Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 08.02.2001 № 52
"О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2001 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2001 г. № 52

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2001 ГОД

В целях улучшения социально - экономического положения Республики Бурятия, повышения благосостояния населения, обеспечения экономического роста, а также реализации мероприятий, содержащихся в концепциях, федеральных и республиканских программах:
1. Одобрить прилагаемую Программу социально - экономического развития Республики Бурятия на 2001 год.
2. Правительственной комиссии (Налетов А.Ю.), созданной в соответствии с распоряжением Правительства Республики Бурятия от 11.01.2001 № 21-р, при разработке среднесрочной Программы социально - экономического развития Республики Бурятия на 2001 - 2003 годы, подлежащей направлению в Народный Хурал, учесть основные положения Программы социально - экономического развития Республики Бурятия на 2001 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства - министра финансов Республики Бурятия Налетова А.Ю.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ

Управляющий Делами - Руководитель
Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия
В.Е.ГУЛГОНОВ





Одобрена
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 08.02.2001 № 52

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
НА 2001 ГОД

Паспорт
Программы социально - экономического развития
Республики Бурятия на 2001 год

   ---------------------T-----------------------------------------¬

¦Наименование ¦Программа социально-экономического ¦
¦Программы ¦развития Республики Бурятия на 2001 год ¦
+--------------------+-----------------------------------------+
¦Государственный ¦Правительство Республики Бурятия ¦
¦заказчик Программы ¦ ¦
+--------------------+-----------------------------------------+
¦Основные ¦Министерство экономики и внешних связей ¦
¦разработчики ¦Республики Бурятия ¦
¦Программы ¦Министерство финансов Республики Бурятия ¦
¦ ¦Министерство промышленности, ¦
¦ ¦производственной инфраструктуры и ¦
¦ ¦технологий Республики Бурятия ¦
¦ ¦Министерство сельского хозяйства и ¦
¦ ¦продовольствия Республики Бурятия ¦
¦ ¦Министерство по строительству и жилищно- ¦
¦ ¦коммунальному хозяйству Республики ¦
¦ ¦Бурятия ¦
¦ ¦Министерство образования и науки ¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦
¦ ¦Министерство здравоохранения Республики ¦
¦ ¦Бурятия ¦
¦ ¦Министерство культуры Республики Бурятия ¦
¦ ¦Министерство труда и социального развития¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦
¦ ¦Государственный комитет Республики ¦
¦ ¦Бурятия по торговле, материальным ¦
¦ ¦ресурсам и услугам ¦
¦ ¦Государственный комитет Республики ¦
¦ ¦Бурятия по делам молодежи, туризму, ¦
¦ ¦физической культуре и спорту ¦
+--------------------+-----------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Основная цель: повышение качества жизни и¦
¦Программы ¦уровня занятости, рост реальных доходов и¦
¦ ¦улучшение благосостояния населения, ¦
¦ ¦обеспечение экономического роста, ¦
¦ ¦реализация регионального инвестиционного ¦
¦ ¦потенциала и обеспечение дальнейшего ¦
¦ ¦развития региона на среднесрочную ¦
¦ ¦перспективу ¦
+--------------------+-----------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦2001 год ¦
¦реализации Программы¦ ¦
+--------------------+-----------------------------------------+
¦Исполнители основных¦Министерства, государственные комитеты, ¦
¦мероприятий ¦ведомства, органы местного самоуправления¦
¦ ¦и хозяйствующие субъекты Республики ¦
¦ ¦Бурятия ¦
+--------------------+-----------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Всего: 12948,8 млн. рублей ¦
¦финансирования ¦Бюджетные средства: 6028,5 млн. рублей ¦
¦ ¦- федеральный бюджет: 3492,2 млн. рублей ¦
¦ ¦- республиканский бюджет: 1481,9 млн. ¦
¦ ¦рублей ¦
¦ ¦- местный бюджет: 1044,4 млн. рублей ¦
+--------------------+-----------------------------------------+
¦ ¦Внебюджетные источники: 6920,3 млн. ¦
¦ ¦рублей ¦
¦ ¦- собственные средства предприятий: 2530 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦
¦ ¦- средства внебюджетных фондов: 2742,8 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦
¦ ¦- кредиты банков: 1411,6 млн. рублей ¦
¦ ¦- средства населения: 235,9 млн. рублей ¦
+--------------------+-----------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Улучшение качества жизни населения, ¦
¦конечные результаты ¦создание новых рабочих мест и повышение ¦
¦реализации Программы¦уровня занятости населения, стабилизация ¦
¦ ¦социально-экономического положения в ¦
¦ ¦регионе, обеспечение устойчивого ¦
¦ ¦экономического роста, оживление ¦
¦ ¦инвестиционной деятельности ¦
+--------------------+-----------------------------------------+
¦Система организации ¦Контроль за ходом выполнения Программы ¦
¦контроля за ходом ¦осуществляет Правительство Республики ¦
¦выполнения Программы¦Бурятия ¦
L--------------------+------------------------------------------


Введение

Программа социально - экономического развития Республики Бурятия на 2001 год (Программа) представляет собой комплексный целевой документ, определяющий основные ориентиры социально - экономического развития Республики Бурятия, и средства реализации поставленных задач на 2001 год.
Программа призвана придать социально - экономическому развитию Республики Бурятия целенаправленный характер, объединить усилия исполнительных органов власти и органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в достижении поставленной цели.
Программа должна способствовать обеспечению устойчивого социально - экономического развития республики, эффективному использованию природного, производственного, трудового и интеллектуального потенциала республики.
Основным механизмом реализации Программы является реализация программных документов: Плана действий Правительства Республики Бурятия на 2001 год, концепций, федеральных и республиканских программ.
Углубить и наметить пути реализации основных задач должны программы, ранее принятые и вновь разрабатываемые по наиболее приоритетным направлениям и проблемным отраслям.

I. Основные цели, задачи социально - экономического
развития Республики Бурятия на 2001 год

1. Ожидаемые итоги социально - экономического развития
Республики Бурятия за 2000 год

В 2000 году продолжились тенденции улучшения экономической и финансовой ситуации в республике. Это нашло отражение в позитивной динамике макроэкономических показателей в 2000 году.
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 52% в 1999 году до 42% в 2000 году. Уменьшается социально - экономическая дифференциация общества: соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных групп населения уменьшилось с 12,4 раз в 1999 году до 11 раз в 2000 году.
Соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума населения республики в 2000 году составило 143% и было выше уровня предыдущего года на 17 процентных пунктов. Сократился уровень безработицы.
Темпы роста денежных доходов населения республики опережали рост цен на потребительские товары и услуги, в результате реальные денежные доходы населения возросли на 3,2 процента.
Продолжился рост валового регионального продукта и промышленного производства. Увеличивались инвестиции в основной капитал, прежде всего за счет собственных средств предприятий.
Экономический рост в 2000 году, по оценке, составил 5%, объем промышленного производства возрос на 7,3%, в основном, за счет увеличения объемов выпуска продукции машиностроения, цветной металлургии, легкой, пищевой промышленности. Структура валового регионального продукта приведена в таблице 2.
На социально - экономическое развитие республики за счет всех источников финансирования, по предварительной оценке, направлено 3,7 млрд. рублей. При этом объем инвестиций на развитие отраслей материального производства увеличился на 0,8 процента.
На развитие отраслей социальной сферы направлено 532 млн. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 175,4 тыс. кв. м общей площади жилья, 500 ученических мест в общеобразовательных школах.
В результате структурных изменений в сельском хозяйстве, приведших к созданию многоукладной экономики на селе, значительно возросла роль домашних хозяйств, которые стали решающим фактором, обеспечившим рост производства сельскохозяйственной продукции в 2000 году.
По предварительным итогам работы АПК республики, несмотря на сложные погодные условия прошедшего года, тяжелую экономическую ситуацию в аграрном секторе, отмечен рост производства валовой продукции сельского хозяйства - 102,6% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах, в пищевой промышленности - 107,3%. Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями по расчетам составил 5,1 млрд. рублей.
Произведено молока во всех категориях хозяйств порядка 155,6 тыс. тонн, мяса (в весе живого скота) 64,2 тыс. тонн, яиц 64,8 млн. штук, шерсти 575 тонн, собрано зерновых и зернобобовых 178,1 тыс. тонн, картофеля 167,9 тыс. тонн, овощей 78,2 тыс. тонн.
Увеличение реальных денежных доходов населения республики положительно сказалось на покупательской способности населения республики.
Объем оборота розничной торговли в товарной массе увеличился на 3,8 процента. Уровень насыщенности потребительского рынка республики товарными ресурсами оставался стабильным. На товарном рынке сохранялась тенденция изменения спроса населения в пользу товаров местного производства.

2. Основные цели и задачи социально - экономического
развития Республики Бурятия на 2001 год

Главная цель Программы социально - экономического развития Республики Бурятия на 2001 год - достижение реального повышения уровня жизни населения.
Достижение главной цели социально - экономического развития Республики Бурятия на 2001 г. основано на решении основных ключевых задач:
1. Стабилизация развития социальной сферы на основе повышения уровня жизни, реальных доходов и платежеспособного спроса населения.
2. Закрепление позитивных тенденций 2000 г. в социально - экономическом развитии республики и обеспечение дальнейшего экономического роста в реальном секторе экономики.
3. Осуществление комплекса институциональных преобразований, необходимых для эффективного функционирования рыночной экономики.
4. Увеличение финансовых ресурсов для социально - экономического развития Республики Бурятия, проведение реалистичной бюджетной политики.
5. Формирование благоприятного инвестиционного климата.
6. Стабилизация состояния потребительского рынка.
7. Рациональное использование природных ресурсов.
8. Расширение внешнеэкономических и межрегиональных связей в целях развития экономического и культурного сотрудничества, наполнения потребительского рынка качественными товарами, обеспечения рынков сбыта продукцией местных товаропроизводителей.

3. Целевые параметры социально - экономического
развития Республики Бурятия на 2001 год

Для реализации намеченных целей и задач социально - экономического развития Республики Бурятия на 2001 год основными целевыми параметрами определены:
- повышение реальных денежных доходов населения республики на 6,5%, снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на 9% к уровню 1999 г.;
- увеличение среднемесячной заработной платы в 1,4 раза к уровню 2000 г.;
- доведение соотношения среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума до 145%;
- обеспечение уровня регистрируемой безработицы - 1,8%;
- темп роста валового регионального продукта - 5,5%.
В структуре ВРП будет происходить увеличение доли валовой добавленной стоимости, созданной в отраслях, производящих товары. В основном это произойдет за счет увеличения доли промышленности в общем объеме ВРП с 22% в 1999 году до 24,3% в 2001 году. Основные макроэкономические показатели социально - экономического развития Республики Бурятия на 2001 год приведены в таблице 1.

3.1. Уровень жизни населения

В 2001 году рост реальных денежных доходов населения к уровню 2000 года прогнозируется на 3,3%.
В 2001 году в структуре денежных доходов населения опережающими темпами будут увеличиваться пенсионные выплаты и прочие выплаты. Доля фонда оплаты труда в структуре всех доходов населения стабилизируется на уровне 49,9%.
В 2001 году прогнозируется рост предложения рабочей силы - при общем сокращении численности населения произойдет увеличение численности населения в трудоспособном возрасте. Рост численности занятых в экономике прогнозируется на уровне 2%.
Прекратится снижение доли занятых в материальном производстве. В 2001 году в материальном производстве будет занято 65% от общей численности занятых при увеличении занятых в промышленности, сельском и лесном хозяйствах. В непроизводственной сфере численность занятых стабилизируется. Основные показатели уровня и качества жизни населения приведены в таблице 4.

3.2. Промышленность

В 2001 году ожидается рост объемов промышленной продукции на 5,6%. Наибольший рост производства предусматривается в машиностроении и металлообработке 109,5%, в пищевой промышленности - 108%, в цветной металлургии - 106%.
В электроэнергетике в 2001 году темп роста составит 107% к уровню 2000 года при обеспеченности Гусиноозерской ГРЭС топливом в необходимом количестве и расшивке неплатежей на энергетических предприятиях.
В топливной промышленности в 2001 году добыча угля в отрасли снизится на 3% в связи с закрытием Холбольджинского угольного разреза, прекращение добычи угля на котором не компенсируется увеличением объемов производства на АО "Разрез Тугнуйский".
В машиностроительном комплексе прирост составит 9,5% к уровню 2000 года за счет реализации экспортных контрактов, привлечения кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств.
Рост объемов по лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленности составит 4,2% за счет стабилизации лесозаготовок, загрузки существующих мощностей по лесопилению, увеличения выпуска продукции глубокой переработки древесины.
В промышленности строительных материалов прогнозируется рост на 2,5%. Увеличение производства произойдет по всей основной номенклатуре: листы асбестоцементные на 2,9%, цемента на 1%, кирпича на 25%.
В легкой промышленности рост объема продукции прогнозируется на 3% за счет увеличения объемов производства ЗАО "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура", где выпуск ткани составит 1750 тыс. пог. м против 1700 тыс. пог. м в 2000 году.
В 2001 году рост объема производства в пищевой промышленности прогнозируется на уровне 8%, который предполагается обеспечить во всех отраслях: в мясной отрасли на уровне 4,4%, молочной - 5,2%, кондитерской - 5,7%, плодоовощной - 5,6%, спиртовой - 73%, ликеро - водочной - 35%, макаронной - 20%.

3.3. Сельское хозяйство

В 2001 году прогнозируется увеличить производство продукции на 4%, в том числе:
- продукции растениеводства - на 4,8%,
- продукции животноводства - на 2%.
Прогнозируется увеличение производства зерна на 28%, картофеля - 0,8%, овощей - 1,2% в 2001 году к уровню 2000 года в основном за счет повышения урожайности, расширения посевных площадей и внедрения прогрессивных технологий.
Объем производства молока в 2001 году составит 171 тыс. тонн (100%), мяса - 63,6 тыс. тонн (101%), яйца - 63,1 млн. шт. (103%). Рост животноводческой продукции прогнозируется в основном за счет сохранения племенной базы животноводства, роста поголовья скота и повышения продуктивности животных и птицы на основе развития кормовой базы.

3.4. Инвестиции

В 2001 году общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования составит 4376,9 млн. рублей или 109,8% к ожидаемому уровню 2000 года.
С продолжением строительства II очереди Гусиноозерской ГРЭС, Улан-Удэнской ТЭЦ-2, Тугнуйского угольного разреза, развитием легкой и пищевой промышленности увеличится объем инвестиций, направляемых на развитие промышленности по сравнению с 2000 годом на 37,5%.
В инвестиционной деятельности основным источником финансирования будут средства предприятий и организаций - 2782 млн. рублей, удельный вес которых составит 63,6% от общего объема инвестиций.
Средства федерального бюджета составят в 2001 году 389,7 млн. рублей или возрастут на 8,3% к уровню 2000 года, из которых 315 млн. рублей будет направлено на реализацию федеральных инвестиционных программ.
Средства республиканского и местных бюджетов предполагается направить на строительство объектов социальной сферы, осуществляемое по лимитам Правительства Республики Бурятия, реализацию программы охраны озера Байкал, развитие агропромышленного комплекса, на строительство и ремонт автодорог республиканского значения.
Общий объем инвестиций на жилищное строительство в 2001 году прогнозируется в сумме 585,8 млн. рублей, из них 40% инвестиций предполагается привлечь за счет средств населения на индивидуальное жилищное строительство.
Ввод жилья в 2001 году за счет всех источников финансирования составит 177,8 тыс. кв. метров общей площади, что на 2% выше ожидаемого уровня 2000 года. Более 78% жилья будет введено за счет индивидуальных застройщиков. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя к концу прогнозируемого года составит 16,1 кв. метра.
Перечень республиканских программ, распределение капитальных вложений по лимитам Правительства Республики Бурятия, финансируемых из республиканского бюджета, прогноз по реализации Федеральной программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 2001 год приведены в таблицах 6, 7, 8.

3.5. Потребительский рынок

В 2001 году уровень розничного товарооборота будет соответствовать изменению реальных доходов населения, прирост к уровню 2000 года составит 2%. Потребительский рынок будет оставаться стабильным и обладать устойчивым динамизмом объемов и структуры реализации товаров.
В 2001 году ожидается увеличение объема платных услуг населению на 10%. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают услуги пассажирского транспорта - 28%, жилищно - коммунальные услуги - 29%, услуги связи - 16%.

3.6. Финансовый баланс

Параметры финансового баланса 2001 года:
Доходы - 10283,1 млн. рублей
Расходы - 11628 млн. рублей
Дефицит - 1344,9 млн. рублей
Прирост доходной базы в 2001 году планируется в размере 28% к уровню 2000 года.
Структура финансовых ресурсов выглядит следующим образом: финансы предприятий (прибыль, амортизационные отчисления) - 17%; государственные внебюджетные фонды - 29%; налоги, остающиеся на территории республики - 23%; средства, получаемые из федерального бюджета - 31%.
Структура сводного финансового баланса Республики Бурятия приведена в таблице 5.

3.7. Внешнеэкономическая деятельность

По прогнозу на 2001 год внешнеторговый оборот составит 137,5 млн. долларов США с ростом к уровню 2000 года на 7%, при этом экспорт увеличится на 5%, а импорт - на 17,2%.
Ожидаемая товарная структура экспорта в 2001 году в сравнении с 2000 годом не изменится, в основном она будет представлена лесопродукцией, углем, вертолетами, электроэнергией, картоном.
Увеличение объемов импорта в основном будет происходить за счет поставок из стран дальнего зарубежья технологического оборудования для АО "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура" и ОАО "Бурятмясопром" по кредитным линиям и комплектующих для Улан-Удэнского авиазавода с Украины.

II. Реализация основных задач социально - экономического
развития Республики Бурятия на 2001 год

1. Стабилизация развития социальной сферы на основе повышения уровня жизни, реальных доходов и платежеспособного спроса населения предусматривает решение следующих задач:
- ликвидация задолженности по заработной плате и обеспечение ее текущих выплат работникам бюджетной сферы;
- содействие обеспечению продуктивной занятости населения;
- усиление адресной направленности помощи малоимущим и социально незащищенным группам населения;
- реструктуризация отраслей социально - культурной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм), создание оптимальной модели, требующей меньших расходов на содержание из бюджета, одновременно позволяющей обеспечить необходимый объем услуг высокого качества.

1.1. Занятость населения

Основными направлениями политики занятости населения определены:
- эффективное использование средств государственной службы занятости на осуществление специальных программ занятости, в том числе направленных на организацию рабочих мест и общественных работ;
- содействие развитию самозанятости и малого предпринимательства;
- повышение спроса на квалифицированную рабочую силу, как необходимой предпосылки для роста эффективности труда, улучшения качества продукции и услуг при планируемом увеличении производства в реальном секторе экономики;
- обновление кадрового потенциала за счет трудоустройства молодежи, получившей современное профессиональное образование;
- разработка и корректировка республиканской и муниципальных программ содействия занятости.

1.2. Повышение доходов населения

Основными направлениями в политике повышения доходов населения определены:
- ликвидация задолженности и своевременная выплата текущей заработной платы;
- восстановление стимулирующей функции заработной платы, повышение удельной величины фонда оплаты труда в ВРП и денежных доходах населения;
- предотвращение скрытых форм оплаты труда и обеспечение полного учета выплачиваемой заработной платы;
- усиление мотивации труда, включая конкретные размеры тарифных ставок оплаты труда;
- выполнение Концепции реформирования заработной платы и доходов населения в Республике Бурятия;
- разработка рекомендаций по совершенствованию заработной платы в сельском хозяйстве;
- разработка программы подготовки персонала на производстве в Республике Бурятия;
- развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения.

1.3. Социальная защита

В основу реформ в сфере социальной защиты населения будет положен принцип адресного предоставления социальной помощи лишь тем домохозяйствам, фактические доходы или потребление которых находятся ниже прожиточного минимума. Бюджетные ресурсы для оказания адресной социальной помощи будут сформированы за счет сокращения бюджетных субсидий производителям товаров и услуг, а также социально неоправданных льгот и выплат, предоставляемых различным категориям граждан.
Основными направлениями социального обеспечения и поддержки населения являются:
- создание условий для своевременной и полной выплаты пенсий, для реализации Закона Российской Федерации "Об индивидуальном персонифицированном учете в системе пенсионного страхования";
- оказание адресной поддержки гражданам, имеющим детей;
- развитие сети стационарных учреждений для оказания всесторонней помощи социально уязвимым группам населения: домов для одиноких пенсионеров и инвалидов, реабилитационных центров, социальных приютов, центров помощи семье и детям;
- расширение видов услуг в системе социального обслуживания, в том числе бесплатных;
- повышение уровня исполнения федеральных законов "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов";
- дальнейшее развитие при стационарных социальных учреждениях подсобного производства с целью увеличения объемов их собственных доходов;
- дальнейшее формирование на территории республики государственной службы реабилитации инвалидов;
- реализация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей из семей малоимущих граждан.

1.4. Наука и образование

Первоочередные действия в сфере образования и науки будут направлены на:
- Реализацию конституционных прав граждан в области образования;
- Обеспечение увеличения расходов на образование и существенное повышение их эффективности, создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников;
- Совершенствование межбюджетных отношений;
- Интеграция общего, профессионального образования и науки;
- Информационное и кадровое обеспечение инновационных процессов в системе образования и науки.

1.5. Здравоохранение

Основные направления в области здравоохранения:
- Подготовка и поэтапное перераспределение объемов оказания медицинской помощи с ее дорогостоящей и ресурсоемкой стационарной на стационарозамещающие и другие догоспитальные формы и дальнейшее реформирование первичной медицинской помощи с поэтапным переходом к системе врача общей практики (семейного врача). Укрепление социально значимых служб здравоохранения: наркологической, инфекционной, психиатрической, дерматовенерологической, онкологической и противотуберкулезной.
- Создание рациональной и экономичной системы государственного лекарственного обеспечения.
- Повышение уровня материально - технической базы учреждений здравоохранения, в том числе оснащение современным медицинским оборудованием.
- Внедрение информационных технологий для целей управления, эффективного использования ресурсов и контроля финансовых взаимоотношений.
- Перенос деятельности ЛПУ с лечебной на профилактическую направленность, пропаганда здорового образа жизни, включая повышение заинтересованности граждан в сохранении и укреплении своего здоровья, в том числе с использованием экономической мотивации.

1.6. Культура

Основные направления в области культуры:
- Осуществление государственных гарантий для сохранения и развития культуры народов республики;
- Подготовка проектов законодательных актов, создающих правовую основу защиты и развития сферы культуры и искусства;
- Разработка республиканских и федеральных программ сохранения культуры и искусства;
- Информатизация в сфере культуры;
- Обеспечение финансирования республиканской системы профессионального образования;
- Развитие межрегиональных и международных связей;
- Распространение ценностей культуры.

1.7. Молодежная политика

Приоритетные направления в сфере молодежной политики:
- Содействие трудоустройству и занятости молодежи;
- Правовая помощь и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и военно - патриотическое воспитание молодежи;
- Поддержка талантливой молодежи;
- Организация летнего отдыха;
- Развитие массового детского спорта, социальных служб для молодежи;
- Поддержка детского и молодежного движения;
- Развитие сети детских и подростковых клубов по месту жительства.

1.8. Развитие физической культуры, спорта, туризма и
санаторно - курортного обслуживания

- Расширение массовой физкультурно - спортивной деятельности;
- Поддержка спорта, спортсменов высшего мастерства, подготовка спортивного резерва;
- Содействие рациональному использованию природного, культурного потенциала и расширению активного отдыха, улучшению реабилитации здоровья людей.

1.9. Обеспечение безопасности граждан и охрана
общественного порядка

- Повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений;
- Разработка и осуществление мер по выявлению и пресечению преступлений, угрожающих экономической безопасности республики;
- Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах;
- Активизация деятельности по предупреждению преступлений несовершеннолетних.

1.10. Жилищно - коммунальное хозяйство

В сфере жилищно - коммунального хозяйства в 2001 году предусматриваются:
- Реализация программ путем формирования государственного заказа в сфере ЖКХ, что способствует адресному и целевому распределению средств при финансировании предприятий ЖКХ;
- Проведение тарифной и ценовой политики в ЖКХ с предоставлением мер социальной защиты граждан за оказанные услуги в соответствии с Концепцией реформирования в отрасли;
- Ресурсосбережение - увеличение доли приборного учета тепловой энергии и воды, повышение технического уровня эксплуатации существующего технического оборудования, внедрения ресурсосберегающих технологий, создание системы энергоаудита, для диагностики состояния оборудования и теплосетей, для проведения ремонта и замены дефектных участков;
- Снижение себестоимости оказываемых услуг за счет проведения мероприятий по ресурсосбережению, проведения аудиторских проверок и повышения качества услуг. Заключение договоров подряда между органами исполнительной власти и предприятиями ЖКХ муниципальной собственности;
- Дальнейшее развитие демонополизации отрасли в части создания товариществ собственников жилья (ТСЖ) и содействия преобразованию жилищно - строительных кооперативов в ТСЖ. Проведение конкурсов органами местного самоуправления по отбору предприятий, желающих заниматься обслуживанием жилья и оказывать коммунальные услуги на конкурсной основе.
Реализация программных мероприятий экономической и социальной сфер, направленных на увеличение ВРП, позволит улучшить социальные индикаторы:
- увеличится обеспеченность жильем на 1,3% к уровню 2000 года и составит 16,1 кв. м общей площади жилья на 1 жителя республики;
- увеличится уровень обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом, соответственно на 2,4% и 1,2 процента;
- сохранится обеспеченность библиотеками и клубными учреждениями.
Основные социальные индикаторы уровня жизни на 2001 г. приведены в таблице 4.
2. Закрепление позитивных тенденций 2000 г. в социально - экономическом развитии республики и обеспечение дальнейшего экономического роста в реальном секторе экономики направлены на:
- сохранение достигнутых позитивных тенденций в ряде отраслей промышленности и дальнейшее обеспечение роста валовой добавленной стоимости;
- стимулирование процессов реструктуризации и реформирования предприятий, повышения их эффективности, в т.ч. через развитие рынка консалтинговых услуг, создания новых организационных структур при сочетании отраслевых и территориальных интересов, технологической оснащенности и обновления основных фондов;
- повышение уровня управления на предприятиях всех форм собственности;
- сокращение и оптимизацию государственного сектора при росте эффективности управления государственным имуществом;
- повышение инновационной активности и развитие высокотехнологичного сектора экономики;
- модернизацию имеющихся производств на основе ресурсосберегающих технологий и улучшение потребительских свойств продукции;
- стимулирование инвестиций в наиболее высокоспециализированные производства;
- инвентаризацию имеющегося научного задела, стимулирование проникновения технологий в реальный сектор экономики;
- реализацию ключевых республиканских концепций и программ, позволяющих получить наибольший позитивный эффект в 2001 году:
концепции промышленной политики Республики Бурятия на 1999 - 2005 годы;
концепции государственной транспортной политики;
программы реструктуризации и развития лесной промышленности Республики Бурятия до 2005 года;
программы энергосбережения;
программы развития жилищно - коммунального хозяйства.

2.1. Развитие промышленности Республики Бурятия

Закреплению установившихся в течение последних двух лет положительных тенденций в промышленности республики в 2001 году будет способствовать реализация Концепции промышленной политики и Концепции экономического роста Республики Бурятия на 2001 - 2002 годы.
Предполагается, что в 2001 году объем промышленного производства увеличится на 5,6% и составит 14,8 млрд. рублей.
В 2001 году промышленная стратегия будет направлена на оптимизацию отраслевой структуры путем стимулирования воспроизводственных процессов. При этом соотношение передовых рубежей с исходными возможностями будет существенно различаться по группам отраслей:
1. Экспортоориентированные отрасли промышленности, прежде всего лесная, целлюлозно - бумажная, угольная, легкая, часть машиностроения, а также отрасли жизнеобеспечения и инфраструктуры (транспорт, связь). Политика в отношении этих отраслей ориентирована на государственную поддержку в среднесрочном периоде с последующим переходом на их самостоятельное развитие на основе самофинансирования и естественной диверсификации в форме вложений в смежные производства и производства, производящие соответствующее оборудование и материалы.
2. Отрасли, обладающие большим научно - техническим потенциалом и способные в относительно короткие сроки создать конкурентоспособные изделия для мирового, российского и республиканского рынка, но нуждающиеся для этого в государственной поддержке (машиностроение). Учитывая незначительность имеющихся финансовых ресурсов, сфера прямого государственного финансирования будет ограничиваться приоритетными проектами, обеспечивающими вывод на мировой рынок республиканских товаров, работ и услуг, обладающих научно - технической основой, гарантирующей их конкурентоспособность.
3. Отрасли, характеризующиеся значительным техническим отставанием, но за которыми нужно сохранить значительную долю внутреннего рынка (пищевая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение). В этих отраслях должны быть созданы особо благоприятные условия для инвестиций, прежде всего тех, которые приносят с собой новые технологии и опыт управления. Особое внимание стоит уделить развитию процессов кооперации и интеграции, способствующих стимулированию производства в еще более отстающем сельском хозяйстве.
Для реализации данных направлений промышленной политики в предстоящем году предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- Создание условий для более полного вовлечения в хозяйственный оборот местных ресурсов;
- Расширение экспортного потенциала промышленности;
- Сохранение и оздоровление производств, которые могут стать основой устойчивого экономического роста;
- Разработка программы структурной перестройки предприятий ВПК;
- Адресная государственная поддержка в рамках соглашений по обеспечению экономического роста экспортоориентированных предприятий и предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию;
- Адресная государственная поддержка в рамках соглашений по обеспечению экономического роста предприятий, осуществляющих глубокую переработку местного сырья.
Кроме того, предусматривается осуществление мероприятий по реализации программы реструктуризации и развития лесной промышленности Республики Бурятия до 2005 года, которые будут направлены на:
- Обеспечение инвестиционной привлекательности предприятий, производящих прогрессивные виды лесоматериалов (целлюлоза, ДВП, пиломатериал, картон высших сортов, мебельные щиты, дверные блоки и т.д.);
- Разработку и финансирование инвестиционных проектов, направленных на использование высокоэффективных технологий и производство прогрессивных лесоматериалов;
- Формирование эффективного ядра конкурентных предприятий и создание холдинговых компаний и ПФГ, действующих на принципах самофинансирования и обеспечивающих экономическую безопасность республики в экспорте лесопродукции.
В электроэнергетике главной целью структурной политики будет энергетическое обеспечение экономического роста, поддержание оптимального энергетического баланса, стимулирование энергосбережения, повышение эффективности использования энергоресурсов, создание условий для экономии издержек российских товаропроизводителей, валютно - финансовое обеспечение модернизации экономики через поощрение использования финансовых ресурсов электроэнергетики для инвестиций в модернизацию экономики.
Реализация программы энергосбережения Республики Бурятия направлена на создание организационных, правовых, научно - технических и технологических условий, обеспечивающих снижение потребления топливно - энергетических ресурсов и повышение энергетической безопасности республики, вовлечение в хозяйственный оборот нетрадиционных источников энергии.
Цели реализации программы энергосбережения:
- снижение энергоемкости ВРП;
- сокращение потерь энергии;
- уменьшение расходов бюджета на оплату энергии;
- повышение конкурентоспособности продукции предприятий Республики Бурятия;
- сокращение вредных выбросов в атмосферу, воду, почву;
- повышение уровня жизни населения.
Объем промышленной продукции по отраслям промышленности приведен в таблице 3.

2.2. Реформирование экономики

Одна из ключевых задач реформирования экономики - проведение структурной перестройки, обеспечивающей повышение ее конкурентоспособности на основе технологического прогресса и создания новых организационных структур при сочетании отраслевых и территориальных интересов.
Осуществление структурной политики в 2001 году будет связано с формированием "кластеров" - межотраслевых комплексов, нацеленных на производство конкурентоспособных видов продукции и услуг.
Формирование кластеров должно исправить несоответствие между структурой капитала и структурой ВРП. На промышленность и сельское хозяйство приходится почти 40 процентов ВРП и только 20 процентов основных фондов; в то же время транспорт производит только 16 процентов ВРП, а его доля в стоимости основных фондов составляет 46 процентов.
Кластеры будут создаваться на основе конкурентных преимуществ республики по сырьевой базе (рыба, лес, минеральное сырье для стройиндустрии, рекреационные возможности), по наличию традиций и навыков населения (животноводство, восточная медицина), по наличию производственного потенциала.
Основу кластеров должны составить головные фирмы, финансовые структуры, инфраструктурные организации, проектные, научные, обучающие организации, инновационные структуры.
Концепция кластеров органично вписывается во все предыдущие наработки, сделанные Правительством, и отвечает поставленным задачам.
Цепочки кластеров по вертикали и горизонтали будут выстраиваться за счет перекрестного владения акциями.
Используя кластерный подход, систему госзаказа, компенсационные выплаты, будет обеспечена связь между переработчиками и поставщиками сырья. Развитие кластеров будет поддерживаться через финансирование отраслевых программ, которые необходимо откорректировать с учетом кластерного подхода.
Географически формируемые кластеры объединяют предприятия нескольких районов, что обеспечивает маневр финансовых и трудовых ресурсов и сглаживание сезонного фактора.
Кластер географически соединяет одновременно конкурентные преимущества нескольких районов и отраслей, за счет чего достигается кумулятивный эффект. Задача органов власти будет заключаться в помощи в маркетинговой поддержке и продвижении на рынках конечных продуктов кластеров.
В республике имеются достаточно благоприятные условия для формирования следующих кластеров: жилищного, мясного, рыбного, лесного, туризма, "здоровье", "одежда" и "обувь".
Строительство швейной фабрики положит начало формированию кластера "одежда".
Реконструкция мясокомбината будет способствовать развитию мясного кластера. Общую сырьевую базу с ним имеет кластер "одежда". Если развивать оба кластера, то альтернативы возрождению овцеводства просто не существует.
Начинает активизироваться ипотечное кредитование. Создалась благоприятная среда для формирования кластера "жилье", к которому тяготеют предприятия строительного комплекса, стройиндустрии, производства мебели и по цепочке - лесопереработка.
Индикатором для всех могут служить данные о рынке жилья, доходах населения, то есть параметры конечного потребления. Поддержка ипотечного строительства жилья способна потянуть всю цепочку предприятий, стимулируя спрос, усиливая конкурентные позиции каждого предприятия и снижая вывоз капитала из республики.
Есть хорошие возможности для формирования рыбного кластера. Количество больших и малых озер дает возможность не только разводить рыбу, но и сделать более привлекательным кластер "услуги" - туризм, курорты и связанные с ним сувенирные производства.
Развитие рыбного кластера и кластера "услуги" сдерживается отсутствием механизмов долгосрочной аренды и пользования малыми природными объектами.
Формирование и развитие нескольких кластеров будет способствовать повышению конкурентоспособности, приведет к сбалансированности экономической структуры.
Преимущество кластеров состоит в том, что развитие одного или нескольких головных предприятий, выпускающих конечный продукт, ведет за собой развитие предприятий всей цепи: поставляющих сырье, осуществляющих сбыт, конструкторских и научных учреждений, а также обеспечивающих кадрами.
Таким образом, в кластерах заложены все три составляющие экономического роста: технологические, организационно - экономические, ресурсные (саморазвитие). Развитие кластеров может стать механизмом реализации Концепции экономического роста республики.
Реформирование предприятий при этом приобретает конкретный смысл, можно выстроить этапы и очередность.
Кластер не может существовать без своей собственной финансовой структуры (банк), владеющей частью акций предприятий, входящих в кластер. Сегодня банки не вкладывают долгосрочных инвестиций, т.к. не заинтересованы в развитии предприятий.
Формирование кластера "жилье" повысит управляемость большой группы предприятий, включая производителей строительных материалов, строительные организации, проектные институты, ЖЭУ и кондоминиумы, мебельных фирм, ремонтных подразделений, коммунальных предприятий и т.д.
Доступность жилья и его качество повысят мотивацию к сбережениям, станут основой для формирования других кластеров - услуг, одежды и обуви, продовольственных, здоровья.

2.3. Агропромышленный комплекс

Основной целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение населения республики продуктами питания, товарами народного потребления собственного производства.
Для достижения цели необходимо в 2001 году решить следующие задачи:
- оптимизация отраслевой структуры агропромышленного производства и размещение производительных сил села с учетом имеющейся ресурсно - сырьевой базы и климатических условий;
- повышение эффективности государственной поддержки агропромышленного производства в повышении конкурентоспособности производимой продукции.
Для решения поставленных задач необходимо реализовать следующие программные мероприятия:
В растениеводстве. С учетом природно - климатических условий и рациональной специализации растениеводства предусматривается стабилизация посевных площадей, в первую очередь, зерновых культур, при сохранении структуры посевных площадей согласно зональной системе земледелия.
Предполагается обеспечить повышение плодородия почв и рост урожайности основных культур за счет своевременного ухода за парами, внесения органических и минеральных удобрений, применения средств химической защиты растений, проведения противоэрозионных и мелиоративных работ.
Особое внимание будет обращено на широкое распространение интенсивной технологии возделывания зерна с применением голландской технологии возделывания картофеля и овощей.
В животноводстве. Будет продолжена структурная перестройка, предусматривающая оптимизацию численности поголовья скота по видам, породности, продуктивности с учетом реальных возможностей каждого района.
Получит дальнейшее развитие табунное коневодство, пчеловодство продолжатся работы по созданию полугрубошерстной породы овец, государственную поддержку получат оленеводство и яководство.
В пищевой и перерабатывающей промышленности. Приоритеты, определенные данным отраслям в Программе действий Правительства на 1999 - 2002 годы, получат свое дальнейшее развитие. Будет продолжено техническое перевооружение предприятий мясной, молочной и других отраслей пищевой промышленности, освоение современных прогрессивных технологий переработки сельскохозяйственного сырья и производство конкурентоспособной продукции. Получит дальнейшее развитие кооперация и интеграция предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с сельскими товаропроизводителями.
Земельные отношения. С целью рационального использования земель продолжится инвентаризация земель населенных пунктов, кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения и выполнение программы земельной реформы на 2001 год. Усилится государственный контроль за целевым использованием земель.
Институциональные преобразования. Продолжится процесс приведения организационно - правовых форм сельскохозяйственных организаций в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, преимущественное развитие получат предприятия, базирующиеся на кооперативных принципах организации, а также проверенных практикой формах хозяйствования. Заключение договоров пользователей земельных участков со всеми собственниками земельных долей, а также реализация всех предусмотренных прав собственников позволят поднять ответственность за конечные результаты работы сельскохозяйственных предприятий и организаций.
Правительство республики сохранит льготное кредитование в отношении эффективно работающих сельскохозяйственных предприятий, крестьянских хозяйств и предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, а также личных подсобных (домашних) хозяйств, промыслов и ремесел. С целью повышения товарности произведенной в хозяйствах населения сельскохозяйственной продукции будет оказываться государственная поддержка создаваемым на селе закупочным и кредитным кооперативам.
Предусматривается значительное увеличение объемов финансирования лизинговых поставок техники, средств малой механизации и других материально - технических ресурсов за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Государственная поддержка АПК будет иметь целевой характер, на возвратной основе, за исключением элитного семеноводства, племенного дела и ветеринарного обслуживания.
Будут выявляться и поддерживаться конкурентоспособные производства, эффективные, быстроокупаемые инвестиционные проекты в АПК.
Принятие данных мер по решению обозначенных задач позволяет прогнозировать рост производства валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 4% и объем пищевой и перерабатывающей промышленности на 8% к уровню 2000 года.
Потребность в финансовых средствах для достижения данных показателей на 2001 год составляет 73,8 млн. бюджетных средств, кроме того, необходим льготный кредит на сезонные работы в сельском хозяйстве порядка 564 млн. рублей, кредит на сезонный закуп сырья 54 млн. рублей, на организацию лизинга 36 млн. рублей, а также требуются инвестиции на бюджетной основе в пределах 32,5 млн. рублей.

3. Осуществление комплекса институциональных
преобразований, необходимых для эффективного
функционирования рыночной экономики

- Развитие малого предпринимательства;
- Совершенствование ценовой политики в сферах естественных монополий, включая меры прямого государственного регулирования энергетических и транспортных тарифов;
- Совершенствование управления государственной собственностью;
- Стимулирование ипотечного кредитования с использованием в качестве обеспечения земельных участков и других объектов недвижимости;
- Пресечение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства;
- Контроль за поведением хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение;
- Осуществление антимонопольного контроля на рынках товаров и услуг (в том числе финансовых), в сфере государственных и муниципальных закупок.

3.1. Развитие малого предпринимательства

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства будет реализована Объединенная программа поддержки малого предпринимательства. С 2001 года будет начато введение упрощенных процедур регистрации, лицензирования новых предприятий, а также осуществление мониторинга региональных товарных рынков с полным и своевременным освещением исследований конъюнктуры среди всех заинтересованных лиц.
На 6 - 8% возрастет количество субъектов малого предпринимательства, объем продукции (товаров и услуг), производимый субъектами малого предпринимательства в общем объеме прироста, возрастет на 8 - 9% по сравнению с 2000 годом.

3.2. Ценовое регулирование

Основным направлением по ценовому регулированию на предстоящий период является сочетание свободного рыночного ценообразования с государственным регулированием по важнейшим видам продукции и услуг: на продукцию, товары и услуги предприятий естественных монополий - путем выравнивания цен и тарифов для всех категорий потребителей, по услугам жилищно - коммунального хозяйства - за счет увеличения тарифов для населения до экономически обоснованного уровня и ликвидации перекрестного субсидирования, снижения издержек производителей услуг.
Правительство республики будет осуществлять регулирование на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства.
Органы местного самоуправления должны сохранить регулирование цен на социально значимые товары и услуги.

3.3. Управление государственной собственностью

Главными направлениями в управлении собственностью являются:
- совершенствование нормативной базы управления государственным имуществом, приведение ее в соответствие с Законом Республики Бурятия "Об общих принципах организации управления государственной собственностью Республики Бурятия";
- повышение эффективности использования государственного имущества и поступлений в бюджет от его использования;
- решение задач сохранения и улучшения государственного имущества, его приращение за счет капитализации задолженностей, приобретения пакетов акций, долей, имущества;
- оптимизация состава государственного имущества, государственных предприятий и учреждений, принадлежащих республике пакетов акций;
- улучшение управления государственными предприятиями, внедрение критериев оценки и мониторинга их деятельности, отчетности руководителей предприятий, внедрение индикативного планирования;
- повышение эффективности управления государственными пакетами акций;
- обеспечение учета государственного имущества и поддержание реестра государственного имущества в актуальном состоянии, формирование информационных массивов, использование новых возможностей объединенного ресурсного экологического и имущественного земельного блоков;
- реформирование предприятий и создание корпоративных хозяйственных обществ, необходимость в которых обуславливается задачей устойчивого экономического роста республики;
- выработка и реализация государственной политики в сфере земельных отношений;
- совершенствование учета и рациональное использование природных ресурсов с соблюдением природоохранных требований;
- восстановление вертикальных и горизонтальных связей с органами по управлению муниципальной собственностью.
От реализации мер по рациональному использованию государственной собственности в 2001 году ожидается поступление в бюджет республики 10 млн. рублей. На 25,4% увеличатся поступления в бюджет от аренды неиспользуемого государственного имущества, на 14,4% больше получит бюджет дивидендов по принадлежащим республике пакетам акций.

4. Увеличение финансовых ресурсов для
социально - экономического развития Республики Бурятия.
Проведение реалистичной бюджетной политики, повышение
качества управления в налогово - бюджетной сфере

Главная и определяющая цель финансово - бюджетной политики республики состоит в увеличении финансовых ресурсов для реализации социально - экономических функций, направленных на повышение уровня жизни и подъема хозяйства республики.
Основными источниками финансовых ресурсов являются:
- финансовые ресурсы предприятий и хозяйствующих субъектов (прибыль и амортизационные отчисления);
- бюджетные финансовые ресурсы (средства федерального и консолидированного бюджетов);
- средства государственных внебюджетных фондов.
По прогнозу социально - экономического развития республики на 2001 год в финансовой системе республики будет сформировано денежных средств 11,9 млрд. рублей. Сводный финансовый баланс Республики Бурятия приведен в таблице 5.
В структуре финансовых ресурсов преобладают собственные денежные средства в размере 8,7 млрд. рублей или 85,2% от общего объема финансовых средств. Финансовые ресурсы, остающиеся в республике, составят 10 млрд. рублей.
Объем финансовых ресурсов в основном зависит от результативности деятельности хозяйствующих субъектов. Средства предприятий (прибыль, амортизация) в структуре доходов финансового баланса республики занимают 20,7%. Прибыль является основным источником формирования ресурсов республики, начиная с 1999 года доля прибыли в финансовой структуре увеличивается, что связано с незначительным улучшением финансового состояния предприятий, удельный вес амортизационных отчислений в 2001 году составит 12,9%.
Бюджетные средства - важнейшая часть баланса финансовых ресурсов, которые в 2001 году займут 44% объема денежных средств республики.
Отчисления во внебюджетные фонды по установленным нормативам являются обязательными для всех хозяйствующих субъектов и в 2001 году отчисления составят сумму более 2,7 млрд. рублей. На долю внебюджетных финансовых ресурсов приходится 26,7% всех денежных средств республики. Финансовые ресурсы, собранные в виде отчислений во внебюджетные фонды, полностью перечисляются во внебюджетные фонды.
В 2001 году прогнозируется увеличение общего объема финансовых средств, отношение к валовому региональному продукту составит 33% при 31% в 2000 году.
Прогнозируемое увеличение налогооблагаемой базы и введение в действие 2 части Налогового кодекса Российской Федерации повлечет рост перечислений в федеральный бюджет на 14%.
Республика является регионом с депрессивной экономикой и зависит от поступления средств из федерального бюджета. Эта тенденция сказывается на общем объеме и структуре финансовых ресурсов, на наполняемости бюджетов республики и, в конечном итоге, имеет определяющее значение для социально - экономического развития республики. Средства, получаемые из федерального бюджета и федеральных государственных внебюджетных фондов, увеличатся в 2001 в 1,7 раза.
Расходы в 2001 год возрастут в 1,2 раза. В общем объеме расходов доля расходов за счет собственных средств предприятий составит 22%, расходы на инвестиции за счет средств федерального и консолидированного бюджетов - 7,6%, на социально - культурные мероприятия - 49,5%.
Дефицит финансовых средств в 2001 г. к ВРП составит 4,3% при 4,85 в 2000 году.
Для дальнейшего закрепления и наращивания финансовых ресурсов республики необходимо решить следующие задачи:
- определить финансовые основы экономического роста и на основе их развития и укрепления добиться роста бюджетных доходов. Прогнозирование доходов бюджетов всех уровней должно основываться на показателях финансового потенциала, всей совокупности финансовых ресурсов республики;
- усилить платежную дисциплину предприятий. К предприятиям, не принимающим мер по исполнению налоговых обязательств, необходимо более решительно применять процедуры банкротства и механизмы обращения взыскания на имущество;
- приведение расходной части в соответствие с реальными возможностями. Снижение доли расходов на жилищно - коммунальное хозяйство, уйти от практики безвозвратного финансирования в сельском хозяйстве, в социальной сфере закрепить линию по оказанию помощи наименее защищенным слоям населения на основе адресно - заявительной системы;
- вести постоянный мониторинг за финансовым состоянием всех крупнейших бюджетообразующих предприятий для определения эффективности мер по обеспечению роста производства и укрепления налоговой дисциплины;
- максимально ограничить отрицательное влияние на экономику республики расходов по обслуживанию и погашению внутреннего государственного долга.
Основными задачами денежно - кредитной политики в республике являются:
- Реструктуризация банковской системы, увеличение вклада банковской системы в формирование внутреннего регионального продукта;
- Оптимизация структуры денежной массы;
- Обеспечение соблюдения требований валютного регулирования коммерческими банками и их клиентами - участниками внешнеэкономической деятельности;
- Обеспечение устойчивого функционирования расчетной сети.
Денежная масса в 2001 году к уровню 2000 года увеличится на 43,6%, ожидаемый объем кредитов в экономику составит 2,8 млрд. руб., прирост собственных средств самостоятельных банков - 10%.

5. Формирование благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата

Для решения данной задачи в республике разработана и будет реализовываться Инвестиционная программа Республики Бурятия, которая приведена в приложении 1.

6. Стабилизация состояния потребительского рынка будет
направлена на:

- сохранение насыщенности рынка товарами и услугами;
- усиление контроля за качеством и безопасностью товаров и услуг;
- усиление контроля за оборотом алкогольной продукции.
Усиление влияния потребительского спроса как фактора, стимулирующего экономический рост, может быть достигнуто только при значительном увеличении доли товаров собственного производства в общем объеме товарооборота и улучшения структуры ввоза - вывоза.
Основными источниками экономического роста в сфере потребительского рынка определены:
- Увеличение производительности труда, увеличение за счет этого товарооборота в общем приросте - до 55 процентов;
- Увеличение быстрыми темпами оборота крупных и средних предприятий;
- Создание благоприятных условий для хранения и продвижения товаров местных производителей на внешние рынки с минимальными затратами.
Фактор потребительского спроса играет значительную роль в развитии пищевой, легкой промышленности, предприятий машиностроения, выпускающих потребительские товары, сельского хозяйства, экономики домашних хозяйств. Однако, на сегодняшний день доля товаров местного производства в общем объеме товарооборота составляет только 14%.
Перед Правительством республики стоит задача увеличения ее за счет роста производства товаров длительного пользования и тех товаров, которые могут выпускаться за счет расширения ассортимента товаров из местных видов сырья.
Направления развития потребительского рынка на 2001 год:
- Разработка и реализация Концепции развития отрасли на 2001 - 2003 годы, предусматривающей развитие инфраструктуры потребительского рынка, разработку экономических, технических и правовых аспектов развития отрасли, занятость и кадровое обеспечение;
- Проведение организационно - методических мероприятий по подготовке проведения сертификации услуг розничной торговли.

7. Рациональное использование природных ресурсов

7.1. Экологически устойчивое развитие Республики Бурятия

В 2001 году Правительством Республики Бурятия будет разрабатываться Федеральная программа перехода к экологически устойчивому развитию Республики Бурятия на 2001 - 2010 годы в соответствии с принципами экологически устойчивого развития на основе действующей Федеральной программы социально - экономического развития Республики Бурятия на 1996 - 2005 годы. При этом будет приниматься во внимание Правительственная программа РФ "Основные направления развития России до 2010 года", а также учитываться опыт реализации мероприятий ранее принятых федеральных программ.
Особая значимость Федеральной программы заключается в новизне проработки проблемы экологически устойчивого развития на региональном уровне, в сохранении озера Байкал и использовании его богатейших ресурсов в интересах экономического развития прилегающих к нему районов, как участка Всемирного природного наследия, основная водосборная площадь которого приходится на Республику Бурятия.
Основными задачами Федеральной программы являются:
- структурная перестройка реального сектора экономики на принципах экологически устойчивого развития;
- развитие наукоемких и ресурсосберегающих производств;
- экологизация промышленного и сельскохозяйственного производства.

7.2. Воспроизводство и охрана недр

По данному направлению предусмотрены средства федеральной и республиканской программ работ за счет оставляемых средств горнодобывающим предприятиям, инвестиций и собственных средств предприятий.
По Федеральной программе предусматриваются региональные геолого - съемочные, геолого - геофизические работы, включающие ГДП-200 на 9 участках общей площадью 93800 кв. км, камеральные и тематические работы, составление атласа карт территории Бурятии и карты радиоактивных аномалий (масштаб 1:500000).
Предусмотрено проведение прогнозно - поисковых работ в пределах Муйской металлогенической зоны и в Восточном Саяне. В работах будет задействовано более 10 научно - исследовательских институтов.
По Федеральной программе также предусматриваются работы на газ, уголь, редкие и редкоземельные и цветные металлы, золото и кварц.
По изучению подземных вод предусматриваются работы для водоснабжения г. Гусиноозерск.
По гидрогеологическим, инженерно - геологическим и геоэкологическим съемкам работы будут проводится на 12 площадях, осуществление мониторинга и охраны геологической среды на 4 площадях, по прогнозу землетрясения - на южном и северном сейсмических участках.
Республиканской программой предусмотрены работы по изучению угля на Бодонском участке, по рудному золоту на Ирокиндинском, Кедровском месторождениях, в Баунтовском, Закаменском, Прибайкальском районах и южных районах Бурятии.
Изучение россыпных месторождений Бурятии будет проводиться на 37 участках в разных районах Бурятии.
Кроме того, будут выполняться работы по нерудным полезным ископаемым и стройматериалам.

7.3. Защита и охрана леса

Основные действия Правительства в сфере лесохозяйственного производства вытекают из участия в государственном управлении использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов и заключаются:
- в принятии решений о предоставлении участков лесного фонда в аренду, безвозмездное пользование и краткосрочное пользование в соответствии с действующим законодательством;
- в участии в разработке и реализации федеральных государственных программ использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов;
- в принятии решений по переводу лесных земель в нелесные в целях не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованию лесным фондом и изъятию земель лесного фонда в лесах 2 и 3 групп;
- в осуществлении через Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия:
а) государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов;
б) приостановления, ограничения и прекращения работ, представляющих опасность для состояния и воспроизводства лесов;
в) организации выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней леса;
г) организации воспитания, образования и просвещения населения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
д) обеспечения, восстановления лесов на площади 17000 га, в том числе способами посадки леса на площади 2000 га, проведения рубок ухода за молодняками на площади 4000 га, ввода молодняков в категорию хозяйственно - ценных насаждений на площади 31000 га.

7.4. Управление, использование и охрана водного фонда

- реализация Республиканской программы "Обеспечение населения Республики Бурятия питьевой водой". Планируется перевод водоснабжения г. Гусиноозерск на подземный источник с целью улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению города;
- подготовка и реализация бассейнового соглашения по рациональному использованию и охране водных объектов в бассейне озера Байкал, Российско - монгольского соглашения по использованию и охране трансграничных вод. Планируется выполнение водоохранных и водохозяйственных мероприятий по озеру Байкал и его бассейну различными ведомствами и организациями с целью снижения трансграничного переноса загрязняющих веществ;
- распределение водных ресурсов по бассейнам основных рек и установление лимитов водопотребления и водоотведения 687 водопользователям, разработка индивидуальных норм водопотребления и водоотведения на единицу выпускаемой продукции промышленными предприятиями;
- осуществление надзора за безопасностью гидротехнических сооружений (ГТС) - 52 сооружения, декларирование безопасности ГТС-З ГТС и ведение Российского регистра ГТС;
- ведение государственного учета вод и государственного водного кадастра в части "Использование вод". Обновление каталогов водопользования и подготовка ежегодных данных по использованию вод по 15 водохозяйственным участкам. Внедрение информационной системы и программы поддержки управленческих решений (СГТПР) в области использования и охраны водных объектов;
- лицензирование и заключение договоров на водопользование.

7.5. Экологическая безопасность

- ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий включает учет и оценку состояния природно - заповедного фонда и особо охраняемых природных территорий разного ранга, определение перспектив развития системы таких территорий, повышение эффективности функционирования системы особо охраняемых природных территорий по поддержанию экологического баланса регионов, усиление государственного контроля за соблюдением соответствующего режима охраны, а также в целях учета кадастровой информации при планировании социально - экономического развития регионов и осуществления хозяйственной деятельности;
- определение норм предельно допустимых вредных воздействий на озеро Байкал и водные объекты его бассейна. Для установления нормативно - правовой основы режима особого природопользования на территории (акватория экологической системы озера Байкал), сохранение биоразнообразия популяций биологических видов водных и наземных экосистем, сохранение уникальных свойств озера Байкал, создание условий, обеспечивающих возможность сочетания социально - экономического развития с сохранением уникальных свойств экологической системы озера Байкал.
Регламентируют:
а) поступление вредных веществ антропогенного происхождения в водные и наземные экосистемы;
б) хозяйственную и иную деятельность, оказывающую прямое или косвенное воздействие;
- экологическая экспертиза проекта с установлением соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определением допустимости реализации объекто - экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекто - экологической экспертизы;
- по мониторингу окружающей природной среды - оценка состояния окружающей природной среды, включая физические, химические и другие процессы, уровень загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов и влияния их на растительный и животный мир. Наблюдения будут осуществляться через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений.

8. Расширение внешнеэкономических и межрегиональных
связей в целях развития экономического и культурного
сотрудничества, наполнения потребительского рынка
качественными товарами, обеспечения рынков сбыта
продукцией местных товаропроизводителей

Целевой задачей внешнеэкономической политики республики является повышение эффективности и масштабов внешнеэкономической деятельности республики на основе последовательного улучшения ее экономических показателей, совершенствование товарной структуры экспортно - импортных операций, оптимизация географической структуры внешнеэкономических связей, использование прогрессивных форм торгово - экономического сотрудничества.
В 2001 году основу внешнеэкономической политики будет определять целевая программа "Развитие экспорта Республики Бурятия на 2000 - 2005 годы".
При выполнении мероприятий программы внешнеторговый оборот республики в 2001 году увеличится на 22,8% к уровню 1999 г. и составит 137,5 млн. долларов, в т.ч. экспорт 112,3 млн. долл. с ростом на 21,3% и импорт 27,5 млн. долл. с ростом на 29,9%.
Доля продукции собственного производства в общем объеме экспорта составит 92,5% против 85% в 1999 году.
Экспортная политика Правительства Республики Бурятия будет осуществляться по следующим основным направлениям:
1. Развитие сотрудничества со странами АТР, в первую очередь с сопредельными государствами (Монголия, Китай).
2. Возобновление торговых и кооперированных связей с партнерами из бывшего СССР (Казахстан, государства Средней Азии, Белоруссия, Украина).
3. Экспортное проникновение на рынки Европы и Америки. Особое место в развитии внешнеэкономического сотрудничества с США и Канадой должно занять участие республики в инициативной группе "Дальний Восток России - Западное побережье США".
4. Поддержка и стимулирование товаропроизводителей республики, выпускающих экспортоориентированную и импортозамещающую продукцию.
Программные мероприятия по реализации Программы социально - экономического развития Республики Бурятия приведены в приложении 2.
Реализация отраслевых задач экономики и социальной сферы будет проводится на основе принятых программ, перечень которых приведен в таблицах 6, 7, 8.





Приложение 1
к Программе социально - экономического
развития Республики Бурятия на 2001 год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2001 ГОД

Современное положение инвестиционной деятельности
в Республике Бурятия

За период 1999 - 2000 гг. в республике отмечается увеличение поступления инвестиций в реальный сектор экономики. В 1999 году объем инвестиций по отношению к 1998 году увеличился на 26 процентов, в том числе в промышленности на 23,3%, сельском хозяйстве - 32,2%, в строительстве - 5,1%.
В 2000 году в социально - экономическое развитие республики вложено инвестиций за счет всех источников финансирования в объеме 3378,3 млн. рублей (оценка), что на 1,1% выше, чем в 1999 году.
Инвестиции на развитие отраслей материального производства составили 2846,2 млн. рублей, что выше уровня предыдущего года на 0,7%. Из объектов производственного назначения введены в строй котел № 3 Улан-Удэнской ТЭЦ-2 мощностью 160 т пара в час, новые автодороги, протяженностью 6,2 км, проведена реконструкция сельских автодорог протяженностью 56 км, построено 2 моста протяженностью 136 пог. м, введены дополнительные мощности АТС на 4,9 тыс. номеров.
Для реализации четырех проектов, направленных на организацию и реконструкцию производства по заготовке и переработке древесины, приобретены лесозаготовительное, лесопильное оборудование, стационарные деревообрабатывающие станки, введены в эксплуатацию 2 линии по производству гофрированного картона и производству гофротары.
В строительном комплексе за счет кредитных средств банка приобретено и установлено два котла КЕ-10 на сумму 2,5 млн. рублей для модернизации производства силикатного кирпича. Предполагается приобрести пресс, автоматический укладчик и компрессор. Уже сейчас частичное финансирование проекта позволило сохранить 149 рабочих мест и производство кирпича. Для организации производства неорганических природных пигментов на основе месторождений республики закуплено и смонтировано технологическое оборудование на сумму 3,96 млн. рублей (мельница вибрационная стержневая РВСМ-40 и помольно - классификационный комплекс и др.); достроена и оснащена лаборатория на сумму 0,55 млн. рублей. Проект реализован на 27%. Завершена реконструкция цеха, приобретено и установлено технологическое оборудование для организации производства стеклотары на ООО "Улан-Удэстекло".
ЗАО "Камус-Рант" выполнена реконструкция производственных площадей в объеме 478,3 тыс. рублей; закуплено и смонтировано оборудование чешской фирмы ЗПС СМ а.о. Злин (торговая марка "СВИФТ") в количестве 31 единицы на сумму 9,106 млн. рублей. Выпуск обуви планируется начать в феврале 2001 года. Начата реализация проекта по организации производства швейных изделий на Улан-Удэнском тонкосуконном комбинате за счет собственных средств предприятия, проведена реконструкция существующего здания под швейное производство. Для реализации проекта "Техническое перевооружение тонкосуконного производства" кредитные ресурсы Бурятского отделения Сбербанка РФ в объеме 3,4 млн. рублей направлены на приобретение итальянского оборудования: ворсовально - стригательного аппарата и тканеусадочной машины.
На развитие отраслей социальной сферы направлено порядка 532,1 млн. рублей инвестиций, что позволило ввести в эксплуатацию 174,3 тыс. кв. м общей площади жилья, школ на 356 ученических мест, блок противотуберкулезного диспансера площадью 2506 кв. м.
Главным источником инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, которые составили более 70%. Бюджетные средства - федерального и республиканского бюджетов составляют около 9% и 6% соответственно в структуре всех источников инвестиций.
В технологической структуре инвестиций в основной капитал доминирующее положение занимают средства на строительство зданий и сооружений; отмечается незначительное увеличение средств, направляемых на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в республике сохраняется тенденция старения основных производственных фондов.
Степень износа основных фондов по отраслям, производящим товары, составляет порядка 49,0%, в том числе:
- в промышленности 49,3%;
- в строительстве 52,1%;
- в транспорте 30,9%;
- в сельском хозяйстве (без скота) 50,8%.

Иностранные инвестиции
На начало 2000 года на территории республики зарегистрировано 145 предприятий с иностранными инвестициями из 29 зарубежных стран с общей суммой уставного капитала 27,4 млн. долларов, в том числе доля иностранных инвестиций 55% или 15,03 млн. долларов.
Основными иностранными инвесторами в экономику Бурятии являются Китай с суммой капитала 5,03 млн. долларов (59 ПИИ), Ирландия - 3,0 млн. долл. (2 ПИИ), Австрия - 2,8 млн. долл. (2 ПИИ), Республика Корея - 1,3 млн. долл. (1 ПИИ).
Из стран СНГ в создании предприятий с иностранными инвестициями участвуют Украина, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Белоруссия.
Приоритетными отраслями вложения иностранного капитала являются производство товаров народного потребления - 54,2% от общего объема инвестиций, лесная и деревообрабатывающая промышленность - 24,2%, общепит и торговля - 14,5%.
Многие совместные предприятия являются экспортерами: "Маяк-Сервис", "Наньхай", "Мика", "Вектор-плюс", "Ферниш-Арт".
Для организации собственного производства ввозятся технологическое оборудование, техника, запасные части, сырье и материалы (российско - корейское СП "Ферниш-Арт", российско - китайское СП "Тон-Синь", российско - голландско - португальское СП "Эмилия").
Наиболее крупные инвестиционные проекты с привлечением иностранных инвестиций реализовываются на ОАО "Бурятзолото", ОАО "Электросвязь".
Портфельных инвестиций (путем акций предприятия), за исключением акционерного общества "Бурятзолото", не поступало.

Рынок ценных бумаг
Инвестиционная активность, связанная с функционированием рынка ценных бумаг, обусловлена эмиссионной деятельностью и уровнем использования эмиссии на инвестиционные цели.
Сегодня фондовый рынок республики представляют более 700 акционерных обществ различного типа, коммерческие банки с инструментами брокерских, дилерских и депозитарных услуг, специализированные регистраторы, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды. Для осуществления операций с ценными бумагами республика обладает всем спектром востребованных участников рынка ценных бумаг. В настоящее время на организованном российском рынке ценных бумаг могут быть потенциально представлены 17 республиканских эмитентов, реально представлены: ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Бурятзолото", ОАО "Электросвязь" и на международном рынке - ОАО "Бурятзолото".
В 2000 году республиканскими эмитентами осуществлены 42 выпуска ценных бумаг на общую сумму 77,1 млн. рублей, из них дополнительных выпусков в счет привлечения финансовых средств на сумму 15,2 млн. рублей. (ОАО "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура (2,4 млн. рублей), ОАО "Мобилтелеком" (9,9 млн. рублей), ОАО "Улан-Удэнский стекольный завод (2,86 млн. рублей). В 1999 году осуществлен выпуск корпоративных облигаций ОАО "Электросвязь" на сумму 2,167 млн. рублей.
Следует отметить, что несмотря на ряд осуществленных эмиссий ценных бумаг, их проведение носит нерегулярный характер, инвестиционная активность большинства акционерных обществ ограничивается привлечением кредитных средств, а не инструментами рынка ценных бумаг.

Региональная политика в инвестиционной сфере
Активизация инвестиционного процесса является одним из основных направлений стимулирования экономического роста, без которой невозможен подъем промышленного и сельскохозяйственного производства.
Реализация инвестиционной политики Правительства Республики Бурятия, направленная на повышение конкурентоспособности республики в области инвестиционной деятельности, осуществляется как за счет прямого участия в инвестициях, так и за счет создания условий, стимулирующих инвестиционную деятельность в регионе. Для решения этой задачи Правительство Республики Бурятия применяет следующие организационно - экономические рычаги:
- установление правовых режимов для отдельных групп хозяйствующих субъектов, применение комплексных мер государственной поддержки эффективно работающих предприятий;
- оказание государственной поддержки инвестиционным проектам, имеющим социальное значение и направленным на повышение объемов производства, реализация инвестиционных программ;
- система гарантий и защиты инвестиций;
- предоставление налоговых и финансово - кредитных преференций инвестору;
- содействие расширению внутреннего спроса на продукцию местного производства путем введения системы госзаказа, лизинга, развитие инфраструктуры товарных рынков;
- вовлечение промышленных предприятий в процесс реформирования с целью оптимизации производства, технологий и методов управления;
- реализация федеральных и республиканских программ и другие экономические регуляторы.
Основным инструментом в привлечении инвестиций на реализацию высокоэффективных инвестиционных проектов (программ) является Бюджет развития Республики Бурятия.
В целях эффективного использования государственных средств Правительство Бурятии ищет принципиально новые подходы к формированию и финансированию расходов Бюджета развития республики, эффективному использованию государственных средств.
В 2000 году в Бюджете развития были впервые определены источники финансирования развития реального сектора экономики и социальной сферы (кроме средств на реализацию высокоэффективных инвестиционных проектов):
- компенсационные выплаты части платы за пользование кредитами коммерческих банков, предоставленных организациям, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов;
- предоставление средств на реформирование экономики;
- предоставление средств на поддержку депрессивных территорий.
Следует отметить, что улучшается структура инвестиционной направленности республиканского бюджета в направлении использования средств от прямого финансирования к стимулирующей и регулирующей роли бюджета в реальном секторе экономики. Усиливается роль в процессе вовлечения незадействованных внебюджетных ресурсов таких экономических регуляторов, как компенсационные выплаты, налоговое стимулирование.
В предстоящие годы необходимо увеличить долю финансирования в республиканском бюджете на инновационную деятельность и направить усилия на более активное внедрение передовых технологий и научных разработок.

Основные положения и задачи в инвестиционной сфере на 2001 год
Главной экономической целью Республики Бурятия на предстоящее десятилетие (до 2010 года) является достижение устойчивых темпов экономического роста, обусловленного повышением конкурентоспособности, прогрессивными сдвигами в структуре экономики.
Ключевым условием развития экономики республики на этот период должно стать улучшение инвестиционного и предпринимательского климата.
Приоритетными направлениями вложения инвестиций в 2001 году будут:
- инновационные технологии и научно - технические разработки;
- реформирование экономики;
- адресная поддержка депрессивных территорий, градо- и поселкообразующих предприятий.

Формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в республике
Улучшение общих условий хозяйствования, а именно защита прав собственности и гарантий от рисков, создание равных условий конкуренции для всех хозяйствующих субъектов, развитие фондового рынка представлены в Правительственной Программе Российской Федерации "Основные направления развития России до 2010 года".
Исходя из стратегии Правительства России, направленной на осуществление инвестиций и повышение их эффективности, Правительство Республики Бурятия будет осуществлять следующие меры:
а) развитие и совершенствование правового обеспечения инвестиционной деятельности
Привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата по-прежнему остается одной из основных проблем экономики Бурятии.
Важной задачей в этой области являются совершенствование и стабилизация нормативно - правовой базы, регулирующей привлечение инвестиций в предпринимательскую деятельность предприятий и организаций всех форм собственности, а также системы налогообложения.
Другой важной задачей является разработка и создание эффективной системы гарантий, защиты и страхования инвестиций, развитие залоговых операций.
б) проведение инновационной и научно - технической политики
Важной составной частью региональной инвестиционной политики должна стать инновационная политика.
Быстрое сокращение производственного потенциала и уменьшение затрат на его обновление привели за последние пять лет к коренным изменениям в состоянии производственных мощностей. В большей части он физически изношен и морально устарел. В отраслях промышленности происходит снижение объемов производства наукоемких видов продукции, определяющих технический и технологический уровень.
Главными и острейшими проблемами в настоящее время являются повышение эффективности использования научных разработок и внедрение результатов фундаментальных и прикладных исследований в производство.
Формирование и реализация инновационной политики Правительства республики будет основываться на создании такой системы, которая позволит использовать в производстве интеллектуальный и научно - технический потенциал республики.
Инновационная политика в Республике Бурятия в предстоящие годы будет формироваться по следующим основным направлениям:
- создание благоприятной административно - правовой среды для развития инновационной деятельности;
- формирование системы взаимосвязанных инновационных центров, технологических парков, финансовых институтов и инвестиционных структур;
- ориентирование научно - технического и образовательного потенциала Республики Бурятия на удовлетворение потребностей рынка.
в) повышение инвестиционной активности связано со значительным улучшением финансового положения реального сектора экономики
Потенциал роста инвестиций за счет собственных средств предприятий в значительной мере связан с наличием высокого уровня накопленной кредиторской задолженности предприятий, в том числе по налоговым платежам, необходимостью погашения заработной платы.
В целях финансового оздоровления предприятий реального сектора экономики необходимо продолжить реструктуризацию кредиторской задолженности промышленных предприятий перед республиканским бюджетом, ускорение процесса санации проблемных и банкротства нежизнеспособных предприятий.
Финансовое оздоровление производства будет способствовать восстановлению и расширению собственного инвестиционного потенциала предприятий, и в сочетании с налоговым стимулированием вложения собственных средств предприятий позволит усилить мотивацию к инвестированию.
г) ориентация деятельности банков на инвестирование реального сектора экономики
Ресурсы действующих банков за 10 месяцев текущего года составили 2375,5 млн. рублей (темп роста к январю 2000 г. - 185,6%). Около 75% всех ресурсов банков (1767,5 млн. рублей) составляют привлеченные средства (средства юридических лиц и вклады населения). Сумма вкладов населения с начала года увеличилась на 43,4% и составила 977,9 млн. рублей. Это говорит о восстановлении доверия к банковской системе со стороны клиентов. Однако, вклад банков в финансирование инвестиций в основной капитал не превышает б процентов.
В целях привлечения финансовых ресурсов банков Правительство Республики Бурятия будет применять организационно - экономические рычаги, налоговое стимулирование.
д) защита прав собственности инвестора
В настоящее время большинство республиканских акционерных обществ нуждаются в значительных инвестициях для технического перевооружения и реконструкции производств. Ограниченность внешних ресурсов чаще всего ставит предприятия перед необходимостью рассчитывать в основном только на собственные средства. Не все акционерные общества на сегодня выплачивают своим акционерам дивиденды.
В данном направлении Правительство Республики Бурятия намерено эффективно управлять государственным фондовым портфелем. В государственной собственности должны остаться пакеты акций тех акционерных обществ, где участие республики продиктовано сохранением государственных позиций в основных отраслях экономики исходя из экономической безопасности республики. Это бюджетообразующие, инфраструктурные, основные продовольственные предприятия.
Основные меры по защите прав собственности:
- обеспечение защиты прав акционеров при совершении сделок на фондовом рынке, при реорганизации акционерных обществ;
- ограничение возможностей "размывания" акционерного капитала;
- обеспечение защиты прав кредиторов в рамках существующих способов защиты имущественных прав, корпоративного права, деятельности судебной системы и исполнительного производства, процедур банкротства.
е) обеспечение равных условий конкуренции
Конкурентная политика Правительства Бурятии будет направлена на создание среды для равной добросовестной конкуренции, способствующей эффективному размещению ресурсов и устойчивому экономическому развитию на основе:
- обеспечения прозрачности информации о принимаемых Правительством республики решениях по распределению финансовых ресурсов;
- обеспечения режима конкуренции на получение государственной поддержки.
ж) развитие фондового рынка и инвестиционных институтов
Необходимым условием активизации инвестиционной деятельности в республике является дальнейшее развитие фондового рынка, который призван мобилизовать и предоставить экономике инвестиционные ресурсы.
Политика Правительства республики на фондовом рынке будет направлена на развитие рынка ценных бумаг, отвечающего региональным интересам, интегрированного в общероссийский фондовый рынок и обеспечивающего привлечение инвестиций в экономику Бурятии.
Для реализации данной цели требуется решение ряда принципиально важных задач:
- обеспечение условий для развития всех форм коллективных инвестиций (инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний);
- эффективное управление государственным портфельным фондом:
- использование акций, находящихся в государственной собственности в качестве обеспечения инвестиций (кредитов), направляемых на реализацию инвестиционных проектов;
- привлечение эффективных собственников, приобретающих акции в процессе приватизации с условием инвестирования в предприятие;
- приобретение акций государством в результате капитализации просроченной задолженности перед бюджетом предприятий;
- создание условий для эффективного инвестирования на рынке ценных бумаг республики с соблюдением интересов всех его участников (эмитентов, инвесторов, профессиональных участников).
з) развитие лизинговой деятельности
Лизинг представляет собой эффективный и доступный финансовый механизм модернизации и реструктуризации основных фондов хозяйствующих субъектов.
В настоящих финансовых условиях лизинг может способствовать техническому наполнению современным оборудованием предприятий, не располагающих первоначальными значительными финансовыми средствами, выстраивая тем самым ряд передовых, технически оснащенных и конкурентоспособных местных товаропроизводителей.
В предстоящие годы будет продолжена работа по развитию лизинговой деятельности в республике, расширению объемов лизинговых операций, позволяющих решить не только проблему финансирования технического перевооружения производства, но и осуществлять ее на принципиально новой прогрессивной технологии.
Для более широкого использования преимуществ лизинга в оживлении инвестиционной активности предусматривается:
- создание системы государственных гарантий по частным инвестициям, направленным на техническое перевооружение хозяйствующих субъектов на условиях финансового лизинга;
- развитие вторичного рынка имущества, составляющего объект финансового лизинга;
- осуществление государственной поддержки субъектов финансового лизинга;
- создание залогового фонда по обеспечению лизинговых операций.
Приоритеты организационной государственной поддержки реального сектора экономики через Бюджет развития определяются на 2001 год следующим образом:
1. Развитие перерабатывающих производств на базе возобновляемых ресурсов региона.
В раздел входят два крупных хозяйственных комплекса - лесопромышленный и биофармацевтический.
Обоснование приоритетности:
- наличие местной сырьевой базы и минимальные затраты на транспортировку сырья;
- высокая бюджетная эффективность в связи с поэтапным переходом от экспорта сырья к экспорту готовой продукции (вливание инвестиций в современную технологию получения готовой продукции);
- конкурентоспособность готовой продукции;
- социальная значимость - возрождение депрессивных поселков республики.
2. Развитие машиностроительной отрасли.
В раздел входят крупные промышленные предприятия оборонного комплекса (авиастроение, приборостроение, электротехническая промышленность, судостроение, сельскохозяйственное машиностроение).
Обоснование приоритетности:
- использование имеющегося наукоемкого, высокотехнологического промышленного потенциала;
- наращивание экспортного потенциала республики (повышение бюджетной эффективности вложений);
- социальная значимость: создание и восстановление экономически эффективных рабочих мест высокого интеллектуального уровня (в 1995 г. - 39% было занято промышленно - производственного персонала республики).
3. Развитие перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и легкой промышленности.
Входят перерабатывающие предприятия АПК и предприятия легкой промышленности, продукция которых удовлетворяет первейшую потребность жизнедеятельности человека - питание, одежда.
Обоснование приоритетности:
- обеспечивает снижение потерь сельскохозяйственного сырья, более глубокую его переработку, расширяет ассортимент продуктов питания;
- короткий инвестиционный цикл позволяет получить экономический эффект в более короткие сроки;
- содействует более полной занятости сельского населения.
4. Строительный комплекс.
5. Транспорт, связь и информатика.
6. Топливно - энергетический комплекс.
7. Развитие отраслей социальной сферы.
8. Минерально - сырьевой комплекс.

Инвестиции в основной капитал по всем источникам финансирования на 2001 год
Сложившееся позитивное положение в экономической и политической ситуации в целом по России и в том числе в Бурятии создает благоприятные условия достижения экономического роста, активизации инвестиционных процессов в республике.
Инвестиционной программой Республики Бурятия на 2001 год предусматривается финансирование реального сектора экономики и социальной сферы в объеме 4376,9 млн. рублей, с учетом бурятского участка БАМ 1500 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), что выше уровня 2000 года на 9,8% (в сопоставимых ценах 1995 г.), при этом предусматривается рост вложений капитала как в социальную сферу, так и в реальный сектор экономики (таблицы N№ 1, 2, 3).
Динамика структуры инвестиций по источникам финансирования 2001 г. представлена в таблице № 1. Первостепенная роль в источниках финансирования инвестиций по-прежнему принадлежит негосударственным инвестициям (собственным средствам предприятий и привлеченным средствам). Удельный вес негосударственных инвестиций в общем объеме инвестиций составит в 2001 г. - 80,7% или 3531,1 млн. рублей, из них собственные средства предприятий и организаций - 2782,0 млн. рублей.
Доля государственных инвестиций составит 18,6% или 813,8 млн. рублей, из них доля средств федерального бюджета прогнозируется на 2001 год на уровне 8,9% от общего объема инвестиций.
За счет собственных средств предприятий (основные составляющие - прибыль и амортизация) будет обеспечено в 2001 г. 63,6% всех капиталовложений. Удельный вес привлекаемых средств за счет банковских кредитов, заемных средств и средств внебюджетных фондов составит в 2001 г. - 17,7%.
Из общего объема инвестиций за счет всех источников финансирования в 2001 году на объекты производственного назначения планируется направить 3706,2 млн. рублей. Продолжится строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2, Тугнуйского угольного разреза, Северомуйского тоннеля.
На реализацию основных программных мероприятий Инвестиционной программы предусматривается направить средства республиканского бюджета в сумме 453,4 млн. рублей.
За счет государственной поддержки будут финансироваться первоочередные мероприятия федеральных и республиканских целевых программ как в сфере материального производства, так и в социальной сфере.
Инвестиционной программой будет осуществляться финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
За счет средств Бюджета развития в сумме 48,9 млн. рублей будут реализованы проекты перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса и легкой промышленности, проекты, направленные на развитие машиностроительного и топливно - энергетического комплексов, развитие перерабатывающих производств на базе возобновляемых ресурсов.
2001 год станет годом государственной поддержки инноваций, научно - технических разработок и опытно - конструкторских работ, а также объектов жилищно - коммунального хозяйства. Будет осуществляться адресная государственная поддержка депрессивным территориям, градо- и поселкообразующим предприятиям.

Организационный механизм управления Инвестиционное программы
Реализация Инвестиционной программы осуществляется согласно действующим нормативно - правовым документам Российской Федерации и Республики Бурятия.
1. Государственная поддержка мероприятий и проектов инвестиционной программы осуществляется за счет капитальных расходов республиканского бюджета (ст. 67 Бюджетного кодекса).
Капитальные вложения за счет расходов республиканского бюджета на безвозмездной основе в государственные предприятия осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" от 06.05.1999 № 97-ФЗ.
Предоставление инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица осуществляется с увеличением или созданием имущества, находящегося в собственности республики.
За счет Бюджета развития средства предоставляются на возвратной и платной основе с предоставлением залогового обеспечения в соответствии с Законом Республики Бурятия "О Бюджете развития" от 26.03.1999, а также в рамках действующих правительственных документов: постановлением Правительства Республики Бурятия "О механизме привлечения инвестиций в экономику Республики Бурятия" от 17.07.1998 № 250, постановлением Правительства Республики Бурятия "О механизме реализации целевых программ и управления Бюджетом развития Республики Бурятия" от 14.02.2000 № 40, постановлением Правительства Республики Бурятия "Об утверждении методик определения и направления средств Бюджета развития Республики Бурятия, предназначенных на реформирование экономики и государственной финансовой поддержки депрессивных территорий" от 24.03.2000 № 81, постановлением Правительства Республики Бурятия "Об утверждении порядка осуществления компенсационных выплат части платы за пользование кредитами коммерческих банков, представленных организациям, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов, перерабатывающим организациям пищевой и легкой промышленности, организациям потребительской кооперации на сезонный закуп сырья, птицеводческим организациям для закупа кормов, за счет источников, определенных Бюджетом развития Республики Бурятия" от 19.06.2000 № 203, постановлением Правительства Республики Бурятия "Об утверждении Порядка и условий, определяющих размер уплаты процентов за пользование средствами, выделяемыми на инвестиционные проекты в пределах утвержденных ассигнований по Бюджету развития Республики Бурятия" от 20.07.2000 № 259.
2. Министерства и ведомства Республики Бурятия:
2.1. Осуществляют отбор проблем для проектной (программной) разработки и решения на федеральном или республиканском уровне, учитывая приоритеты и цели социально - экономического развития Республики Бурятия, направления структурной и научно - технической политики.
2.2. Определяют предварительную оценку социально - экономической эффективности и последствий от реализации проекта (программ).
2.3. Определяют потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения.
2.4. Определяют приоритетность и очередность реализации проектов.
2.5. Проводят экспертную оценку и заключение по проектам.
2.6. Осуществляют сопровождение исполнения проекта.
2.7. Разрабатывают и заключают договоры о сотрудничестве с Фондом реализации ФП СЭР Республики Бурятия.
2.8. Подготавливают предложения по видам государственной поддержки:
- часть капитальных ресурсов бюджетов, обеспечивающих инновационную и инвестиционную деятельность, включающая статьи расходов, предусмотренные для инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, при осуществлении которых создается или увеличивается имущество, находящееся в государственной (республиканской) собственности (статья 67 Бюджета РФ);
- финансовая государственная поддержка за счет средств Бюджета развития, который сформирован в республиканском бюджете (как текущие расходы) на возвратной, возмездной основе, в том числе гарантии Правительства Республики Бурятия перед инвесторами за организацию, осуществляющую инвестиционный проект;
- финансирование республиканских целевых программ (государственный заказчик несет ответственность за своевременную, качественную подготовку, реализацию целевой программы, осуществляет предконтрактный отбор на конкурсной основе исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции, согласовывает объемы и сроки финансирования).
3. Министерство экономики и внешних связей Республики Бурятия совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами, органами местного самоуправления на основе прогнозов социально - экономического развития Республики Бурятия, приоритетов структурной и научно - технической политики, анализа представленных проектов и программ:
3.1. Согласовывает проекты целевых республиканских программ, направляет в Правительство Бурятии на утверждение, а проекты целевых федеральных программ после утверждения (согласования) Правительством Республики Бурятия представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.
3.2. Обеспечивает совместно с Министерством финансов Республики Бурятия увязку всех проектов (программных мероприятий) с проектируемыми объемами финансовых ресурсов и комплексность решения отраслевых и региональных задач.
3.3. Ежегодно совместно с министерствами, ведомствами конкретизирует проекты (программные мероприятия), технико - экономическое обоснование, необходимость их финансирования в составе капитальных расходов Бюджета Республики Бурятия.
4. Министерство финансов Республики Бурятия:
- направляет финансовые средства в Бюджет развития Республики Бурятия на инвестиционные программы в соответствии с утвержденными приоритетами и бюджетной росписью;
- направляет финансовые средства государственным заказчикам целевых республиканских программ в соответствии с бюджетной росписью капитальных расходов.
5. Фонд реализации Федеральной программы социально - экономического развития Республики Бурятия:
5.1. Осуществляет оперативное управление Бюджетом развития Республики Бурятия.
5.2. Проводит экспертную оценку эффективности инвестиционных проектов и представляет заключения на Правительственную конкурсную комиссию.
5.3. Осуществляет целевое финансирование инвестиционных проектов, контролирует целевое использование и возврат инвестиционных средств.
5.4. Осуществляет обязанности в соответствии с заключенными соглашениями с министерствами и ведомствами о сотрудничестве по реализации целевых программ (проектов).

Оценка эффективности реализации Инвестиционной программы
Инвестиционная программа Республики Бурятия решает комплекс мероприятий, нацеленных на привлечение инвестиций в экономику республики, эффективность их вложения, развитие фондового рынка, развитие лизинговой деятельности в Бурятии.
Реализация мероприятий Инвестиционной программы по активизации инвестиционной деятельности на территории республики позволит более эффективно осуществлять капиталовложения, эффективно управлять государственным фондовым портфелем; даст возможность проведению мероприятий по развитию инновационной и научно - технической политики в части обновления устаревшего производственного аппарата предприятий и внедрения научно - технических разработок и опытно - конструкторских работ в производство.
Осуществление Инвестиционной программы по полному комплексу намеченных мероприятий обеспечит также значительный бюджетный эффект для республики. Общий объем дополнительно формируемых на территории республики доходов от осуществления инвестиционных проектов позволит значительно увеличить поступления доходов в республиканский бюджет.
Эффективность реализации Программы оценивается сопоставлением намечаемой и фактически достигнутой эффективности программы в целом, а также ее наиболее важных мероприятий: прирост выпуска продукции, в том числе импортозамещающей, повышение доли экспорта, ресурсосбережение, влияние достигнутых результатов на решение социальных проблем, в том числе сохранение существующих и создание новых рабочих мест, оздоровление окружающей среды, решение социально - экономических проблем.
По предварительной оценке, дополнительный прирост объемов производства составит в объеме 1500,0 млн. рублей, увеличение бюджетных средств за счет ежегодных налоговых поступлений в республиканский и местный бюджеты от реализации намечаемых мероприятий составляет порядка 300 - 400 млн. рублей, создание и сохранение до 500 рабочих мест.

Таблица № 1
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Структура инвестиций по источникам финансирования
на 2001 год

   -------------------------------------T------------T------------¬

¦ Показатели ¦ 2000 г. ¦ 2001 г. ¦
¦ ¦ (оценка) ¦ (прогноз) ¦
¦ +------T-----+------T-----+
¦ ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦Всего инвестиций в действующих ценах¦3378,3¦100,0¦4376,9¦100,0¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦Государственные инвестиции ¦ 504 ¦ 14,9¦ 813,6¦ 18,7¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦Федеральный бюджет ¦ 304,9¦ 9 ¦ 389,7¦ 9,0¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦Республиканский бюджет ¦ 199,1¦ 5,9¦ 423,9¦ 9,8¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦Негосударственные ¦2801,1¦ 82,9¦3531,4¦ 81,3¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦Собственные средства предприятий ¦2311 ¦ 68,4¦2782 ¦ 64,0¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦Средства внебюджетных фондов ¦ 188,3¦ 5,6¦ 30 ¦ 0,7¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦Заемные средства ¦ 151,4¦ 4,5¦ 483,5¦ 11,1¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦Кредиты банков ¦ 110,5¦ 3,3¦ 482,7¦ 11,1¦
+------------------------------------+------+-----+------+-----+
¦Средства населения ¦ 150,4¦ 4,5¦ 235,9¦ 5,4¦
L------------------------------------+------+-----+------+------


Всего инвестиций в сопоставимых ценах 1995 года

   ----------------------T---------------------¬

¦ 2000 г. (оценка) ¦ 2001 г. ¦
+---------T-----------+---------T-----------+
¦млн. руб.¦% к 1999 г.¦млн. руб.¦% к 2000 г.¦
+---------+-----------+---------+-----------+
¦ 1020,9 ¦ 101,1 ¦ 1120,0 ¦ 109,8 ¦
L---------+-----------+---------+------------


Таблица № 2
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Основные направления инвестиций на 2001 г. по
Инвестиционной программе в разрезе отраслей

   --------------------T----------T------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Общая ¦ Источники финансирования (тыс. руб.) ¦
¦ отрасли ¦ стоим. +-------T-----T----------------------------------------+
¦ ¦ проекта ¦ всего ¦ % ¦ в том числе ¦
¦ ¦ (тыс. ¦ ¦ +------T-----T------T-----T--------T-----+
¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ фед. ¦ % ¦ респ.¦ % ¦ привл. ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет¦ ¦бюджет¦ ¦ и соб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦1. Развитие ¦ 486938,5¦ 483039¦25,84¦ 0¦ 0,00¦ 3110¦ 1,77¦ 479929 ¦34,04¦
¦перерабатывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производств на базе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возобновляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦2. Развитие ¦ 552624 ¦ 193364¦10,35¦ 0¦ 0,00¦6740,4¦ 3,83¦ 186624 ¦13,24¦
¦машиностроительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦3. Развитие ¦ 321784 ¦ 156055¦ 8,35¦ 0¦ 0,00¦ 16605¦ 9,44¦ 139450 ¦ 9,89¦
¦отраслей АПК и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦легкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦4. Строительный ¦ 77797 ¦ 70477¦ 3,77¦ 0¦ 0,00¦ 13508¦ 7,68¦ 56969 ¦ 4,04¦
¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦5. Топливно- ¦ 7314205 ¦ 436586¦23,36¦114000¦40,24¦1066,4¦ 0,61¦321519,4¦22,80¦
¦энергетический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦6. Минерально- ¦ 1731424 ¦ 103500¦ 5,54¦ 14700¦ 5,19¦ 2800¦ 1,59¦ 86000 ¦ 6,10¦
¦сырьевой комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦7. Туризм ¦ 195756 ¦ 69500¦ 3,72¦ 800¦ 0,28¦ 190¦ 0,11¦ 68510 ¦ 4,86¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦8. Транспорт, связь¦ 1032687 ¦ 122623¦ 6,56¦ 80770¦28,51¦2830,2¦ 1,61¦ 39023 ¦ 2,77¦
¦и информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦9. Обеспечение ¦ 452400 ¦ 28100¦ 1,50¦ 0¦ 0,00¦ 0¦ 0,00¦ 28100 ¦ 1,99¦
¦охраны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рационального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бассейна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оз. Байкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦10. Развитие ¦ 1110451 ¦ 205741¦11,01¦ 73000¦25,77¦129000¦73,36¦ 3741 ¦ 0,27¦
¦отраслей социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦Всего: ¦13276066,5¦1868985¦ 100 ¦283270¦ 100 ¦175850¦ 100 ¦1409865 ¦ 100 ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦Всего инвестиций на 2001 г. по Инвестиционной программе ¦
+-------------------T----------T-------T-----T------T-----T------T-----T--------T-----+
¦Инвестиционные ¦13276066,5¦1868985¦86,76¦283270¦97,56¦175850¦38,74¦1409865 ¦ 100 ¦
¦проекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦Научно- ¦ 29930 ¦8580,00¦ 0,40¦ 7080¦ 2,44¦ 1500¦ 0,33¦ 0 ¦ 0,00¦
¦исследовательские и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конструкторские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦Государственная ¦ 80959,2¦8000,00¦ 0,37¦ 0¦ 0,00¦ 8000¦ 1,76¦ 0 ¦ 0,00¦
¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦депрессивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦градообразующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦Мероприятия по ¦ 28300 ¦ 28300¦ 1,31¦ 0¦ 0,00¦ 28300¦ 6,23¦ 0 ¦ 0,00¦
¦реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приоритетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ЖКХ РБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦Компенсационные ¦ 1113997,4¦ 38275¦ 1,78¦ 0¦ 0,00¦ 38275¦ 8,43¦ 0 ¦ 0,00¦
¦выплаты части платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммерческих банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2001 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦Программа ¦ 4141102,2¦ 202000¦ 9,38¦ 0¦ 0,00¦202000¦44,50¦ 0 ¦ 0,00¦
¦гарантийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+-----+
¦Итого ¦18670355 ¦2154140¦ 100 ¦290350¦ 100 ¦453925¦ 100 ¦1409865 ¦ 100 ¦
L-------------------+----------+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+------


Таблица № 3
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Перечень
инвестиционных проектов Республики Бурятия на 2001 год

   ----T-----------------T----------------------------T---------T-----------------T-------------------------------T---------------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Общая ¦Необходимый объем¦ Источники финансирования ¦Ожидаемый эффект от ¦
¦п/п¦ предприятия, ¦ инвестиционного проекта ¦стоимость¦ финансирования +--------T----------------------+реализации проектов ¦
¦ ¦ реализующего ¦ ¦ проекта ¦ на 2001 год ¦ всего ¦ в том числе ¦(годовой объем произ-¦
¦ ¦ инвестиционный ¦ ¦ (тыс. ¦ (тыс. руб.) ¦ +------T------T--------+водства в натуральном¦
¦ ¦ проект, адрес ¦ ¦ руб.) +--------T--------+ ¦ фед. ¦ респ.¦привл. и¦и стоимостном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том ¦ ¦бюджет¦бюджет¦ соб. ¦выражении, сохранено ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе ¦ ¦ ¦ ¦средства¦(создано) рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет) ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦Развитие перерабатывающих производств на базе возобновляемых ресурсов ¦
+---T-----------------T----------------------------T---------T--------T--------T--------T------T------T--------T---------------------+
¦1 ¦ООО "Лес Сибири",¦Глубокая переработка ¦ 42390 ¦ 42390 ¦ 42390 ¦ 42390 ¦ - ¦ - ¦ 42390 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,0 тыс. дверных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блоков и 12,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оконных блоков, 27,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., создание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,9 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦2 ¦ОАО "Охота и ¦Заготовка цветной дикой ¦ 4800 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ 1600 ¦ - ¦ 1600 ¦ - ¦Объем производства - ¦
¦ ¦пушнина", ¦пушнины, дикоросов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6,6 млн. руб., ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦лекарственного технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 170 ¦
¦ ¦ ¦сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦459,0 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦3 ¦ОАО ¦Техническое перевооружение ¦ 12872,5¦ 12872,5¦ 12872,5¦ 12872,5¦ - ¦ - ¦ 12872,5¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Бурятмебель", ¦мебельного цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5804 набора мебели, ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦72,55 млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 170 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9,1 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦4 ¦ОАО "Селенгинский¦Производство картона высших ¦ 6200 ¦ 6200 ¦ 6200 ¦ 6200 ¦ - ¦ - ¦ 6200 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦ЦКК", ¦сортов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦120 тыс. тонн, 302,5 ¦
¦ ¦Кабанский район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., создание ¦
¦ ¦пос. Селенгинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦86 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34,0 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦5 ¦Центр восточной ¦Производство биологически ¦ 1910 ¦ 1210 ¦ 1210 ¦ 1210 ¦ - ¦ 1210 ¦ - ¦Объем производства - ¦
¦ ¦медицины, ¦активных добавок к пищевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦86,9 тыс. шт., 797,2 ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦продуктам из лекарственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., сохранение¦
¦ ¦ ¦сырья и пищевых растений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦239,2 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦6 ¦ЗАО "Паритет", ¦Создание мини - фабрики по ¦ 33400 ¦ 33400 ¦ 33400 ¦ 33400 ¦ - ¦ - ¦ 33400 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦производству мебельных щитов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,5 тыс. м3, 13,85 ¦
¦ ¦ ¦из натуральной древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., сохранение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦86 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,18 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦7 ¦ООО "Байкальская ¦Производство и поставка ¦ 375300 ¦375300 ¦375300 ¦375300 ¦ - ¦ - ¦375300 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦лесная компания",¦лесопродукции повышенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7,56 тыс. м3, ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦степени обработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пиломатериала, 63,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., сохранение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦49 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9,7 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦8 ¦ГУП ¦Организация нового ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ - ¦ 300 ¦ - ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Республиканский ¦производства мягкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8,0 тыс. изделий, ¦
¦ ¦производственно -¦инвентаря для организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,89 млн. руб., ¦
¦ ¦учебный центр ¦соц. сферы и населения РБ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 23 рабочих ¦
¦ ¦трудовой ¦базе Республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦реабилитации ¦производственно - учебного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 54,8 тыс. ¦
¦ ¦инвалидов", ¦центра трудовой реабилитации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦9 ¦Республиканский ¦Организация производства ¦ 4166 ¦ 4166 ¦ 4166 ¦ 4166 ¦ - ¦ - ¦ 4166 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦госпиталь ¦стерильных инфузионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9198,0 тыс. руб., ¦
¦ ¦ветеранов войн, ¦растворов внутривенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 35 рабочих ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 445,9 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦10 ¦ОАО "Бараты", ¦Организация производства ¦ 5600 ¦ 5600 ¦ 5600 ¦ 5600 ¦ - ¦ - ¦ 5600 ¦ ¦
¦ ¦Селенгинский ¦пиломатериалов различного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦профиля мировых стандартов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 486938,5¦483038,5¦483038,5¦483038,5¦ 0 ¦ 3110 ¦479928,5¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦Развитие машиностроительного комплекса ¦
+---T-----------------T----------------------------T---------T--------T--------T--------T------T------T--------T---------------------+
¦11 ¦ОАО "Улан - ¦Внедрение новых лазерных и ¦ 135000,0¦100000 ¦100000 ¦100000 ¦ - ¦ - ¦100000 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Удэстальмост", ¦компьютерных технологий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22,5 тонн, 416,25 ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦замена и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., сохранение¦
¦ ¦ ¦оборудования при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1185 и создание 110 ¦
¦ ¦ ¦изготовлении стальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦мостовых конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70,5 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦12 ¦ОАО "Улан - ¦Производство теплосчетчиков ¦ 2974,0¦ 2974 ¦ 2974 ¦ 2974 ¦ - ¦2700,4¦ 273,6¦Объем производства - ¦
¦ ¦Удэнское ППО", ¦ТС-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1500 шт., 8,72 млн. ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., сохранение 92 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,8 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦13 ¦ОАО ¦Производство ¦ 450,0¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ - ¦ 450 ¦ - ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Улан-Удэнский ¦стеклопластиковых лодок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦550 шт., 3900,0 тыс. ¦
¦ ¦судостроительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 10 ¦
¦ ¦завод", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦890,0 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦14 ¦ОАО ¦Организация производства ¦ 3000,0¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ - ¦2550 ¦ 450 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Улан-Удэнский ¦сельхозагрегатов и машин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60 сенокосилок, 120 ¦
¦ ¦судостроительный ¦для почвообработки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦катков, 120 ¦
¦ ¦завод", ¦кормозаготовки (сеялка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культиваторов и пр., ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦СУПО-6, навесной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦125,0 млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦культиватор, каток - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 70 рабочих ¦
¦ ¦ ¦выравниватель КВ-4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 3,8 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦15 ¦ОАО "ЦАРМ", ¦Изготовление универсального ¦ 600,0¦ 440 ¦ 440 ¦ 440 ¦ - ¦ 440 ¦ - ¦Объем производства - ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦кормоизмельчителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1200 шт., 3,5 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦37,0 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦16 ¦ДО "Штамп", ¦Производство ¦ 600,0¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦ - ¦ 600 ¦ - ¦Объем производства - ¦
¦ ¦ОАО "Новая ¦лесозаготовительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 шт., 290,0 тыс. ¦
¦ ¦Бряньсельмаш", ¦оборудования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., сохранение 25 ¦
¦ ¦Заиграевский ¦экологобезопасной технологии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦район, ¦в труднодоступных местах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦с. Новая Брянь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦283,2 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦17 ¦ООО ДПСФ ¦Производство кабельно - ¦ 5000,0¦ 3900 ¦ 3900 ¦ 3900 ¦ - ¦ - ¦ 3900 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Забайкалсель- ¦проводниковой продукции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦720 тонн, 58,9 млн. ¦
¦ ¦электросетьстрой"¦производственной базе ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 13 ¦
¦ ¦Тарбагатайский ¦"Забайкалсельэлектросеть- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦район, ¦строй" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦пос. Вознесеновка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12,0 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦18 ¦ГУП "ЛВРЗ ВСЖД", ¦Перевод предприятия с ¦ 405000,0¦277170 ¦ 82000 ¦ 82000 ¦ - ¦ - ¦ 82000 ¦Технологическое ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦генераторного газа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевооружение ¦
¦ ¦ ¦пропан - бутан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 552624,0¦388534 ¦193364 ¦193364 ¦ 0 ¦6740,4¦186623,6¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦Развитие отраслей АПК и легкой промышленности ¦
+---T-----------------T----------------------------T---------T--------T--------T--------T------T------T--------T---------------------+
¦19 ¦ООО "Талан", ¦Восстановление и развитие ¦ 3900 ¦ 3200,0¦ 3200 ¦ 3200 ¦ - ¦ - ¦ 3200 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Заиграевский ¦мясного птицеводства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6,5 млн. руб., ¦
¦ ¦район, ¦Заиграевской птицефабрике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 200 ¦
¦ ¦пос. Заиграево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1083,0 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦20 ¦СПК "Целинный" ¦Закуп высокопродуктивного ¦ 1000 ¦ 1000,0¦ 1000 ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦ 1000 ¦Восстановление ¦
¦ ¦и СПК ¦племенного молодняка КРС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦племенного ¦
¦ ¦"Комсомольский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скотоводства, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение реализации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 3,5 млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 7 рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислений в бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 350 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦21 ¦ОАО ¦Увеличение производства ¦ 133928 ¦133928,0¦ 75000 ¦ 75000 ¦ - ¦ - ¦ 75000 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦"Улан-Удэнская ¦макаронных изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 7 тыс.¦
¦ ¦макаронная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн на сумму 80 млн.¦
¦ ¦фабрика", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей, создание 15 ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16000 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦22 ¦ОАО "Заудинский ¦Реконструкция мельницы ¦ 90000 ¦ 90000,0¦ 30000 ¦ 30000 ¦ - ¦ - ¦ 30000 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦мелькомбинат", ¦трехсортного помола с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 10 ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦увеличения производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн на сумму 50¦
¦ ¦ ¦высоких сортов муки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, создание¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9000 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦23 ¦Еравнинское ¦Строительство рыбопитомника ¦ 2900 ¦ 2750,0¦ 800 ¦ 800 ¦ - ¦ - ¦ 800 ¦Увеличение объема ¦
¦ ¦озерное товарное ¦на р. Индола ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства на 1 ¦
¦ ¦рыбное хозяйство,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб, создание 5 ¦
¦ ¦Еравнинский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение отчислений¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджет на 100 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦24 ¦ОАО "Молоко", ¦Реконструкция и техническое ¦ 20905 ¦ 20905,0¦ 6325 ¦ 6325 ¦ - ¦3000 ¦ 3325 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 500 ¦
¦ ¦ ¦производственных мощностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн на сумму 4 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей, создание 22 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦720 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦25 ¦ЗАО ¦Организация производства ¦ 3045 ¦ 2145,0¦ 650 ¦ 650 ¦ - ¦ 350 ¦ 300 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦"Мухоршибирский ¦плавленого сыра и расширение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 150 ¦
¦ ¦маслозавод", ¦камеры созревания сыров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн на сумму 1,2 ¦
¦ ¦Мухоршибирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, создание¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦216 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦26 ¦ООО "Бичурский ¦Организация производства ¦ 4350 ¦ 3100,0¦ 480 ¦ 480 ¦ - ¦ 400 ¦ 80 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦маслозавод", ¦молочной продукции в мелкую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 100 ¦
¦ ¦Бичурский район ¦расфасовку и производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн на сумму 0,8 ¦
¦ ¦ ¦плавленых сыров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, создание¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦144 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦27 ¦ОАО "Кабанский ¦Организация производства ¦ 2800 ¦ 1950,0¦ 700 ¦ 700 ¦ - ¦ 600 ¦ 100 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦маслозавод", ¦низкожирной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 160 ¦
¦ ¦Кабанский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн на сумму 1,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, создание¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦215 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦28 ¦ОАО "Кударинский ¦Организация производства ¦ 1010 ¦ 840,0¦ 430 ¦ 430 ¦ - ¦ 350 ¦ 80 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦маслозавод", ¦фасовки молочной продукции и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 110 ¦
¦ ¦Кяхтинский район ¦натуральных сыров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн на сумму 0,55 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, создание¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦29 ¦ОАО "Молочник", ¦Организация производства ¦ 4300 ¦ 3350,0¦ 1370 ¦ 1370 ¦ - ¦1250 ¦ 120 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦Еравнинский район¦твердых сыров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 230 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн на сумму 1,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, создание¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦30 ¦ОАО "Полюс" ¦Реконструкция и техническое ¦ 2150 ¦ 2150,0¦ 600 ¦ 600 ¦ - ¦ ¦ 600 ¦ ¦
¦ ¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производственных мощностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦31 ¦СПКХ "Пищевик", ¦Организация производства ¦ 450 ¦ 450,0¦ 192,6¦ 192,6¦ - ¦ 160,5¦ 32,1¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦Кижингинский ¦хлеба, хлебобулочных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 50 ¦
¦ ¦район ¦крупяных изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн на сумму 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, создание¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦32 ¦КХ "Алвес", ¦Расширение мукомольного ¦ 5870 ¦ 4401,0¦ 4401 ¦ 4401 ¦ - ¦ - ¦ 4401 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Иволгинский ¦производства. Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,6 тыс. тонн, 14,03 ¦
¦ ¦район, пос. Ключи¦мельничного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., сохранено ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,44 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦33 ¦ЗАО "Рост-Масло",¦Организация производства по ¦ 2650 ¦ 2650,0¦ 2650 ¦ 2650 ¦ - ¦ - ¦ 2650 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦рафинированию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦960 тонн, 17,6 млн. ¦
¦ ¦ ¦дезодорированию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 25 ¦
¦ ¦ ¦бутилированию растительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦масла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦547,2 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦34 ¦ООО ¦Организация производства ¦ 6000 ¦ 6000,0¦ 6000 ¦ 6000 ¦ - ¦ - ¦ 6000 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"ВостСиб- ¦приемки и бутилирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2880 тонн, 75,3 млн. ¦
¦ ¦маслопродукт", ¦растительного масла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 18 ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦мощностью 600 ПЭТ бутылок в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7,28 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦35 ¦ОАО "Иволкон", ¦Создание нового производства¦ 4000 ¦ 4000,0¦ 4000 ¦ 4000 ¦ - ¦ - ¦ 4000 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Иволгинский ¦шоколадных изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,424 млн. руб., ¦
¦ ¦район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 193 ¦
¦ ¦пос. Иволга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,52 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦36 ¦МУП "НАТИ", ¦Реконструкция овощехранилища¦ 10700 ¦ 4000,0¦ 1469,3¦ 1469,3¦ - ¦1369,3¦ 100 ¦Увеличение объемов ¦
¦ ¦Иволгинский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации на 12 млн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение отчислений¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджет на 1200 тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦37 ¦БГСХА, МУП ¦Экологически чистая, ¦ 1652 ¦ 1652,0¦ 1652 ¦ 1652 ¦ - ¦1400 ¦ 252 ¦Увеличение объемов ¦
¦ ¦"Еравна", ¦безотходная технология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации на 3 млн. ¦
¦ ¦Еравнинский район¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 20 ¦
¦ ¦ ¦концентрированного сока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦плодово - ягодных и овощных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение отчислений¦
¦ ¦ ¦культур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджет на 300 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦38 ¦СПК "Ункон". ¦Техническое перевооружение ¦ 1230 ¦ 1080,0¦ 700 ¦ 700 ¦ - ¦ 550 ¦ 150 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦Заиграевский ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 115 ¦
¦ ¦район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туб на сумму 1,1 млн.¦
¦ ¦пос. Унэгэтэй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей, создание 8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦39 ¦ОАО "Таряан", ¦Реконструкция и развитие ¦ 4849 ¦ 4849,0¦ 2800 ¦ 2800 ¦ - ¦2000 ¦ 800 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦производства кондитерских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 220 ¦
¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн на сумму 2,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, создание¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦400 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦40 ¦ОАО "Наран - ¦Производство спортивных ¦ 5000 ¦ 5000,0¦ 5000 ¦ 5000 ¦ - ¦ - ¦ 5000 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Союз - Сервис", ¦костюмов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32,0 тыс. шт., 12,0 ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., создание ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦205 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,59 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦41 ¦ЧП Гаспарян Н.А.,¦Организация и развитие ¦ 500 ¦ 500,0¦ 500 ¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 500 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Тарбагатайский ¦бизнеса по приготовлению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦700,0 тыс. бут., ¦
¦ ¦район, ¦розливу и реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3640,0 тыс. руб., ¦
¦ ¦пос. Солонцы ¦газированных напитков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 22 рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 113,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦42 ¦СПК "Ноехон", ¦Производство молочных ¦ 600 ¦ 600,0¦ 600 ¦ 600 ¦ - ¦ 550 ¦ 50 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Селенгинский ¦продуктов на базе мини-цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1537 тыс. руб., ¦
¦ ¦район ¦"Молоконт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранено 180 рабочих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 184 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦43 ¦ЗАО "Пчеловодство¦Организация и переработка ¦ 195 ¦ 195,0¦ 195 ¦ 195 ¦ - ¦ 175 ¦ 20 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Бурятии", ¦биологически активных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,6 млн. руб., ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦продуктов пчеловодства и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создано 8 рабочих ¦
¦ ¦ ¦реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 239 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦44 ¦Колхоз ¦Переработка кожевенного ¦ 120 ¦ 120,0¦ 120 ¦ 120 ¦ - ¦ 100 ¦ 20 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦им. Ленина, ¦сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,0 млн. руб., ¦
¦ ¦Курумканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранено 100 рабочих¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 150 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦45 ¦СПК "Зайран", ¦Производство кисломолочной ¦ 3120 ¦ 3120,0¦ 3120 ¦ 3120 ¦ - ¦2600 ¦ 520 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Заиграевский ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦37 млн. руб., ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранено 38 рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 3200 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦46 ¦ООО "Ая-Ганга", ¦Производство ПЭТ-тары, ¦ 1200 ¦ 540,0¦ 540 ¦ 540 ¦ - ¦ 450 ¦ 90 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦одноразовой посуды и розлив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 млн. руб., создано¦
¦ ¦ ¦тонизирующих напитков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3700 тыс. рублей ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦47 ¦ООО "Роксан", ¦Оснащение торгового ¦ 1500 ¦ 600,0¦ 600 ¦ 600 ¦ - ¦ 500 ¦ 100 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранено 90 рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 1900 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦48 ¦СПК "Сутайский", ¦Хлебопекарное производство ¦ 360 ¦ 360,0¦ 360 ¦ 360 ¦ - ¦ 300 ¦ 60 ¦Дополнительный объем ¦
¦ ¦Мухоршибирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства - 50 ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн на сумму 0,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, создание¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦49 ¦МП "Еравна", ¦Переработка и реализация ¦ 1500 ¦ 600,0¦ 600 ¦ 600 ¦ - ¦ 500 ¦ 100 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Еравнинский район¦сельхозпродукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14820,0 тыс. рублей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 40 рабочих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 1,5 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+-----T+------+--------+---------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 321784 ¦306035 ¦156054,9¦156054,9¦ 0 ¦16604,8¦139450,1¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+-----+-------+--------+---------------------+
¦Строительный комплекс ¦
+---T-----------------T----------------------------T---------T--------T--------T--------T------T------T--------T---------------------+
¦50 ¦ОАО ¦Организация производства ¦ 13491 ¦ 9491 ¦ 9491 ¦ 9491 ¦ - ¦ 532 ¦ 8959 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Стройкомплект", ¦неорганических природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3500 тонн, 17,2 млн. ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦пигментов на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., сохранение 150 ¦
¦ ¦ ¦месторождений Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления бюджет - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,16 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦51 ¦ОАО "Каменский ¦Восстановление ¦ 6500 ¦ 6500 ¦ 6500 ¦ 6500 ¦ - ¦6500 ¦ - ¦Объем производства - ¦
¦ ¦цементный завод",¦работоспособности основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300,0 тыс. тонн, ¦
¦ ¦Кабанский район, ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦168,0 млн. ¦
¦ ¦пос. Каменск ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., сохранение 679 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51,3 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦52 ¦ОАО "Загорск", ¦Реконструкция предприятия ¦ 6700 ¦ 6700 ¦ 5200 ¦ 5200 ¦ - ¦ - ¦ 5200 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ОАО "Загорск" для перехода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12,0 млн. штук, 21,6 ¦
¦ ¦ ¦на выпуск лицевого кирпича ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., сохранение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦101 рабочего места, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8,44 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦53 ¦ОАО "Тимлюйский ¦Создание производства ¦ 3800 ¦ 3800 ¦ 3800 ¦ 3800 ¦ - ¦2700 ¦ 1100 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦АЦИ", Кабанский ¦окрашенных асбестоцементных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300 м2, 12,98 млн. ¦
¦ ¦район, ¦кровельных волнистых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 6 ¦
¦ ¦пос. Каменск ¦плоских листов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,125 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦54 ¦ОАО "Завод ¦Организация производства ¦ 7840 ¦ 7840 ¦ 7500 ¦ 7500 ¦ - ¦ - ¦ 7500 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Железобетон", ¦теплоизоляционных материалов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦800 тонн, 12,0 млн. ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 16 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,0 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦55 ¦ОАО "Загорское ¦Модернизация производства ¦ 7080 ¦ 7080 ¦ 5600 ¦ 5600 ¦ - ¦ - ¦ 5600 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦опытное ¦глиняного кирпича на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12,0 млн. шт., 25,33 ¦
¦ ¦предприятие", ¦"Загорское опытное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., сохранение¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦предприятие" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦152 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8,62 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦56 ¦ОАО "Керамика", ¦Установка парокотельной для ¦ 3110 ¦ 3110 ¦ 3110 ¦ 3110 ¦ - ¦ - ¦ 3110 ¦Увеличение объемов ¦
¦ ¦г. Гусиноозерск ¦обеспечения технологическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства до 12,0 ¦
¦ ¦ ¦паром линии по производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. шт. в год ¦
¦ ¦ ¦керамического кирпича ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦57 ¦ОАО "Полистрой- ¦Организация производства ¦ 10500 ¦ 10500 ¦ 10500 ¦ 10500 ¦ - ¦ - ¦ 10500 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦деталь", ¦светопрозрачных ограждающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,0 тыс. м2, ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦конструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест - 300, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,4 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦58 ¦Ассоциация ¦Производство ¦ 3776 ¦ 3776 ¦ 3776 ¦ 3776 ¦ - ¦3776 ¦ - ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Дарханинвест- ¦теплоизоляционных материалов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24,28 тыс. м3, 12, 14¦
¦ ¦строй" ООО ¦из пенобетона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., сохранение¦
¦ ¦"Дарханстрой", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12 рабочих мест, ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1242,0 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦59 ¦ООО "ИКАМ", ¦Организация производства ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ - ¦ - ¦ 15000 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦матов из базальтового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1600 тонн, 245,8 млн.¦
¦ ¦ ¦волокна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления и бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦86,3 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 77797 ¦ 73797 ¦ 70477 ¦ 70477 ¦ 0 ¦13508 ¦ 56969 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦Топливно - энергетический комплекс ¦
+---T-----------------T----------------------------T---------T--------T--------T--------T------T------T--------T---------------------+
¦60 ¦ОАО ¦Реконструкция Улан-Удэнской ¦ 99450 ¦ 90401 ¦ 90401 ¦ 90401 ¦ - ¦ - ¦ 90401 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Бурятэнерго", ¦ТЭЦ-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4398,98 тыс. кВтч., ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,53 млн. руб., 2592 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал, 474,7 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., сохранение 5375¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦292,85 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦61 ¦ОАО ¦Строительство Улан-Удэнской ¦5645394 ¦3403900 ¦ 95000 ¦ 95000 ¦ - ¦ - ¦ 95000 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Бурятэнерго", ¦ТЭЦ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4398,98 тыс. кВтч., ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,53 млн. руб., 2592 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал, 474,7 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., сохранение 5375¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦292,85 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦62 ¦ОАО ¦Увеличение мощности на ¦1508644 ¦1269944 ¦226000 ¦226000 ¦114000¦ - ¦112000 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Востсибуголь", ¦Тугнуйском угольном разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6,0 млн. тонн, 1025,4¦
¦ ¦Мухоршибирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., сохранение¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2760 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления и бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦307,6 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦63 ¦ООО "Орхон-1", ¦Создание производства по ¦ 20716,8¦ 20716,8¦ 20716,8¦ 20716,8¦ - ¦ 599,6¦ 20117,2¦Объем производства - ¦
¦ ¦Селенгинский ¦добыче бурого угля в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100,0 тыс. тонн, 5,1 ¦
¦ ¦район ¦Селенгинском районе РБ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., создание ¦
¦ ¦ ¦малому угольному разрезу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦36 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦пласта Верхний-III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦Загустайского месторождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7,0 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦64 ¦ОАО ¦Производство солнечных ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 4468 ¦ 4468 ¦ - ¦ 466,8¦ 4001,2¦проект находится в ¦
¦ ¦"Улан-Удэнский ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадии разработки ¦
¦ ¦авиационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завод", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦7314204,8¦4824962 ¦436585,8¦436585,8¦114000¦1066,4¦321519,4¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦Минерально - сырьевой комплекс ¦
+---T-----------------T----------------------------T---------T--------T--------T--------T------T------T--------T---------------------+
¦65 ¦ОАО "Хиагда", ¦Строительство ¦ 394417,0¦324017,0¦ 15000,0¦ 15000,0¦ - ¦ - ¦ 15000,0¦Объем производства - ¦
¦ ¦Баунтовский район¦горнодобывающего предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦110 тонн, 2,7 млн. ¦
¦ ¦ ¦на базе Хиагдинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., сохранение 258 ¦
¦ ¦ ¦уранового месторождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,9 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦66 ¦ОАО "Товарный ¦Освоение гранулированного, ¦ 173543,0¦173543,0¦ 16000,0¦ 16000,0¦ - ¦ - ¦ 16000,0¦Объем производства - ¦
¦ ¦кварц "Сахюур", ¦жильного кварца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12 тыс. тонн, 7,8 ¦
¦ ¦Северо - ¦Гоуджекитского месторождения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., создание ¦
¦ ¦Байкальский район¦Северо-Байкальского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦РБ, организация производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦товаров на его основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,38 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦67 ¦Еравнинский район¦Освоение Озерного ¦ 171387,0¦171387,0¦ 30000,0¦ 30000,0¦ - ¦ - ¦ 30000,0¦Объем производства - ¦
¦ ¦ ¦месторождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 тыс. тонн, 152,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., сохранение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦258 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦41,15 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦68 ¦ОАО "ЗабГОК", ¦Освоение месторождения ¦ 138046,0¦123546,0¦ 10000,0¦ 10000,0¦ - ¦ - ¦ 10000,0¦Объем производства - ¦
¦ ¦Еравнинский район¦плавикового шпата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦280 тонн ¦
¦ ¦ ¦Эгитинского месторождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦69 ¦Комитет природных¦Инвестиции ¦ 646994,0¦310557,0¦ 22500,0¦ 22500,0¦ 14700¦2800,0¦ 5000,0¦ - ¦
¦ ¦ресурсов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦70 ¦ОАО "Черемшанский¦Строительство Черемшанского ¦ 207037,0¦191537,0¦ 10000,0¦ 10000,0¦ - ¦ - ¦ 10000,0¦ - ¦
¦ ¦кварцит", ¦кварцитового рудника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прибайкальский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦1731424 ¦1294587 ¦103500 ¦103500 ¦ 14700¦2800 ¦ 86000 ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦Туризм ¦
+---T-----------------T----------------------------T---------T--------T--------T--------T------T------T--------T---------------------+
¦71 ¦ТОО "Алькор", ¦Строительство туристического¦ 60000 ¦ 36000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ - ¦ 190 ¦ 9810 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Кабанский район, ¦комплекса "Алькор-Байкал" на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 мест, 6,2 млн. ¦
¦ ¦с. Сухая ¦берегу озера Байкал в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание 22 ¦
¦ ¦ ¦с. Сухая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,94 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦72 ¦ОАО "Байкальский ¦Строительство туристического¦ 63100 ¦ 56000 ¦ 56000 ¦ 56000 ¦ - ¦ - ¦ 56000 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦клуб", ¦комплекса на берегу озера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦56 мест, 1,99 млн. ¦
¦ ¦Прибайкальский ¦Байкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долл., создание 44 ¦
¦ ¦район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦с. Гремячинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,46 млн. долл. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦73 ¦СКУП РБ ¦Реконструкция объектов ¦ 16250 ¦ 16250 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 500¦ - ¦ 1500 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Байкалкурорт", ¦курорта Аршан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1200 мест, 2,16 млн. ¦
¦ ¦Тункинский район,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., сохранение 40 ¦
¦ ¦с. Аршан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦700,0 тыс. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦74 ¦СКУП РБ ¦Реконструкция объектов ¦ 56406 ¦ 56406 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 300¦ - ¦ 1200 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Байкалкурорт", ¦курорта Горячинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦447 мест, 0,8 млн. ¦
¦ ¦Прибайкальский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., сохранение 30 ¦
¦ ¦район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦с. Горячинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,24 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 195756 ¦ 164656 ¦ 69500 ¦ 69500 ¦ 800¦ 190 ¦ 68510 ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦Транспорт, связь и информация ¦
+---T-----------------T----------------------------T---------T--------T--------T--------T------T------T--------T---------------------+
¦75 ¦Развитие ВПП, ¦Реконструкция аэропорта в ¦ 214000 ¦ 209000 ¦ 35000 ¦ 35000 ¦ 20000¦ 477 ¦ 14523 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦190,0 тыс. м2, 77,04 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., сохранение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1100 рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23,1 млн. руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦76 ¦ПРСП ¦Строительство моста через ¦ 568000 ¦ 515897 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 20000¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦"Бурятавтодор", ¦р. Селенга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦77 ¦ПРСП ¦Строительство автодороги ¦ 145593 ¦ 40770 ¦ 40770 ¦ 40770 ¦ 40770¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦"Бурятавтодор", ¦Улан-Удэ - Кяхта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦78 ¦ЗАО "Белый ¦Компьютерный центр Бурятии ¦ 21000 ¦ 14000 ¦ 14000 ¦ 14000 ¦ - ¦ - ¦ 14000 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦лебедь", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,3 млн. руб., ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 16 и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 21 рабочего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 10,527 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦79 ¦ГУ Управление ¦Техническое перевооружение ¦ 2353,2¦ 2353,2¦ 2353,2¦ 2353,2¦ - ¦2353,2¦ - ¦Объем производства - ¦
¦ ¦Федеральной ¦предприятий почтовой связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,27 млн. руб., ¦
¦ ¦почтовой связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 29 рабочих¦
¦ ¦РБ, г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 711,6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦80 ¦ОАО ¦Приобретение автобусов для ¦ 7020 ¦ 7020 ¦ 7020 ¦ 7020 ¦ - ¦ - ¦ 7020 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦"Бурятавтотранс",¦АТП Республики Бурятия с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17,56 млн. руб., ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦целью создания новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 40 рабочих¦
¦ ¦ ¦маршрутов пассажирских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 3,86 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦81 ¦ОАО ¦Республиканская программа ¦ 16000 ¦ 16000 ¦ 500 ¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦
¦ ¦"Электросвязь", ¦"Перевод проводного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦радиовещания на эфирное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦УКВ-ЧМ вещание" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦82 ¦РТПЦ РБ ¦Развитие регионального ¦ 58341 ¦ 58341 ¦ 2600 ¦ 2600 ¦ - ¦ - ¦ 2600 ¦ - ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦телевидения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦83 ¦Союз ¦Создание республиканского ¦ 380 ¦ 380 ¦ 380 ¦ 380 ¦ - ¦ - ¦ 380 ¦ ¦
¦ ¦промышленников и ¦информационно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателей ¦маркетингового центра при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РБ, г. Улан-Удэ ¦СПП РБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦1032687,2¦863761,2¦122623,2¦122623,2¦ 80770¦2830,2¦ 39023 ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦Обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна озера Байкал ¦
+---T-----------------T----------------------------T---------T--------T--------T--------T------T------T--------T---------------------+
¦84 ¦МУП "Мусоро- ¦Строительство ¦ 452400 ¦450400 ¦ 28100 ¦ 28100 ¦ - ¦ 0 ¦ 28100 ¦ - ¦
¦ ¦перерабатывающий ¦мусороперерабатывающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завод", ¦завода в г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦ ¦Всего по программе: ¦2445680,8¦2217395 ¦173000 ¦173000 ¦ - ¦ 0 ¦173000 ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦Развитие отраслей социальной сферы ¦
+---T----------------------------------------------T---------T--------T--------T--------T------T------T--------T---------------------+
¦ ¦Проекты социальной сферы ¦ 392541,0¦247338,0¦ 81321,0¦ 81321,0¦ - ¦ 77580¦ 3741,0¦ ¦
+---+-----------------T----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦85 ¦Администрация ¦Строительство котельной в ¦ 10996,0¦ 10996,0¦ 5920,0¦ 5920,0¦4500,0¦1420,0¦ - ¦Проектная мощность ¦
¦ ¦Тарбагатайского ¦с. Тарбагатай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,5 Гкал ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦86 ¦ГУЗ "Детская ¦Строительство детской ¦ 236980,0¦148380,9¦ 65000,0¦ 65000,0¦ 15000¦ 50000¦ - ¦Мощность, 300 коек, ¦
¦ ¦республиканская ¦республиканской больницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦360 посещений ¦
¦ ¦больница", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦в том числе согласно приложению № 40 к Закону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ "О федеральном бюджете на 2001 год" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------T----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦87 ¦ ¦80-квартирный дом для ¦ 59433,3¦ 31650,6¦ 4000,0¦ 4000,0¦4000 *¦ - ¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦инвалидов - колясочников в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9,75 тыс. м2 ¦
¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - за счет доп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦88 ¦ ¦ВСГТУ, учебно - лабораторный¦ 1500,0¦ 1500,0¦ 1500,0¦ 1500,0¦1500 *¦ - ¦ - ¦Социальный проект ¦
¦ ¦ ¦корпус, г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - в том числе 500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доп. доходов; ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦89 ¦ ¦Профессиональный лицей № 21 ¦ ¦ ¦ 900,0¦ 900,0¦ 900,0¦ - ¦ - ¦социальный проект ¦
¦ ¦ ¦(учебный корпус), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Заиграевский район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦п. Онохой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦90 ¦ ¦Окончание строительства ¦ ¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦5000 *¦ ¦ ¦* - за счет доп. ¦
¦ ¦ ¦дома - интерната, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦
¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦91 ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ 1500,0¦ 1500,0¦1500,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦заповедника, реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельной заповедника в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦п. Танхой, дом - кордон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦заказника "Кабанский", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Кабанский район, с. Кабанск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦92 ¦ ¦Защита коммуникаций от ¦ 10541,8¦ 2800,0¦ 2800,0¦ 2800,0¦2800,0¦ - ¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦опасных гидрогеологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,6 м ¦
¦ ¦ ¦процессов, Кабанский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦93 ¦ ¦Дом - интернат для ¦ 54122,0¦ 54122,0¦ 9000,0¦ 9000,0¦9000 *¦ - ¦ - ¦социальный проект ¦
¦ ¦ ¦умственно отсталых детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - в том числе ¦
¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4500,0 тыс. руб. за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет доп. доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦94 ¦ ¦Детский дом в п. Верхняя ¦ 21118,6¦ 13700,0¦ 6800,0¦ 6800,0¦6800 *¦ - ¦ - ¦Мощность 120 мест ¦
¦ ¦ ¦Березовка, г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4000,0 тыс. руб. за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет доп. доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦95 ¦ ¦Школа в п. Улюнхан, ¦ ¦ ¦ 3000,0¦ 3000,0¦3000 *¦ - ¦ - ¦Мощность 350 уч. мест¦
¦ ¦ ¦Курумканский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - за счет доп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦96 ¦ ¦Школа в п. Багдарин, ¦ 49384,5¦ 18088,0¦ 4000,0¦ 4000,0¦4000 *¦ - ¦ - ¦Мощность 422 уч. ¦
¦ ¦ ¦Баунтовский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - за счет доп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦97 ¦ ¦Средняя школа для малых ¦ ¦ ¦ 3000,0¦ 3000,0¦3000 *¦ - ¦ - ¦Мощность 1266 уч. ¦
¦ ¦ ¦народностей, с. Орлик, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦
¦ ¦ ¦Окинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - за счет доп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦98 ¦ ¦ЦРБ в п. Нижнеангарск, ¦ 54857,6¦ 38550,6¦ 2500,0¦ 2500,0¦2500 *¦ - ¦ - ¦Мощность 50 коек, 100¦
¦ ¦ ¦Северо - Байкальский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещений, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1500,0 тыс. руб. за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет доп. доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦99 ¦ ¦Русский драмтеатр в ¦ 68256,0¦ 67256,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦3000 *¦ - ¦ - ¦Мощность - 650 мест ¦
¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000,0 тыс. руб. за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет доп. доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦100¦ ¦Реконструкция театра оперы и¦ 59028,8¦ 58028,8¦ 3000,0¦ 3000,0¦3000 *¦ - ¦ - ¦социальный проект ¦
¦ ¦ ¦балета в г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000,0 тыс. руб. за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет доп. доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦101¦ ¦Школа искусств в ¦ 21386,9¦ 6440,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦1000 *¦ - ¦ - ¦Мощность 28 кл. ¦
¦ ¦ ¦г. Северобайкальск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - за счет доп. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦102¦ ¦Противотуберкулезный ¦ 70304,0¦ 3438,0¦ 2500,0¦ 2500,0¦2500 *¦ ¦ ¦* - в том числе ¦
¦ ¦ ¦диспансер, г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 тыс. руб. за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет доп. доходов ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦ 1110451¦ 708789 ¦ 205741 ¦ 205741 ¦ 73000¦129000¦ 3741 ¦ ¦
+---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+---------------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦ 13276066¦9558559 ¦1868984 ¦1868984 ¦283270¦175850¦1409865 ¦Объем производства - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3239,95 млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 2008 и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 10495 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1446,52 млн. руб. ¦
L---+-----------------+----------------------------+---------+--------+--------+--------+------+------+--------+----------------------


Таблица № 4
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Инвестиции в экономику в разрезе районов и городов
Республики Бурятия на 2001 год

   ------T--------------------T----------T-----------------T-----------------------------------------------------------T--------¬

¦ N№ ¦Наименование района ¦ Общая ¦ Необходимый ¦ Источники финансирования ¦Сумма ¦
¦ п/п ¦ (города) ¦стоимость ¦ объем +----------------T------------------------------------------+гаран- ¦
¦ ¦ ¦ проекта ¦ финансирования ¦ всего ¦ в том числе: ¦тийных ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ (тыс. руб.) +----------T-----+------------T-------------T---------------+обяза- ¦
¦ ¦ ¦ руб.) +--------T--------+тыс. руб. ¦ % ¦федеральный ¦республиканс-¦ привлеч. и ¦тельств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том ¦ ¦ ¦ бюджет ¦кий бюджет ¦ собственные ¦органов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦местного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 г.¦ ¦ +------T-----+-------T-----+---------T-----+самоуп- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ % ¦ тыс. ¦ % ¦тыс. руб.¦ % ¦равления¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1 ¦Материальная сфера, ¦12230564,7¦8975758 ¦1671243 ¦1671243,8 ¦100,0¦210270¦100,0¦54849,8¦100,0¦1406124 ¦100,0¦40120 ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.1 ¦г. Улан-Удэ ¦9269701,7 ¦6339346 ¦1209372 ¦1209372,1 ¦72,36¦95470 ¦45,40¦25780,4¦47,00¦1088121,7¦77,38¦5000 ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.2 ¦Баргузинский ¦0 ¦0 ¦0 ¦0,0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0,0 ¦0,00 ¦120 ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.3 ¦Баунтовский ¦394417 ¦324017 ¦15000 ¦15000,0 ¦0,90 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦15000,0 ¦1,07 ¦ ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.4 ¦Бичурский ¦4350 ¦3100 ¦480,0 ¦480,0 ¦0,03 ¦0 ¦0,00 ¦400 ¦0,73 ¦80,0 ¦0,01 ¦10000 ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.5 ¦Джидинский ¦2000 ¦2000 ¦500 ¦500,0 ¦0,03 ¦0 ¦0,00 ¦500 ¦0,91 ¦0,0 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.6 ¦Еравнинский ¦332325 ¦305825 ¦45922 ¦45922,0 ¦2,75 ¦0 ¦0,00 ¦3650 ¦6,65 ¦42272,0 ¦3,01 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.7 ¦Заиграевский ¦16350 ¦14600 ¦9184 ¦9184,0 ¦0,55 ¦0 ¦0,00 ¦5314 ¦9,69 ¦3870 ¦0,28 ¦6000 ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.8 ¦Закаменский ¦4933 ¦2762 ¦1796 ¦1796,0 ¦0,11 ¦0 ¦0,00 ¦1796 ¦3,27 ¦0 ¦0,00 ¦9000 ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.9 ¦Иволгинский ¦20570 ¦12401 ¦9870,3 ¦9870,3 ¦0,59 ¦0 ¦0,00 ¦1369,3 ¦2,50 ¦8501,0 ¦0,60 ¦600 ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.10 ¦Кабанский ¦83100 ¦128250 ¦21500 ¦21500,0 ¦1,29 ¦0 ¦0,00 ¦10490 ¦19,12¦11010 ¦0,78 ¦1400 ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.11 ¦Кижингинский ¦8863 ¦8863 ¦792,6 ¦792,6 ¦0,05 ¦0 ¦0,00 ¦760,5 ¦1,39 ¦32,1 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.12 ¦Курумканский ¦120 ¦120 ¦120 ¦120,0 ¦0,01 ¦0 ¦0,00 ¦100 ¦0,18 ¦20 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.13 ¦Кяхтинский ¦2010 ¦1840 ¦930 ¦930,0 ¦0,06 ¦0 ¦0,00 ¦850 ¦1,55 ¦80 ¦0,01 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.14 ¦Мухоршибирский ¦1512049 ¦1272449 ¦227010,0¦227010,0 ¦13,58¦114000¦54,22¦650 ¦1,19 ¦112360 ¦7,99 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.15 ¦Прибайкальский ¦326543 ¦303943 ¦67500,0 ¦67500,0 ¦4,04 ¦300 ¦0,14 ¦0 ¦0,00 ¦67200 ¦4,78 ¦8000 ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.16 ¦Северо-Байкальский ¦181434,2 ¦181434,2¦16600 ¦16600,0 ¦0,99 ¦0 ¦0,00 ¦600 ¦1,09 ¦16000 ¦1,14 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.17 ¦Селенгинский ¦60048,8 ¦54157,8 ¦38266,8 ¦38266,8 ¦2,29 ¦0 ¦0,00 ¦2589,6 ¦4,72 ¦35677,2 ¦2,54 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.18 ¦Тарбагатайский ¦5500 ¦4400 ¦4400 ¦4400,0 ¦0,26 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦4400 ¦0,31 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦1.19 ¦Тункинский ¦16250 ¦16250 ¦2000,0 ¦2000,0 ¦0,12 ¦500 ¦0,24 ¦0 ¦0,00 ¦1500 ¦0,11 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2 ¦Социальная сфера, ¦1110451 ¦708789 ¦205741 ¦205741,0 ¦100 ¦73000 ¦100 ¦129000 ¦100 ¦3741 ¦100 ¦- ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.1 ¦Проекты социальной ¦342541 ¦247338 ¦81321 ¦81321,0 ¦39,53¦0 ¦0,00 ¦77580 ¦60,14¦3741 ¦100,0¦- ¦
¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.2 ¦в том числе согласно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приложению № 40 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закону РФ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральном бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2001 год" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.2.1¦г. Улан-Удэ ¦570743 ¦383076 ¦99800 ¦99800,0 ¦48,51¦49800 ¦68,22¦50000 ¦38,76¦0 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.2.2¦Баунтовский ¦49384 ¦18088 ¦4000 ¦4000,0 ¦1,94 ¦4000 ¦5,48 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.2.3¦Заиграевский ¦ ¦ ¦900 ¦900,0 ¦0,44 ¦900 ¦1,23 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.2.4¦Кабанский ¦10542 ¦4300 ¦4300 ¦4300,0 ¦2,09 ¦4300 ¦5,89 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.2.5¦Курумканский ¦ ¦ ¦3000 ¦3000,0 ¦1,46 ¦3000 ¦4,11 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.2.6¦Окинский ¦ ¦ ¦3000 ¦3000,0 ¦1,46 ¦3000 ¦4,11 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.2.7¦Северо-Байкальский ¦54858 ¦38551 ¦2500 ¦2500,0 ¦1,22 ¦2500 ¦3,42 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.2.8¦г. Северобайкальск ¦21387 ¦6440 ¦1000 ¦1000,0 ¦0,49 ¦1000 ¦1,37 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦2.2.9¦Тарбагатайский ¦10996 ¦10996 ¦5920 ¦5920,0 ¦2,88 ¦4500 ¦6,16 ¦1420 ¦1,10 ¦0 ¦0,00 ¦- ¦
+-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+--------+
¦ ¦Итого по программе: ¦13341016 ¦9684547 ¦1876984 ¦1876985 ¦- ¦283270¦- ¦183850 ¦- ¦1409865 ¦- ¦40120 ¦
L-----+--------------------+----------+--------+--------+----------+-----+------+-----+-------+-----+---------+-----+---------


Таблица № 5
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Эффективность реализации инвестиционных проектов

   ----T------------------T-------------T-----------------------T-------------¬

¦N№ ¦ Наименование ¦ Увеличение ¦Количество рабочих мест¦Отчисления в ¦
¦п/п¦ района ¦ объема +----------T------------+ бюджет ¦
¦ ¦ ¦производства ¦ создано ¦ сохранено ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-----+----T-----+-----T------+-------T-----+
¦ ¦ ¦ млн. ¦ % ¦чел.¦ % ¦чел. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦1 ¦Баргузинский ¦0,00 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦2 ¦Баунтовский ¦2,70 ¦0,08 ¦0 ¦0,00 ¦258 ¦2,46 ¦0,90 ¦0,06 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦3 ¦Бичурский ¦0,80 ¦0,02 ¦7 ¦0,35 ¦0 ¦0,00 ¦0,14 ¦0,01 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦4 ¦Джидинский ¦0,00 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦5 ¦Еравнинский ¦190,73 ¦5,89 ¦33 ¦1,64 ¦332 ¦3,16 ¦46,06 ¦3,18 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦6 ¦Заиграевский ¦93,18 ¦2,88 ¦195 ¦9,71 ¦281 ¦2,68 ¦8,99 ¦0,62 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦7 ¦Закаменский ¦17,70 ¦0,55 ¦15 ¦0,75 ¦200 ¦1,91 ¦1,62 ¦0,11 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦8 ¦Иволгинский ¦31,45 ¦0,97 ¦10 ¦0,50 ¦211 ¦2,01 ¦3,16 ¦0,22 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦9 ¦Кабанский ¦212,30 ¦6,55 ¦33 ¦1,64 ¦906 ¦8,63 ¦580,80 ¦40,07¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦10 ¦Кижингинский ¦0,60 ¦0,02 ¦53 ¦2,64 ¦0 ¦0,00 ¦0,10 ¦0,01 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦11 ¦Курумканский ¦0,00 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦12 ¦Кяхтинский ¦0,55 ¦0,02 ¦103 ¦5,13 ¦0 ¦0,00 ¦0,10 ¦0,01 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦13 ¦Мухоршибирский ¦1,80 ¦0,06 ¦47 ¦2,34 ¦0 ¦0,00 ¦0,14 ¦0,01 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦14 ¦Муйский ¦0,00 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦15 ¦Окинский ¦0,00 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦16 ¦Прибайкальский ¦56,52 ¦1,74 ¦44 ¦2,19 ¦30 ¦0,29 ¦13,12 ¦0,91 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦17 ¦Северо-Байкальский¦7,80 ¦0,24 ¦114 ¦5,68 ¦0 ¦0,00 ¦4,98 ¦0,34 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦18 ¦Селенгинский ¦554,94 ¦17,13¦352 ¦17,53¦180 ¦1,72 ¦127,48 ¦8,79 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦19 ¦Тарбагатайский ¦58,90 ¦1,82 ¦13 ¦0,65 ¦0 ¦0,00 ¦12,00 ¦0,83 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦20 ¦Тункинский ¦2,16 ¦0,07 ¦0 ¦0,00 ¦40 ¦0,38 ¦0,70 ¦0,05 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦21 ¦Хоринский ¦0,00 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦22 ¦г. Улан-Удэ ¦2007,82¦61,97¦989 ¦49,25¦8057 ¦76,77 ¦649,23 ¦44,79¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦23 ¦г. Северобайкальск¦0,00 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0 ¦0,00 ¦0,00 ¦0,00 ¦
+---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦3239,95¦100 ¦2008¦100 ¦10495¦100 ¦1449,52¦100 ¦
L---+------------------+-------+-----+----+-----+-----+------+-------+------


Таблица № 6
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Мероприятия по реконструкции и модернизации
приоритетных объектов жилищно - коммунального
хозяйства Республики Бурятия

   ----T--------T-------------------T-------T---------------T---------------------------T--------------------¬

¦N№ ¦Наимено-¦ Наименование ¦Общая ¦ Необходимый ¦ Источники финансирования ¦Ожидаемый эффект от ¦
¦п/п¦вание ¦ инвестиционного ¦стои- ¦ объем +-------T-------------------+реализации проектов ¦
¦ ¦предпри-¦ проекта ¦мость ¦финансирования ¦ всего ¦ в том числе ¦ (годовой объем ¦
¦ ¦ятия, ¦ ¦проекта¦ на 2001 год ¦ +----T-------T------+ производства в ¦
¦ ¦реализу-¦ ¦(тыс. ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦фед.¦ респ. ¦привл.¦ натуральном и ¦
¦ ¦ющего ¦ ¦руб.) +-------T-------+ ¦бюд-¦бюджет ¦и соб.¦ стоимостном ¦
¦ ¦инвести-¦ ¦ ¦ всего ¦ в том ¦ ¦жет ¦ ¦ср-ва ¦выражении, сохранено¦
¦ ¦ционный ¦ ¦ ¦ ¦ числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (создано) рабочих ¦
¦ ¦проект, ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мест, отчисления в ¦
¦ ¦адрес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет) ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦1 ¦ ¦п. Тапхар, ¦ 1700,0¦ 1700,0¦ 1700,0¦ 1700,0¦ - ¦ 1700,0¦ - ¦Мощность 2 Гкал/час ¦
¦ ¦ ¦- Котельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦2 ¦ ¦п. Иволгинск, ¦ 1210,0¦ 1210,0¦ 1210,0¦ 1210,0¦ - ¦ 1210,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,55 км тепловых ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей, 0,45 км ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводной сети ¦
¦ ¦ ¦водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦3 ¦ ¦п. Татарский Ключ, ¦ 3200,0¦ 3200,0¦ 3200,0¦ 3200,0¦ - ¦ 3200,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,45 км теплотрассы,¦
¦ ¦ ¦ЦТП; теплотрассы; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,95 км ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводной сети ¦
¦ ¦ ¦водопроводной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мощность 3 Гкал/час ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦4 ¦ ¦п. Выдрино, ¦ 4150,0¦ 4150,0¦ 4150,0¦ 4150,0¦ - ¦ 4150,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,95 км теплотрассы,¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,1 км ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводной сети ¦
¦ ¦ ¦водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦5 ¦ ¦с. Кабанск, ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 2000,0¦ - ¦ 2000,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,28 км теплотрассы.¦
¦ ¦ ¦центр. котельной; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мощность 5 Гкал/час ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦6 ¦ ¦п. Каменск, ¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ 750,0¦ - ¦ 750,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,32 км теплотрассы.¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦7 ¦ ¦г. Бабушкин, ¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦ - ¦ 250,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,11 км теплотрассы ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦8 ¦ ¦п. Селенгинск, ¦ 3905,0¦ 3905,0¦ 3905,0¦ 3905,0¦ - ¦ 3905,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,42 км теплотрассы ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦9 ¦ ¦п. Сотниково, ¦ 600,0¦ 600,0¦ 600,0¦ 600,0¦ - ¦ 600,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,27 км теплотрассы ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦10 ¦ ¦п. Онохой, ¦ 997,0¦ 997,0¦ 997,0¦ 997,0¦ - ¦ 997,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,31 км теплотрассы,¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,2 км ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводной сети ¦
¦ ¦ ¦водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦11 ¦ ¦п. Ильинка, ¦ 350,0¦ 350,0¦ 350,0¦ 350,0¦ - ¦ 350,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,14 км теплотрассы ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦12 ¦ ¦п. Таловка, ¦ 498,0¦ 498,0¦ 498,0¦ 498,0¦ - ¦ 498,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,21 км теплотрассы ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦13 ¦ ¦п. Новоильинск, ¦ 490,0¦ 490,0¦ 490,0¦ 490,0¦ - ¦ 490,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,18 км теплотрассы ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦14 ¦ ¦с. Мухоршибирь, ¦ 950,0¦ 950,0¦ 950,0¦ 950,0¦ - ¦ 950,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,3 км теплотрассы, ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,2 км ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводной сети ¦
¦ ¦ ¦водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦15 ¦ ¦г. Северобайкальск,¦ 1560,0¦ 1560,0¦ 1560,0¦ 1560,0¦ - ¦ 1560,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦п. Заречный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,6 км теплотрассы ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦16 ¦ ¦п. Нижнеангарск, ¦ 440,0¦ 440,0¦ 440,0¦ 440,0¦ - ¦ 440,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦мкрн. рыбозавода, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,15 км теплотрассы ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦17 ¦ ¦с. Курумкан, ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 2000,0¦ - ¦ 2000,0¦ - ¦Мощность 4 Гкал/час ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦18 ¦ ¦с. Кырен, ¦ 3250,0¦ 3250,0¦ 3250,0¦ 3250,0¦ - ¦ 3250,0¦ - ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 км теплотрассы. ¦
¦ ¦ ¦тепловых сетей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мощность 4 Гкал/час ¦
¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
¦ ¦ ¦Итого: ¦28300,0¦28300,0¦28300,0¦28300,0¦ 0,0¦28300,0¦ 0,0 ¦ ¦
L---+--------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+------+---------------------


Таблица № 7
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Финансирование республиканских программ
из средств республиканского бюджета в 2001 году

тыс. рублей

   -----T-------------------------------------------------T--------¬

¦Код ¦ Наименование ¦2001 год¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦0500¦Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ 6300,0¦
¦ ¦безопасности государства ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦а) Программа по борьбе с преступностью на 2001 - ¦ 5000,0¦
¦ ¦2003 годы ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦б) Республиканская целевая программа содействия ¦ 900,0¦
¦ ¦трудовой занятости осужденных к наказанию в виде ¦ ¦
¦ ¦лишения свободы на период до 2005 года ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦в) Программа "0 неотложных мерах по укрупнению ¦ 400,0¦
¦ ¦пожарной охраны Республики Бурятия на 2000 - 2002¦ ¦
¦ ¦годы" ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦0700¦Промышленность, энергетика и строительство ¦ 6500,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦а) Сейсмобезопасность Бурятии ¦ 2500,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦б) Программа энергосбережения на 1998 - 2003 годы¦ 4000,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦1200¦Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ 3064,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦а) Программа энергосбережения на 1998 - 2003 годы¦ 2914,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦б) Программа компьютеризации ЖКХ ¦ 150,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦1400¦Образование ¦ 4903,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦а) Программа "Семья и дети" ¦ 3403,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦б) Создание корпоративной сети ¦ 1500,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦1500¦Культура и искусство ¦ 200,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦а) Программа "Создание региональной библиотечной ¦ 200,0¦
¦ ¦компьютерной сети" ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦б) Развитие и сохранение культуры ¦ - ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦1701¦Здравоохранение ¦ 38360,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦а) Неотложные меры по борьбе с туберкулезом ¦ 3600,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦б) Медицина высоких технологий (строительство ¦ 30000,0¦
¦ ¦II-й очереди хирургического комплекса) ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦в) Программа "Семья и дети" (продукты детского ¦ 1160,0¦
¦ ¦питания) ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦г) Сахарный диабет ¦ 3600,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦1703¦Физическая культура ¦ 1975,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦а) Программа "Развитие туризма в Республике ¦ 800,0¦
¦ ¦Бурятия на 1997 - 2005 годы" ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦б) Программа "Развитие курортов Республики ¦ 200,0¦
¦ ¦Бурятия" ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦в) Программа "Развитие физической культуры и ¦ 975,0¦
¦ ¦формирование здорового образа жизни населения" ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦г) Программа "Семья и дети" ¦ - ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦1800¦Социальная политика ¦ 4936,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦а) Программа аварийных работ по учреждениям ¦ 3000,0¦
¦ ¦социальной защиты ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦б) Программа "Семья и дети" ¦ 1936,0¦
+----+-------------------------------------------------+--------+
¦ ¦Итого ¦ 66238,0¦
L----+-------------------------------------------------+---------


Таблица № 8
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Государственная поддержка депрессивных поселков и
градообразующих предприятий

   ----T--------------T--------------------T-------T---------------T-----------------------------T--------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Наименование ¦Общая ¦ Необходимый ¦ Источники ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦п/п¦ предприятия, ¦ инвестиционного ¦стои- ¦ объем ¦ финансирования на 2001 год ¦ от реализации ¦
¦ ¦ реализующего ¦ проекта ¦мость ¦ финансирования+-------T---------------------+ проекта ¦
¦ ¦инвестиционный¦ ¦проекта¦ (тыс. руб.) ¦ всего ¦ в том числе ¦ (годовой объем ¦
¦ ¦ проект ¦ ¦(тыс. +-------T-------+-------+--------T-------T----+ производства в ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ всего ¦ в том ¦ ¦развитие¦под- ¦дру-¦ натуральном и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе ¦ ¦градо- и¦держка ¦гие ¦ стоимостном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г.¦ ¦поселко-¦депрес-¦ис- ¦ выражении, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обра- ¦сивных ¦точ-¦ сохранено ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зующих ¦терри- ¦ники¦ (создано) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпри-¦торий ¦ ¦ рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ятий (на¦(на ¦ ¦ отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвоз- ¦воз- ¦ ¦ бюджет) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вратной ¦вратной¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе) ¦основе)¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦1. ¦ОАО МРА ¦Организация ¦ 4000,0¦ 4000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Объем производства -¦
¦ ¦"Джидинский ¦производства деловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21,0 тыс. м3 деловой¦
¦ ¦вольфрам" ¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦древесины, 5,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м3 пиломатериалов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 35 рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 3,8 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦2. ¦ОАО ¦Перепрофилирование ¦ 4200,0¦ 2029,0¦ 1563,0¦ 1563,0¦ - ¦ 1563,0¦ - ¦Объем производства -¦
¦ ¦"Закаменсклес"¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14,4 тыс. м3, 12,3 ¦
¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦Закаменского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение рабочих ¦
¦ ¦ ¦на заготовку и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест - 200, ¦
¦ ¦ ¦переработку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет ¦
¦ ¦ ¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 200,0 тыс. руб. ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦3. ¦ООО ПТП ¦Разведка и ¦ 733,0¦ 733,0¦ 233,0¦ 233,0¦ - ¦ 233,0¦ - ¦Объем производства -¦
¦ ¦"Каскад" ¦эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦180 тонн, 5,4 млн. ¦
¦ ¦ ¦месторождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., создание ¦
¦ ¦ ¦облицовочных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест - 15, ¦
¦ ¦ ¦поделочных камней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет ¦
¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 1,42 млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦Закаменского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦4. ¦МУП "Онохой- ¦Создание ¦ 2700,0¦ 2100,0¦ 604,0¦ 604,0¦ - ¦ 604,0¦ - ¦Объем производства -¦
¦ ¦лесоэкспорт" ¦лесозаготовительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34,0 тыс. м3, ¦
¦ ¦ ¦комплекса по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19,055 млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦заготовке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание рабочих ¦
¦ ¦ ¦переработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест - 162, ¦
¦ ¦ ¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 1,9 млн. руб. ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦5. ¦МУП "Мезанит" ¦Возрождение ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 500,0¦ 500,0¦ - ¦ 500,0¦ - ¦Объем выпуска - ¦
¦ ¦ ¦кожевенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦585,7 м2, создание ¦
¦ ¦ ¦производства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 рабочих мест ¦
¦ ¦ ¦Бурятии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦6. ¦ООО "Энергия" ¦Организация ¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 760 ¦ 760 ¦ - ¦ 760,0¦ ¦Объем производства -¦
¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦712 тонн, 9,8 млн. ¦
¦ ¦ ¦металлоконструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., сохранение ¦
¦ ¦ ¦высоковольтных опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест - 18, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 590,0 тыс. руб. ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦7. ¦ООО "Базальт" ¦Создание ¦19672,0¦13781,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦ - ¦ 1000,0¦ - ¦Объем производства -¦
¦ ¦ ¦комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1600 тонн, 245,8 ¦
¦ ¦ ¦производства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., создание ¦
¦ ¦ ¦выпуску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест - 150, ¦
¦ ¦ ¦базальтоволокнистых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет ¦
¦ ¦ ¦теплоизоляционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦86,3 млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦промышленного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦назначения на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Селендумасельмаш", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пос. Селендума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Селенгинского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦8. ¦ЧП ¦Развитие ¦ 1800,0¦ 1500,0¦ 200,0¦ 200,0¦ - ¦ 200,0¦ - ¦Объем производства -¦
¦ ¦Власова Л.С. ¦производства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,6 тыс. тонн, ¦
¦ ¦ ¦изготовлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19,44 млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦кондитерских изделий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 25 рабочих ¦
¦ ¦ ¦в пос. Онохой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 1,73 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦9. ¦МУП "Еравна" ¦Организация нового ¦ 1540,0¦ 1540,0¦ 500 ¦ 500 ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦Объем производства -¦
¦ ¦ ¦производства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21,4 тыс. м3, 18,03 ¦
¦ ¦ ¦заготовке деловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 34 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 2794,0 тыс. руб. ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦10.¦ОАО "Элиген" ¦Восстановление ¦10000,0¦ 8000,0¦ 500,0¦ 500,0¦ - ¦ 500,0¦ ¦Объем производства -¦
¦ ¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦36,3 тыс. м3, 24,2 ¦
¦ ¦ ¦процесса заготовки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦транспортировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 227 ¦
¦ ¦ ¦переработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦древесины с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет ¦
¦ ¦ ¦поставкой в хлыстах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 2,5 млн. руб. ¦
¦ ¦ ¦по оз. Байкал во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦двор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦перерабатывающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предприятия "Элиген"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦11.¦ООО "Шалутский¦Расширение ¦ 7600,0¦ 7600,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Объем производства -¦
¦ ¦мелькомбинат" ¦мукомольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,6 тыс. тонн, 18,03¦
¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления в бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 1,44 млн. руб. ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦12.¦ГПЗ ¦Восстановление ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 500,0¦ 500,0¦ - ¦ 500,0¦ - ¦проект находится в ¦
¦ ¦"Торейский" ¦племенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работе ¦
¦ ¦ ¦коневодства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦13.¦ОАО ¦Заготовка и ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 440,0¦ 440,0¦ - ¦ 440,0¦ - ¦Объем производства -¦
¦ ¦"Селенггео" ¦переработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,0 тыс. м3, ¦
¦ ¦ ¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 80 рабочих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦14.¦ООО "Лесное" ¦Производство ¦ 4410,0¦ 4410,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Создание 50 рабочих ¦
¦ ¦ ¦деловой древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦15.¦ОАО "Геолог" ¦Освоение ¦ 8413,0¦ 8413,0¦ 600,0¦ 600,0¦ - ¦ 600,0¦ - ¦Создание 50 рабочих ¦
¦ ¦ ¦Дабхарского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦
¦ ¦ ¦флюоритового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦месторождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦16.¦ООО "Сибирская¦Организация ¦ 7891,2¦ 7891,2¦ 600,0¦ 600,0¦ - ¦ 600,0¦ - ¦Создание 100 рабочих¦
¦ ¦импортно - ¦заготовки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦экспортная ¦переработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 1,6 млн. ¦
¦ ¦компания" ¦древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+--------------------+
¦ ¦Всего: ¦ ¦80959,2¦69997,2¦ 8000,0¦ 8000,0¦ - ¦ 8000,0¦ ¦Объем производства -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦354,03 млн. руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение 479 и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 682 рабочих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, отчисления в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет - 99,03 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
L---+--------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+----+---------------------


Таблица № 9
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Перечень научно - исследовательских и
опытно - конструкторских работ Федеральной программы
социально - экономического развития Республики Бурятия

   ----T-------------------T-------T---------------T--------------------------------T------------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Общая ¦ Необходимый ¦ Источники ¦Организация-¦ Организация, ¦
¦п/п¦ проекта НИОКР ¦стои- ¦ объем ¦ финансирования ¦ заявитель ¦ осваивающая, ¦
¦ ¦ ¦мость ¦финансирования +-------T------------------------+ ¦результаты НИОКР,¦
¦ ¦ ¦проекта+-------T-------+ всего ¦ в том числе ¦ ¦ год освоения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том +-------+--------T-------T-------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе ¦ ¦федерал.¦респуб.¦привл. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г.¦ ¦ бюджет ¦бюджет ¦и собс.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ср-ва ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦1. ¦Разработка ¦ 660,0¦ 400,0¦ 400,0¦ 400,0¦ 400,0¦ - ¦ - ¦ВСГТУ ¦Учебно - ¦
¦ ¦экологически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственный ¦
¦ ¦чистого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс "ЭКОМ", ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. ¦
¦ ¦выделки шкур КРС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦2. ¦Разработка методики¦ 9480,0¦ 4490,0¦ 400,0¦ 400,0¦ 400,0¦ - ¦ - ¦ГИН СО РАН ¦Результаты могут ¦
¦ ¦оценки сейсмической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быть даны только ¦
¦ ¦опасности на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по завершении ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по проекту ¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦3. ¦Исследование ¦ 4000,0¦ 3500,0¦ 400,0¦ 400,0¦ 400,0¦ - ¦ - ¦ВСГТУ ¦Полученные ¦
¦ ¦эколого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результаты ¦
¦ ¦экономических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦послужат основой ¦
¦ ¦аспектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦
¦ ¦формирования сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поисковых работ, ¦
¦ ¦национальных парков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 - 2003 гг. ¦
¦ ¦бассейна оз. Байкал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и водно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечении и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦4. ¦Разработка ¦ 890,0¦ 600,0¦ 600,0¦ 600,0¦ 600,0 ¦ - ¦ - ¦ВСГТУ ¦ОАО "Хлеб", ЗАО ¦
¦ ¦теоретических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Возрождение", ¦
¦ ¦практических основ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УНПК "Пищевик", ¦
¦ ¦создания зерновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. ¦
¦ ¦экструдированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продуктов питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечебно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦5. ¦Разработка и ¦ 2500,0¦ 2000,0¦ 480,0¦ 480,0¦ 480,0 ¦ - ¦ - ¦ОАО ¦Внедрение ¦
¦ ¦изготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Институт ¦разрабатываемого ¦
¦ ¦опытных образцов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦солнечной ¦гелиотехнического¦
¦ ¦солнечных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетики" ¦оборудования ¦
¦ ¦коллекторов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволяет резко ¦
¦ ¦теплоносителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снизить ¦
¦ ¦"вода" и "воздух" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнение ¦
¦ ¦на базе местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦
¦ ¦сырья и отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды бассейна ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оз. Байкал, 2001 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - 2005 гг. ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦6. ¦Разработка ¦ 1200,0¦ 1200,0¦ 1200,0¦ 1200,0¦ 1200,0 ¦ - ¦ - ¦ВСГТУ ¦В результате ¦
¦ ¦технологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦
¦ ¦основ комплексной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта будет ¦
¦ ¦переработки ореха с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решена важная ¦
¦ ¦внедрением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проблема ¦
¦ ¦технологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получения ¦
¦ ¦линии по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспортно- ¦
¦ ¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребованной ¦
¦ ¦высококачественного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции. ¦
¦ ¦кедрового ореха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Кедроград", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦7. ¦Разработка ¦ 1700,0¦ 1700,0¦ 1700,0¦ 1700,0¦ 1700,0 ¦ - ¦ - ¦Институт ¦В результате ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устойчивого ¦проведения работы¦
¦ ¦устойчивого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития АН ¦будут разработаны¦
¦ ¦развития Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ны и утверждены ¦
¦ ¦Бурятия в условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологический ¦
¦ ¦экологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кодекс, ¦
¦ ¦ограничений на базе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Декларация РБ об ¦
¦ ¦Закона РФ "Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ¦
¦ ¦охране оз. Байкал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственности, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Байкальская ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декларация и др. ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦8. ¦Разработка и ¦ 2500,0¦ 2500,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦ - ¦1000,0 ¦ - ¦БГСХА ¦Учхоз "Байкал" и ¦
¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие хозяйства ¦
¦ ¦эффективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республики, ¦
¦ ¦биотехнологического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поэтапно с 2001 ¦
¦ ¦метода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 2005 гг. ¦
¦ ¦интенсификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспроизводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высокопродуктивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦животных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦генофонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исчезающих пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крупного рогатого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скота и овец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦9. ¦Исследование и ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 1400,0¦ 1400,0¦ 1400,0 ¦ - ¦ - ¦ВСГТУ ¦ООО "Икам", ОАО ¦
¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Стройкомплект", ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поэтапно, начиная¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 2002 г. ¦
¦ ¦теплоизоляционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сейсмостойких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перлитов и цеолитов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месторождений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в суровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦климатических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦10.¦Разработка ¦ 2500,0¦ 2500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0 ¦ - ¦ - ¦БГУ ¦Опытная фабрика ¦
¦ ¦технологии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Забайкальского ¦
¦ ¦промышленное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦апатитового ¦
¦ ¦использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завода, 2003 г. ¦
¦ ¦окисленных бурых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦углей, зол и шлаков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ в бассейне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦озера Байкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦11.¦Ветеринарно- ¦ 2500,0¦ 2500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ - ¦ 500,0 ¦ - ¦БГСХА ¦Министерство ¦
¦ ¦санитарный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦
¦ ¦мониторинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦
¦ ¦животноводства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦
¦ ¦территории Бурятии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ, по завершении¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса работ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦12.¦Реформирование ¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 2000,0¦ 2000,0¦ - ¦2000,0 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+-----------------+
¦ ¦Итого: ¦31930 ¦25390 ¦10580,0¦10580 ¦ 7080,0 ¦3500,0 ¦ - ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------------+------------------


Таблица № 10
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Компенсационные выплаты части платы за пользование
кредитами коммерческих банков

тыс. руб.

   ------------------------T-----------------T-----T----------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Название проекта¦ % в ¦ Размер ¦Расчетная сумма¦
¦ предприятия ¦ ¦банке¦ кредита ¦компенсационных¦
¦ ¦ ¦ ¦ (всего) ¦ выплат на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 г. ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ОАО "Бурятмясопром" ¦"Реконструкция ¦30% ¦ 15000,00¦ 562,50¦
¦ ¦колбасного завода¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Улан-Удэнского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мясоконсервного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комбината" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ОАО "АМТА" ¦"Техническое ¦30% ¦ 51484,20¦ 7722,63¦
¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вафельного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кондитерской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фабрики ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"АМТА" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ОАО "Наран-Союз-Сервис"¦"Организация ¦34% ¦ 5000,00¦ 779,00¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦костюмов" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ЗАО ТП "Тон-Синь" ¦"Организация ¦32% ¦ 1500,00¦ 180,00¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полипропиленовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мешков" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ООО "Лес Сибири" ¦"Глубокая ¦15% ¦ 42000,00¦ 3150,00¦
¦ ¦переработка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦древесины" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ЗАО "Белый Лебедь" ¦"Компьютерный ¦32% ¦ 21000,00¦ 396,50¦
¦ ¦центр Бурятии" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ОАО "Байкальский клуб" ¦"Строительство ¦18% ¦ 56000,00¦ 1764,50¦
¦ ¦туристического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса на 37 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦круглогодичного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Гремячинск ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прибайкальского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района Республики¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бурятия" (2 млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долл., 1 у.е. = ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦28 руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ОАО "Улан-Удэстальмост"¦"Внедрение новых ¦32% ¦ 35000,00¦ 1608,50¦
¦ ¦лазерных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютерных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замена и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изготовлении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стальных мостовых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ОАО "У-УАЗ" ¦Организация ¦15% ¦ 840000,00¦ 14007,37¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нового среднего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вертолета фирмы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Камов" (30 млн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долл., 1 у.е. = ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦28 руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ЗАО "Улан-Удэнская ¦"Техническое ¦18% ¦ 3416,00¦ 307,44¦
¦тонкосуконная ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦
¦мануфактура" ¦существующего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства к ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦созданию швейного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цеха" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ОАО "Улан-Удэнское ППО"¦"Техническое ¦36% ¦ 10304,00¦ 1854,72¦
¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ГУ Управление ¦"Техническое ¦34% ¦ 2353,20¦ 400,04¦
¦федеральной почтовой ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи РБ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦почтовой связи" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ООО "Рикон-Б" ¦"Организация ¦34% ¦ 2740,00¦ 465,80¦
¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процесса по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изготовлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стеклопакетов" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ОАО "Забайкалсель- ¦"Производство ¦36% ¦ 3900,00¦ 702,00¦
¦электросетьстрой" ¦кабельно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проводниковой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ОАО "Республиканская ¦"Модернизация ¦36% ¦ 11300,00¦ 2034,00¦
¦типография" ¦полиграфической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦ООО "Орхон-1" ¦"Обеспечение ¦34% ¦ 2000,00¦ 340,00¦
¦ ¦углем районов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бурятия" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦РГИЛК "Агролизинг" ¦"Государственная ¦36% ¦ 11000,00¦ 2000,00¦
¦ ¦поддержка личных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подсобных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйств" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+-----+----------+---------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦1113997,40¦ 38275,00¦
L-----------------------+-----------------+-----+----------+----------------


Таблица № 11
к Инвестиционной программе
Республики Бурятия на 2001 год

Программа гарантийных обязательств

   ----T-------------------T--------T-----T-----T--------------------------------------------------------------T----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Полная ¦Срок ¦% за ¦ Выплаты по кредиту (тыс. руб.) ¦ Примечание ¦
¦п/п¦ предприятия ¦стои- ¦поль-¦поль-+-----T------T------T------T------T------T------T-------T------+ ¦
¦ ¦ ¦мость ¦зова-¦зова-¦2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦Всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦проекта ¦ния ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вып- ¦ ¦
¦ ¦ ¦по ¦кре ¦кре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лат, ¦ ¦
¦ ¦ ¦бизнес -¦ди- ¦ди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦
¦ ¦ ¦плану, ¦том ¦том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦1 ¦ОАО "Амта" ¦ 320,0 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ 2133¦ 54691¦ 81455¦ 76800¦ 72145¦ 67491¦ 62836 ¦ 417,6¦Распоряжение ¦
¦ ¦"Техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства РБ¦
¦ ¦перевооружение ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 24.07.1997 ¦
¦ ¦"Амта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 615-р ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦Закон Республики Бурятия от 28.01.2000 № 350-II "О предоставлении Правительству Российской Федерации поручительства ¦
¦Правительства Республики Бурятия за открытое акционерное общество "Амта" на получение инвестиционного кредита" ¦
+---T-------------------T--------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-------T------T----------------+
¦2 ¦ОАО "Бурятмясопром"¦ 323,2 ¦ 5 ¦10 ¦ ¦ 1350¦ 16160¦140000¦129296¦118554¦ ¦ ¦ 405,4¦Распоряжение ¦
¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства РБ¦
¦ ¦колбасного завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 13.08.1998 ¦
¦ ¦Улан-Удэнского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 829-р ¦
¦ ¦мясоконсервного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комбината" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦Закон Республики Бурятия от 29.06.2000 № 463-II "О предоставлении Правительству Российской Федерации поручительства ¦
¦Правительства Республики Бурятия за открытое акционерное общество "Бурятмясопром" на получение инвестиционного кредита" ¦
+---T-------------------T--------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-------T------T----------------+
¦3 ¦ЗАО ¦ 135,0 ¦ 1 ¦42-32¦ 8415¦ 38217¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46,6¦Распоряжение ¦
¦ ¦"Улан-Удэстальмост"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства РБ¦
¦ ¦"Внедрение новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 24.07.1997 ¦
¦ ¦лазерных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 615-р ¦
¦ ¦компьютерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий, замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изготовлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стальных мостовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦Закон Республики Бурятия от 20.04.2000 № 412-II "О предоставлении Бурятскому Банку Сбербанка России поручительства ¦
¦Правительства Республики Бурятия за закрытое акционерное общество "Улан-Удэстальмост" ¦
+---T-------------------T--------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-------T------T----------------+
¦4 ¦ЗАО "Улан-Удэнская ¦ 480,0¦ 5 ¦ 12 ¦ ¦ 27931¦172141¦127760¦116460¦118513¦ ¦ ¦ 562,8¦Распоряжение ¦
¦ ¦тонкосуконная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦мануфактура" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 13.08.1998¦
¦ ¦"Техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 829-р ¦
¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦существующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦созданию швейного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цеха" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦Закон Республики Бурятия от 26.03.1999 № 161-II "О предоставлении поручительства Правительства Республики Бурятия ¦
¦Правительству Российской Федерации за закрытое акционерное общество "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура" на получение ¦
¦инвестиционного кредита" ¦
+---T-------------------T--------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-------T------T----------------+
¦5 ¦ОАО "МАКБУР" ¦ 133,9¦ 5 ¦ 20 ¦ 8470¦ 26786¦ 26786¦ 26786¦160714¦ ¦ ¦ ¦ 249,5¦Распоряжение ¦
¦ ¦"Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 02.10.1996¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 737-р ¦
¦ ¦макаронных изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бурятия" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 15.07.1997 № 578-р ¦
+---T-------------------T--------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-------T------T----------------+
¦6 ¦ОАО "Наран-Союз- ¦ 5,0¦ 1 ¦ 34 ¦ 1558¦ 5142¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,7¦Распоряжение ¦
¦ ¦Сервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 30.10.1996¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 796-р, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Распоряжение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 22.12.1999¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 1193-р ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦Закон Республики Бурятия от 20.04.2000 № 414-II "О предоставлении коммерческим банкам "Сибирское Общество взаимного ¦
¦кредита" и "Русский межрегиональный банк развития" поручительства Правительства Республики Бурятия за открытое акционерное ¦
¦общество "Наран-Союз-Сервис" на получение инвестиционного кредита" (в ред. Закона Республики Бурятия от 29.06.2000 ¦
¦№ 471-II) ¦
+---T-------------------T--------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-------T------T----------------+
¦7 ¦ООО "Лес Сибири" ¦ 42,4¦ 2,25¦ 15 ¦ ¦ 6300¦ 6300¦ 43575¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56,2¦ ¦
¦ ¦"Глубокая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦древесины" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦8 ¦ОАО "Амта" ¦ 51,5¦ 6 ¦ 30 ¦ ¦ 15446¦ 25028¦ 22868¦ 11798¦ 13207¦ ¦ ¦ 88,3¦Распоряжение ¦
¦ ¦"Техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 27.05.1998¦
¦ ¦вафельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 546-р ¦
¦ ¦производства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 03.10.2000 № 899-р о предоставлении государственной гарантии Республики ¦
¦Бурятия коммерческому банку за открытое акционерное общество "Амта" на получение инвестиционного кредита ¦
+---T-------------------T--------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-------T------T----------------+
¦9 ¦ЗАО "Белый Лебедь" ¦ 21,0¦ 5 ¦ 34 ¦ ¦ 793¦ 6596¦ 8573¦ 9665¦ 15836¦ ¦ ¦ 41,5¦Распоряжение ¦
¦ ¦"Компьютерный центр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦Бурятии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 24.12.1997¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 1071-р, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постановление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 07.04.2000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 107 ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 03.10.2000 № 898-р о предоставлении государственной гарантии Республики ¦
¦Бурятия АКБ "БайкалБанк" за закрытое акционерное общество "Белый Лебедь" на получение инвестиционного кредита ¦
+---T-------------------T--------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-------T------T----------------+
¦10 ¦ОАО "Байкальский ¦ 63,1¦ 6 ¦ 18 ¦ 0¦ 3529¦ 7243¦ 28962¦ 29011¦ 12718¦ ¦ ¦ 81,5¦Распоряжение ¦
¦ ¦Клуб" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 22.10.1999¦
¦ ¦туристического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 1025-р ¦
¦ ¦комплекса" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 02.10.2000 № 894-р о предоставлении государственной гарантии Республики ¦
¦Бурятия перед Московским муниципальным банком "Банк Москвы" за открытое акционерное общество "Байкальский клуб любителей ¦
¦путешествий" на получение инвестиционного кредита ¦
+---T-------------------T--------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-------T------T----------------+
¦11 ¦ООО ¦ 1,3¦ 0,5 ¦ 30 ¦ 65¦ 1430¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5¦Распоряжение ¦
¦ ¦"Улан-Удэстекло" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦"Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 19.04.1999¦
¦ ¦стеклотары" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 378-р ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦Распоряжение Правительства РБ от 18.11.2000 № 951-р о предоставлении государственной гарантии Республики Бурятия АКБ ¦
¦"Русский межрегиональный банк развития" за общество с ограниченной ответственностью "Улан-Удэстекло" на получение ¦
¦инвестиционного кредита ¦
+---T-------------------T--------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------T------T-------T------T----------------+
¦12 ¦ОАО "У-УАЗ" ¦ 2457,4¦10 ¦ 12 ¦ ¦ 28015¦113105¦131600¦209104¦293664¦545664¦ ¦1321,2¦Распоряжение ¦
¦ ¦"Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦производства нового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 13.08.1998¦
¦ ¦среднего вертолета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 829-р, ¦
¦ ¦фирмы "Камов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постановление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ от 15.03.1999¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 98 ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦13 ¦РГИЛК "Агролизинг" ¦ 21,0¦ 1 ¦ 36 ¦ ¦ 6930 ¦ 21630¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28,6¦ ¦
¦ ¦"Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельхозтехники по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиту" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦14 ¦ОАО ¦ 11,3¦ 5 ¦ 36 ¦ ¦ 4068¦ 4068¦ 4068¦ 4068¦ 7232¦ ¦ ¦ 23,5¦ ¦
¦ ¦"Республиканская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типография" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полиграфической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦15 ¦Получение ¦ 75,0¦ 1 ¦ - ¦ ¦ 37514¦ 37486¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75,0¦ ¦
¦ ¦беспроцентного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аванса для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦золотодобывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий АК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"БайкалБанк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+----------------+
¦ ¦Итого: ¦ 4141 ¦ ¦ ¦16950¦202000¦496376¦615646¦746915¦651869¦613155¦62836 ¦3406 ¦ ¦
L---+-------------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-------+------+-----------------


II. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2001 ГОД

   ------------------------------T---------------T------------------------T---------T----------------¬

¦ Наименование мероприятия ¦ Вид документа ¦ Ожидаемый результат ¦Срок ¦ Исполнитель ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполне- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦I. Развитие и совершенствование нормативно - правовой базы в инвестиционной сфере ¦
+-----------------------------T---------------T------------------------T---------T----------------+
¦1. Проведение анализа ¦Аналитическая ¦Правовое обеспечение ¦3 квартал¦Минэкономики РБ,¦
¦эффективности действующих ¦записка и ¦и реализация ¦2001 г. ¦министерства и ¦
¦нормативно - правовых ¦предложения в ¦инвестиционной политики.¦ ¦ведомства ¦
¦документов Республики Бурятия¦Правительство ¦Эффективность ¦ ¦ ¦
¦в сфере инвестиционной ¦РБ ¦принимаемых ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦законодательных решений ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦2. Подготовка предложений о ¦Проект закона ¦Рост объемов инвестиций ¦3 квартал¦Минэкономики РБ,¦
¦стимулировании инвестиций ¦РБ ¦ ¦2001 г. ¦министерства и ¦
¦в экономику Республики ¦ ¦ ¦ ¦ведомства, Фонд ¦
¦Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦реализации ФП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЭР РБ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦II. Развитие инновационной и научно - технической политики ¦
+-----------------------------T---------------T------------------------T---------T----------------+
¦1. Формирование основ ¦Проект ¦Создание условий ¦2 квартал¦Минпром РБ, ¦
¦научно - технической и ¦постановления ¦развития ¦2001 г. ¦Минобразования ¦
¦инновационной политики ¦Правительства ¦технологического и ¦ ¦РБ ¦
¦ ¦РБ ¦научно-технического ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦промышленности, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стимулирование инноваций¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и производства ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦2. Подготовка предложений по ¦Аналитическая ¦Создание инфраструктуры ¦3 квартал¦Минпром РБ, ¦
¦созданию научно - ¦записка в ¦в сфере инновационной ¦2001 г. ¦Минобразования ¦
¦производственных объединений,¦Правительство ¦деятельности. Внедрение ¦ ¦РБ, научные ¦
¦инновационных центров ¦РБ ¦научно-технических ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦разработок и опытно- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦конструкторских работ в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦3. Осуществление ¦Закон РБ о ¦Повышение технического ¦в течение¦Минфин РБ, ¦
¦государственной поддержки ¦республиканском¦потенциала предприятий ¦года ¦Минобразования ¦
¦инновационных работ ¦бюджете ¦ ¦ ¦РБ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦III. Развитие рынка ценных бумаг и фондового рынка ¦
+-----------------------------T---------------T------------------------T---------T----------------+
¦1. Проведение анализа ¦Аналитическая ¦Эффективное управление ¦2 квартал¦Госкомимущество ¦
¦состояния государственного ¦записка и ¦государственным фондовым¦2001 г. ¦РБ, Минпром РБ, ¦
¦фондового портфеля ¦предложения в ¦портфелем. Привлечение ¦ ¦Минстройжилком- ¦
¦ ¦Правительство ¦инвестиций в реальный ¦ ¦хоз РБ, ¦
¦ ¦РБ ¦сектор экономики ¦ ¦Минсельхозпрод ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦2. Создание фондового центра ¦Проект ¦Повышение ликвидности ¦2 квартал¦Специализирован-¦
¦(агентства) по организации ¦постановления ¦ценных бумаг ¦2001 г. ¦ное ¦
¦торговой площадки ценными ¦РБ ¦республиканских ¦ ¦государственное ¦
¦бумагами ¦ ¦эмитентов. Привлечение ¦ ¦учреждение Фонд ¦
¦ ¦ ¦инвестиций в реальный ¦ ¦имущества РБ ¦
¦ ¦ ¦сектор экономики ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦3. Разработка механизма ¦Проект ¦Увеличение ¦3 квартал¦Госкомимущество ¦
¦эффективного управления ¦постановления ¦государственного влияния¦2001 г. ¦РБ, Минпром РБ, ¦
¦пакетами акций, находящихся в¦РБ ¦на акционерные общества,¦ ¦Минстройжилком- ¦
¦республиканской собственности¦ ¦определяющие социально- ¦ ¦хоз РБ, ¦
¦ ¦ ¦экономическое развитие ¦ ¦Минсельхозпрод ¦
¦ ¦ ¦республики ¦ ¦РБ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦4. Формирование ¦Проект ¦Эффективное управление ¦в течение¦Госкомимущество ¦
¦государственной доли ¦постановления ¦государственным пакетом ¦года ¦РБ, Минэкономики¦
¦республики в уставных ¦РБ о ¦акций. Привлечение ¦ ¦РБ, отраслевые ¦
¦капиталах хозяйственных ¦приобретении ¦собственных средств ¦ ¦министерства и ¦
¦обществ негосударственных ¦акций (долей) ¦предприятий на ¦ ¦ведомства ¦
¦форм собственности, в том ¦конкретных ¦инвестиционные цели ¦ ¦ ¦
¦числе за счет капитализации ¦хозяйствующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦просроченной задолженности ¦субъектов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦5. Передача в залог акций, ¦Оформление ¦Привлечение внебюджетных¦в течение¦Госкомимущество ¦
¦принадлежащих республике ¦договора ¦средств в реальный ¦года ¦РБ, Минэкономики¦
¦ ¦залога ¦сектор экономики ¦ ¦РБ, отраслевые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦министерства и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомства ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦6. Расширение практики ¦Договоры ¦Привлечение внебюджетных¦в течение¦Госкомимущество ¦
¦передачи акций хозяйственных ¦доверительного ¦средств в реальный ¦года ¦РБ, Минэкономики¦
¦обществ на конкурсной основе ¦управления ¦сектор экономики ¦ ¦РБ, отраслевые ¦
¦в доверительное управление ¦ ¦ ¦ ¦министерства и ¦
¦профессиональным участникам ¦ ¦ ¦ ¦ведомства ¦
¦рынка ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦7. Создание вертикально - ¦Соглашения, ¦Эффективное управление ¦в течение¦Минэкономики РБ,¦
¦интегрированных структур ¦протоколы и ¦государственным ¦года ¦Госкомимущество ¦
¦ ¦иные документы,¦имуществом. Привлечение ¦ ¦РБ, отраслевые ¦
¦ ¦определяющие ¦инвестиций ¦ ¦министерства и ¦
¦ ¦механизм ¦ ¦ ¦ведомства ¦
¦ ¦создания и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦8. Участие государства в ¦Предложения в ¦Привлечение инвестиций в¦I квартал¦Отраслевые ¦
¦акционерном капитале ¦Правительство ¦реальный сектор ¦2001 г. ¦министерства, ¦
¦акционерных обществ ¦РБ ¦экономики ¦ ¦Госкомимущество ¦
¦(определение перечня ¦ ¦ ¦ ¦РБ, Минфин РБ, ¦
¦акционерных обществ для ¦ ¦ ¦ ¦Минэкономики РБ ¦
¦инвестирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦9. Разработка предложений по ¦Аналитическая ¦Привлечение инвестиций ¦4 квартал¦Бурятская ¦
¦созданию на территории ¦записка и ¦частных инвесторов ¦2001 г. ¦республиканская ¦
¦республики института ¦и предложения в¦ ¦ ¦комиссия по ¦
¦коллективных инвесторов ¦Правительство ¦ ¦ ¦ценным бумагам и¦
¦(паевые инвестиционные фонды,¦РБ ¦ ¦ ¦фондовому рынку,¦
¦венчурные фонды) ¦ ¦ ¦ ¦Минэкономики РБ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦10. Оказание помощи ¦Подготовка ¦Расширение ¦постоянно¦Дирекция БРКЦБ, ¦
¦акционерным обществам и ¦проектов ¦руководителями и ¦в течение¦Минэкономики РБ,¦
¦другим юридическим лицам по ¦документов в ¦специалистами ¦года ¦Минфин РБ, СГУ ¦
¦привлечению инвестиционных ¦обеспечение ¦предприятий практики ¦ ¦Фонд имущества ¦
¦ресурсов через размещение ¦выпуска, ¦привлечения инвестиций ¦ ¦РБ, Национальный¦
¦пакета акций предприятий на ¦регистрации и ¦ ¦ ¦банк РБ, Союз ¦
¦фондовом рынке ¦размещения ¦ ¦ ¦промышленников и¦
¦ ¦ценных бумаг ¦ ¦ ¦предпринимателей¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦IV. Развитие лизинговой деятельности ¦
+-----------------------------T---------------T------------------------T---------T----------------+
¦1. Разработка схем ¦Предоставление ¦Привлечение внебюджетных¦2 квартал¦РГИЛК ¦
¦финансирования инвестиционных¦предложений в ¦средств на реализацию ¦2001 г. ¦"Агролизинг" ¦
¦проектов на основе ¦Правительство ¦инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦
¦финансового лизинга ¦РБ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦2. Осуществление ¦Закон РБ о ¦Эффективность ¦ежегодно ¦Минэкономики РБ,¦
¦государственной поддержки ¦республиканском¦государственных ¦ ¦Минфин РБ ¦
¦субъектам финансового ¦бюджете ¦инвестиций, привлечение ¦ ¦ ¦
¦лизинга: ¦ ¦внебюджетных средств в ¦ ¦ ¦
¦- Предоставление финансовых ¦ ¦отрасли материального ¦ ¦ ¦
¦средств из республиканского ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦
¦бюджета; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Предоставление субъектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансового лизинга налоговых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льгот; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Предоставление субъектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансового лизинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных гарантий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целях реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦V. Создание благоприятного имиджа Республики Бурятия ¦
+-----------------------------T---------------T------------------------T---------T----------------+
¦1. Разработка предложений по ¦Предоставление ¦Снижение рисков вложения¦4 квартал¦Минфин РБ, ¦
¦формам инвестирования ¦предложений в ¦инвестиций. Привлечение ¦2001 г. ¦Минэкономики РБ,¦
¦средств страховых резервов в ¦Правительство ¦внебюджетных средств ¦ ¦Минпром РБ, ¦
¦экономику Республики Бурятия ¦РБ ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ, Минстройжил-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комхоз РБ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦2. Осуществление постоянной ¦Конкурсный ¦Повышение инвестиционной¦в течение¦Фонд реализации ¦
¦работы по формированию и ¦отбор ¦привлекательности ¦года ¦ФП СЭР РБ, ¦
¦отбору перспективных ¦инвестиционных ¦инвестиционных проектов ¦ ¦отраслевые ¦
¦инвестиционных проектов. ¦проектов ¦ ¦ ¦министерства и ¦
¦Пополнение банка данных ¦ ¦ ¦ ¦ведомства, ¦
¦высокоэффективных ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦
¦инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федеральной программы СЭР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республики Бурятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обновление каталога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционных проектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пополнение информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сайта сети Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦3. Проведение практического ¦Проект ¦Повышение качества ¦1 квартал¦Фонд реализации ¦
¦семинара для предприятий и ¦распоряжения ¦составления ¦2001 г. ¦ФП СЭР РБ, ¦
¦организаций по составлению ¦Правительства ¦инвестиционных проектов ¦ ¦Минэкономики РБ ¦
¦инвестиционных проектов с ¦РБ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привлечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квалифицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦4. Проведение анализа ¦Аналитическая ¦Вовлечение собственных ¦1 квартал¦Минпром РБ, ¦
¦целевого использования ¦записка и ¦средств предприятий на ¦2001 г. ¦Минсельхозпрод ¦
¦амортизационных отчислений ¦предложения в ¦инвестиционные цели ¦ ¦РБ, Минстрой- ¦
¦ ¦Правительство ¦ ¦ ¦жилкомхоз РБ ¦
¦ ¦РБ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦5. Проведение VI заседания ¦Проект ¦Привлечение инвестиций ¦август ¦Минэкономики РБ,¦
¦Инициативной рабочей группы ¦распоряжения ¦в республику. ¦2001 г. ¦Фонд реализации ¦
¦(ИРГ) "Дальний Восток России ¦Правительства ¦Представление ¦ ¦ФП СЭР РБ, ¦
¦- Западное побережье США" в ¦РБ ¦инвестиционных проектов ¦ ¦отраслевые ¦
¦г. Улан-Удэ ¦ ¦по следующим ¦ ¦министерства и ¦
¦ ¦ ¦направлениям: ¦ ¦ведомства ¦
¦ ¦ ¦- информационные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологии и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммуникации; ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- биотехнологии; ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- инфраструктура ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦туризма; ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- восточная медицина; ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- альтернативная ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергетика ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------------------------+---------+----------------+
¦6. Реализация соглашений и ¦Договоры ¦Привлечение кредитных ¦в течение¦Минфин РБ, Фонд ¦
¦договоров с коммерческими ¦ ¦ресурсов в инвестиции ¦года ¦реализации ФП ¦
¦банками Республики Бурятия по¦ ¦экономики республики ¦ ¦СЭР РБ, ¦
¦кредитованию инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦коммерческие ¦
¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦банки ¦
L-----------------------------+---------------+------------------------+---------+-----------------


III. РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

тыс. руб.

   -----T--------------------------------------------------T--------¬

¦Код ¦ Наименование ¦ Сумма ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦0700¦Промышленность, энергетика и строительство ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦а) капитальные вложения по лимитам Правительства ¦ 79000,0¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦г) субсидии на господдержку предприятий ¦ 10000 ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦е) Программы ¦ 5000 ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦0800¦Сельское хозяйство ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦ж) компенсация части стоимости комбикормов ¦ 9211,7¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦и) расходы за счет земельного налога ¦ 21690,4¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦м) капитальные вложения по лимитам Министерства ¦ 13259 ¦
¦ ¦сельского хозяйства и продовольствия РБ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦н) компенсация части платы за пользование ¦ 7254 ¦
¦ ¦кредитами банков, предоставленными ими ¦ ¦
¦ ¦перерабатывающим предприятиям АПК и ¦ ¦
¦ ¦потребкооперации ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦о) расходы на формирование специального бюджетного¦ 20000 ¦
¦ ¦фонда льготного кредитования сельских ¦ ¦
¦ ¦товаропроизводителей для проведения сезонных ¦ ¦
¦ ¦работ в сельском хозяйстве ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦п) реформирование предприятий АПК ¦ 1000,0¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦р) Программы ¦ 6388,4¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦1200¦Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦г) Программы ¦ 10064 ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦3000¦Прочие расходы ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦ш) поддержка градо- и поселкообразующих ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦я3) поддержка малого предпринимательства ¦ 400 ¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦я5) ипотечное кредитование жилищного строительства¦ 16000,0¦
+----+--------------------------------------------------+--------+
¦ ¦Итого: ¦199267,5¦
L----+--------------------------------------------------+---------






Приложение 2
к Программе социально - экономического
развития Республики Бурятия на 2001 год

Мероприятия к Программе социально - экономического
развития Республики Бурятия на 2001 год

   ----T-----------------------------T---------------T------------------------------------T---------T---------------¬

¦N№ ¦ Мероприятия ¦ Вид ¦ Ожидаемый эффект ¦Срок ис- ¦Ответственный ¦
¦п/п¦ ¦ документа ¦ ¦полнения ¦ исполнитель ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦I. Стабилизация развития социальной сферы ¦
+---T-----------------------------T---------------T------------------------------------T---------T---------------+
¦1. ¦Реализация мероприятий ¦Постановление ¦Снижение численности безработных, ¦Ежеквар- ¦Департамент ¦
¦ ¦программы занятости ¦Правительства ¦зарегистрированных в службах ¦тально ¦Федеральной ¦
¦ ¦ ¦ ¦занятости - 15 тыс. чел. ¦ ¦госслужбы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения по РБ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦2. ¦Реализация мероприятий ¦ ¦Обеспечение роста доходов населения ¦В течение¦Минтруд, ¦
¦ ¦Концепции реформирования ¦ ¦на основе увеличения доли заработной¦года ¦министерства и ¦
¦ ¦системы заработной платы и ¦ ¦платы в доходах населения в 1,18 раз¦ ¦ведомства ¦
¦ ¦доходов населения ¦ ¦ ¦ ¦населения по РБ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦3. ¦Реализация мероприятий ¦ ¦Восполнение предприятиями дефицита в¦В течение¦Минтруд, ¦
¦ ¦Концепции развития персонала ¦ ¦высококвалифицированных кадрах ¦года ¦Минобразования,¦
¦ ¦на производстве ¦ ¦рабочих профессий, на 1 этапе - 500 ¦ ¦Минэкономики, ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦Ассоциация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производстве, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минпром, органы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦4. ¦Развитие социального ¦Постановление ¦Развитие и укрепление системы ¦В течение¦Минтруд ¦
¦ ¦обслуживания населения ¦Правительства ¦социального обслуживания, увеличение¦года ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦уровня охвата адресной социальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦помощью незащищенных групп ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения. Социальная интеграция ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инвалидов, разработка индивидуальных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦программ реабилитации инвалидов. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование системы отдыха и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оздоровления детей и подростков ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦ ¦1.2. Образование и наука ¦ ¦Количество обучающихся в первую ¦ ¦Минобразования ¦
¦ ¦ ¦ ¦смену в дневных учреждениях общего ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образования в % к общему числу ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обучающихся в этих учреждениях. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Город - 69,5%, село - 91% ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦5. ¦Реализация республиканской ¦Постановление ¦Реальная помощь учреждениям ¦В течение¦Минобразования,¦
¦ ¦целевой программы "Социальная¦Правительства ¦образования, детям из ¦года ¦органы МСУ ¦
¦ ¦защита учащихся, работников ¦ ¦малообеспеченных и остро нуждающихся¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений образования и ¦ ¦семей. Закрепление молодых ¦ ¦ ¦
¦ ¦укрепление материально - ¦ ¦педагогических кадров ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦6. ¦Реализация республиканской ¦Постановление ¦Развитие подсобных хозяйств ¦В течение¦Минобразования,¦
¦ ¦программы "Развитие подсобных¦Правительства ¦образовательных учреждений ¦года ¦органы МСУ ¦
¦ ¦хозяйств образовательных ¦ ¦(выделение техники 16 - 20 ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений" ¦ ¦учреждениям) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦7. ¦Организация горячего питания ¦Постановление ¦Помощь детям из малообеспеченных и ¦В течение¦Органы МСУ ¦
¦ ¦для школьников (охват горячим¦Правительства ¦остро нуждающихся семей ¦года ¦ ¦
¦ ¦питанием школьников 1 - 4кл.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦ ¦1.3. Здравоохранение ¦ ¦Обеспеченность: ¦ ¦Минздрав ¦
¦ ¦ ¦ ¦- больничными койками (коек на 10 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. жителей) - 103,6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- амбулаторно - поликлиническими ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждениями (посещений в смену на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. жителей) - 207,0 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦8. ¦Разработка и утверждение ¦Постановление ¦Создание межведомственной комиссии ¦3 квартал¦Минздрав, Центр¦
¦ ¦комплексной программы охраны ¦Правительства ¦по охране здоровья при Правительстве¦ ¦госсанэпид- ¦
¦ ¦здоровья населения Республики¦ ¦Республики Бурятия. Сохранение ¦ ¦надзора, ФОМС ¦
¦ ¦Бурятия на 2001 - 2005 годы ¦ ¦здоровья человека, здоровья ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потомства и здорового общества в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦целом ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦9. ¦Подготовка и утверждение ¦ ¦Повышение квалификации с выдачей ¦2 квартал¦Минздрав, ¦
¦ ¦отраслевой программы ¦ ¦сертификата специалистов по ¦ ¦БНЦ СО РАН ¦
¦ ¦"Развитие и внедрение методов¦ ¦традиционным методам лечения ¦ ¦ ¦
¦ ¦тибетской медицины в систему ¦ ¦(ежегодно до 50). Внедрение в ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения" ¦ ¦производство и практику ЛПУ 5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фитопрепаратов на основе тибетской ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦медицины ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦10.¦Разработка и утверждение ¦Постановление ¦Обеспечение объемных показателей ¦1 ¦Минздрав, ФОМС,¦
¦ ¦программы государственных ¦Правительства ¦бесплатной медицинской помощи (на ¦полугодие¦Минфин, органы ¦
¦ ¦гарантий обеспечения ¦ ¦1000 населения): ¦ ¦МСУ ¦
¦ ¦населения республики ¦ ¦- 6800 посещений амбулаторно - ¦ ¦ ¦
¦ ¦бесплатной медицинской ¦ ¦поликлинических учреждений (6500 в ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощью в 2001 году ¦ ¦2000 г.); ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- 300 дней лечения в дневных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦стационарах (250 в 2000 г.); ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- 2730 койко - дней в больничных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждениях (2640 в 2000 г.); ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- 300 вызовов скорой помощи (300 в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2000 г.) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦ ¦1.4. Культура ¦ ¦Обеспеченность учреждениями на 100 ¦ ¦Минкультуры ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. населения: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- массовыми библиотеками - 48,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- клубными учреждениями - 50,3 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦11.¦Внедрение программно-целевого¦ ¦Формирование многоканальной системы ¦В течение¦Минкультуры ¦
¦ ¦метода в деятельность ¦ ¦финансирования, поддержка инноваций:¦года ¦ ¦
¦ ¦учреждений культуры и ¦ ¦участие в международных, российских,¦ ¦ ¦
¦ ¦искусства ¦ ¦муниципальных программах. Средства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федерального бюджета - 30 млн. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей, республиканского - 68,675 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей, платные услуги - 5,644 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦12.¦Разработка правовых основ ¦Соглашения ¦Оптимизация деятельности учреждений ¦В течение¦Минкультуры ¦
¦ ¦взаимодействия с органами ¦между ¦культуры и искусства. Координация ¦года ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления в ¦Минкультуры и ¦управленческой деятельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере культуры и искусства ¦органами МСУ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦13.¦Государственная поддержка ¦Постановление ¦Улучшение условий для развития ¦1 квартал¦Минкультуры ¦
¦ ¦театрального искусства ¦Правительства ¦профессионального искусства, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦поддержка творческой деятельности. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства респуб. бюджета - 2,574 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей. Реконструкция и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реставрация к/т "Дружба" под ГРДТ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦им. Бестужева. Средства федер. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета - 1 млн. рублей, респуб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета - 500 тыс. рублей. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция БГАТОиБ. Средства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федер. бюджета - 22 млн. рублей, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦респуб. бюджета - 1 млн. рублей ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦14.¦Реформирование учебных ¦Постановление ¦Повышение уровня подготовки кадров, ¦1 квартал¦Минкультуры ¦
¦ ¦заведений системы ¦Правительства ¦укрепление материально - технической¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерства культуры ¦ ¦базы в соответствии с современными ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦требованиями, развитие имеющихся и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦открытие новых специализации для ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦удовлетворения потребностей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры и искусства в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦специалистах разного профиля ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦ ¦1.5. Обеспечение безопасности¦ ¦Раскрываемость преступлений - 68,5% ¦ ¦МВД ¦
¦ ¦граждан и охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественного порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦15.¦Реализация республиканских ¦ ¦Усиление борьбы с преступностью на ¦В течение¦МВД, право- ¦
¦ ¦целевых программ в области ¦ ¦территории Республики Бурятия ¦года ¦охранительные и¦
¦ ¦борьбы с преступностью, ¦ ¦ ¦ ¦контролирующие ¦
¦ ¦укрепления общественной ¦ ¦ ¦ ¦органы, органы ¦
¦ ¦безопасности и общественного ¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦
¦ ¦порядка, профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦ ¦1.6. Молодежная политика ¦ ¦Снижение уровня молодежной ¦ ¦Госкоммолодежи ¦
¦ ¦ ¦ ¦безработицы - 29,1% ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦16.¦Реализация республиканской ¦ ¦Развитие и укрепление правовых, ¦В течение¦Госкоммолодежи ¦
¦ ¦целевой программы "Молодежь ¦ ¦экономических и организационных ¦года ¦ ¦
¦ ¦Бурятии" ¦ ¦условий для становления молодых ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦граждан. Проведение 50 мероприятий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по профилактике преступности среди ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦ ¦1.7. Развитие физической ¦ ¦ ¦ ¦Госкоммолодежи ¦
¦ ¦культуры, спорта, туризма и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санаторно - курортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦17.¦Реализация целевой программы ¦ ¦Расширение массовой физкультурно - ¦В течение¦Госкоммолодежи ¦
¦ ¦"Развитие физической культуры¦ ¦спортивной деятельности; поддержка ¦года ¦ ¦
¦ ¦и формирование здорового ¦ ¦спорта, спортсменов высшего ¦ ¦ ¦
¦ ¦образа жизни" ¦ ¦мастерства, подготовка спортивного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦резерва. Увеличение количества ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения, занимающегося физической ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦культурой и спортом с 29% в 1999 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦до 31,5% в 2001 г. ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦18.¦Реализация целевой программы ¦ ¦Создание механизма координации ¦В течение¦Госкоммолодежи ¦
¦ ¦"Развитие туризма в ¦ ¦развития туризма и курортов в ¦года ¦ ¦
¦ ¦Республике Бурятия" ¦ ¦республике. Популяризация туризма ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦среди населения. Развитие ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦спортивного туризма. Обеспечение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦турбизнеса информацией и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦материалами. Увеличение турпотока в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Бурятию. Повышение количества ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦туристов, посетивших Бурятию, и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объемов платных услуг: внутренний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦туризм на 15%, въездной на 6% ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦19.¦Реализация целевой программы ¦ ¦Содействие рациональному ¦В течение¦Госкоммолодежи ¦
¦ ¦"Развитие курортов ¦ ¦использованию природного, ¦года ¦ ¦
¦ ¦Республики Бурятия" ¦ ¦культурного потенциала и расширению ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦активного отдыха, улучшению ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реабилитации здоровья людей. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение объема платных услуг до ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦52,8 млн. рублей ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦II. Обеспечение экономического роста в реальном секторе экономики ¦
+---T-----------------------------T---------------T------------------------------------T---------T---------------+
¦ ¦2.1. Промышленность, ¦ ¦Объем промышленной продукции (работ,¦ ¦Минпром ¦
¦ ¦транспорт и связь ¦ ¦услуг) - 14726,7 млн. рублей, 105,6%¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦к предыдущему году в сопоставимых ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦20.¦Реализация программы ¦Распоряжение ¦Объем производства товарной ¦В течение¦Минпром ¦
¦ ¦реструктуризации и развития ¦Правительства ¦продукции 1257,2 млн. рублей, темп ¦года ¦ ¦
¦ ¦лесной промышленности ¦ ¦роста - 125,1%. Производство деловой¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦древесины - 500 тыс. куб. м, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пиломатериалов - 100 тыс. куб. м, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦картона - 78,51 тыс. ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦21.¦Реализация Программы ¦ ¦Экономический эффект от реализации ¦В течение¦Минпром, ¦
¦ ¦энергосбережения на период до¦ ¦программы - 20 млн. рублей. ¦года ¦Байкал- ¦
¦ ¦2003 года: ¦ ¦Экономический эффект - 6,3 млн. ¦ ¦энергоцентр, ¦
¦ ¦а) Реализация программы ¦ ¦рублей ¦ ¦предприятия ¦
¦ ¦энергосбережения ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Бурятэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б) Включение в трехсторонние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соглашения с предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосбережению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦22 ¦Реализация концепции ¦Распоряжение ¦Открытие 5 новых междугородних ¦В течение¦Минпром ¦
¦ ¦государственной транспортной ¦Правительства ¦автобусных маршрутов. Увеличение на ¦года ¦ ¦
¦ ¦политики. Контроль и ¦ ¦3% коэффициента выпуска автобусов на¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирование услуг ¦ ¦линию. Повышение коэффициента ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирского автомобильного ¦ ¦пополняемости подвижного состава на ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦маршрутах на 2%. Сокращение убытков ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦транспортных предприятий на 5% ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦23.¦Реализация программы дорожных¦Постановление ¦Объем дорожных работ 450 млн. рублей¦В течение¦ ¦
¦ ¦работ на основании ¦Правительства ¦(101% к уровню 2000 г.), в т.ч. за ¦года ¦Минпром ¦
¦ ¦утвержденного целевого ¦ ¦счет средств федерального дорожного ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетного дорожного фонда на¦ ¦фонда 168,7 млн. рублей ¦ ¦ ¦
¦ ¦2001 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦24.¦Разработка "Стратегии ¦ ¦Разработка программ развития ¦1 ¦Минпром ¦
¦ ¦угольной отрасли Республики ¦ ¦угольных разрезов, в т.ч. разреза ¦полугодие¦ ¦
¦ ¦Бурятия" ¦ ¦Тугнуйский (с увеличением мощности в¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 году до 6 млн. тн и малых ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦угольных разрезов (в 2005 году до ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦200 тыс. тн) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦25.¦Реализация Концепции ¦ ¦Увеличение объема промышленной ¦В течение¦Минпром ¦
¦ ¦промышленной политики ¦ ¦продукции в электроэнергетике на ¦года ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦6,9%, машиностроении на 9,5%, лесном¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комплексе на 18,7%, легкой на 2,8% ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦26.¦Реализация республиканской ¦Постановление ¦Информационная защищенность ¦В течение¦Минпром, органы¦
¦ ¦программы "Перевод проводного¦Правительства ¦населения Республики Бурятия. ¦года ¦МСУ ¦
¦ ¦радиовещания на беспроводное ¦ ¦Расширение зоны радиовещания в ¦ ¦ ¦
¦ ¦УКВ-ЧМ вещание". ¦ ¦отдаленных районах республики. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Возможность оповещения населения при¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуациях ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦ ¦2.2. Агропромышленный ¦ ¦Темп роста продукции сельского ¦ ¦Минсельхозпрод ¦
¦ ¦комплекс и перерабатывающая ¦ ¦хозяйства - 104,0% (к предыдущему ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленность ¦ ¦году) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦27.¦Создание благоприятных ¦Постановление ¦Увеличение производства валовой ¦1 квартал¦Минсельхозпрод,¦
¦ ¦экономических условий ¦Правительства ¦продукции сельского хозяйства на 4% ¦ ¦Минэкономики, ¦
¦ ¦функционирования АПК в 2001 ¦ ¦и производства продукции предприятий¦ ¦Минфин ¦
¦ ¦году в рамках реализации ¦ ¦пищевой и перерабатывающей ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий республиканской ¦ ¦промышленности на 8% к предыдущему ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднесрочной Программы ¦ ¦году в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития АПК до 2005 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦28.¦Реализация Концепции ¦ ¦Улучшение технической оснащенности ¦В течение¦Минсельхозпрод,¦
¦ ¦формирования рынка ¦ ¦сельских товаропроизводителей, ¦года ¦Минфин ¦
¦ ¦материально - технических ¦ ¦предприятий пищевой и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦перерабатывающей промышленности. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение числа прибыльных хозяйств¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦на 15% ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦29.¦Реализация Закона РБ "О ¦Постановление ¦Увеличение производства продукции в ¦1 квартал¦Минсельхозпрод,¦
¦ ¦личном подсобном хозяйстве в ¦Правительства ¦хозяйствах населения на 2%, ¦ ¦органы МСУ ¦
¦ ¦Республике Бурятия" ¦ ¦повышение ее товарности на 5% ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦30.¦Создание нормативно-правовых ¦Постановление ¦Обеспечение оптимальных условий ¦1 квартал¦Минэкономики, ¦
¦ ¦и экономических условий для ¦Правительства ¦кредитования сельчан, привлечение ¦ ¦Минсельхозпрод ¦
¦ ¦микрокредитования личных ¦Закон РБ ¦дополнительных средств сельского ¦ ¦ ¦
¦ ¦подсобных, крестьянских ¦ ¦населения в сумме до 2 млн. рублей. ¦2 квартал¦ ¦
¦ ¦хозяйств, промыслов и ремесел¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦31.¦Законодательное обеспечение ¦Закон РБ, ¦Повышение эффективности ¦В течение¦Госкомзем, ¦
¦ ¦государственного ¦постановление ¦использования земель, расширение ¦года ¦Земельная ¦
¦ ¦регулирования земельными ¦Правительства ¦налогооблагаемой базы, создание ¦ ¦кадастровая ¦
¦ ¦ресурсами, их оценка и ¦ ¦залогового фонда Правительства РБ ¦ ¦палата, органы ¦
¦ ¦инвентаризация ¦ ¦ ¦ ¦МСУ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦ ¦2.3. Строительный комплекс ¦ ¦Ввод в действие жилых домов - 177,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. кв. м. Средняя обеспеченность ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения площадью жилых квартир - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦16,1 кв. м на человека ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦32.¦Формирование программы ¦ ¦Оценка уровня загрузки мощностей, ¦1 квартал¦Минстрой- ¦
¦ ¦капитального строительства на¦ ¦определение потребности в материалах¦ ¦жилкомхоз ¦
¦ ¦2001 г. по всем источникам ¦ ¦и изделиях, производимых ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования. ¦ ¦предприятиями отрасли ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Промышленность строительных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦материалов" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦33.¦Формирование программы ¦ ¦Оценка потребности капитальных ¦1 квартал¦Минстрой- ¦
¦ ¦жилищного строительства РБ на¦ ¦вложений. Определение возможности ¦ ¦жилкомхоз, ¦
¦ ¦2001 г. по всем источникам ¦ ¦привлечения внебюджетных источников ¦ ¦ГВФ "Жилинвест"¦
¦ ¦финансирования и мероприятий ¦ ¦финансирования ¦ ¦(по ¦
¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
¦ ¦индивидуальных застройщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦34.¦Утверждение программы ¦Постановление ¦Обеспечение привлечения инвестиций, ¦1 ¦Минстрой- ¦
¦ ¦ипотечного жилищного ¦Правительства ¦долгосрочное кредитование ¦полугодие¦жилкомхоз, ¦
¦ ¦кредитования РБ ¦ ¦индивидуальных застройщиков. Объем ¦ ¦Минфин, ¦
¦ ¦ ¦ ¦привлекаемых средств населения - 49 ¦ ¦Агентство по ¦
¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей. Ожидаемый объем ¦ ¦ипотечному ¦
¦ ¦ ¦ ¦строительства - 3500 кв. м жилья ¦ ¦кредитованию ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦35.¦Разработка программы по ¦Постановление ¦Мобилизация дополнительных ¦1 квартал¦Минстрой- ¦
¦ ¦снижению неплатежей ¦Правительства ¦финансовых ресурсов, снижение ¦ ¦жилкомхоз, ¦
¦ ¦населения, государственных и ¦ ¦бюджетных расходов на финансирование¦ ¦органы МСУ ¦
¦ ¦муниципальных учреждений за ¦ ¦ЖКХ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦36.¦Разработка республиканской ¦Постановление ¦Формирование рынка подрядных ¦В течение¦Минстрой- ¦
¦ ¦целевой программы "Развитие ¦Правительства ¦строительно - монтажных работ, ¦года ¦жилкомхоз, ¦
¦ ¦строительной отрасли в ¦ ¦производство строительных материалов¦ ¦органы МСУ ¦
¦ ¦сельских населенных пунктах ¦ ¦и предоставление услуг населению ¦ ¦ ¦
¦ ¦на период 2001 - 2010 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦37.¦Корректировка 3 этапа ¦Правовые акты ¦Обеспечение постепенного прекращения¦1 квартал¦Минстрой- ¦
¦ ¦Республиканской программы ¦ ¦субсидирования ЖКУ предприятиям ЖКХ ¦ ¦жилкомхоз ¦
¦ ¦реформирования ЖКХ на 2001 - ¦ ¦путем доведения до уровня ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 годы ¦ ¦федеральных стандартов, создание ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦новых форм управления жильем, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦экономия бюджетных средств ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦38.¦Разработка республиканской ¦Постановление ¦Сокращение потерь тепла и воды в ¦В течение¦Минстрой- ¦
¦ ¦программы реконструкции ¦Правительства ¦сетях и повышение надежности ¦года ¦жилкомхоз ¦
¦ ¦ветхих инженерных сетей, ¦ ¦функционирования систем ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных котельных, ¦ ¦жизнеобеспечения ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистных, водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦III. Институциональные преобразования ¦
+---T-----------------------------T---------------T------------------------------------T---------T---------------+
¦ ¦3.1. Государственное ¦ ¦Снижение до 10% от проектируемых ¦ ¦Комитет цен ¦
¦ ¦регулирование цен и тарифов ¦ ¦тарифов необоснованного завышения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦цен и тарифов до экономически ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обоснованных размеров ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦39.¦Государственное регулирование¦ ¦Снижение необоснованного завышения ¦в течение¦Комитет цен, ¦
¦ ¦цен и тарифов на продукцию ¦ ¦цен и тарифов до экономически ¦года ¦РЭК ¦
¦ ¦естественных и локальных ¦ ¦обоснованных затрат (до 10% от ¦ ¦ ¦
¦ ¦монополий ¦ ¦проектируемых тарифов) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦40.¦Контроль за соблюдением цен и¦ ¦Применение экономических санкций за ¦в течение¦Комитет цен ¦
¦ ¦тарифов на товары и услуги, ¦ ¦нарушение государственной дисциплины¦года ¦ ¦
¦ ¦регулируемые государством ¦ ¦цен (2,1 млн. рублей) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦ ¦3.2. Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственностью и ресурсным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потенциалом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦41.¦Передача в аренду ¦ ¦Аренда - 9999,8 тыс. рублей. Рост к ¦ ¦Госкомимущество¦
¦ ¦неиспользуемого ¦ ¦2000 году - на 25,4% ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦42.¦Приватизация малозначимых ¦ ¦Приватизация - 100 тыс. руб. ¦ ¦Госкомимущество¦
¦ ¦государственных предприятий, ¦ ¦Снижение к 2000 г. - в 1,5 раза ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов и находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пакетов акций (долей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦43.¦Программа государственной ¦Постановление ¦Увеличение на 6 - 8% количества ¦В течение¦Комитет по ¦
¦ ¦поддержки и развития малого ¦Правительства ¦субъектов малого ¦года ¦поддержке и ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦предпринимательства. Объем продукции¦ ¦развитию малого¦
¦ ¦Республики Бурятия на 2001 - ¦ ¦(товаров, услуг), производимой ¦ ¦предпринима- ¦
¦ ¦2002 годы ¦ ¦субъектами малого ¦ ¦тельства ¦
¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства, в общем объеме ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦производства составит 9 - 8%. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Создание 6 тысяч новых рабочих мест.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес собранных налогов и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сборов по субъектам местной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦промышленности составит около 7% ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦IV. Увеличение финансовых ресурсов для социально - экономического развития Республики Бурятия ¦
+---T-----------------------------T---------------T------------------------------------T---------T---------------+
¦44.¦Реализация комплекса мер по ¦Постановление ¦Повышение доходной части ¦1 квартал¦Минфин ¦
¦ ¦повышению финансового ¦Правительства ¦республиканского бюджета, ¦ ¦ ¦
¦ ¦потенциала Республики Бурятия¦по реализации ¦совершенствование межбюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦и повышение эффективности ¦Закона "О ¦отношений ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных расходов ¦республиканском¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджете ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Бурятия на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2001 год" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦V. Формирование благоприятного инвестиционного климата ¦
+---T-----------------------------T---------------T------------------------------------T---------T---------------+
¦45.¦Стимулирование инвестиций и ¦ ¦Объем инвестиций за счет всех ¦ ¦Минэкономики ¦
¦ ¦НТП ¦ ¦источников финансирования - 4376,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. (109,8% к предыдущему году¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в сопоставимых ценах) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦46.¦Реализация инвестиционной ¦ ¦Развитие инновационной и научно - ¦ ¦Минэкономики ¦
¦ ¦программы на 2001 год ¦ ¦технической политики. Создание ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦благоприятного имиджа Республики ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Бурятия ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦47.¦Реализация Федеральной ¦Постановление ¦Привлечение финансовых ресурсов в ¦В течение¦Фонд реализации¦
¦ ¦программы социально- ¦Правительства ¦экономику республики из ¦года ¦ФП СЭР ¦
¦ ¦экономического развития ¦ ¦федерального, республиканского ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики Бурятия на 2001 ¦ ¦бюджетов и внебюджетных источников ¦ ¦ ¦
¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦48.¦Осуществление государственной¦Закон о ¦Повышение технического потенциала ¦постоянно¦Минобразования,¦
¦ ¦поддержки инновационных работ¦республиканском¦предприятий ¦ ¦Минфин ¦
¦ ¦ ¦бюджете ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦49.¦Разработка схем ¦ ¦Привлечение внебюджетных средств на ¦2 квартал¦Фонд реализации¦
¦ ¦финансирования на основе ¦ ¦реализацию инвестиционных проектов ¦ ¦ФП СЭР ¦
¦ ¦финансового лизинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦50.¦Разработка мер по ¦ ¦Техническое и технологическое ¦1 ¦Отраслевые ¦
¦ ¦стимулированию обновления ¦ ¦переоснащение производства ¦полугодие¦министерства и ¦
¦ ¦технической и технологической¦ ¦ ¦ ¦ведомства ¦
¦ ¦оснащенности предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦51.¦Разработка целевой ¦Постановление ¦Определение потребности мощностей ¦В течение¦Минстрой- ¦
¦ ¦республиканской программы ¦Правительства ¦предприятий промышленности ¦года ¦жилкомхоз, ¦
¦ ¦развития и технического ¦ ¦строительных материалов, их ¦ ¦Минфин, ¦
¦ ¦перевооружения промышленности¦ ¦технического перевооружения на ¦ ¦Фонд реализации¦
¦ ¦строительных материалов на ¦ ¦выпуск конкурентоспособной продукции¦ ¦ФП СЭР ¦
¦ ¦2001 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦52.¦Обеспечение контроля по ¦ ¦Своевременное принятие мер по ¦В течение¦БРКЦБ ¦
¦ ¦соблюдению требований ¦ ¦соблюдению акционерными обществами ¦года ¦ ¦
¦ ¦законодательства по ценным ¦ ¦требований законодательства по ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумагам акционерными ¦ ¦ценным бумагам ¦ ¦ ¦
¦ ¦обществами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦VI. Стабилизация состояния потребительского рынка ¦
+---T-----------------------------T---------------T------------------------------------T---------T---------------+
¦53.¦Формирование инфраструктуры ¦ ¦Анализ и оценка действующей сети ¦В течение¦Госкомторг ¦
¦ ¦розничной торговли и ¦ ¦торговли и общественного питания, ¦года ¦ ¦
¦ ¦общественного питания ¦ ¦упорядочение и совершенствование ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мелкорозничной торговли. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Упорядочение деятельности участников¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребительского рынка. Упорядочение¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учета, снижение оборота рынков на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2,2% (106 млн. рублей). Увеличение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оборота торгующих организаций на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4,3% (330 млн. рублей). Увеличение ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оборота общественного питания на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2,5% (16,9 млн. рублей) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦VII. Рациональное использование природных ресурсов ¦
+---T-----------------------------T---------------T------------------------------------T---------T---------------+
¦54.¦Подготовка части федеральной ¦ ¦Дополнительное поступление ¦В течение¦Комитет ¦
¦ ¦программы "Развитие ¦ ¦федеральных средств (5 - 10 млн. ¦года ¦природных ¦
¦ ¦геологоразведочных работ и ¦ ¦рублей) ежегодно ¦ ¦ресурсов по ¦
¦ ¦золотодобывающей ¦ ¦ ¦ ¦Республике ¦
¦ ¦промышленности Республики ¦ ¦ ¦ ¦Бурятия ¦
¦ ¦Бурятия на 2001 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на основе геолого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономической оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рудного и россыпного золота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принципах устойчивого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития территории" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+---------------+
¦VIII. Расширение внешнеэкономических и межрегиональных связей ¦
+---T-----------------------------T---------------T------------------------------------T---------T---------------+
¦55.¦Выполнение мероприятий ¦ ¦Экспорт - 112,3 млн. долл. США ¦В течение¦Минэкономики ¦
¦ ¦целевой программы "Развитие ¦ ¦(2000 г. -107 млн. долл. США), ¦года ¦ ¦
¦ ¦экспорта Республики Бурятия ¦ ¦Импорт - 25,2 млн. долл. США ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2001 - 2005 годы" ¦ ¦2000 г.- 21,5 млн. долл. США ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------+---------------+------------------------------------+---------+----------------


Таблица 1

Макроэкономические показатели социально - экономического
развития Республики Бурятия на 2001 год

   --------------------------------T---------T---------------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ Един. ¦ Отчет ¦Оценка ¦Прогноз¦
¦ ¦ измерен.+-------T-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Валовой региональный продукт - ¦млн. руб.¦11167,1¦18421,5¦25556,4¦31141 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦к предыдущему году в ¦% ¦ 94,1¦ 103 ¦ 105,5¦ 105,5¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленной продукции ¦млн. руб.¦ 5329,3¦ 8682,3¦11336,6¦14726,7¦
¦(работ и услуг) без налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦добавленную стоимость и акциза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦к предыдущему году в ¦% ¦ 97,1¦ 112,3¦ 107,1¦ 105,6¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Агропромышленный комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Продукция сельского хозяйства ¦млн. руб.¦ 2584,4¦ 4019,4¦ 5246,8¦ 6381,4¦
¦во всех категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦к предыдущему году в ¦% ¦ 99,3¦ 99,4¦ 100,4¦ 104 ¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦В т.ч. сельхозпредприятия ¦млн. руб.¦ 667,6¦ 780,9¦ 968,1¦ 1244 ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦к предыдущему году в ¦% ¦ 88,5¦ 76,5¦ 96,1¦ 108,9¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем инвестиций (в основной ¦млн. руб.¦ 1733,1¦ 2499,5¦ 3378,3¦ 4376,9¦
¦капитал) за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦к предыдущему году в ¦% ¦ 90 ¦ 126 ¦ 101,1¦ 109,8¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем инвестиций за счет всех ¦млн. руб.¦ 978,8¦ 1594,5¦ 2248,3¦ 2876,9¦
¦источников финансирования без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БАМа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦к предыдущему году в ¦% ¦ 81 ¦ 142,3¦ 105,5¦ 108,4¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Сводный финансовый баланс (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах соответствующих лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Прибыль (убыток) - сальдо ¦млн. руб.¦ -700,8¦ 413 ¦ 600 ¦ 800 ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего доходов ¦млн. руб.¦ 3906,5¦ 7277,4¦ 8040,9¦10283,1¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего расходов ¦млн. руб.¦ 5210,4¦ 7951,5¦ 9283,2¦11628 ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Фонд оплаты труда ¦млн. руб.¦ 3569,0¦ 5281,7¦ 6971,8¦ 7426,8¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Реальные располагаемые денежные¦% ¦ 73 ¦ 93,8¦ 102 ¦ 103 ¦
¦доходы населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Потребительский рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Оборот розничной торговли ¦млн. руб.¦ 5237,4¦ 8616,9¦11442,6¦13305,5¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦к предыдущему году в ¦% ¦ 70,4¦ 88,4¦ 101 ¦ 102 ¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем платных услуг населению ¦млн. руб.¦ 884,6¦ 1189,2¦ 1651,8¦ 2379,4¦
+-------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+
¦к предыдущему году в ¦% ¦ 88 ¦ 104,2¦ 112,5¦ 110 ¦
¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+---------+-------+-------+-------+--------


   --------------------------------

Примечание: объемные показатели в ценах соответствующих лет

Таблица 2

Структура валового регионального продукта Республики
Бурятия за 1997 - 2000 годы (млн. руб.)

   -----------------T------------------T------------------T------------------T------------------¬

¦ ¦ 1997 год отчет ¦ 1998 год отчет ¦ 1999 год отчет ¦ 2000 год отчет ¦
¦ +------T------T----+------T------T----+------T------T----+------T------T----+
¦ ¦Вало- ¦В со- ¦Уд. ¦Вало- ¦В со- ¦Уд. ¦Вало- ¦В со- ¦Уд. ¦Вало- ¦В со- ¦Уд. ¦
¦ ¦вая ¦пост. ¦вес ¦вая ¦пост. ¦вес ¦вая ¦пост. ¦вес ¦вая ¦пост. ¦вес ¦
¦ ¦добав-¦ценах ¦в ¦добав-¦ценах ¦в ¦добав-¦ценах ¦в ¦добав-¦ценах ¦в ¦
¦ ¦ленн. ¦к 1996¦ВРП ¦ленн. ¦к 1997¦ВРП ¦ленн. ¦к 1998¦ВРП ¦ленн. ¦к 1999¦ВРП ¦
¦ ¦стоим.¦в % ¦в % ¦стоим.¦в % ¦в % ¦стоим.¦в % ¦в % ¦стоим.¦в % ¦в % ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦ВРП - всего ¦11269 ¦102,2 ¦100 ¦11077 ¦94,1 ¦100 ¦18421 ¦103 ¦100 ¦25556 ¦105 ¦100 ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦1. Производство ¦5651 ¦102,1 ¦50,1¦5197 ¦98 ¦46,9¦7962 ¦105 ¦43,2¦11080 ¦106 ¦43,4¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦промышленность ¦2907 ¦100,1 ¦25,8¦2638 ¦97 ¦23,8¦4125 ¦112 ¦22,4¦5873 ¦107 ¦23 ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦сельское ¦1648 ¦109,5 ¦14,6¦1577 ¦101 ¦14,2¦2619 ¦85 ¦14,2¦3603 ¦101 ¦14,1¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦строительство ¦997 ¦104 ¦8,8 ¦869 ¦96 ¦7,8 ¦1085 ¦119 ¦5,9 ¦1504 ¦101 ¦5,9 ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦II. Производство¦5251 ¦102,4 ¦46,6¦5673 ¦91 ¦51,2¦9538 ¦101 ¦51,8¦13800 ¦104 ¦54 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Транспорт ¦935 ¦84 ¦8,3 ¦1204 ¦83 ¦10,9¦2952 ¦112 ¦16 ¦4115 ¦106 ¦16 ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Связь ¦215 ¦123 ¦1,9 ¦187 ¦96 ¦1,7 ¦248 ¦118 ¦1,3 ¦346 ¦107 ¦1,4 ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Торговля и ¦1397 ¦110 ¦12,4¦1375 ¦81 ¦12,4¦2428 ¦94 ¦13,2¦3011 ¦102 ¦11,8¦
¦общепит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Операции с ¦223 ¦62 ¦2,0 ¦260 ¦100 ¦2,3 ¦353 ¦74 ¦1,9 ¦882 ¦105 ¦3 ¦
¦недвижимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Жилищное ¦253 ¦50 ¦2,2 ¦274 ¦100 ¦2,5 ¦412 ¦105 ¦2,2 ¦600 ¦101 ¦2,3 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Коммунальное ¦291 ¦100 ¦2,6 ¦404 ¦104 ¦3,6 ¦191 ¦95 ¦1,0 ¦760 ¦220 ¦3 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Наука и научное ¦22 ¦101 ¦0,2 ¦17 ¦112 ¦0,2 ¦31 ¦114 ¦0,2 ¦60 ¦140 ¦0,2 ¦
¦обслуж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Здравоохранение,¦528 ¦97 ¦4,7 ¦364 ¦100 ¦3,3 ¦617 ¦104 ¦3,3 ¦720 ¦108 ¦2,8 ¦
¦физкультура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соцобеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Образование ¦653 ¦101 ¦5,8 ¦581 ¦99,2 ¦5,2 ¦830 ¦95 ¦4,5 ¦1200 ¦110 ¦4,7 ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Культура и ¦75 ¦106 ¦0,7 ¦90 ¦100 ¦0,8 ¦97 ¦103 ¦0,5 ¦153 ¦105 ¦0,6 ¦
¦искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+----+
¦Управление ¦329 ¦99 ¦2,9 ¦574 ¦105 ¦5,2 ¦1120 ¦117 ¦6,1 ¦1340 ¦103 ¦5,2 ¦
L----------------+------+------+----+------+------+----+------+------+----+------+------+-----


Таблица 3

Объем промышленной продукции по отраслям промышленности

   -----------------------------------T---------T-------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦Отчет ¦Оценка ¦Прогноз¦
¦ ¦ измер. +-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦1999 г.¦2000 г.¦2001 г.¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦1. Объем продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в отпускных ценах без НДС и акциза¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Электроэнергетика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦2607 ¦2692 ¦4017 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В сопоставимых ценах 1995 г. ¦млн. руб.¦918 ¦916,5 ¦980 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В % к предыдущему году ¦% ¦96,5 ¦99,8 ¦106,9 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Угольная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦574,6 ¦626 ¦734,7 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В сопоставимых ценах 1995 г. ¦млн. руб.¦306,75 ¦315,95 ¦306,47 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В % к предыдущему году ¦% ¦114,7 ¦103 ¦97 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Цветная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦985 ¦1472 ¦1925 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В сопоставимых ценах 1995 г. ¦млн. руб.¦269,8 ¦311,2 ¦351,9 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В % к предыдущему году ¦% ¦111,4 ¦115,3 ¦113,1 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Черная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦67,7 ¦75,9 ¦101,7 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В сопоставимых ценах 1995 г. ¦млн. руб.¦23 ¦25,3 ¦28,1 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В % к предыдущему году ¦% ¦122,3 ¦110 ¦111,1 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Машиностроение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦1141 ¦2510 ¦3210 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В сопоставимых ценах 1995 г. ¦млн. руб.¦637,3 ¦1038 ¦1137 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В % к предыдущему году ¦% ¦130,6 ¦162,9 ¦109,5 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Лесной комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦865 ¦1004 ¦1257 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В сопоставимых ценах 1995 г. ¦млн. руб.¦302,6 ¦337,7 ¦400,8 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В % к предыдущему году ¦% ¦134,9 ¦111,6 ¦118,7 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Легкая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦241 ¦330 ¦380 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦В сопоставимых ценах 1995 г. ¦млн. руб.¦73,4 ¦84,6 ¦86,9 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦2. Производство важнейших видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (работ, услуг) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Теплоэнергия ¦тыс. Гкал¦3247 ¦3134 ¦3182 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Электроэнергия ¦млн. кВт.¦3140 ¦3135 ¦3668 ¦
¦ ¦ч ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Уголь ¦тыс. тн ¦3790 ¦3900 ¦3800 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Гражданские вертолеты ¦шт ¦6 ¦11 ¦20 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Добыча золота ¦кг ¦5289 ¦6100 ¦6900 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Древесина деловая по крупным и ¦тыс. куб.¦266 ¦320 ¦500 ¦
¦средним предприятиям ¦м ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Пиловочник на экспорт ¦ -"- ¦620 ¦650 ¦580 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Пиломатериалы по крупным и средним¦ -"- ¦71,1 ¦90 ¦100 ¦
¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Пиломатериал на экспорт ¦ -"- ¦22,5 ¦30,0 ¦40,0 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Картон ¦тыс. тн ¦67,4 ¦77,8 ¦78,5 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Ткани шерстяные готовые ¦тыс. пог.¦1502 ¦1700 ¦1750 ¦
¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Ремонт электровозов ¦шт. ¦106 ¦201 ¦225 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Ремонт вагонов ¦шт. ¦360 ¦490 ¦503 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Обувь валяная ¦тыс. пар ¦243 ¦205 ¦205 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦3. Объем экспорта лесопродукции ¦млн. руб.¦870 ¦1071 ¦1065 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦4. Транспорт и связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Объем услуг по автомобильному ¦млн. руб.¦17,7 ¦21,02 ¦22,35 ¦
¦(пассажирскому) транспорту +---------+-------+-------+-------+
¦ ¦% ¦94,8 ¦90,2 ¦84,7 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Объем услуг по воздушному ¦млн. руб.¦142 ¦95 ¦157 ¦
¦транспорту +---------+-------+-------+-------+
¦ ¦% ¦162,5 ¦52,2 ¦129,3 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Объем услуг по железнодорожному ¦млн. руб.¦2341 ¦3690 ¦4680 ¦
¦транспорту +---------+-------+-------+-------+
¦ ¦% ¦123,0 ¦108 ¦104 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Итого по транспорту ¦млн. руб.¦2500,7 ¦3806,22¦4859,55¦
¦ +---------+-------+-------+-------+
¦ ¦% ¦123,8 ¦104,9 ¦104,9 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Объем услуг связи ¦млн. руб.¦218,4 ¦312,9 ¦319,2 ¦
¦ +---------+-------+-------+-------+
¦ ¦% ¦124,3 ¦121,4 ¦111,3 ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Протяженность автомобильных дорог ¦тыс. км ¦5916 ¦5927 ¦5938 ¦
¦общего пользования с твердым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Количество основных телефонных ¦тыс. шт. ¦123,0 ¦127,2 ¦131 ¦
¦аппаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Протяженность междугородных ¦тыс. ¦124,4 ¦124,4 ¦129 ¦
¦телефонных каналов ¦канало/км¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+---------+-------+-------+--------


Таблица 4

Уровень и качество жизни населения

   --------------------T-----------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦Единица измерения¦ отчет ¦ ¦ оценка ¦прогноз ¦
¦ ¦ +--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Численность ¦тыс. человек ¦ 1041,10¦ 1037,10¦ 1033,60¦ 1030,20¦
¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(среднегодовая) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦в % к ¦ ¦ 99,62¦ 99,66¦ 99,70¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦ВРП на душу ¦рублей ¦10726,00¦17762,00¦24725,00¦30228,00¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Розничный ¦рублей ¦ 5031,00¦ 8308,80¦11071,00¦12915,00¦
¦товарооборот на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Численность занятых¦тыс. человек ¦ 370,30¦ 395,0 ¦ 399,80¦ 404,60¦
¦в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(среднегодовая) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в материальном ¦тыс. человек ¦ 239,40¦ 259,40¦ 262,40¦ 265,80¦
¦производстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦промышленность ¦тыс. человек ¦ 71,60¦ 73,60¦ 74,60¦ 75,70¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦сельское и лесное ¦тыс. человек ¦ 48,50¦ 62,70¦ 62,80¦ 6,90¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦строительство ¦тыс. человек ¦ 25,20¦ 28,80¦ 3,40¦ 31,80¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦транспорт ¦тыс. человек ¦ 28,10¦ 28,10¦ 28,00¦ 28,10¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦связь ¦тыс. человек ¦ 5,70¦ 5,20¦ 5,20¦ 5,30¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦торговля и ¦тыс. человек ¦ 53,40¦ 54,00¦ 54,50¦ 55,00¦
¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦другие отрасли ¦тыс. человек ¦ 6,90¦ 7,00¦ 6,90¦ 7,00¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в ¦тыс. человек ¦ 130,90¦ 136,40¦ 137,40¦ 138,80¦
¦непроизводственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦здравоохранение, ¦тыс. человек ¦ 27,50¦ 28,70¦ 28,90¦ 29,40¦
¦физическая культура¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорт, социальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦образование ¦тыс. человек ¦ 48,50¦ 46,40¦ 46,30¦ 46,50¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦наука и научное ¦тыс. человек ¦ 2,30¦ 2,60¦ 2,70¦ 2,80¦
¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦культура и ¦тыс. человек ¦ 8,20¦ 7,90¦ 8,10¦ 8,20¦
¦искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦другие отрасли ¦тыс. человек ¦ 44,40¦ 50,80¦ 51,40¦ 51,90¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Численность ¦тыс. человек ¦ 90,90¦ 82,80¦ 80,80¦ 79,80¦
¦безработных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рассчитанная по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методологии МОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе ¦тыс. человек ¦ 13,60¦ 13,10¦ 14,80¦ 15,00¦
¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в службах занятости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Фонд заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в ценах ¦млн. руб. ¦ 3391,20¦ 5039,50¦ 6047,00¦ 6592,00¦
¦соответствующих лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в материальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в ценах ¦млн. руб. ¦ 1943,00¦ 3297,90¦ 3782,90¦ 3875,08¦
¦соответствующих лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в ценах ¦млн. руб. ¦ 1448,20¦ 1741,60¦ 2264,10¦ 2716,92¦
¦соответствующих лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦выплаты социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦в ценах ¦млн. руб. ¦ 67,00¦ 104,60¦ 123,80¦ 145,90¦
¦соответствующих лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Доходы населения - ¦млн. руб. ¦ 8170,50¦13425,70¦16433,06¦18957,17¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Реальные ¦млн. руб. ¦ 3867,60¦ 3627,81¦ 3700,36¦ 3811,38¦
¦располагаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦в % к ¦ 73,00¦ 93,80¦ 102,00¦ 103,00¦
¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Расходы и ¦млн. руб. ¦ 6925,10¦11146,40¦14836,30¦17875,30¦
¦сбережения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Прожиточный минимум¦руб. ¦ 438,10¦ 843,00¦ 945,30¦ 1058,74¦
¦в среднем на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Численность ¦% ¦ 46,20¦ 52,20¦ 48,00¦ 46,00¦
¦населения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежными доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ниже прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минимума в % ко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всему населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦Обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦жильем 1 жителя ¦кв. м общ. пл. ¦ 15,70¦ 15,80¦ 15,90¦ 16,10¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦больничными койками¦коек на 10 ¦ 103,00¦ 103,00¦ 103,00¦ 103,60¦
¦ ¦тыс. жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦амбулаторно - ¦посещений в смену¦ 207,00¦ 207,00¦ 207,00¦ 207,00¦
¦поликлиническими ¦на 10 тыс. жител.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦* в том числе ¦посещений в смену¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦стационарами ¦на 10 тыс. жител.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дневного пребывания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦врачами ¦чел. на 10 тыс. ¦ 36,60¦ 37,00¦ 37,10¦ 38,00¦
¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦средним медицинским¦чел. на 10 тыс. ¦ 97,30¦ 98,00¦ 99,40¦ 100,60¦
¦персоналом ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦домами-интернатами ¦мест на 10 тыс. ¦ 16,70¦ 16,80¦ 16,80¦ 16,80¦
¦для престарелых и ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов и детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦* в том числе ¦мест на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платными ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦* массовыми ¦учрежд. на 100 ¦ 48,20¦ 48,30¦ 48,30¦ 48,30¦
¦библиотеками ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦* клубными ¦учрежд. на 100 ¦ 49,50¦ 50,30¦ 50,30¦ 50,30¦
¦учреждениями ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----------------+--------+--------+--------+--------+
¦дошкольными ¦мест на 1000 ¦ 494,00¦ 467,00¦ 450,00¦ 440,00¦
¦образовательными ¦детей дошкольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------


Таблица 5

Сводный финансовый баланс Республики Бурятия на 2001 год

   -------------------------------T---------T----------------T--------T--------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦ отчет ¦ оценка ¦прогноз ¦
¦ ¦измерения+--------T-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Прибыль (убыток) - сальдо ¦млн. руб.¦ -700,80¦ 413,0 ¦ 600,0 ¦ 800,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦прибыль прибыльных предприятий¦млн. руб.¦ 530,00¦1424,20¦ 1500,00¦ 1600,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Амортизационные отчисления ¦млн. руб.¦ 1198,00¦1258,00¦ 1290,00¦ 1330,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Налог на добавленную стоимость¦млн. руб.¦ 443,00¦ 712,80¦ 785,00¦ 910,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Акцизы ¦млн. руб.¦ 121,80¦ 222,10¦ 314,00¦ 464,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Налог с розничных продаж ¦млн. руб.¦ ¦ 210,20¦ 270,00¦ 325,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Подоходный налог с физических ¦млн. руб.¦ 331,00¦ 473,70¦ 630,00¦ 780,00¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Налоги на имущество ¦млн. руб.¦ 172,20¦ 252,90¦ 316,00¦ 355,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Платежи за использование ¦млн. руб.¦ 73,90¦ 136,30¦ 174,00¦ 202,00¦
¦природных ресурсов (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчислений на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерально - сырьевой базы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Налоги на внешнюю торговлю и ¦млн. руб.¦ 67,90¦ 160,40¦ 230,00¦ 200,00¦
¦внешнеэкономические операции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Прочие налоги, сборы и пошлины¦млн. руб.¦ 153,40¦ 194,80¦ 258,00¦ 147,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Неналоговые доходы - всего ¦млн. руб.¦ 31,40¦ 65,80¦ 130,00¦ 150,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- доходы от государственной ¦млн. руб.¦ 9,30¦ 18,00¦ 22,50¦ 25,00¦
¦собственности или деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- прочие неналоговые доходы ¦млн. руб.¦ 22,10¦ 47,80¦ 107,50¦ 125,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Средства целевых бюджетных ¦млн. руб.¦ 208,90¦ 329,30¦ 356,30¦ 274,60¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- дорожных ¦млн. руб.¦ 192,50¦ 298,30¦ 327,10¦ 237,9 ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- экологических ¦млн. руб.¦ 7,20¦ 19,20¦ 12,00¦ 13,50¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- воспроизводства минерально -¦млн. руб.¦ 9,20¦ 11,80¦ 17,20¦ 23,20¦
¦сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Средства для образования ¦млн. руб.¦ 1218,10¦1845,90¦ 1931,60¦ 2743,60¦
¦гос. внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- Пенсионного фонда ¦млн. руб.¦ 923,90¦1396,70¦ 1701,80¦ 2485,60¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- Фонда социального ¦млн. руб.¦ 129,70¦ 204,40¦ 236,90¦ 232,20¦
¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- Фонда обязательного ¦млн. руб.¦ 118,50¦ 171,50¦ 190,40¦ 227,70¦
¦медицинского страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- Фонда занятости ¦млн. руб.¦ 46,00¦ 73,30¦ 102,50¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Долгосрочные кредиты для ¦млн. руб.¦ 2,00¦ 13,40¦ 36,00¦ 40,00¦
¦финансирования капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Итого доходов ¦млн. руб.¦ 3320,80¦6288,60¦ 7320,90¦ 8721,20¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Взаимоотношения с другими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровнями власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Средства, перечисляемые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в федеральный бюджет ¦млн. руб.¦ 524,7 ¦1160,50¦ 1406,00¦ 1603,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- налог на добавленную ¦млн. руб.¦ 326,90¦ 561,00¦ 661,00¦ 910,00¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- акцизы ¦млн. руб.¦ 58,50¦ 111,50¦ 157,00¦ 232,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- налог на прибыль ¦млн. руб.¦ 39,90¦ 146,50¦ 157,00¦ 140,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- прочие платежи ¦млн. руб.¦ 99,40¦ 341,50¦ 431,00¦ 321,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в государственные ¦млн. руб.¦ 120,30¦ 195,90¦ 45,80¦ 8,80¦
¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- в Пенсионный фонд ¦млн. руб.¦ 111,80¦ 185,00¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- в Фонд социального ¦млн. руб.¦ 6,50¦ 9,00¦ 26,50¦ 8,80¦
¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- в Фонд обязательного ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинского страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- в Фонд занятости ¦млн. руб.¦ 2,00¦ 1,90¦ 19,30¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Средства, получаемые: ¦млн. руб.¦ 957,20¦1662,70¦ 1847,60¦ 3165,70¦
¦из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- дотации и субвенции ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- трансферты ¦млн. руб.¦ 704,00¦1304,00¦ 1542,70¦ 2776,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- целевые средства для ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказания финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- ассигнования на инвестиции ¦млн. руб.¦ 253,20¦ 172,30¦ 304,90¦ 389,70¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- прочие ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦из государственных ¦млн. руб.¦ 273,50¦ 682,50¦ 324,20¦ 8,00¦
¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- Пенсионного фонда ¦млн. руб.¦ 234,00¦ 637,10¦ 300,00¦ 0,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- Фонда социального ¦млн. руб.¦ 26,00¦ 18,00¦ 24,20¦ 8,00¦
¦страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- Фонда обязательного ¦млн. руб.¦ 13,50¦ 26,00¦ ¦ ¦
¦медицинского страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- Фонда занятости ¦млн. руб.¦ ¦ 1,40¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Всего доходов ¦млн. руб.¦ 3906,50¦7277,40¦ 8040,90¦10283,10¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Расходы предприятий за счет ¦млн. руб.¦ 1536,40¦2177,90¦ 2290,00¦ 2530,00¦
¦прибыли, остающейся в их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распоряжении после уплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога, а также за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- на инвестиции ¦млн. руб.¦ 1201,90¦1726,70¦ 2290,00¦ 2530,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Затраты на инвестиции (кроме ¦млн. руб.¦ 425,00¦ 367,20¦ 728,30¦ 882,70¦
¦инвестиций, осуществляемых за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет прибыли, оставляемой в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распоряжении предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦средств федерального бюджета ¦млн. руб.¦ 253,20¦ 172,30¦ 304,90¦ 389,70¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦средств бюджетов субъектов ¦млн. руб.¦ 61,20¦ 87,00¦ 199,10¦ 423,00¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Субсидии ¦млн. руб.¦ 655,00¦ 852,00¦ 920,00¦ 1040,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- на уголь ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- на сельхозпродукцию ¦млн. руб.¦ 51,00¦ 28,10¦ 30,33¦ 52,20¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- жилищно - коммунальному ¦млн. руб.¦ 546,00¦ 733,70¦ 792,00¦ 887,80¦
¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- другие субсидии ¦млн. руб.¦ 58,00¦ 90,20¦ 97,67¦ 100,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Расходы на социально - ¦млн. руб.¦ 2085,60¦3482,90¦ 4190,90¦ 5759,90¦
¦культурные мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансируемые за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета и внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- образование ¦млн. руб.¦ 466,30¦ 771,20¦ 926,00¦ 1180,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- культура, искусство, ¦млн. руб.¦ 48,40¦ 97,10¦ 99,20¦ 130,00¦
¦средства массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- здравоохранение и ¦млн. руб.¦ 198,00¦ 388,60¦ 530,00¦ 675,00¦
¦физкультура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- социальная политика ¦млн. руб.¦ 1372,00¦2226,00¦ 2635,70¦ 3774,90¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- пенсионное обеспечение ¦млн. руб.¦ 952,20¦1639,90¦ 1939,30¦ 2715,90¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- государственные пособия и ¦млн. руб.¦ 102,70¦ 128,90¦ 193,40¦ 510,00¦
¦компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- социальное страхование ¦млн. руб.¦ 146,90¦ 194,90¦ 238,80¦ 229,60¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- медицинское страхование ¦млн. руб.¦ 127,60¦ 194,10¦ 189,90¦ 226,20¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- расходы государственного ¦млн. руб.¦ 43,50¦ 68,20¦ 73,30¦ 93,20¦
¦фонда занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Расходы на научные ¦млн. руб.¦ 0,80¦ 1,20¦ 2,30¦ 5,90¦
¦исследования и разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Расходы за счет средств ¦млн. руб.¦ 88,1 ¦ 173,50¦ 168,00¦ 244,60¦
¦целевых бюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- дорожных ¦млн. руб.¦ 74,60¦ 146,10¦ 38,80¦ 207,90¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- экологических ¦млн. руб.¦ 5,80¦ 18,30¦ 12,00¦ 13,50¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- воспроизводства минерально -¦млн. руб.¦ 7,70¦ 9,10¦ 17,20¦ 23,20¦
¦сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Расходы на содержание ¦млн. руб.¦ 28,90¦ 70,30¦ 83,10¦ 160,00¦
¦правоохранительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Расходы на содержание органов ¦млн. руб.¦ 113,20¦ 269,10¦ 294,50¦ 370,00¦
¦власти управления (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Расходы на образование ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Прочие расходы ¦млн. руб.¦ 277,40¦ 557,40¦ 606,10¦ 634,90¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- погашение долгосрочных ¦млн. руб.¦ ¦ 148,10¦ ¦ ¦
¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- обслуживание госдолга (% за ¦млн. руб.¦ ¦ 72,00¦ 88,20¦ ¦
¦кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Всего расходов ¦млн. руб.¦ 5210,40¦7951,50¦ 9283,20¦11628,00¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦Превышение доходов над ¦млн. руб.¦-1303,90¦-674,10¦-1242,30¦-1344,90¦
¦расходами (+), или расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦над доходами (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- Источники покрытия ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефицита - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- внешние ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+
¦- внутренние ¦млн. руб.¦-1303,90¦-674,10¦-1242,30¦-1344,90¦
L------------------------------+---------+--------+-------+--------+---------


Таблица 6

Перечень целевых республиканских программ

   ----T-------------------T--------------------------------------------T----------T--------------T----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Мероприятия по реализации ¦ Срок ¦Ответственные ¦Источники ¦
¦ ¦ программы ¦ ¦исполнения¦ ¦финанси- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦Промышленность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетика, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦1. ¦Сейсмобезопасность ¦1. Составление карт микросейсморайонирования¦в течение ¦Минстройжил- ¦1,923 млн.¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦населенных пунктов Республики Бурятия. ¦года ¦комхоз ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦2. Инженерные обследования и сейсмическая ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦ ¦паспортизация 300 зданий и сооружений. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦3. Строительно - монтажные работы по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦увеличению сейсмостойкости 1 жилого дома. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4. Оснащение инженерно - техническими и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦программными средствами предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦задействованных в реализации программы - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1 комплект ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦2. ¦Энергосбережение ¦ ¦в течение ¦ ¦3,077 млн.¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦ ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦подпрограмма ¦- Разработка и внедрение в производство ¦ ¦Минстройжил- ¦ ¦
¦ ¦"Энергосбережение ¦строительных материалов и конструкций с ¦ ¦комхоз ¦ ¦
¦ ¦в строительстве" ¦улучшенными теплофизическими свойствами; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- повышение теплозащиты зданий; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- экспериментальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергоэффективных зданий; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- энергосбережение на предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стройиндустрии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Экономия энергоресурсов 3,0 тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦условного топлива (т. у. т) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦подпрограмма ¦Разработка и внедрение на предприятиях ¦ ¦Минстройжил- ¦ ¦
¦ ¦"Энергосбережение ¦промышленности комплекса мер по экономии ¦ ¦комхоз ¦ ¦
¦ ¦в промышленности" ¦энергетических ресурсов, проведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сертификации продукции на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергоэффективность. Количество предприятий,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦прошедших энергетические обследования - 27 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦подпрограмма ¦Экономия энергоресурсов - 74 тыс. т. у. т. ¦ ¦Минпром ¦ ¦
¦ ¦"Энергосбережение ¦Проведение энергоаудитов на объектах ТЭК, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливно- ¦тепловизионные обследования, разработка и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетического ¦внедрение комплекса мер по повышению КПД на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса" ¦объектах ТЭК. Экономия энергоресурсов - 36 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. т. у. т. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦3. ¦Программа ¦Повышение обеспеченности учреждений ЖКХ ¦в течение ¦Минстройжил- ¦0,15 млн. ¦
¦ ¦компьютеризации ЖКХ¦компьютерной техникой: 2000 год - 40,0%; ¦года ¦комхоз ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦2001 год - 60,0% ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦Агропромышленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦4. ¦Программа "АРИС" ¦Издание информационных печатных изданий ¦в течение ¦Минсельхозпрод¦5,6 млн. ¦
¦ ¦ ¦"БАИН", обеспечение 60% сельскохозяйственных¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦производителей. Приобретение для сельских ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦ ¦товаропроизводителей компьютеров, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оргтехники. Обеспеченность сельских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦товаропроизводителей компьютерной техникой и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средствами связи - 26% ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦5. ¦Создание нового ¦Увеличение поголовья нового типа овец - 3,6 ¦в течение ¦Минсельхозпрод¦0,3 млн. ¦
¦ ¦типа овец ¦тыс. голов. (Поголовье овец: 2000 год - ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦10000 гол., 2001 год - 13600 гол.) ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦6. ¦Производство ¦Увеличение объема производства ¦в течение ¦Минсельхозпрод¦0,5 млн. ¦
¦ ¦продовольственного ¦продовольственного зерна на 23,2 тыс. тонн. ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦зерна ¦Увеличение урожайности центнеров с гектара ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦ ¦на 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦7. ¦Семья и дети ¦ ¦в течение ¦ ¦2,896 млн.¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦подпрограмма ¦Дети, прошедшие психокоррекционную ¦ ¦МВД, Минтруд ¦ ¦
¦ ¦"Профилактика ¦реабилитацию: 410 детей по детскому ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безнадзорности и ¦приемнику - распределителю. Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушений ¦преступности несовершеннолетних в общем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних"¦массиве преступлений снизится по сравнению с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2000 годом на 0,3% ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦подпрограмма "Дети-¦Диспансерное наблюдение 95% детей; ¦ ¦Минздрав, ¦ ¦
¦ ¦инвалиды" ¦17% детей, прошедшие индивидуальные ¦ ¦Минтруд ¦ ¦
¦ ¦ ¦программы реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦подпрограмма "Дети-¦Диспансерное наблюдение 98% детей ¦ ¦Минздрав ¦ ¦
¦ ¦сироты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦подпрограмма ¦12 детей, участвующих в конкурсах, ¦ ¦Минкультуры ¦ ¦
¦ ¦"Одаренные дети" ¦олимпиадах, фестивалях вне республики; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦350 детей - в республике ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Число именных стипендиатов - 5 чел. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦подпрограмма ¦Обеспечение детей из малообеспеченных семей ¦ ¦Минтруд ¦ ¦
¦ ¦"Развитие ¦комплектами школьной формы - 2,5 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦комплектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦подпрограмма ¦Повышение числа детей грудным вскармливанием¦ ¦Минздрав ¦ ¦
¦ ¦"Обеспечение детей ¦на 5% ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦раннего возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продуктами детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оптимизация питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беременных" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦8. ¦Организация ¦Проведение работ по реконструкции зданий и ¦в течение ¦Минтруд ¦1,8 млн. ¦
¦ ¦аварийных работ для¦сооружений учреждений Минтруда. Уровень ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦учреждений ¦поддержания существующего уровня мощностей ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦социальной защиты ¦учреждений социального обслуживания в 2001 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦году составит 106% по отношению к уровню ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2000 года ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦Образование и наука¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦9. ¦Целевая подготовка ¦Подготовка кадров - 78 чел. ¦в течение ¦Минобразования¦0,5 млн. ¦
¦ ¦кадров ¦ ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦10.¦О языках народов ¦Издание 28 новых поколений учебных пособий ¦в течение ¦Минобразования¦2,8 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦11.¦Программа повышения¦Число работников образования, прошедших ¦в течение ¦Минобразования¦1,0 млн. ¦
¦ ¦и переподготовки ¦переподготовку и повышение квалификации - ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦кадров ¦33 чел. ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦12.¦Создание ¦Создание телекоммуникационных узлов. ¦в течение ¦Минобразования¦9,8 млн. ¦
¦ ¦корпоративной ¦ ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦13.¦Неотложные меры по ¦Тубдиагностика детей - 65%, ¦в течение ¦Минздрав ¦3,6 млн. ¦
¦ ¦борьбе с ¦и флюорография населения - 95% ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦14.¦Анти-Спид ¦ВИЧ-скрининг населения - 11,3% ¦в течение ¦Минздрав ¦1,5 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦15.¦Сахарный диабет ¦Снижение осложнений (ком) - 3 случая ¦в течение ¦Минздрав ¦3,6 млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦16.¦Неотложные меры по ¦Серодиагностика населения - 65% ¦в течение ¦Минздрав ¦1,5 млн. ¦
¦ ¦борьбе с ¦ ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦венерическими ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦заболеваниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦17.¦Профилактика ¦Вакцинация декретированного контингента ¦в течение ¦Минздрав ¦1,0 млн. ¦
¦ ¦вирусного гепатита ¦населения против гепатита В - 65% ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦18.¦Безопасное ¦Снижение уровня материнской смертности на ¦в течение ¦Минздрав ¦0,8 млн. ¦
¦ ¦материнство ¦18,5 случаев на 100000 родившихся живыми ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦19.¦Профилактика ¦Вакцинация населения - 50% ¦в течение ¦Минздрав ¦0,64 млн. ¦
¦ ¦инфекций, ¦ ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦передающихся ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦клещами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦20.¦Медицина высоких ¦Строительство 2-й очереди хирургического ¦в течение ¦Минздрав ¦30,0 млн. ¦
¦ ¦технологий ¦корпуса ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦Физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культура, спорт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦21.¦Развитие физической¦В 2001 году будет подготовлено 14 кандидатов¦в течение ¦Госкоммолодежи¦0,2 млн. ¦
¦ ¦культуры и ¦в сборную команду РФ, подготовка спортивного¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦формирование ¦резерва - 14 чел., охват занимающихся в ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦здорового образа ¦детских и юношеских спортивных школах - 15% ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизни населения ¦от общего числа детей, численность ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тренерско - преподавательского состава, с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учетом преподавателей физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учебных заведений, чел. на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения - 15 чел. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦22.¦Развитие туризма в ¦Создание условий для привлечения туристов в ¦в течение ¦Госкоммолодежи¦0,45 млн. ¦
¦ ¦Республике Бурятия ¦республику. Увеличение количества туристов, ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦чел. внутренний - 2000 год - 16164; ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦ ¦2001 год - 37030, въездной - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2000 год - 12000; 2001 год - 12720 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦23.¦Развитие курортов ¦Увеличение численности лечившихся и ¦в течение ¦Госкоммолодежи¦0,15 млн. ¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦отдыхавших в санаторно - курортных ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦ ¦учреждениях, чел. 2000 год - 18000; ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦ ¦2001 год - 18180 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦ ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦24.¦Комплексные меры ¦Сокращение распространения наркомании и ¦в течение ¦МВД ¦0,2 млн. ¦
¦ ¦противодействия ¦связанных с ней преступлений и ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦злоупотреблению ¦правонарушений. ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦наркотиками и их ¦Увеличение раскрываемости наркопреступлений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦незаконному обороту¦в 2001 году до 2380 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Республике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦25.¦Комплексная ¦Профилактика правонарушений и обеспечение ¦в течение ¦МВД ¦2,1 млн. ¦
¦ ¦программа по ¦условий для снижения уровня криминогенной ¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦профилактике ¦опасности для общества, повышение ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦правонарушений и ¦раскрываемости преступлений, укрепление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦борьбе с ¦материально - технической базы. Общая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступностью ¦раскрываемость преступлений - 68,5% ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(повышение раскрываемости на 0,5% к уровню ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2000 года) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦26.¦Содействие трудовой¦Создание рабочих мест для осужденных - ¦в течение ¦УИН Минюста РФ¦0,5 млн. ¦
¦ ¦занятости ¦159 чел.; Выпуск промышленной продукции - ¦года ¦по РБ ¦рублей - ¦
¦ ¦осужденных к ¦23,4 млн. рублей; ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦наказанию в виде ¦Освоение новых видов продукции - 4 вида. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лишения свободы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+----------+
¦27.¦Неотложные меры по ¦Профилактические мероприятия. ¦в течение ¦МВД ¦0,3 млн. ¦
¦ ¦укреплению пожарной¦Снижение количества пожаров: 2000 год - 2316¦года ¦ ¦рублей - ¦
¦ ¦охраны Республики ¦пожаров, 2001 год - 2304 ¦ ¦ ¦бюджет РБ ¦
¦ ¦Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+--------------------------------------------+----------+--------------+-----------


Таблица 7

Распределение капитальных вложений по лимитам
Правительства Республики Бурятия, финансируемых из
республиканского бюджета в 2001 году (тыс. рублей)

   -------------------------T---------T---------T---------T----------T----------T-----T-----T-------------------------------¬

¦ Наименование объектов ¦Начало и ¦Мощность ¦ Сметная ¦Выполнено ¦Остаток на¦% го-¦2001 ¦ Обоснование и ожидаемый ¦
¦ ¦окончание¦ объекта ¦стоимость¦ на ¦01.01.2001¦тов- ¦ год ¦ эффект ¦
¦ ¦ стр-ва ¦ ¦(в ценах ¦01.01.2001¦ ¦ности¦Лимит¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦1991 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦80-квартирный дом для ¦1995-2002¦9746 м2 ¦ 4702 ¦ 2198 ¦ 2504 ¦ 71 ¦ 5000¦Строительство жилых домов для ¦
¦инвалидов - колясочников+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+особо нуждающихся в обеспечении¦
¦в г. Улан-Удэ ¦ ¦5969 м2 ¦ 2573 ¦ 1903 ¦ 670 ¦ ¦ ¦жильем отдельных социально ¦
¦(1 пусковой комплекс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незащищенных категорий граждан ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Общежитие в ¦1992-2001¦2267 м2 ¦ 2668 ¦ 2162 ¦ 506 ¦ 83 ¦ 5684¦Завершение строительства, ввод ¦
¦п. Нижнеангарск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2267 м2 ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦ЦРБ в п. Кырен ¦1994-2002¦60 коек ¦ 8246 ¦ 1131 ¦ 7115 ¦ 14 ¦ 5000¦Продолжение строительства ¦
¦ +---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+ ¦
¦ ¦ ¦50 пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦ЦРБ в п. Иволгинск ¦1990-2002¦90 коек ¦ 2078 ¦ 873 ¦ 1205 ¦ 61 ¦ 4000¦Продолжение строительства ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Больничный корпус в ¦1998-2001¦50 коек ¦ 655 ¦ 450 ¦ 205 ¦ 78 ¦ 6269¦Завершение строительства, ввод ¦
¦с. Курумкан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50 коек ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Школа в п. Орешкова ¦1992-2002¦1266 ¦ 5059 ¦ 1840 ¦ 3219 ¦ 35 ¦ 8000¦Низкая обеспеченность школьными¦
¦ ¦ ¦уч. м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в микрорайоне ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Школа в с. Исинга ¦1998-2002¦264 уч.м.¦ 1542 ¦ 251 ¦ 1291 ¦ 18 ¦ 4000¦Продолжение строительства ¦
¦Еравнинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Школа в с. Малая Кудара ¦1998-2001¦220 уч.м.¦ 784 ¦ 457 ¦ 327 ¦ 65 ¦ 5755¦Завершение строительства, ввод ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦220 уч. мест ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Школа в с. Багдарин ¦1988-2002¦422 уч.м.¦ 3907 ¦ 2489 ¦ 1418 ¦ 68 ¦ 3888¦Программа "Дети Севера" ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Школа в с. Галбай ¦1998-2001¦168 уч.м.¦ 1012 ¦ 550 ¦ 462 ¦ 62 ¦ 7500¦Распоряжение Правительства РБ ¦
¦Тункинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 14.07.1999 № 713-р, ввод 168¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уч. мест ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Школа в с. Сорок ¦1998-2002¦198 уч.м.¦ 730 ¦ 131 ¦ 599 ¦ 21 ¦ 2500¦Распоряжение Правительства РБ ¦
¦Окинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 25.05.2000 № 481-р ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Школа в с. Ацагат ¦1999-2002¦198 уч.м.¦ 1395 ¦ 87 ¦ 1308 ¦ 7 ¦ 3000¦Распоряжение Правительства РБ ¦
¦Заиграевского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 25.05.2000 № 481-р ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Котельная в ¦1998-2001¦8,9 мВт ¦ 686 ¦ 497 ¦ 189 ¦ 71 ¦ 2800¦Завершение строительства, ввод ¦
¦п. Новокижингинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,22 мВт ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Приобретение жилья в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦
¦г. Улан-Удэ для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участников Великой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Отечественной войны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Водовод в г. Кяхта ¦1998-2001¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2200¦Указ Президента РБ от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17.02.1998 № 36, ввод объекта ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Кольцевой водовод в ¦1998-2002¦3,22 км ¦ 255,8¦ 85,6 ¦ 170,2 ¦ 33,4¦ 1000¦Указ Президента РБ от ¦
¦г. Закаменск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17.02.1998 № 36 "О ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первоочередных мерах по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабилизации жилищно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республике Бурятия", ввод ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Школа в с. Шара-Азарга ¦2000-2003¦264 уч.м.¦ 1005 ¦ 16,4 ¦ 988,6 ¦ 3,6¦ 1500¦В связи с существующей ¦
¦Закаменского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийной школой ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Школа в с. Харлун ¦1991-2001¦22 уч.м. ¦ 700 ¦ 530 ¦ 170 ¦ 75 ¦ 1200¦Завершение строительства, ввод ¦
¦Бичурского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22 уч. мест ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Пристрой школы № 9 в ¦1991-2001¦694 уч.м.¦ 1769 ¦ 1529 ¦ 240 ¦ 95 ¦ 4564¦Завершение строительства, ввод ¦
¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Реконструкция детсада ¦1990-2001¦ ¦ 2470 ¦ 1630 ¦ 840 ¦ 70 ¦ 4140¦Завершение строительства, ввод ¦
¦под школу в 113 квартале¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦140 уч. мест ¦
¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+-------------------------------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦79000¦ ¦
L------------------------+---------+---------+---------+----------+----------+-----+-----+--------------------------------


Таблица 8

Прогноз по реализации Федеральной целевой программы
экономического и социального развития Дальнего Востока
и Забайкалья (1996 - 2005 гг.) на 2001 год

млн. руб.

   --------------------------------------T--------------------------¬

¦ Наименование подпрограмм ¦ 2001 год ¦
¦ +-----T--------------------+
¦ ¦Всего¦ в том числе ¦
¦ ¦ +----------T---------+
¦ ¦ ¦Федераль- ¦Респуб- ¦
¦ ¦ ¦ный бюджет¦ликанский¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦Объем инвестиций - всего ¦750,0¦ 101,8 ¦ 8,0 ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦1. Подпрограмма "Минерально - ¦105,0¦ 40,0 ¦ ¦
¦сырьевой комплекс" - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦1.1. Развитие золотодобывающей ¦ 60,0¦ ¦ ¦
¦промышленности Республики Бурятия ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦1.2. Строительство Черемшанского ¦ 5,0¦ ¦ ¦
¦рудника ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦1.3. Строительство Хиагдинского ГОКа ¦ 40,0¦ 40,0 ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦2. Подпрограмма "Топливно - ¦262,0¦ 2,0 ¦ ¦
¦энергетический комплекс" - всего ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦2.1. Увеличение мощности на ¦120,0¦ ¦ ¦
¦Тугнуйском угольном разрезе ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦2.2. Продолжение строительства ¦ 70,0¦ 2,0 ¦ ¦
¦Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦2.3. Строительство II очереди ¦ 72,0¦ ¦ ¦
¦Гусиноозерской ГРЭС ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦3. Подпрограмма "Транспортный ¦ 72,0¦ ¦ ¦
¦комплекс" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦3.1. Строительство моста через ¦ 20,0¦ ¦ ¦
¦р. Селенга ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦3.2. Строительство автодороги ¦ 52,0¦ ¦ ¦
¦Улан-Удэ - Кяхта ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦4. Подпрограмма "Развитие ¦ 45,2¦ ¦ ¦
¦перерабатывающих производств на базе ¦ ¦ ¦ ¦
¦возобновляемых ресурсов региона" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦4.1. Строительство цеха гофротары на ¦ 45,2¦ ¦ ¦
¦Селенгинском ЦКК ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦5. Подпрограмма "Развитие ¦ 80,0¦ ¦ ¦
¦машиностроительного комплекса" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦5.1. Организация производства ¦ 80,0¦ ¦ ¦
¦вертолета КА-62 на Улан-Удэнском ¦ ¦ ¦ ¦
¦авиационном заводе ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦6. Подпрограмма "Обеспечение охраны и¦ 96,8¦ 2,8 ¦ ¦
¦рационального использования природных¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов бассейна озера Байкал" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦7. Подпрограмма "Развитие отраслей ¦ 56,0¦ 24,0 ¦ 8,0 ¦
¦АПК" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦7.1. Повышение плодородия почв ¦ 24,0¦ 24,0 ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦7.2. Реконструкция колбасного завода ¦ 32,0¦ ¦ 8,0 ¦
¦ОАО "Бурятмясопром" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦8. Подпрограмма "Развитие социальной ¦ 33,0¦ 33,0 ¦ ¦
¦сферы" ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----+----------+---------+
¦8.1. Обеспечение жильем ¦ 33,0¦ 33,0 ¦ ¦
¦военнослужащих, состоящих на военной ¦ ¦ ¦ ¦
¦службе и уволенных в запас или ¦ ¦ ¦ ¦
¦отставку сотрудников органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутренних дел, а также членов их ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+-----+----------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru