечение ¦ ¦граждан системой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦защитой ¦ ¦ ¦ ¦льгот и пособий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----------------+------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦3.5.¦Управление ¦3.5.1.¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦развитием ¦ ¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦физической ¦ ¦культуры и спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦4.¦Управление ¦4.1.¦Управление ¦4.1.3.¦Контроль за ¦ ¦Количество ¦ 304 ¦ 66 ¦ 145 ¦ 223 ¦ 300 ¦ ¦
¦ ¦состоянием ¦ ¦использованием и ¦ ¦соблюдением ¦ ¦проведенных проверок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей среды ¦ ¦охраной ¦ ¦природоохранного ¦ ¦по контролю за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦законодательства ¦ ¦соблюдением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦6 ¦Обеспечение ¦6.1.¦Организация и ¦6.1.1.¦Выполнение плана ¦Аппарат ¦Подготовка и ¦ 13 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦Аппарат ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦планирование ¦ ¦работы ¦управления ¦проведение заседаний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦
¦ ¦функционирования ¦ ¦координации ¦ ¦Администрации ¦Администрации ¦сессии городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦деятельности ¦ ¦города ¦города ¦Совета депутатов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подготовка и ¦ 12 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение заседаний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллегии, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦6.1.2.¦Контроль и ¦ ¦Процент исполнения ¦ 99,9 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверка ¦ ¦документов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнения ¦ ¦заявлениям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращениям граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеству заявлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обращений граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦7.¦Обеспечение ¦7.1.¦Организация и ¦7.1.1.¦Выполнение плана ¦Администрация ¦Подготовка и ¦ 8 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦Администрация ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦планирование ¦ ¦работы ¦Железнодорож- ¦проведение заседаний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Железнодорож- ¦
¦ ¦функционирования ¦ ¦координации ¦ ¦Администрации ¦ного района ¦коллегии, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного района ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦деятельности ¦ ¦Железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦структурных ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подразделений +------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦7.1.2.¦Контроль и ¦ ¦Процент исполнения ¦ 100 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверка ¦ ¦документов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнения ¦ ¦заявлениям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращениям граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеству заявлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обращений граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦ ¦Обеспечение ¦ ¦Организация и ¦ ¦Выполнение плана ¦Администрация ¦Подготовка и ¦ 6 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦Администрация ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦планирование ¦ ¦работы ¦Октябрьского ¦проведение заседаний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октябрьского ¦
¦ ¦функционирования ¦ ¦координации ¦ ¦Администрации ¦района ¦коллегии, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦деятельности ¦ ¦Октябрьского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦структурных ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подразделений +------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Контроль и ¦ ¦Процент исполнения ¦ 98 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверка ¦ ¦документов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнения ¦ ¦заявлениям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращениям граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеству заявлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обращений граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------+----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+--------------+
¦9.¦Обеспечение ¦8.2.¦Организация и ¦9.1.1.¦Выполнение плана ¦Администрация ¦Подготовка и ¦ 6 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 6 ¦Администрация ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦планирование ¦ ¦работы ¦Советского ¦проведение заседаний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Советского ¦
¦ ¦функционирования ¦ ¦координации ¦ ¦Администрации ¦района ¦коллегии, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦аппарата ¦ ¦деятельности ¦ ¦Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦структурных ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подразделений +------+-----------------+ +--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦9.1.2.¦Контроль и ¦ ¦Процент исполнения ¦ 100 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверка ¦ ¦документов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнения ¦ ¦заявлениям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращениям граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеству заявлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обращений граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+-----------------+----+-----------------+------+-----------------+--------------+--------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------------


   ------------------------------------

<*> - не менее порогового значения
<**> - не более порогового значения


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru