Законодательство
Республики Бурятии

Бурятия

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 08.04.1999 № 386-46
"О БЮДЖЕТЕ Г. УЛАН-УДЭ НА 1999 Г. И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 1998 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 1999 г. № 386-46

О БЮДЖЕТЕ Г. УЛАН-УДЭ НА 1999 Г. И ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ЗА 1998 ГОД

Заслушав и обсудив информацию начальника городского финансового управления Кузнецова П.М. "О бюджете г. Улан-Удэ на 1999 г. и исполнении бюджета за 1998 год", сессия городского Совета депутатов отмечает, что выполнение доходной части бюджета за 1998 год к годовому уточненному плану обеспечено со значительным отставанием по налогу на прибыль (43,7%), по подоходному налогу (30,6%), по НДС (35%), налогу на имущество (34,8%). Доходов в бюджет поступило 659,9 млн. руб., или 62,5% от годового плана. Собственные доходы составили 291,2 млн. руб. или 68,1%. Проведено взаимозачетами за 1998 год 257,2 млн. руб. или 68,6% от поступления собственных доходов. Прирост недоимки в бюджет составил с начала года 64,1 млн. руб. Задолженность предприятий и организаций по платежам составила 132,7 млн. руб.
Задолженность бюджета по кредитным обязательствам перед коммерческими банками и прочим заимствованиям на 01.01.99 достигла 67,6 млн. руб. В результате проведенной работы по реструктуризации долгов подано на рассмотрение кредитных комитетов банков заявок на пролонгацию кредитных договоров на 33,3 млн. руб.
Исполнение бюджета по расходам за 1998 г. составило 651,8 млн. руб. или 54,7% к уточненному годовому назначению.
Кредиторская задолженность бюджета на 01.01.99 по статьям расходов бюджета составила 794,1 млн. руб., в том числе по заработной плате и государственным внебюджетным фондам - 116,1 млн. руб.
Администрациями районов, комитетами и управлениями администрации города проводилась работа по погашению задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы продовольствием, товарами народного потребления через Продовольственную корпорацию РБ, путем взаимозачетов по налогам в бюджет и путем перечислений с бюджетного счета из сумм ежедневных поступлений.
Доходы городского бюджета на 1999 год исчислены в сумме 484,5 млн. руб., расходы - 856,8 млн. руб. или же обеспеченность собственными доходами расходов бюджета составляет 56,5%, а с учетом субвенции и трансфертов из республиканского бюджета (112,7 млн. руб.) - 69,7%.
Дефицит бюджета предусматривается в размере 30,3% от расходов бюджета.
Сессия городского Совета депутатов решила:
1. Утвердить бюджет г. Улан-Удэ на 1999 г. по расходам в сумме 856782 тыс. руб. (приложение № 1) и по доходам 597166 тыс. руб. (приложение № 2), из них собственные доходы 484502,1 тыс. руб.
2. Установить предельный размер дефицита городского бюджета на 1999 г. в сумме 259616 руб. (30,3% от объема городского бюджета по расходам).
3. В целях обеспеченности непрерывности финансирования расходов и мероприятий городского бюджета утвердить размер оборотной кассовой наличности на 01.01.2000 в сумме 2000 тыс. руб.
4. Консолидировать в бюджет города на 1999 год бюджетные средства городских внебюджетных фондов (социальной помощи малоимущим гражданам и поддержки предпринимательства).
5. Определить, что оставшиеся незаконченными на 01.01.99 расчеты городского бюджета г. Улан-Удэ с бюджетными организациями по операциям истекшего года, в том числе по целевым налогам, производятся в текущем году из назначений на те же цели по бюджету 1999 г.
6. Установить, что доходы городского бюджета на 1999 г. формируются за счет:
- налога на прибыль предприятий и организаций: в I квартале по ставке 22%, во II - IV кварталах по ставке 19%, за исключением налога представительства Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия;
- подоходного налога с физических лиц: в I квартале - 60%, во II - IV кварталах по ставке - 37,5%;
- налога на добавленную стоимость: в I квартале - 19%, во II - IV кварталах - 9%;
- акцизов на водку, ликеро-водочные изделия: в I квартале - 25%, во II - IV кварталах - 50%;
- акцизов на остальные товары - 100%;
- единого налога на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства по ставке 6,67%;
- единого налога с совокупного дохода с индивидуальных предпринимателей - 100%;
- налога на имущество предприятий: в I квартале - 75%, во II - IV кварталах - 100%, за исключением налога представительства Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия;
- водного налога: в I квартале - 100%, во II - IV кварталах - 30%;
- лесного налога - 100%;
- земельного налога - 50%, с применением k-2 к ставкам, действовавшим в 1998 г.;
- платежей за пользование природными ресурсами по нормативам, установленным Законом РФ "О недрах", Законом РБ "О недрах и принципах недропользования";
- прочих налогов, сборов и других платежей, подлежащих зачислению в бюджеты территории РБ в соответствии с законодательством РФ и РБ;
- 60% средств от штрафов, взимаемых органами государственной инспекции по безопасности движения на дорогах за нарушение правил дорожного движения для направления в фонд "Правопорядок".
7. Дополнительные доходы, полученные за счет сокращения просроченной недоимки, направляются:
- 95% на финансирование программы социально - экономического развития г. Улан-Удэ через МУ "Агентство развития г. Улан-Удэ";
- 5% на формирование депутатского фонда.
8. Установить, что дополнительные доходы бюджета города на 1999 год, полученные сверх сумм утвержденных доходов, за исключением дополнительных доходов, оговоренных в п. 7, направляются:
- 50% расходы согласно приложению № 3;
- 45% на реализацию Программы социально - экономического развития г. Улан-Удэ;
- 5% на формирование депутатского фонда.
9. Установить на 1999 год объемы платных услуг городских учреждений по доходам и расходам в сумме 31149 тыс. руб. (приложение № 4).
10. Утвердить объемы смет расходов органов местного самоуправления на 1999 год (приложение № 5).
11. Утвердить перечень защищенных текущих расходов городского бюджета на 1999 год:
- заработная плата с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды;
- иные социальные выплаты (опека);
- питание;
- приобретение медикаментов, перевязочных средств и медицинского инструментария;
- возмещение разницы в цене по топливу, электроэнергии, водоснабжению и канализации, уборке мусора;
- финансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону;
- обслуживание и погашение внутреннего долга;
- резервный фонд.
12. Разрешить горфинуправлению:
- осуществлять зачеты по уплате налогов в городской бюджет по существующему порядку до принятия законодательных документов Правительством и Народным Хуралом РБ "О введении изменения в формы проведения зачета";
- производить перечисление средств, минуя распорядителей кредитов, на основании их письменных заявлений;
- финансирование расходов по отраслям бюджета города производить равными долями в зависимости от поступающих доходов.
13. Предоставить льготу на 1999 год по налогу на имущество и по плате за землю пенсионерам и малоимущим гражданам (согласно актам обследования отделов социальной защиты и ГНИ).
14. В случае снижения поступлений доходов в городской бюджет в сравнении с утвержденными размерами более чем на 10% и при обоснованном дальнейшем снижении поступлений, а также при непокрытии дефицита бюджета, предоставить Администрации г. Улан-Удэ право принимать решения об уточнении доходов и бюджетных расходов с последующим утверждением на сессии городского Совета депутатов.
15. Администрации г. Улан-Удэ с 01.01.99 не принимать решений, приводящих к увеличению численности работников органов исполнительной власти.
16. Администрациям города и районов, комитетам и управлениям Администрации города в недельный срок представить финансовому управлению поквартальную разбивку сумм расходов по отраслям на 1999 г. в разрезе кодов бюджетной классификации с применением государственных минимальных социальных и финансовых нормативов, утвержденных Законом РБ.
17. Городскому финансовому управлению исходя из утвержденных на 1999 г. ассигнований и поквартальной суммы доходов, составить поквартальное распределение доходов и расходов и довести до главных распорядителей кредитов в 2-недельный срок.
18. Годовой отчет об исполнении бюджета г. Улан-Удэ за 1998 г. утвердить на очередной сессии городского Совета депутатов после защиты в Министерстве финансов РБ.
19. Разрешить администрации города для покрытия кассовых разрывов при исполнении городского бюджета в пределах 15% объема собственных доходов бюджета - получать от банков, включая коммерческие, кредитные ресурсы.
20. Предоставить администрации города право утверждать поквартальное распределение доходов и расходов городского бюджета в соответствии с фактическим поступлением доходов в городской бюджет.
21. Утвердить внутренний долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.01.99 в сумме 167282,07 тыс. руб.
22. Утвердить сметы доходов и расходов внебюджетного фонда (приложение № 7) и расходов резервного фонда (приложение № 8).
23. Установить, что в 1999 г. отчисляются в фонд развития городской налоговой инспекции 0,35%, на содержание муниципальных инспекторов 0,3%, Департамента налоговой полиции - 0,15% суммы ежеквартальных фактических поступлений налоговых доходов в бюджет города, контроль за которыми осуществляется налоговыми органами.
24. Установить, что решения об увеличении расходов или сокращении доходов в течение года могут приниматься городским Советом по представлению администрации города только при наличии реальных источников финансирования.
25. Администрации города:
- финансирование расходов на выплату пособий на детей согласно Закону РФ "О пособиях на детей" производить по мере получения целевых средств из республиканского бюджета;
- разработать и внести на рассмотрение сессии городского Совета депутатов:
- Положение о порядке предоставления обязательств и гарантий сторонним организациям на реализацию инвестиционных проектов и о муниципальном залоговом фонде;
- Программу оздоровления городского бюджета на 1999 год на основе отраслевых программ;
- После введения в действие Закона "О Бюджетном кодексе в Российской Федерации" Положение о бюджетном процессе в городе.
26. Просить Президента и Правительство Республики Бурятия выделить беспроцентную бюджетную ссуду на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и муниципальных предприятий города за 1998 г.

И.о. председателя городского
Совета депутатов
Н.Ф.МИХАЛЕВ





Приложение № 1
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 08.04.1999 № 386-46

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 1999 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

   ----T------------------------------------------------T-----------¬

¦ ¦ ¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦1. ¦Органы местного самоуправления, из них: ¦ 34541 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- заработная плата ¦ 17738 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- из них на реализацию Закона "О муниципальной ¦ 700 ¦
¦ ¦службе" (доплаты к пенсиям) ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- начисления на заработную плату ¦ 10497 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- материальные затраты (тепловодоснабжение, ¦ 6306 ¦
¦ ¦канализация и электроэнергия) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦2. ¦Правоохранительная деятельность и обеспечение ¦ 1000 ¦
¦ ¦безопасности, в том числе: ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- на содержание 23 отряда ГПС МВД РБ ¦ 1000 ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦3. ¦Промышленность, строительство, в том числе: ¦ 16410 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- капвложения ¦ 15532 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- компенсация ЖСК ¦ 878 ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦4. ¦Сельское хозяйство (Горлесхоз) ¦ 838 ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦5. ¦Транспорт ¦ 31020 ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- Управление трамвая, ¦ 21297 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦из них на реализацию Законов "О ветеранах", ¦ 2960 ¦
¦ ¦"Об инвалидах" ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- ПАТП-1, ¦ 3000 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦из них на реализацию Законов "О ветеранах", ¦ 655 ¦
¦ ¦"Об инвалидах" ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- МУП "Городские маршруты", ¦ 6723 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦из них на реализацию Законов "О ветеранах", ¦ 709 ¦
¦ ¦"Об инвалидах" ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦6. ¦Жилищно-коммунальное хозяйство, из них: ¦ 295414 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- на реализацию Законов "О ветеранах", ¦ 29398 ¦
¦ ¦"Об инвалидах" ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- теплоснабжение ¦ 258089 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- капитальный ремонт жилого фонда ¦ 5427 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- приобретение теплосчетчиков ¦ 2500 ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦7. ¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ 382 ¦
¦ ¦ситуаций, в том числе: ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- содержание Управления ГО и ЧС ¦ 308 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- содержание районных штабов по делам ГО и ЧС ¦ 75 ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦8. ¦Образование, в том числе: ¦ 178919 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- заработная плата ¦ 65573 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- начисления на заработную плату ¦ 64052 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- материальные затраты (питание, медикаменты, ¦ 49294 ¦
¦ ¦опека, тепловодоснабжение, канализация и ¦ ¦
¦ ¦электроэнергия и др.) ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦9. ¦Культура, в том числе: ¦ 7085 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- заработная плата ¦ 2732 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- начисления на заработную плату ¦ 2660 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- материальные затраты ¦ 1693 ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦10.¦Здравоохранение, в том числе: ¦ 79258 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- заработная плата ¦ 33545 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- начисления на заработную плату ¦ 30195 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- материальные затраты (питание, медикаменты, ¦ 14358 ¦
¦ ¦тепловодоснабжение, канализация и ¦ ¦
¦ ¦электроэнергия) ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- бесплатное протезирование и льготные ¦ 1160 ¦
¦ ¦медикаменты ¦ ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦11.¦Физическая культура ¦ 137 ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦12.¦Социальная политика, в том числе: ¦ 14716 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- заработная плата ¦ 2527 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- начисления на заработную плату ¦ 1847 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- материальные затраты (питание, медикаменты, ¦ 9548 ¦
¦ ¦тепловодоснабжение, канализация и ¦ ¦
¦ ¦электроэнергия) ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- расходы по молодежной политике ¦ 150 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- на реализацию Закона "О ветеранах" ¦ 483 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- на реализацию Закона "Об инвалидах" ¦ 161 ¦
+---+------------------------------------------------+-----------+
¦13.¦Прочие расходы, в том числе: ¦ 196912 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- резервный фонд ¦ 12000 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- целевой внебюджетный фонд ГНИ, ДНП РФ ¦ 3442 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- гашение кредитов банков и бюджетных ссуд ¦ 167282 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- на проведение выборов ¦ 1612 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- на строительство социального жилья ¦ 4677 ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- на погашение инвестиционного кредита ¦ 4597 ¦
¦ ¦ООО "Золотое яблоко" на строительство тепличного¦ ¦
¦ ¦комбината и обслуживание долга по кредиту ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- на содержание городского комитета по земельной¦ 97 ¦
¦ ¦реформе ¦ ¦
¦ +------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦- непредвиденные расходы ¦ 3205 ¦
L---+------------------------------------------------+------------


И.о. председателя городского
Совета депутатов
Н.Ф.МИХАЛЕВ





Приложение № 2
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 08.04.1999 № 386-46

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 1999 ГОД

   -----------------------------------------------------T-----------¬

¦ Наименование платежей ¦ Сумма ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Налоговые доходы ¦ 464226,4 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Прямые налоги на прибыль, доход ¦ 182320,4 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Налог на прибыль, всего в т.ч. бюджет города ¦ 52317,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 129975,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Налог на игорный бизнес ¦ 28,4 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦НДС, всего в т.ч. бюджет города ¦ 36180,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Акцизы, всего в т.ч. бюджет города ¦ 29458,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Лицензионный сбор за право торговли спиртными ¦ - ¦
¦напитками ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1144,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Единый налог на совокупный доход для субъектов ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦малого предпринимательства ¦ 10552,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Единый налог на вмененный доход ¦ 3552,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Единый налог для юридических лиц ¦ 5500,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Единый налог для физических лиц ¦ 1500,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Налоги на имущество ¦ 72207,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Налог на имущество физических лиц ¦ 775,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Налог на имущество предприятий ¦ 71322,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Налог с имущества, переходящего в порядке дарения ¦ 110,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 31448,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Платежи за пользование недрами ¦ 74,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Платежи за пользование лесными фондами ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Платежи за пользование водными объектами ¦ 175,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Земельный налог ¦ 31199,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Прочие налоги, пошлины, сборы ¦ 61117,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Госпошлина ¦ 2700,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Целевые сборы на содержание милиции, на ¦ 1000,0 ¦
¦благоустройство территорий и др. цели ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Налог на рекламу ¦ 700,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Налог на содержание жилищного фонда ¦ 54217,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Целевой сбор на строительство мостового перехода ¦ 2500,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Прочие налоговые платежи и сборы ¦ - ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Неналоговые доходы ¦ 20276,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Доходы от государственной деятельности или ¦ 6747,0 ¦
¦собственности ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Доходы от продажи имущества ¦ 900,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Административные платежи ¦ 1700,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Штрафные санкции ¦ 4015,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 6914,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Итого доходов ¦ 484502,4 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Трансферты ¦ 14823,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Субвенция ¦ 97841,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Всего доходов ¦ 597166,4 ¦
L----------------------------------------------------+------------


И.о. председателя городского
Совета депутатов
Н.Ф.МИХАЛЕВ





Приложение № 3
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 08.04.1999 № 386-46

РАСХОДЫ
ЗА СЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ
В 1999 ГОДУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

   -----------------------------------------------------T-----------¬

¦ ¦ Сумма ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Автономное отопление ТМО-5 ¦ 700,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦На организацию общественных работ ¦ 104,0 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Приобретение имущества банка "Октябрьский" ¦ 452,7 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦О создании профессиональной пожарной части по ¦ 581,0 ¦
¦охране п. Забайкальский (11 штатных единиц) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦На приобретение спортивного инвентаря для ¦ 150,0 ¦
¦Управления по ФК, спорту и молодежной политике ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦На восстановление водозаборных сооружений п. Зеленый¦ 1468,3 ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦На строительство водопровода и канализации к жилым ¦ 1994,5 ¦
¦домам 502 км ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦На приобретение контрольных пакетов акций ¦ 300,0 ¦
¦акционерных обществ, расположенных на территории ¦ ¦
¦города ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Итого ¦ 5750,5 ¦
L----------------------------------------------------+------------


И.о. председателя городского
Совета депутатов
Н.Ф.МИХАЛЕВ





Приложение № 4
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 08.04.1999 № 386-46

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНО - БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В 1999 ГОДУ

(тыс. руб.)
   ------------------------------------------T----------T-----------¬

¦ ¦ Доходы ¦ Расходы ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Образование ¦ 15852 ¦ 15852 ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Здравоохранение ¦ 13200 ¦ 13200 ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Культура ¦ 1900 ¦ 1900 ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Социальная политика ¦ 95 ¦ 95 ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Органы местного самоуправления ¦ 102 ¦ 102 ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+
¦Всего ¦ 31149 ¦ 31149 ¦
L-----------------------------------------+----------+------------


И.о. председателя городского
Совета депутатов
Н.Ф.МИХАЛЕВ





Приложение № 5
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 08.04.1999 № 386-46

ОБЪЕМЫ СМЕТ РАСХОДОВ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 1999 ГОД

   ---------------------------------------------T---------T---------¬

¦ ¦ Всего ¦ из них ¦
¦ ¦ ¦ ст. 1 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦1. Горсовет ¦ 1089,0 ¦ 292,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦2. Администрация города ¦ 7657,0 ¦ 3845,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦3. Регистрационно-лицензионная палата ¦ 887,0 ¦ 567,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦4. Комитет городского хозяйства ¦ 1060,0 ¦ 652,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦5. Городское управление образования ¦ 1417,0 ¦ 809,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦6. Городское управление здравоохранения ¦ 610,0 ¦ 377,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦7. Городское управление культуры ¦ 306,0 ¦ 179,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦8. Городское управление социальной защиты ¦ 8148,0 ¦ 4624,0 ¦
¦ населения ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦9. Горфинуправление ¦ 2903,0 ¦ 1999,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦10. Городской Комитет по строительству, ¦ 308,0 ¦ 220,0 ¦
¦ архитектуре, транспорту и связи ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦11. Управление архитектуры и ¦ 568,0 ¦ 354,0 ¦
¦ градостроительства ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦12. Комитет по управлению имуществом ¦ 2023,0 ¦ 578,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦13. Управление торговли, общественного ¦ 951,0 ¦ 475,0 ¦
¦ питания и услуг ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦14. Администрация Советского района ¦ 1999,0 ¦ 863,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦15. Комитет управления территорией ¦ 320,0 ¦ 193,0 ¦
¦ Левобережной части Советского р-на ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦16. Администрация Октябрьского р-на ¦ 1988,0 ¦ 773,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦17. Администрация пос. Забайкальский ¦ 122,0 ¦ 74,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦18. Администрация Железнодорожного района ¦ 2185,0 ¦ 864,0 ¦
+--------------------------------------------+---------+---------+
¦ Итого ¦34541 ¦17738 ¦
L--------------------------------------------+---------+----------


И.о. председателя городского
Совета депутатов
Н.Ф.МИХАЛЕВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru