Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 24.02.2000 № 14-3
"О БЮДЖЕТЕ Г. УЛАН-УДЭ НА 2000 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24 февраля 2000 г. № 14-3

О БЮДЖЕТЕ Г. УЛАН-УДЭ НА 2000 Г.

Заслушав и обсудив информацию Администрации города "О проекте городского бюджета на 2000 г.", сессия городского Совета депутатов решила:
1. Утвердить бюджет г. Улан-Удэ на 2000 г. по расходам в сумме 1035937 тыс. руб. (приложение № 1) исходя из объема доходов 712758 тыс. руб. и суммы субвенции из республиканского бюджета Республики Бурятия - 301796 тыс. руб. (приложение № 2).
Установить предельный размер дефицита городского бюджета в сумме 21383 тыс. руб.
2. Утвердить оборотную кассовую наличность на конец 2000 г. в сумме 1500 тыс. руб.
3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета (приложение № 3).
4. Путем реорганизации в целевой бюджетный фонд инвестиций, капитальных вложений и поддержки социально - бюджетной сферы поэтапно консолидировать в бюджете города в 2000 г. средства следующих внебюджетных фондов с переводом их на казначейское исполнение:
а) "Правопорядок";
б) фонд поддержки предпринимательства;
в) внебюджетный фонд администрации города;
г) фонд социальной помощи малоимущим гражданам.
5. Определить, что оставшиеся незаконченными на 01.01.2000 расчеты городского бюджета г. Улан-Удэ с бюджетными организациями по операциям истекшего года, в т.ч. и по целевым налогам, производятся в текущем году из назначений на те же цели по бюджету 2000 г.
6. Установить, что доходы городского бюджета формируются за счет:
- налога на прибыль предприятий и организаций в размере 19%, за исключением налога Улан-Удэнского представительства Восточно - Сибирской железной дороги в Республике Бурятия, по прибыли, полученной от посреднических операций и сделок, страховщиков, бирж, брокерских контор, банков, других кредитных организаций, - в размере 27%;
- подоходного налога с физических лиц - в размере 42 процентов доходов;
- 9% доходов от налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимых на территории Российской Федерации;
- 100% доходов от акцизов на остальные товары, за исключением акцизов на спирт, водку и ликеро - водочные изделия;
- единого налога на совокупный доход организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в соответствии с действующим законодательством;
- 100% единого налога на совокупный доход индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;
- единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- 100% налога на имущество юридических лиц, за исключением 50% налога Улан-Удэнского представительства Восточно - Сибирской железной дороги;
- 60% от налога с продаж;
- 30% платежей за пользование водными ресурсами;
- 60% платежей за пользование лесным фондом;
- 50% земельного налога и арендной платы за земли городов и поселков с применением коэффициента 1,2 к ставкам, действовавшим в 1999 г.;
- платежей за пользование природными ресурсами по нормативам, установленным Законом Российской Федерации "О недрах";
- 60% средств от штрафов, взимаемых органами государственной инспекции по безопасности движения на дорогах, за нарушения правил дорожного движения для направления в фонд "Правопорядок";
- 50% платы за рассмотрения заявления, обследование объекта и выдачу лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции;
- прочих налогов, сборов и других платежей, подлежащих зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия.
В доходы городского бюджета включаются средства бюджета целевого бюджетного фонда инвестиций, капитальных вложений и поддержки социально - бюджетной сферы.
7. Установить на 2000 год объемы платных услуг городских учреждений по доходам и расходам (приложение № 4).
8. Установить, что за задержку уплаты налогов и других обязательных платежей в городской бюджет, вызванную неполной или несвоевременной оплатой произведенной продукции, выполненных работ и оказания услуг, финансируемых из городского бюджета, пеня не начисляется.
Пеня, начисленная по платежам в городской бюджет за несвоевременную оплату налогов, вызванную неполным и несвоевременным финансированием из городского бюджета, и не взысканная на момент вступления в действие настоящего решения, изъятию не подлежит.
9. Установить, что в 2000 году отчисляются в фонд поддержки и развития городских налоговых инспекций - 0,3%, Департамента налоговой полиции - 0,1% от суммы ежеквартальных фактических поступлений налоговых доходов денежными средствами в бюджет города, контроль за которыми осуществляется налоговыми органами. Кроме того, для налоговых инспекций отчисляется в вышеназванный фонд 0,1% от суммы фактических поступлений налоговых доходов взаимозачетами.
Общая сумма отчислений в фонд поддержки и развития налоговых служб определяется в размере не более 2000 тыс. руб.
10. Утвердить перечень защищенных текущих расходов городского бюджета на 2000 год:
- заработная плата с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды;
- питание;
- приобретение медикаментов, перевязочных средств и медицинского инструментария;
- возмещение разницы в цене по топливу, электроэнергии, водоснабжению и канализации, уборке мусора;
- финансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону;
- обслуживание и погашение муниципального внутреннего долга;
- резервный фонд;
- расходы по оплате коммунальных услуг, потребляемых социально - бюджетной сферой города.
11. Утвердить расходы следующих городских целевых бюджетных фондов:
а) инвестиций, капитальных вложений и поддержки социально - бюджетной сферы города (приложение № 5);
б) резервного фонда (приложение № 6).
12. Утвердить дополнительные ассигнования текущего городского бюджета по разделам функциональной классификации на 2000 г. за счет сверхплановых доходов городского бюджета (приложение № 7). В первую очередь финансируются расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга городского бюджета.
При непоступлении сверхплановых доходов Администрации города вынести на рассмотрение сессии городского Совета вопрос об уточнении расходов бюджета.
13. Установить, что муниципальный внутренний долг городского бюджета на 2000 г. не должен превышать собственных доходов городского бюджета без учета финансовой помощи из республиканского бюджета РБ.
14. Установить, что предельный объем расходов городского бюджета на 2000 г. по обслуживанию муниципального долга не может превышать 5% объема расходов городского бюджета.
15. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга Администрации города, подлежащего оплате в 2000 г. (приложение № 8).
16. Определить, что полученная экономия денежных средств по разделу "Обслуживание и погашение муниципального внутреннего долга" в процессе исполнения бюджета направляется на реструктуризацию долговых обязательств и покрытие дефицита городского бюджета.
17. Предоставить Администрации города право вносить уточнения по разделу "Погашение и обслуживание муниципального внутреннего долга" в части изменения сумм платежей в разрезе конкретных долговых обязательств в связи с изменением условий договоров, соглашений в пределах утвержденных ассигнований по указанному разделу в целях реструктуризации внутреннего долга.
18. В целях минимизации расходов по обслуживанию и погашению внутреннего муниципального долга разрешить Администрации города проведение операций на финансовом рынке, в том числе с использованием долговых обязательств кредитных организаций.
19. Средства на обслуживание и погашение долговых обязательств Администрации города, включая средства на реструктуризацию долговых обязательств, резервируются и планируются отдельной строкой как расходы на обслуживание и погашение долговых обязательств города в бюджете и отдельной строкой за счет плановых и сверхплановых доходов бюджета и не могут быть использованы на другие цели до окончательного выполнения обязательств.
20. Разрешить Администрации города в 2000 г. предоставлять гарантии и поручительства, производить заимствования в кредитных учреждениях на покрытие временных кассовых разрывов и дефицита городского бюджета.
21. Установить, что плата за пользование средствами городского бюджета, предоставленными в 1999 - 2000 годах на возвратной основе, и суммы в их погашение вносятся в городской бюджет.
22. Предоставить право Администрации города выделять бюджетные ссуды муниципальным предприятиям и учреждениям на приобретение материально - технических ресурсов, продуктов питания, медикаментов, проведение сельскохозяйственных работ в пределах годовых бюджетных ассигнований.
23. Предоставить право Администрации г. Улан-Удэ предоставлять гарантии и поручительства муниципальным унитарным предприятиям при привлечении ими заемных средств в пределах бюджетного года при наличии соответствующих решений городского Совета депутатов в объемах, не превышающих утвержденных ассигнований по соответствующим разделам городского бюджета.
24. Предоставить льготу на 2000 год по налогу на имущество и по плате за землю пенсионерам, одиноким родителям, безработным гражданам (согласно акту обследования отделов социальной защиты и ГНИ).
25. В случае снижения поступлений доходов в городской бюджет в сравнении с утвержденными в нем размерами более чем на 10% и при обоснованном дальнейшем снижении поступлений, а также непокрытии дефицита бюджета, предоставить Администрации г. Улан-Удэ право принимать решения об уточнении доходов и бюджетных расходов с последующим утверждением решения городским Советом депутатов.
26. Установить, что переход на кассовое исполнение бюджета города и целевых бюджетных фондов осуществляется поэтапно через городское муниципальное казначейство.
27. Разрешить горфинуправлению осуществлять взаимозачеты по уплате налогов в городской бюджет по установленному порядку проведения зачетов.
28. Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет городского бюджета на 2000 г., а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в городской бюджет и при сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2000 г., а также внесения соответствующих изменений в настоящее решение сессии.
В случае, если законодательные акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из средств городского бюджета, противоречат решению сессии, применяется решение городского Совета "О бюджете г. Улан-Удэ на 2000 г.".
В случае, если реализация законодательного акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в городском бюджете на 2000 г., такой законодательный акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных решением сессии "О бюджете г. Улан-Удэ на 2000 г.".
29. Годовой отчет об исполнении бюджета г. Улан-Удэ за 1999 г. представить на утверждение очередной сессии городского Совета депутатов после защиты в Министерстве финансов РБ.
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Пункт 30 фактически утратил силу в связи с изданием Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 11.12.2001 № 213-25, признавшего Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 17.04.1997 № 150-20 утратившим силу.
   ------------------------------------------------------------------

30. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ внести изменения в решение сессии городского Совета депутатов от 17.04.97 № 150-20 "О резервном фонде Администрации города" в подпункт 3.3 раздела III, а именно: изложить в следующей редакции "доходы "Фонда" образуются за счет:
- средств бюджета города в размере, не превышающем трех процентов утвержденных расходов городского бюджета".
31. Администрации города:
- финансирование расходов по осуществлению государственных полномочий, передаваемых из республиканского бюджета, производить по целевому назначению в пределах полученных средств из республиканского бюджета;
- разработать и внести на рассмотрение сессии городского Совета депутатов:
- Положение о бюджетном процессе в городе;
- Положение о порядке предоставления обязательств и гарантий сторонним организациям на реализацию инвестиционных проектов и о муниципальном залоговом фонде.
32. Просить Президента и Правительство Республики Бурятия:
- списать задолженность бюджета города по финансовой помощи (субвенции, трансферту), образовавшуюся на 01.01.2000 перед республиканским бюджетом РБ;ф
- выделить беспроцентную бюджетную ссуду на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы за 1998 г. и муниципальных предприятий города за 1999 г.

Глава муниципального
образования г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ





Приложение № 1
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 24.02.2000 № 14-3

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2000 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

   -----T----------------------------------------------T---------¬

¦Код ¦ Отрасли бюджетной классификации ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦0100¦Органы местного самоуправления ¦ 51886¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- функционирование гор. Совета депутатов ¦ 784¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- функционирование аппаратов комитетов и ¦ 51102¦
¦ ¦ управлений ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦0500¦Правоохранительная деятельность ¦ 3206¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- содержание медвытрезвителей ¦ 2537¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- содержание муниц. обществ. милиции ¦ 635¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- пожарная часть ¦ 34¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦0700¦Промышленность, строительство ¦ 19081¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦Из них: строительство теплотрасс ¦ 8950¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦0800¦Сельское хозяйство ¦ 2484¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- содержание горлесхоза ¦ 409¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- содержание тепличного комбината ¦ 990¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- расходы на инвентаризацию земель ¦ 1085¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1000¦Транспорт ¦ 21755¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- Управление трамвая ¦ 15605¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦в т.ч. на реализацию Закона "О ветеранах" ¦ 2270¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- МУП "Городские маршруты" ¦ 6150¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦в т.ч. на реализацию Закона "О ветеранах" ¦ 2500¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1200¦Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ 298568¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- Субсидии ¦ 244029¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦в т.ч. на подготовку к отопительному сезону ¦ 69586¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- текущие расходы ¦ 50849¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦в т.ч. на подготовку к отопительному сезону ¦ 6800¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- на реализацию Закона "О ветеранах" ¦ 3690¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1300¦Предупреждение и ликвидация ЧС ¦ 707¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- содержание аппарата гор. управления ГО и ЧС ¦ 707¦
¦ ¦и районных отделов штабов ГО и ЧС ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1400¦Образование ¦ 261224¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- детские дошкольные учреждения ¦ 43154¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- общеобразовательные школы ¦ 147448¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- вечерние и заочные средние школы ¦ 5566¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- школы - интернаты ¦ 26185¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- учреждения по внешкольной работе с детьми ¦ 21084¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- детские дома ¦ 5284¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- прочие учреждения (технадзор, ЦБ, хозгруппа)¦ 9044¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1500¦Культура ¦ 10642¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- музыкальные школы и школы искусств ¦ 5388¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- дворцы и дома культуры ¦ 1658¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- библиотеки ¦ 1807¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- прочие учреждения ¦ 1789¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1701¦Здравоохранение ¦ 110108¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- больницы, роддом ¦ 43627¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- поликлиники ¦ 6369¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦в т.ч. на реализацию Закона "О ветеранах" ¦ 2760¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- дома ребенка ¦ 4441¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- станция скорой мед. помощи ¦ 12941¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- санаторий для детей ¦ 4549¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- территориальные мед. объединения ¦ 37811¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- прочие учреждения ¦ 370¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1703¦Физическая культура ¦ 852¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1800¦Социальная политика ¦ 39031¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1801¦- учреждения соц. обеспечения ¦ 27796¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1802¦- средства на выплату пособий на детей ¦ 9441¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1803¦- молодежная политика ¦ 100¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1806¦- средства на реализацию Закона "О ветеранах" ¦ 401¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1806¦- доплата к пенсиям муницип. служащих ¦ 1293¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦1900¦Обслуживание муниципального внутреннего долга ¦ 58155¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦3000¦Прочие расходы ¦ 158238¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦из них: ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- резервный фонд ¦ 21383¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- отчисления в фонд ГНИ, ДНП ¦ 2000¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- техническое оснащение служб города в связи ¦ 2269¦
¦ ¦с переходом на казнач. исполнение бюджета ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- кредиторская задолженность по выборам ¦ 200¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦- целевой бюджетный фонд ¦ 132386¦
+----+----------------------------------------------+---------+
¦ ¦Итого расходов: ¦ 1035937¦
L----+----------------------------------------------+----------


Управляющий делами
Администрации г. Улан-Удэ
А.П.ДОЛБАК





Приложение № 2
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 24.02.2000 № 14-3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2000 Г.

   --------T-----------------------------------------T-----------¬

¦ ¦ Наименование платежей ¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1000000¦Налоговые доходы, всего ¦ 641439,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход) ¦ 249517,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1010100¦Налог на прибыль ¦ 129360,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1010200¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 120107,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1010400¦Налог на игорный бизнес ¦ 50,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦102000 ¦Налоги на товары и услуги ¦ 161890,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1020100¦Налог на добавленную стоимость ¦ 40556,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1020200¦Акцизы ¦ 296,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы, ¦ 1038,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1020403¦прочие лицензионные ¦ 38,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1020403¦регистрационные сборы ¦ 1000,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 120000,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 10912,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1030100¦Единый налог на совокупный доход для ¦ 8343,0¦
¦ ¦субъектов малого предпринимательства ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 2569,0¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 105630,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 622,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1040200¦Налог на имущество юридических лиц ¦ 105000,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1040300¦Налог с имущества, переходящего в порядке¦ 8,0¦
¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1050000¦Платежи за пользование природными ¦ 28522,0¦
¦ ¦ресурсами ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1050100¦Платежи за пользование недрами ¦ 18,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1050500¦Платежи за пользование водными объектами ¦ 212,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 28292,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 84968,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1400100¦Госпошлина ¦ 2700,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 82268,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1400502¦Целевой сбор на содержание милиции ¦ 1079,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 736,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1400504¦Налог на содержание жилищного фонда и ¦ 80000,0¦
¦ ¦объектов социально - культурной сферы ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦1400505¦Лицензионный сбор за право торговли ¦ 453,0¦
¦ ¦спиртными напитками ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 71319,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в ¦ 21299,0¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦
¦ ¦собственности, или от деятельности ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ 50,0¦
¦ ¦государству ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества ¦ 21188,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2010202¦Арендная плата за землю ¦ 3000,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2010204¦Арендная плата от сдачи имущества ¦ 18188,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2012000¦Доходы от продажи государственных фондов ¦ 50,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2015000¦Прочие поступления от имущества, ¦ 11,0¦
¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2010000¦Административные платежи и сборы ¦ 1500,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2070000¦Штрафные санкции ¦ 2100,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 46420,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦ ¦в т.ч. платные услуги ¦ 34507,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦ ¦Всего собственных доходов ¦ 712758,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦3060000¦В т.ч. средства, передаваемые в целевой ¦ 62386,0¦
¦ ¦бюджетный фонд, ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦ ¦налоговых доходов ¦ 1491,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦ ¦неналоговых доходов ¦ 60895,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦3800000¦Безвозмездные перечисления ¦ 301796,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦ ¦в т.ч. целевая субвенция за счет акцизов ¦ 52656,0¦
¦ ¦по ликеро-водочным изделиям ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦ ¦Субвенция на целевые расходы ¦ 249140,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+
¦ ¦Всего доходов ¦ 1014554,0¦
L-------+-----------------------------------------+------------


Управляющий делами
Администрации г. Улан-Удэ
А.П.ДОЛБАК





Приложение № 3
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 24.02.2000 № 14-3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА 2000 ГОД

   -----------------------------------------------------T-----------¬

¦ Наименование ¦ Сумма ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦1. Изменение остатков средств бюджета на счетах в ¦ ¦
¦банках в рублях и в валюте ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Остатки на начало периода ¦ 1500¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Остатки на конец периода ¦ 1500¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦2. Прочие источники внутреннего финансирования ¦ 21383¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 21383¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Погашение основной суммы задолженности ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Всего источников внутреннего финансирования дефицита¦ 21383¦
¦бюджета ¦ ¦
L----------------------------------------------------+------------


Управляющий делами
Администрации г. Улан-Удэ
А.П.ДОЛБАК





Приложение № 4
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 24.02.2000 № 14-3

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО - БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ НА 2000 Г.

   -------------------------------T-----------¬

¦ Наименование разделов ¦ Сумма ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦
+------------------------------+-----------+
¦Органы местного самоуправления¦ 1537,0¦
+------------------------------+-----------+
¦Образование ¦ 14806,0¦
+------------------------------+-----------+
¦Культура ¦ 2129,0¦
+------------------------------+-----------+
¦Здравоохранение ¦ 15897,0¦
+------------------------------+-----------+
¦Социальная политика ¦ 138,0¦
+------------------------------+-----------+
¦Итого ¦ 34507,0¦
L------------------------------+------------


Управляющий делами
Администрации г. Улан-Удэ
А.П.ДОЛБАК

Расшифровка платных услуг, предоставляемых городскими
учреждениями по разделу "ОМСУ"

   --------------------T------T-------T---------T-------T-------T-------T--------T--------T-------T-------T-----¬

¦ ¦Всего ¦Админи-¦Регистра-¦Комитет¦Админи-¦Комитет¦Админи- ¦Админи- ¦Комитет¦Комитет¦ГУСЗН¦
¦ ¦ ¦страция¦ционная ¦по про-¦страция¦Левобе-¦страция ¦страция ¦по ¦по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦палата ¦мышлен-¦Советс-¦режной ¦Октябрь-¦Железно-¦управ- ¦потре- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности, ¦кого ¦части ¦ского ¦дорожно-¦лению ¦битель-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стр-ву,¦района ¦Советс-¦района ¦го ¦имуще- ¦скому ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦арх., ¦ ¦кого ¦ ¦района ¦ством ¦рынку и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тр-ту ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦услугам¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- за бланки ¦ 171,0¦ ¦ 171,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦свидетельств о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- за бланки ¦ 94,0¦ ¦ 94,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разрешения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦печатей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- за выдачу ¦ 10,0¦ ¦ 10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицензий на право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пищевых продуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- пр. платные ¦ 35,0¦ ¦ 35,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- услуги населению,¦ 207,0¦ 25,0¦ ¦ ¦ 21,0¦ 9,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 92,0¦
¦ксерокопия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- прокат, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализация обложек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и видеосъемка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- размещение ¦ 77,0¦ ¦ ¦ 77,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наружной рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- оформление ¦ 45,0¦ ¦ ¦ 45,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отводных документов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мелкорозничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- перевод жилых ¦ 23 ¦ ¦ ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений в нежилые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- оказание услуг по¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технич. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обследованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ж/зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- штрафы инспекции ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГАСН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- проведение торгов¦ 7,5¦ ¦ ¦ 7,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- за использование ¦ 2,5¦ ¦ ¦ 2,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельного участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- за инвентаризацию¦ 330,0¦ ¦ ¦ 330,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- регистрация ¦ 36,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36,0¦ ¦ ¦
¦договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений юстиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- оказание ¦ 240,0¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автоуслуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- разрешение на ¦ 240,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 240,0¦ ¦
¦выдачу торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦Итого доходов ¦1537,0¦ 325,0¦ 310,0¦ 504,0¦ 21,0¦ 9,0¦ ¦ ¦ 36,0¦ 240,0¦ 92,0¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- приобретение ¦ 541,0¦ 240,0¦ 140,0¦ 47,0¦ 21,0¦ 9,0¦ ¦ ¦ ¦ 20,0¦ 64,0¦
¦предметов снабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- прочие текущие ¦ 220,0¦ ¦ 30,0¦ 84,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36,0¦ 70,0¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- оплата внештатных¦ 242,0¦ ¦ 20,0¦ 207,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15,0¦ ¦
¦сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- начисление на ФОТ¦ 88,0¦ ¦ 8,0¦ 80,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- приобретение ¦ 151,0¦ ¦ 41,0¦ 33,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65,0¦ 12,0¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- налог на ¦ 93,0¦ ¦ 66,0¦ 11,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16,0¦
¦пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автодорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦жилфонда и объектов¦ 5,0¦ ¦ 5,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦- оплата ¦ 197,0¦ 85,0¦ ¦ 42,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70,0¦ ¦
¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-----+
¦Всего расходов ¦1537,0¦ 325,0¦ 310,0¦ 504,0¦ 21,0¦ 9,0¦ ¦ ¦ 36,0¦ 240,0¦ 92,0¦
L-------------------+------+-------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+------


Расшифровка платных услуг, предоставляемых городскими
учреждениями по разделу "Образование"

   ----------------T--------------------------------------------------------T-

¦ Наименование ¦ Доходы ¦
¦ учреждений +-------T-----T-------T------T------T------T-----T-------+-
¦ ¦выручка¦род. ¦ род. ¦кварт-¦доп. ¦плат- ¦плат-¦ всего ¦
¦ ¦авто- ¦опл. ¦ опл. ¦плата ¦обр. ¦ные ¦ные ¦ ¦
¦ ¦транс- ¦инт. ¦ ДДУ ¦ ¦услуги¦кружки¦меро-¦ ¦
¦ ¦порта ¦ ¦ (шк. ¦ ¦ ¦ ¦пр. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ сад) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-----+-------+------+------+------+-----+-------+-
¦1. Детские ¦ - ¦ - ¦12994,0¦ - ¦ 39,0¦ 4,0¦ - ¦13037,0¦
¦дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-----+-------+------+------+------+-----+-------+-
¦2. Школы ¦ 16,2¦ ¦ - ¦ 9,7¦1078,0¦ - ¦ - ¦ 1103,9¦
+---------------+-------+-----+-------+------+------+------+-----+-------+-
¦3. Школы - ¦ 7,8¦183,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 190,8¦
¦интернаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-----+-------+------+------+------+-----+-------+-
¦4. Детские дома¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,4¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,4¦
+---------------+-------+-----+-------+------+------+------+-----+-------+-
¦5. Внешкольные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,9¦ - ¦ 161,0¦236,4¦ 398,3¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-----+-------+------+------+------+-----+-------+-
¦6. Школы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 55,6¦ 55,6¦
¦работающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-----+-------+------+------+------+-----+-------+-
¦7. Прочие ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 18,0¦ - ¦ - ¦ 18,0¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+-----+-------+------+------+------+-----+-------+-
¦Всего ¦ 24,0¦183,0¦12994,0¦ 13,0¦1135,0¦ 165,0¦292,0¦14806,0¦
L---------------+-------+-----+-------+------+------+------+-----+-------+-

-T-----------------------------------------------------------------------T-------¬
¦ Расходы ¦ Всего ¦
-+-----T-----T-------T-----T-----T-----T-------T------T-----T-----T------+ ¦
¦зар- ¦от- ¦приобр.¦ хоз.¦меди-¦мягк.¦питание¦ ком. ¦проч ¦тек. ¦приоб.¦ ¦
¦плата¦числ.¦предм. ¦р-ды ¦кам. ¦инв. ¦ ¦услуги¦тек. ¦рем. ¦обо- ¦ ¦
¦ ¦ ¦снабж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р-ды ¦здан.¦руд. ¦ ¦
¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+-------+
¦ 16,8¦ 6,3¦13013,6¦ 5,2¦ 12,7¦ 1,7¦12994,0¦ 0,3¦ - ¦ - ¦ - ¦13037,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+-------+
¦370,3¦144,2¦ 206,8¦172,8¦ 17,3¦ 16,7¦ - ¦ 59,7¦163,7¦ 23,5¦ 135,7¦ 1103,9¦
-+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+-------+
¦ 8,7¦ 4,3¦ 117,3¦ 7,0¦ 19,0¦ 11,3¦ 80,0¦ 1,8¦ 1,9¦ 6,0¦ 50,8¦ 190,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+-------+
¦ - ¦ - ¦ 2,4¦ - ¦ 2,4¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,4¦
-+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+-------+
¦101,9¦ 37,6¦ 85,0¦ 61,5¦ 10,6¦ 12,9¦ - ¦ 38,9¦ 70,1¦ 3,5¦ 61,3¦ 398,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+-------+
¦ 3,3¦ 1,8¦ 20,7¦ 16,3¦ - ¦ 4,4¦ - ¦ 1,3¦ 21,3¦ - ¦ 7,2¦ 55,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+-------+
¦ 6,0¦ 0,8¦ 7,2¦ 5,2¦ 2,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,0¦ 18,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+-------+
¦507,0¦195,0¦13453,0¦268,0¦ 64,0¦ 47,0¦13074,0¦ 102,0¦257,0¦ 33,0¦ 259,0¦14806,0¦
-+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-------+------+-----+-----+------+--------


Расшифровка платных услуг, предоставляемых
городскими учреждениями по разделу "Культура"

Доходы

   --------------------------T----T----------T--T----------T-----¬

¦ Наименование ¦ДШИ ¦Библиотеки¦ДК¦ народные ¦Всего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективы¦ ¦
+-------------------------+----+----------+--+----------+-----+
¦1. Родительская плата ¦1980¦ ¦ ¦ ¦ 1980¦
¦за обучение детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----+----------+--+----------+-----+
¦2. Услуги библиотек ¦ ¦ 51¦ ¦ ¦ 51¦
+-------------------------+----+----------+--+----------+-----+
¦3. Концертная и кружковая¦ ¦ ¦63¦ 15¦ 78¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----+----------+--+----------+-----+
¦4. Прочие услуги ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ 20¦
+-------------------------+----+----------+--+----------+-----+
¦Итого ¦2000¦ 51¦63¦ 15¦ 2129¦
L-------------------------+----+----------+--+----------+------


Расходы

   ----------------------------T----T-----T--T-----T------T-----¬

¦ Код, наименование ¦ДШИ ¦Библ.¦ДК¦Нар. ¦Центр.¦Всего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦колл.¦библ. ¦ ¦
+---------------------------+----+-----+--+-----+------+-----+
¦110100 Оплата труда ¦1000¦ 18¦39¦ 9¦ 23¦ 1089¦
+---------------------------+----+-----+--+-----+------+-----+
¦110200 Начисление на оплату¦ 385¦ 7¦15¦ 3¦ 9¦ 419¦
+---------------------------+----+-----+--+-----+------+-----+
¦110300 Канцелярские ¦ 100¦ 5¦ 2¦ 3¦ 1¦ 111¦
¦ принадлежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предметы снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+-----+--+-----+------+-----+
¦110400 Командировки и ¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦
¦ служебные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+-----+--+-----+------+-----+
¦110500 Оплата транспортных ¦ 10¦ 2¦ 3¦ ¦ ¦ 15¦
¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+-----+--+-----+------+-----+
¦111000 Прочие текущие ¦ 203¦ 5¦ 4¦ ¦ 19¦ 231¦
¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+-----+--+-----+------+-----+
¦240120 Приобретение ¦ 200¦ 14¦ ¦ ¦ ¦ 214¦
¦ непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+-----+--+-----+------+-----+
¦Итого ¦1948¦ 51¦63¦ 15¦ 52¦ 2129¦
L---------------------------+----+-----+--+-----+------+------


Расшифровка платных услуг, предоставляемых
городскими учреждениями по разделу "Здравоохранение"

Доходы

   -----------------------------------------------T------------¬

¦ ¦сумма, т. р.¦
+----------------------------------------------+------------+
¦I. Медицинские услуги в т.ч.: ¦ 14828,7¦
+----------------------------------------------+------------+
¦1. Медосмотры и профосмотры ¦ 1799,4¦
+----------------------------------------------+------------+
¦2. УЗИ ¦ 902,7¦
+----------------------------------------------+------------+
¦3. Консультации специалистов ¦ 831,3¦
+----------------------------------------------+------------+
¦4. Акушерско - гинекологические услуги ¦ 769,3¦
+----------------------------------------------+------------+
¦5. Хозрасчетные или платные койки ¦ 215,0¦
+----------------------------------------------+------------+
¦6. Доплата за операции ¦ 535,0¦
+----------------------------------------------+------------+
¦7. Стоматологические услуги ¦ 4889,8¦
+----------------------------------------------+------------+
¦8. Зубопротезирование ¦ 1400,0¦
+----------------------------------------------+------------+
¦9. Функциональная диагностика ¦ 231,4¦
+----------------------------------------------+------------+
¦10. Традиционные методы, диагностика и лечение¦ 139,2¦
+----------------------------------------------+------------+
¦11. Физиотерап. услуги ¦ 131,4¦
+----------------------------------------------+------------+
¦12. Рентгенобследование ¦ 67,5¦
+----------------------------------------------+------------+
¦13. Массаж ¦ 23,5¦
+----------------------------------------------+------------+
¦14. Аллерголог. обследование ¦ 14,8¦
+----------------------------------------------+------------+
¦15. Услуги кабинета вакцинации ¦ 127,0¦
+----------------------------------------------+------------+
¦16. Косметологические услуги ¦ 35,7¦
+----------------------------------------------+------------+
¦17. Услуги ПЦР - лаборатории ¦ 114,5¦
+----------------------------------------------+------------+
¦18. Услуги гепатологического кабинета ¦ 1,8¦
+----------------------------------------------+------------+
¦19. Лабораторные исследования ¦ 440,2¦
+----------------------------------------------+------------+
¦20. Санаторное лечение ¦ 1266,0¦
+----------------------------------------------+------------+
¦21. Разгрузочно - диетическая терапия ¦ 57,6¦
+----------------------------------------------+------------+
¦22. Снятие абстинентного синдрома ¦ 55,5¦
+----------------------------------------------+------------+
¦23. Анонимное обследование ¦ 36,0¦
+----------------------------------------------+------------+
¦24. Прочие мед. услуги ¦ 744,1¦
+----------------------------------------------+------------+
¦II. Прочие доходы, в т.ч. ¦ 1171,3¦
+----------------------------------------------+------------+
¦1. Доплата за питание ¦ 799,6¦
+----------------------------------------------+------------+
¦2. Аптека ¦ 25,2¦
+----------------------------------------------+------------+
¦3. Сервисные услуги ¦ 37,4¦
+----------------------------------------------+------------+
¦4. Автоуслуги ¦ 13,2¦
+----------------------------------------------+------------+
¦5. Прочие ¦ 192,9¦
+----------------------------------------------+------------+
¦Всего доходы ¦ 15897,0¦
L----------------------------------------------+-------------


Расходы

   -------T--------------------------------------------T-----------¬

¦ ¦ Наименование статей ¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦100100¦Оплата труда ¦ 5332,0¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110200¦Начисление на оплату труда ¦ 2052,8¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110300¦Приобретение предметов снабжения и расходных¦ 3676,9¦
¦ ¦материалов ¦ ¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110310¦канцелярские принадлежности, материалы и ¦ 395,2¦
¦ ¦предметы для текущих хозяйственных целей ¦ ¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110320¦медикаменты ¦ 1997,2¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110330¦мягкий инвентарь ¦ 174,0¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110340¦продукты питания ¦ 1012,5¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110350¦прочие расходные материалы и предметы ¦ 98,0¦
¦ ¦снабжения ¦ ¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110400¦Командировки и служебные разъезды ¦ 249,3¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110500¦Оплата транспортных услуг ¦ 535,8¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 78,1¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг ¦ 734,5¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦111000¦Прочие текущие расходы на закупку товаров ¦ 2126,1¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦111020¦оплата текущего ремонта оборудования ¦ 115,2¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦111030¦оплата текущего ремонта зданий ¦ 172,1¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦111040¦прочие текущие расходы ¦ 1735,8¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Из них налоги ¦ 1184,8¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦240100¦Приобретение оборудования и предметов ¦ 1174,5¦
¦ ¦длительного пользования ¦ ¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 40,0¦
+------+--------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Всего расходов ¦ 15897,0¦
L------+--------------------------------------------+------------


Расшифровка платных услуг, предоставляемых
городскими учреждениями по разделу "Социальная политика"

   ---------------------------------T-------------------------------¬

¦ Доходы ¦ Расходы ¦
+--------------------T-----------+-------------------T-----------+
¦Перечень платных ¦ Сумма ¦ ¦ Сумма ¦
¦услуг ¦(тыс. руб.)¦ ¦(тыс. руб.)¦
+--------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦1. Плата от ¦ 123,0¦110100 Заработная ¦ 39,0¦
¦пенсионеров и ¦ ¦плата ¦ ¦
¦инвалидов за ¦ ¦ ¦ ¦
¦соц. обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦2. Плата от доп. ¦ 2,0¦110200 Начисления, ¦ 15,0¦
¦услуг, оказываемых ¦ ¦налоги ¦ ¦
¦ОСП на дому ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦3. Согласно ¦ 3,0¦110310 Приобретение¦ 27,0¦
¦договорам с ¦ ¦канцелярских ¦ ¦
¦предприятиями за ¦ ¦товаров, ¦ ¦
¦обслуживание ¦ ¦хозяйственных ¦ ¦
¦престарелых граждан ¦ ¦товаров, спецформы ¦ ¦
¦- пенсионеров ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦4. Благотворительные¦ 10,0¦110500 Транспортные¦ 7,5¦
¦средства от ¦ ¦расходы ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦Итого ¦ 138,0¦111000 Прочие, ¦ 2,5¦
¦ ¦ ¦проведение ¦ ¦
¦ ¦ ¦праздничных ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦ ¦ ¦130300 Материальная¦ 29,5¦
¦ ¦ ¦помощь подопечным ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦ ¦ ¦110320 Медицинские ¦ 1,0¦
¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦ ¦ ¦110330 Мягкий ¦ 5,0¦
¦ ¦ ¦инвентарь и ¦ ¦
¦ ¦ ¦обмундирование ¦ ¦
+--------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦ ¦ ¦110350 Прочие ¦ 11,5¦
¦ ¦ ¦расходные материалы¦ ¦
+--------------------+-----------+-------------------+-----------+
¦ ¦ ¦Итого ¦ 138,0¦
L--------------------+-----------+-------------------+------------






Приложение № 5
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 24.02.2000 № 14-3

РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА НА 2000 ГОД

   --------------------------------------------------T-----------¬

¦ Наименование доходов, сборов, платежей ¦ Сумма ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦
+-------------------------------------------------+-----------+
¦1. Инвестиции в уставные капиталы юридических лиц¦ 7000¦
+-------------------------------------------------+-----------+
¦2. Разработка и реализация муниципальных программ¦ 19970¦
+-------------------------------------------------+-----------+
¦3. Капитальные вложения в муниципальный сектор ¦ 56943¦
¦экономики и капитальный ремонт муниципального ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------+
¦4. Поддержка социально - бюджетной сферы ¦ 48473¦
+-------------------------------------------------+-----------+
¦Итого: ¦ 132386¦
L-------------------------------------------------+------------


Управляющий делами
Администрации г. Улан-Удэ
А.П.ДОЛБАК





Приложение № 6
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 24.02.2000 № 14-3

СМЕТА РАСХОДОВ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НА 2000 ГОД

   -------------------------------------------------------T---------¬

¦ Наименование ¦ Сумма, ¦
¦ ¦тыс. руб.¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦1. Мероприятия, связанные с предупреждением и ¦ 2000¦
¦ликвидацией чрезвычайных ситуаций, всего ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦дооборудование защищенного запасного управления в ¦ 400¦
¦защитном сооружении на долевом участии с ОАО ¦ ¦
¦"Электросвязь" ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦на оснащение гидропостов радиостанциями, приобретение ¦ 432¦
¦автомобиля "Атмосфера" и оборудование поста за ¦ ¦
¦наблюдением загрязнения атмосферы ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦на содержание поисково - спасательной службы ¦ 637¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦на оказание материальной помощи гражданам, ¦ 261¦
¦пострадавшим от стихийных бедствий ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦на проведение противопожарных мероприятий горлесхозом ¦ 200¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦на организацию питания аварийных бригад, привлекаемых ¦ 70¦
¦в вечерние и ночные дежурства ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦2. Образование, всего ¦ 1665¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦непредвиденные расходы, возникающие в ходе исполнения ¦ 1665¦
¦бюджета ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦3. Здравоохранение, всего ¦ 4004¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦на непредвиденные расходы - экстренную медицинскую ¦ 1000¦
¦помощь ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦на аварийный ремонт учреждений ¦ 3004¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦4. Строительство, всего ¦ 10038,5¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦на завершение строительства теплотрасс п. Заречный, ¦ 10038,5¦
¦п. Мелькомбинат и № 6 ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦5. Правоохранительная деятельность ¦ 1039¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦обеспечение противопожарной безопасности Левобережной ¦ 1039¦
¦части Советского района ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦6. Прочие расходы ¦ 2636,5¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦на исполнение решения Советского нарсуда от 13.10.1999¦ 30,1¦
¦по МП "Светофор" ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦прочие непредвиденные расходы, в том числе расходы, ¦ 2606,4¦
¦возникшие в текущем году до утверждения бюджета ¦ ¦
+------------------------------------------------------+---------+
¦Итого: ¦ 21383¦
L------------------------------------------------------+----------


Управляющий делами
Администрации г. Улан-Удэ
А.П.ДОЛБАК





Приложение № 7
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 24.02.2000 № 14-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АССИГНОВАНИЙ ТЕКУЩЕГО
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ НА 2000 ГОД ЗА СЧЕТ СВЕРХПЛАНОВЫХ ДОХОДОВ

   -----T-------------------------------------------------T---------¬

¦Код ¦ Наименование ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦10 ¦Органы местного самоуправления ¦ 775¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦содержание 8 единиц комитета по землеустройству ¦ 525¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦на создание МУ "Комитет по социальным вопросам" ¦ 250¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦700 ¦Промышленность, строительство ¦ 9688¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦строительство пешеходного перехода на Элеваторе ¦ 800¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦строительство трансформаторных подстанций ¦ 8670¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦строительство водозаборной будки в п. Вагжанова ¦ 218¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Сельское хозяйство ¦ 429¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦мероприятия по охране лесов, посадки леса ¦ 429¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦1000¦Транспорт ¦ 28495¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Управлению трамвая на капитальный ремонт путей, ¦ 6500¦
¦ ¦подвижного состава, замену стрелочных переводов ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦МУП "Городские маршруты": ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦- на обслуживание социально значимых маршрутов; ¦ 20195¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦- погашение задолженности по заработной плате ¦ 1800¦
¦ ¦ работникам ПАТП-1 ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦1400¦Образование ¦ 10565¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦пособия на детей (задолженность за 1998 г. и ¦ 2015¦
¦ ¦декабрь 1999) ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦капитальный ремонт учреждений образования ¦ 5500¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦оплата коммунальных услуг ¦ 3000¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦противопожарные мероприятия (замер сопротивления)¦ 50¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦1500¦Культура ¦ 1865¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦на развитие кинотеатра "Прогресс" (соглашение с ¦ 750¦
¦ ¦Роскино) ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦на проведение городских массовых мероприятий ¦ 750¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦дотация Молодежному театру ¦ 265¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦на периодическую печать для библиотек ¦ 100¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦1700¦Здравоохранение ¦ 17560¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦бесплатное зубопротезирование ¦ 150¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦создание на базе аптеки № 15 мелкосерийного ¦ 4500¦
¦ ¦производства инфузионных растворов ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦приобретение стерилизаторов для лечебных ¦ 500¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦детское питание детям до года ¦ 3300¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦протокол намерения для БСМП от 12.10.1999 ¦ 6910¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦расходы на медуслуги неработающему населению ¦ 2200¦
¦ ¦(питание) ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦1800¦Социальная политика ¦ 2826¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦расходы для дома - интерната для престарелых ¦ 1000¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦организация общественных работ ¦ 100¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦капитальный ремонт дома - интерната для ¦ 1160¦
¦ ¦престарелых ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦возмещение разницы в цене на дрова пенсионерам ¦ 493¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦проведение молодежных мероприятий ¦ 73¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦1900¦Обслуживание муниципального внутреннего долга ¦ 62400¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦3000¦Прочие расходы ¦ 14693¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦погашение задолженности за 1996 - 1997 гг. за ¦ 4233¦
¦ ¦содержание объектов социальной сферы п. Загорск ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦погашение задолженности по ранее принятым ¦ 2309¦
¦ ¦распоряжениям, постановлениям ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦проведение региональных мероприятий ¦ 8¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦уплата членских взносов в текущем году и ¦ 453¦
¦ ¦погашение задолженности за 1996 - 1999 гг. ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦содержание "Городской газеты" ¦ 757¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦финансирование материалов в республиканских и ¦ 805¦
¦ ¦городских средствах массовой информации, ¦ ¦
¦ ¦телерадиокомпании "Тивиком" ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦покупка акций, взносы в уставные капиталы ¦ 2526¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦расходы, связанные с использованием ¦ 1502¦
¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦долевое участие по содержанию футбольной команды ¦ 2100¦
¦ ¦"Селенга" ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+
¦ ¦Итого ¦ 149296¦
L----+-------------------------------------------------+----------


Управляющий делами
Администрации г. Улан-Удэ
А.П.ДОЛБАК


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru